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文檔簡介
1、CMC泓域咨詢 /儀征關于成立火鍋底料公司可行性研究報告儀征關于成立火鍋底料公司可行性研究報告xx集團有限公司報告說明在法律法規(guī)方面,國家出臺了中華人民共和國食品安全法、中華人民共和國消費者權益保護法、中華人民共和國產品質量法等一系列法律法規(guī),對食品的生產、加工、銷售等環(huán)節(jié)進行規(guī)范。同時,針對電子商務行業(yè),國家近年來也出臺了第三方電子商務交易平臺服務規(guī)范、網(wǎng)絡交易管理辦法等一系列政策法規(guī),對網(wǎng)絡交易規(guī)則等方面進行約束,進一步規(guī)范電子商務行業(yè)市場,以保障行業(yè)健康、有序發(fā)展。xx集團有限公司主要由xxx有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中:xxx有限公司出資392.00萬元,占xx集團有限公司
2、70%股份;xx有限公司出資168萬元,占xx集團有限公司30%股份。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資24063.86萬元,其中:建設投資18884.37萬元,占項目總投資的78.48%;建設期利息500.69萬元,占項目總投資的2.08%;流動資金4678.80萬元,占項目總投資的19.44%。項目正常運營每年營業(yè)收入46300.00萬元,綜合總成本費用39209.47萬元,凈利潤5168.11萬元,財務內部收益率14.57%,財務凈現(xiàn)值485.86萬元,全部投資回收期6.75年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。該項目秉承“堅持特色,創(chuàng)新驅動”的發(fā)展原則。堅守與
3、發(fā)達國家接軌的食品質量安全標準水平,保持綠色食品標準的先進性;堅持“安全、優(yōu)質、環(huán)保、營養(yǎng)、健康”的本質特征,進一步打造精品品牌;堅持質量管理與標志許可相結合的基本制度,不斷創(chuàng)新機制,提升發(fā)展活力。該項目的建設有利于形成區(qū)域示范效應,帶動區(qū)域內休閑食品加工行業(yè)實現(xiàn)產業(yè)升級和可持續(xù)發(fā)展。綜上所述,該項目屬于國家鼓勵支持的項目,項目的經濟和社會效益客觀,項目的投產將改善優(yōu)化當?shù)禺a業(yè)結構,實現(xiàn)高質量發(fā)展的目標。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或
4、模板參考應用。目錄第一章 籌建公司基本信息10一、 公司名稱10二、 注冊資本10三、 注冊地址10四、 主要經營范圍10五、 主要股東10公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)13六、 項目概況13七、 提升產業(yè)層次,構建現(xiàn)代產業(yè)體系15第二章 項目背景、必要性21一、 方便食品行業(yè)分析21二、 休閑食品市場增長空間巨大22三、 火鍋底料行業(yè)分析23四、 提高對外開放合作水平25五、 項目實施的必要性26六、 上下游行業(yè)的關聯(lián)性分析27第三章 行業(yè)、市場分析28一、 滿足食品產業(yè)發(fā)展的客觀要求28二、 政策背景及產業(yè)發(fā)展規(guī)
5、劃28第四章 公司組建方案33一、 公司經營宗旨33二、 公司的目標、主要職責33三、 公司組建方式34四、 公司管理體制34五、 部門職責及權限35六、 核心人員介紹39七、 財務會計制度40第五章 發(fā)展規(guī)劃47一、 公司發(fā)展規(guī)劃47二、 任務及思路48三、 休閑食品的消費需求呈現(xiàn)多種變化49四、 配套產業(yè)的日益完善為食品線上銷售發(fā)展提供了強有力支持51五、 法律規(guī)范及產業(yè)政策為行業(yè)發(fā)展構建良好環(huán)境51六、 居民購買力的提升帶來更廣闊的市場空間52第六章 法人治理結構53一、 股東權利及義務53二、 董事57三、 高級管理人員62四、 監(jiān)事65第七章 項目選址分析68一、 項目選址原則68二
6、、 建設區(qū)基本情況68三、 強化協(xié)同創(chuàng)新,激發(fā)經濟增長活力76四、 強化空間管控,優(yōu)化全域發(fā)展格局78五、 發(fā)展定位80第八章 項目環(huán)境影響分析81一、 編制依據(jù)81二、 環(huán)境影響合理性分析81三、 建設期大氣環(huán)境影響分析81四、 建設期水環(huán)境影響分析82五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析83六、 建設期聲環(huán)境影響分析83七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析84八、 清潔生產84九、 環(huán)境管理分析86十、 環(huán)境影響結論87十一、 環(huán)境影響建議88第九章 風險分析89一、 項目風險分析89二、 公司競爭劣勢96第十章 項目進度計劃97一、 項目進度安排97項目實施進度計劃一覽表97二、 項目實施保障措施
