江蘇某上公司-國內(nèi)外差旅費(fèi)用管理規(guī)定_第1頁
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文檔簡介

1、1總則為完善費(fèi)用控制,規(guī)范出差審批,簡化報銷程序,提高工作效率,特制定本制 度。2適用范圍本管理制度適用于公司員工因公差旅管理。3職責(zé)本制度山公司財務(wù)部歸口實(shí)施,各部門配合實(shí)施。4管理內(nèi)容與方法4. 1 一般規(guī)定4. 1. 1本制度所稱因公出差,為臨時性商務(wù)出差,長期駐外或工程項(xiàng)LI駐外的差旅 另行規(guī)定。4.1.2因公出差的差旅費(fèi)用的支出和報銷一律使用商務(wù)卡,公司不再接受出差申請 人民幣借款,國際出差每批次可借款額不超500美元。凡具備刷卡條件的公務(wù)支出 和公務(wù)差旅費(fèi)用(包括但不限于辦公用品購置費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、交通 費(fèi)、招待費(fèi)、業(yè)務(wù)誤餐費(fèi)等),均需使用商務(wù)卡支付。4.1.3差旅費(fèi)用

2、包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)貼和公雜費(fèi)。(一)交通費(fèi):從公司到出差地之間乘坐飛機(jī)、火車、巴士、輪船等長途交通工具的 費(fèi)用,以及機(jī)場建設(shè)費(fèi)、飛機(jī)保險費(fèi)、火車空調(diào)費(fèi)、訂票手續(xù)費(fèi)等附加費(fèi)用。(二)住宿費(fèi):出差期間實(shí)際住宿天數(shù)的費(fèi)用。(三)餐費(fèi)補(bǔ)貼:實(shí)際出差期間伙食補(bǔ)助,如發(fā)生公務(wù)招待費(fèi)用時,則取消當(dāng)餐補(bǔ)貼 費(fèi)。(四)公雜費(fèi)補(bǔ)貼:包括市內(nèi)交通即用于公共汽車、地鐵等市內(nèi)短距離交通費(fèi)用; 通訊費(fèi),即出差地因公務(wù)或商務(wù)活動的需要發(fā)生的電話、傳真、復(fù)印等費(fèi)用。4. 1. 4屬私車公用的依照本制度第424條規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4. 2差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4.2. 1國內(nèi)差旅費(fèi)用最高限額標(biāo)準(zhǔn):編制:李霞紅審核:張李英 審定:賀明

3、軒批準(zhǔn):周祖耀單位:元/天差旅類別職別乘往返 交通工具地區(qū)一類地區(qū)二類地區(qū)三類地區(qū)住宿費(fèi)用餐費(fèi)補(bǔ)貼公雜費(fèi)補(bǔ)貼住宿費(fèi)用餐費(fèi)補(bǔ)貼公雜費(fèi)補(bǔ)貼住宿費(fèi)用餐費(fèi)補(bǔ)貼公雜費(fèi)補(bǔ)貼住宿差旅費(fèi)用一級主管E機(jī)經(jīng)濟(jì)艙5504004015高鐵一等座火車臥鋪/軟座高速巴士二級主管高鐵二等座4203004015火車臥鋪/軟座高速巴士一般職員高鐵二等座3202004015火車硬臥/軟座高速巴士當(dāng)日差旅不分職別交通工具交通費(fèi)餐費(fèi)補(bǔ)貼/(公司所在地)地區(qū)除外)高速巴士實(shí)報實(shí)銷15注:1) 一級主管乘坐高