7、98第十一章 經濟效益及財務分析99一、 基本假設及基礎參數(shù)選取99二、 經濟評價財務測算99營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表99綜合總成本費用估算表101利潤及利潤分配表103三、 項目盈利能力分析103項目投資現(xiàn)金流量表105四、 財務生存能力分析106五、 償債能力分析106借款還本付息計劃表108六、 經濟評價結論108第十二章 投資計劃109一、 投資估算的依據(jù)和說明109二、 建設投資估算110建設投資估算表114三、 建設期利息114建設期利息估算表114固定資產投資估算表115四、 流動資金116流動資金估算表117五、 項目總投資118總投資及構成一覽表118六、 資金籌措
8、與投資計劃119項目投資計劃與資金籌措一覽表119第十三章 總結評價說明121第十四章 附表附件123主要經濟指標一覽表123建設投資估算表124建設期利息估算表125固定資產投資估算表126流動資金估算表126總投資及構成一覽表127項目投資計劃與資金籌措一覽表128營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表129綜合總成本費用估算表130固定資產折舊費估算表131無形資產和其他資產攤銷估算表131利潤及利潤分配表132項目投資現(xiàn)金流量表133借款還本付息計劃表134建筑工程投資一覽表135項目實施進度計劃一覽表136主要設備購置一覽表137能耗分析一覽表137第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱
9、xx集團有限公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本560萬元三、 注冊地址儀征xxx四、 主要經營范圍經營范圍:從事火鍋底料相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)五、 主要股東xx集團有限公司主要由xxx有限公司和xx有限公司發(fā)起成立。(一)xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界,對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做
10、出了突出貢獻。 未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8621.106896.886465.83負債總額3955.703164.562966.77股東權益合計4665.403732.323499.05公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入20767.0716613.6615575.30營業(yè)利潤3703.302962.642777.48利潤總額3131.462505
11、.172348.60凈利潤2348.601831.911690.99歸屬于母公司所有者的凈利潤2348.601831.911690.99(二)xx有限公司基本情況1、公司簡介面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產業(yè)供給側結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉
12、型和管理變革,實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質量第一,信譽第一”為原則,在產品質量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8621.106896.886465.83負債總額3955.703164.562966.77股東權益合計4665.403732.323499.05公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入20767.0716613.6615575.30營業(yè)利潤3703.302962.642777.48利潤總額3131.462
13、505.172348.60凈利潤2348.601831.911690.99歸屬于母公司所有者的凈利潤2348.601831.911690.99六、 項目概況(一)投資路徑xx集團有限公司主要從事關于成立火鍋底料公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由隨著我國經濟發(fā)展和城鄉(xiāng)居民生活水平的提高,以及人均收入水平的快速增長,食品行業(yè)有著較大的市場空間。同時,食品企業(yè)是否能及時了解消費者不斷變化的消費需求,并快速提供與之相適應的食品和服務,正成為食品企業(yè)提高經營效率及保持優(yōu)勢競爭地位的關鍵要素。吃穿住行一直是大眾所關注的熱點話題,作為以美食大國著稱的“中國”,對吃方面是頗為講究,這也讓餐飲行業(yè)隨
14、之蓬勃發(fā)展。近年來,火鍋成為餐飲上的一大盛行。據(jù)了解,目前火鍋已壯大至僅次于本幫菜的第二大受歡迎菜系。近年來,我國火鍋的種類日趨多樣化,大家越來越喜歡吃火鍋,對火鍋的需求日益旺盛,火鍋行業(yè)市場前景一片光明。近年來,中國餐飲服務市場近年來持續(xù)穩(wěn)步增長。在國家城鎮(zhèn)化率提升及中國人口的消費升級帶動下,中國餐飲服務市場總收入從2013年26368億元增長至2017年39644億元,復合年增長率為10.7%。2017年全國餐飲收入39644億元,比上年增長10.74%。其中,限額以上單位餐飲累計收入9751億元,同比增長7.4%。據(jù)中商產業(yè)研究院預測,2018年全國餐飲收入將突破44000億元,增速約增
15、至11.26%。據(jù)了解,中式餐飲是中國餐飲服務市場最大組成部分,2017年市場份額達80.5%,總收入由2013年的21846億元增長至2017年的31920億元,復合增長率為9.9%。近年來,火鍋餐廳市場增長迅速。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示:我國火鍋餐飲市場總收入由2014年3167億元增長至2017年4362億元,復合年增長率為8.3%?;疱伈惋嬕蚴芤嬗谄涫軞g迎程度及其可擴張性與高度標準化的獨特業(yè)務模式,預期在2020年收入增加至5843億元?;疱佔鳛閲竦谝淮竺朗?,價格親民,大眾消費得起。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,餐飲業(yè)大眾消費已達80%。火鍋價格親民,屬大眾消費范疇。中國火鍋人均消費價格為64.8元,34.4%
16、的火鍋消費集中在60-65元這一大眾市場,80元以上的高端火鍋則很少。不同城市火鍋消費水平有所差異,一線城市人均消費在74.1元左右,而火鍋“大本營”西南地區(qū)僅為55元,蘭州以126元位居人均火鍋消費水平榜首。而根據(jù)口碑網(wǎng)統(tǒng)計,成都火鍋消費者中約65%為18-30歲年輕人,平均每單消費最高的是30-35歲80后消費者,溢價區(qū)間達50-100元,僅次于中餐。目前火鍋料行業(yè)有著500億元左右的市場容量。在2011年,推測火鍋料行業(yè)規(guī)模在180億元左右,近年來行業(yè)規(guī)模增長迅速,如今火鍋料行業(yè)規(guī)模保守估計也有450億元左右的規(guī)模,且還在快速增長中,市場前景廣闊。七、 提升產業(yè)層次,構建現(xiàn)代產業(yè)體系堅持
17、高質量發(fā)展導向,著眼實體經濟發(fā)展,瞄準“1151”目標,做大做強四大產業(yè),按照“保當前、保重點、保急需”要求編制年度土地征收成片開發(fā)方案,全力保障重特大項目建設,積極培育數(shù)字經濟、總部經濟等新經濟新業(yè)態(tài),推動制造業(yè)、服務業(yè)和農業(yè)高端化高品質高效益發(fā)展,加快構建現(xiàn)代產業(yè)體系。(一)重點做大做強四大產業(yè)汽車產業(yè)。瞄準千億級產業(yè)目標,加快推進上汽大眾整車一期技改和二期項目,大力發(fā)展汽車整車、汽車電子及精密配件。聚焦新能源汽車電子、智能網(wǎng)聯(lián)汽車電子以及汽車精密配件方向,促進汽車產業(yè)轉型升級。加快汽車電子產業(yè)園、軍民融合產業(yè)園、大眾廣場等載體建設,著力引進一批國內外“專、精、高”的關鍵零部件及配套企業(yè),
18、進一步強化與長三角整車企業(yè)的合作配套。到2025年,打造儀征國家級智能和新能源汽車生產基地,汽車電子及精密配件產業(yè)力爭形成300億元產值規(guī)模,成為汽車產業(yè)發(fā)展新的增長點。新材料產業(yè)。瞄準千億級產業(yè)目標,堅持“高性能合成材料、高端專用化學品、高效新能源材料”三高方向,全面提升園區(qū)產業(yè)發(fā)展的層次和水平。做大做強高性能纖維、高端微電子化學品、新能源材料,優(yōu)化延伸烯烴、芳烴產業(yè)鏈。高水準規(guī)劃建設胥浦產業(yè)新城,加強化學工業(yè)園、儀征化纖、胥浦產業(yè)新城產業(yè)協(xié)作、聯(lián)動發(fā)展、產城融合發(fā)展。強化高工藝水平、高安全性、低污染排放、低能源消耗的高端新材料項目招引,打造國內一流的新材料產業(yè)基地。大數(shù)據(jù)產業(yè)。瞄準500億
19、元開票銷售目標,依托騰訊云、電信云、中星北斗、移動云等龍頭項目帶動,加快大數(shù)據(jù)產業(yè)園建設,發(fā)展大數(shù)據(jù)存儲、開發(fā)、應用及關聯(lián)設備制造。到2025年,形成超120萬臺服務器,打造華東有影響的大數(shù)據(jù)產業(yè)高地。(二)著力推動制造業(yè)提質升級集聚化。加快完善經濟開發(fā)區(qū)和各鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)基礎設施和功能配套,著力提升工業(yè)載體承載力、吸引力、競爭力,助推主導產業(yè)加快集聚發(fā)展。充分發(fā)揮經濟開發(fā)區(qū)的園區(qū)主陣地作用和鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)的配套協(xié)同作用,梳理主導產業(yè)的細分領域和上下游環(huán)節(jié),加快各產業(yè)延鏈、強鏈、補鏈、固鏈步伐。按照“產業(yè)成鏈、聚集成群、形成特色、錯位發(fā)展”的要求,各鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)分別明確1-2個特色主導產業(yè),提高專
20、業(yè)化集聚發(fā)展水平,重點打造真州、劉集等百億元級工業(yè)強鎮(zhèn)。高端化。瞄準高端產業(yè)、高端裝備、高端技術,引進代表先進技術、引領未來發(fā)展的高技術產業(yè)項目。聚焦汽車電子及精密配件、新材料、大數(shù)據(jù)產業(yè)領域深耕細作。智能化。深入推進“兩化融合”發(fā)展,推動重點企業(yè)通過貫標評定。積極推進機器換人、智能改造,加快制造企業(yè)關鍵工序、核心裝備升級換代,實施企業(yè)信息化、智能化改造項目,推進企業(yè)實現(xiàn)星級“上云”。實施“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”應用工程,積極培育工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務骨干企業(yè)、上云上平臺示范企業(yè)。服務化。以汽車電子及精密配件、機械裝備制造等行業(yè)為重點,鼓勵制造企業(yè)發(fā)展個性化定制、售后服務、融資租賃、系統(tǒng)集成及整體解決方案
21、等業(yè)務。綠色化。堅持循環(huán)經濟路線,提升化學工業(yè)園綠色安全發(fā)展水平,打造綠色園區(qū)發(fā)展樣板。積極培育“生態(tài)+”綠色產業(yè),發(fā)展節(jié)能環(huán)保產業(yè)和清潔能源產業(yè)。(三)積極培育新產業(yè)新業(yè)態(tài)培育發(fā)展數(shù)字經濟。抓住中星北斗、騰訊云、電信云等企業(yè)入駐和項目建設機遇,積極培育發(fā)展大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字產業(yè)。推動本地產業(yè)數(shù)字化轉型提升,鼓勵工業(yè)企業(yè)開展個性化定制、柔性生產與智能制造,積極發(fā)展智慧農業(yè)。加快數(shù)字政府建設,提升政務服務數(shù)字化水平,運用數(shù)字技術提升政府治理效能。(三)項目選址項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約41.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通
22、訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產規(guī)模項目建成后,形成年產xxx噸火鍋底料的生產能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積58592.25,其中:生產工程38229.84,倉儲工程11752.50,行政辦公及生活服務設施5923.62,公共工程2686.29。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資24063.86萬元,其中:建設投資18884.37萬元,占項目總投資的78.48%;建設期利息500.69萬元,占項目總投資的2.08%;流動資金4678.80萬元,占項目總投資的19.44%。(七)經濟效益(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):46300.00萬元。2、綜合總成本費用
23、(TC):39209.47萬元。3、凈利潤(NP):5168.11萬元。4、全部投資回收期(Pt):6.75年。5、財務內部收益率:14.57%。6、財務凈現(xiàn)值:485.86萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。(九)項目綜合評價由上可見,無論是從產品還是市場來看,本項目設備較先進,其產品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強,具有良好的社會效益及一定的抗風險能力,因而項目是可行的。第二章 項目背景、必要性一、 方便食品行業(yè)分析我國當前方便食品制造業(yè)主要以方便面、冷凍調理食品為主。冷凍調理食品主要是指農產品、畜禽和水產品等為原料經過處理配制加工然后采用速凍工藝處理可直
24、接進行烹飪的預制加工食品。冷凍調理食品的優(yōu)勢是將人從櫥柜解放出來,食物基本上都是經過預處理大部分已成形,消費者需要做的就是簡單的加工處理一下如加熱、蒸煮和煎炸等即可。冷凍調理食品行業(yè)仍有快速增長的空間。方便主食是方便食品的重要組成部分之一。方便主食是指由工業(yè)化大規(guī)模生產的,食用前只需要做簡單烹調或直接食用,外形、風味、口感與普通主食產品一致的主食食品。方便主食是中餐工業(yè)化生產中最重要的一種方便食品,與現(xiàn)有的方便面、餅干和面包等方便食品相比,具有更為營養(yǎng),更為迎合中國消費者飲食習慣的優(yōu)點。但由于技術和設備的原因,方便主食的生產和加工尚面臨著成本高、感官品質不佳等問題。因此,目前我國方便主食的市場
25、化程度并不高,產值比重在方便食品整個行業(yè)中較小。方便主食目前的行業(yè)標準還沒有成形,技術水平還不成熟,普及程度還不高。相對其他方便食品,方便主食行業(yè)還有較大的發(fā)展?jié)摿Α7奖闶称纷鳛橹袊称饭I(yè)中一個相對年輕的行業(yè),歷經多輪淘汰和洗牌,已成為食品工業(yè)的重要板塊之一。2017年,是中國方便食品行業(yè)形成產業(yè)規(guī)模后的第25年,也是這個行業(yè)在歷經年連續(xù)下跌后,筑底回升的關鍵節(jié)點。至2016年底,以方便面、冷凍調理食品、米面制品等三個重要行業(yè)為主體,中國方便食品行業(yè)已擁有1802個規(guī)模以上企業(yè),3915.1億元的產值,同比增長5.55%,低于全國食品工業(yè)增速近一個百分點。其中,方便面及其他方便食品行業(yè)以18
26、02.2億元的產值,同比下降1.1%;速凍食品行業(yè)以981.4億元的產值,同比增長13.44%;米面制品行業(yè)以1131.5億元的產值,同比增長12.2%;呈現(xiàn)出這個行業(yè)波浪型的發(fā)展態(tài)勢。進入2017年,行業(yè)呈整體回暖趨勢。2017年9月6日出臺的關于開展質量提升行動的指導意見特別指出,要推進傳統(tǒng)主食工業(yè)化、標準化生產。發(fā)展方便食品、速凍食品等現(xiàn)代食品產業(yè)。作為食品行業(yè)中的一個新生行業(yè),方便食品如何在創(chuàng)新與變革中謀發(fā)展,為業(yè)內關注所在。二、 休閑食品市場增長空間巨大近年來,我國宏觀經濟持續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢,居民收入水平和整體消費能力得以快速增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2013-2017年,我國居民
27、人均可支配收入從18,311元增長至25,974元,年均復合增長率達9.13%。而居民收入水平的增長為我國整體消費能力的增強提供了有利的環(huán)境,人均居民消費支出亦由2013年的13,220元增長至2017年的18,322元,年均復合增長率為8.50%。收入水平和消費能力的持續(xù)增加,對我國居民的食品消費結構產生了深刻的影響。一方面,居民對傳統(tǒng)主食的消費量在逐年下降,根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù),我國居民年均糧食消費量從2013年的148.7公斤減少至2016年的132.8公斤。另一方面,休閑食品的市場規(guī)模穩(wěn)步提升,根據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會相關數(shù)據(jù),我國休閑食品行業(yè)2014年年產值為7,118.80億元,預
28、計到2019年將達到19,925.28億元。因此,未來休閑食品行業(yè)還將保持較高發(fā)展速度,增長空間巨大。三、 火鍋底料行業(yè)分析吃穿住行一直是大眾所關注的熱點話題,作為以美食大國著稱的“中國”,對吃方面是頗為講究,這也讓餐飲行業(yè)隨之蓬勃發(fā)展。近年來,火鍋成為餐飲上的一大盛行。據(jù)了解,目前火鍋已壯大至僅次于本幫菜的第二大受歡迎菜系。近年來,我國火鍋的種類日趨多樣化,大家越來越喜歡吃火鍋,對火鍋的需求日益旺盛,火鍋行業(yè)市場前景一片光明。近年來,中國餐飲服務市場近年來持續(xù)穩(wěn)步增長。在國家城鎮(zhèn)化率提升及中國人口的消費升級帶動下,中國餐飲服務市場總收入從2013年26368億元增長至2017年39644億元
29、,復合年增長率為10.7%。2017年全國餐飲收入39644億元,比上年增長10.74%。其中,限額以上單位餐飲累計收入9751億元,同比增長7.4%。據(jù)中商產業(yè)研究院預測,2018年全國餐飲收入將突破44000億元,增速約增至11.26%。據(jù)了解,中式餐飲是中國餐飲服務市場最大組成部分,2017年市場份額達80.5%,總收入由2013年的21846億元增長至2017年的31920億元,復合增長率為9.9%。近年來,火鍋餐廳市場增長迅速。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示:我國火鍋餐飲市場總收入由2014年3167億元增長至2017年4362億元,復合年增長率為8.3%?;疱伈惋嬕蚴芤嬗谄涫軞g迎程度及其可擴張性與
30、高度標準化的獨特業(yè)務模式,預期在2020年收入增加至5843億元?;疱佔鳛閲竦谝淮竺朗常瑑r格親民,大眾消費得起。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,餐飲業(yè)大眾消費已達80%?;疱亙r格親民,屬大眾消費范疇。中國火鍋人均消費價格為64.8元,34.4%的火鍋消費集中在60-65元這一大眾市場,80元以上的高端火鍋則很少。不同城市火鍋消費水平有所差異,一線城市人均消費在74.1元左右,而火鍋“大本營”西南地區(qū)僅為55元,蘭州以126元位居人均火鍋消費水平榜首。而根據(jù)口碑網(wǎng)統(tǒng)計,成都火鍋消費者中約65%為18-30歲年輕人,平均每單消費最高的是30-35歲80后消費者,溢價區(qū)間達50-100元,僅次于中餐。目前火鍋料行業(yè)有
31、著500億元左右的市場容量。在2011年,推測火鍋料行業(yè)規(guī)模在180億元左右,近年來行業(yè)規(guī)模增長迅速,如今火鍋料行業(yè)規(guī)模保守估計也有450億元左右的規(guī)模,且還在快速增長中,市場前景廣闊。四、 提高對外開放合作水平(一)提升外資招引利用水平積極強化項目招引,圍繞四大產業(yè)發(fā)展方向,完善“9+10+X”聯(lián)動招商機制,加大汽車電子、新材料、大數(shù)據(jù)應用和生產性服務等領域外商投資項目招引力度。著力提升外資質態(tài),強化戰(zhàn)略性新興產業(yè)外資項目引進,優(yōu)先推進先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)外資項目發(fā)展。加強“一區(qū)三園”載體平臺建設,推進園區(qū)利用外資、外貿進出口等一系列指標的全面提升?!笆奈濉逼陂g,全市實際到賬注冊外資累計
32、達到10億美元。(二)加快轉變外貿發(fā)展方式持續(xù)優(yōu)化進出口結構,進一步穩(wěn)定船舶、汽車等機電行業(yè)優(yōu)勢產品出口,著力擴大精細化工、新能源等高新技術產品出口,提高高新技術產品出口比重。培育貿易新業(yè)態(tài)新模式,引導企業(yè)充分運用電子商務等新型貿易方式開拓國際市場,加快打造外貿綜合服務平臺,進一步提升儀征開放型經濟發(fā)展水平。到2025年,全市進出口額達到20億美元。(三)大力拓展經貿合作空間積極拓展日韓和東南亞市場,引導企業(yè)開拓國際國內兩個市場。加強產能合作,對接“一帶一路”沿線國家發(fā)展需求,引導傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)向“一帶一路”沿線國家轉移。推動企業(yè)設立境外生產加工基地,拓展產業(yè)結構調整空間。構建對外經貿合作服務平
33、臺,探索建立政銀企三方聯(lián)動新機制,鼓勵金融機構為企業(yè)“走出去”提供金融服務。(四)營造一流營商環(huán)境健全落實“一掛四辦”工作機制,提升涉企服務質量和效率。扎實推動“一件事”改革、“一窗式”受理,進一步精簡審批流程、提高審批效能。健全常態(tài)化政企溝通聯(lián)系和企業(yè)訴求受理機制,嚴格規(guī)范涉企執(zhí)法行為,依法保護企業(yè)家合法權益,構建“親清”政商關系。嚴格落實各項惠企政策,精準解決企業(yè)難題,降低企業(yè)綜合成本,助力企業(yè)發(fā)展壯大。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會、商會的橋梁紐帶作用,包容寬容市場主體創(chuàng)新創(chuàng)造,最大限度激發(fā)創(chuàng)業(yè)熱情、創(chuàng)新活力。五、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債
34、結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。六、 上下游行業(yè)的關聯(lián)性分析本行業(yè)上游行業(yè)主要是農副產品原材料供應商。食品的主要原材料包括肉類、豆類等農副產品,近年來,在消費升級的大背景下,我國食品行業(yè)總體上保持著良好的發(fā)展勢頭。但由于農副產品易受自然條件、市場供求、國際糧價等因素影響,其價格存在一定的波動性。本行業(yè)的下游是消費市場,終端消費者消費需求的穩(wěn)定增長是本行業(yè)的生存與發(fā)展的基礎,是行業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展的保障。隨著我國經濟發(fā)
35、展和城鄉(xiāng)居民生活水平的提高,以及人均收入水平的快速增長,食品行業(yè)有著較大的市場空間。同時,食品企業(yè)是否能及時了解消費者不斷變化的消費需求,并快速提供與之相適應的食品和服務,正成為食品企業(yè)提高經營效率及保持優(yōu)勢競爭地位的關鍵要素。第三章 行業(yè)、市場分析一、 滿足食品產業(yè)發(fā)展的客觀要求近幾年,隨著我國國民經濟發(fā)展和居民消費水平的提高,人們的消費方式日益多元化、休閑化,休閑食品儼然已經成為國人日常食品消費中的新寵。目前,全國休閑食品注冊企業(yè)已經超過10萬家,隨著資源配置優(yōu)化、生產技術升級,休閑食品企業(yè)逐漸從價格競爭轉向品牌競爭與產品的差異化競爭。特別是在代餐化趨勢下,休閑食品品類逐漸向營養(yǎng)、健康等發(fā)
36、面發(fā)展。該項目秉承“堅持特色,創(chuàng)新驅動”的發(fā)展原則。堅守與發(fā)達國家接軌的食品質量安全標準水平,保持綠色食品標準的先進性;堅持“安全、優(yōu)質、環(huán)保、營養(yǎng)、健康”的本質特征,進一步打造精品品牌;堅持質量管理與標志許可相結合的基本制度,不斷創(chuàng)新機制,提升發(fā)展活力。該項目的建設有利于形成區(qū)域示范效應,帶動區(qū)域內休閑食品加工行業(yè)實現(xiàn)產業(yè)升級和可持續(xù)發(fā)展。二、 政策背景及產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(一)中國制造2025制造業(yè)是國民經濟的主體,是立國之本、興國之器、強國之基。十八世紀中葉開啟工業(yè)文明以來,世界強國的興衰史和中華民族的奮斗史一再證明,沒有強大的制造業(yè),就沒有國家和民族的強盛。打造具有國際競爭力的制造業(yè),是我國
37、提升綜合國力、保障國家安全、建設世界強國的必由之路。新中國成立尤其是改革開放以來,我國制造業(yè)持續(xù)快速發(fā)展,建成了門類齊全、獨立完整的產業(yè)體系,有力推動工業(yè)化和現(xiàn)代化進程,顯著增強綜合國力,支撐我世界大國地位。然而,與世界先進水平相比,我國制造業(yè)仍然大而不強,在自主創(chuàng)新能力、資源利用效率、產業(yè)結構水平、信息化程度、質量效益等方面差距明顯,轉型升級和跨越發(fā)展的任務緊迫而艱巨。(二)工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)綠色制造標準體系基本建立,綠色設計與評價得到廣泛應用,建立百家綠色示范園區(qū)和千家綠色示范工廠,推廣普及萬種綠色產品,主要產業(yè)初步形成綠色供應鏈。到2020年,綠色發(fā)展理念成為工業(yè)全
38、領域全過程的普遍要求,工業(yè)綠色發(fā)展推進機制基本形成,綠色制造產業(yè)成為經濟增長新引擎和國際競爭新優(yōu)勢,工業(yè)綠色發(fā)展整體水平顯著提升。(三)關于促進食品工業(yè)健康發(fā)展的指導意見食品工業(yè)是“為耕者謀利、為食者造?!钡膫鹘y(tǒng)民生產業(yè),在實施制造強國戰(zhàn)略和推進健康中國建設中具有重要地位。到2020年,食品工業(yè)規(guī)?;?、智能化、集約化、綠色化發(fā)展水平明顯提升,供給質量和效率顯著提高。產業(yè)規(guī)模不斷壯大,產業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化,規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入預期年均增長7%左右;創(chuàng)新能力顯著增強,“兩化”融合水平顯著提升,新技術、新產品、新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn);食品安全保障水平穩(wěn)步提升,標準體系進一步完善;資源利用和節(jié)
39、能減排取得突出成效,能耗、水耗和主要污染物排放進一步下降。(四)全國農產品加工業(yè)與農村一二三產業(yè)融合發(fā)展規(guī)劃“十三五”時期,是我國全面建成小康社會的決戰(zhàn)決勝階段,也是推進新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展的關鍵時期。根據(jù)各地資源稟賦和區(qū)域布局,因地制宜推進融合發(fā)展。依托自然和區(qū)位優(yōu)勢,大力發(fā)展優(yōu)質原料基地和加工專用品種生產,積極推動科技研發(fā)、電子商務等平臺建設,培育優(yōu)勢產業(yè)集群。依托重點加工產業(yè),合理布局初加工、精深加工、副產物綜合利用以及傳統(tǒng)食品加工業(yè),推進冷鏈物流、智能物流等設施建設,大力發(fā)展新型商業(yè)營銷模式。在京津冀、長三角、珠三角、東南沿海、長江經濟帶等大中城市郊區(qū)及都市農
40、業(yè)發(fā)展區(qū)建立主食加工、方便食品加工、休閑食品加工產業(yè)帶以及農產品精深加工與綜合利用產業(yè)帶,培育一批大型農產品加工企業(yè)、產業(yè)園區(qū),形成具有國際競爭優(yōu)勢的產業(yè)帶。(五)全國綠色食品產業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要(2016-2020年)全面開展綠色食品市場營銷服務體系建設,推動綠色食品步入“以品牌引導消費、以消費拉動市場、以市場促進生產”的發(fā)展軌道,支持多形式建立綠色食品電商平臺,積極引導企業(yè)充分利用電商平臺拓寬營銷渠道、提高流通效率。(六)關于做好“十三五”時期消費促進工作的指導意見培育和壯大消費熱點,優(yōu)化消費供給結構;推進內貿流通創(chuàng)新,拓寬消費供給渠道;加強流通基礎設施建設,提升消費供給條件;整頓和規(guī)范市場秩
41、序,改善消費供給環(huán)境四項主要任務,推動消費規(guī)模擴大和消費結構升級。(七)輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)輕工業(yè)是我國國民經濟的傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)、重要民生產業(yè)和具有較強國際競爭力的產業(yè),承擔著滿足消費、穩(wěn)定出口、擴大就業(yè)、服務“三農”的重要任務,在經濟和社會發(fā)展中發(fā)揮著舉足輕重的作用。規(guī)劃明確提出,“十三五”期間要實施“三品”戰(zhàn)略成效顯著。品種豐富度、品質滿意度、品牌認可度明顯提升。輕工產品特別是食品、嬰童用品質量安全水平有效提升。輕工標準體系進一步完善,重點領域與國際標準一致性程度達到95%以上。市場環(huán)境明顯優(yōu)化。市場監(jiān)管力度不斷加大,政府公共服務能力顯著提高,市場競爭秩序和消費環(huán)境明顯改善
42、。第四章 公司組建方案一、 公司經營宗旨依據(jù)有關法律、法規(guī),自主開展各項業(yè)務,務實創(chuàng)新,開拓進取,不斷提高產品質量和服務質量,改善經營管理,促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,努力實現(xiàn)股東利益的最大化,促進行業(yè)的快速發(fā)展。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)
43、展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、火鍋底料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公
44、司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx集團有限公司主要由xxx有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中:xxx有限公司出資392.00萬元,占xx集團有限公司70%股份;xx有限公司出資168萬元,占xx集團有限公司30%股份。四、 公司管理體制xx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系,確立各部門相應的經濟責任目標,加強產品質量和定額目標管理,確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經理的
45、主要職責如下:1、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產品質量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系,批準發(fā)布本公司的質量手冊;4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有
46、效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營
47、情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末
48、與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策,負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。
49、3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要
50、求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、任xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2、潘xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018
51、年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、唐xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。4、任xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。5、白xx,中國國
52、籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、鄒xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、肖xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、謝xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。20
53、17年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意
54、公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:公司采取積極的現(xiàn)金
55、方式分配利潤,即公司當年度實現(xiàn)盈利,在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。(1)利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定。(2)具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期:公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利,公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤,現(xiàn)金分配的比例不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時,應每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經董事會論證同意,且經獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過,兩次分紅間隔時間原則上不少于六
56、個月?,F(xiàn)金分紅的具體條件:公司在當年盈利且累計未分配利潤為正,現(xiàn)金流滿足公司正常生產經營和未來發(fā)展的前提下,最近三個會計年度內,公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,提出具體現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現(xiàn)以下情形之一的,公司可不進行現(xiàn)金分紅:合并報表或母公司報表當年度未實現(xiàn)盈利;合并報表或母公司報表當年度經營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負數(shù);合并報表或母公司報表期末
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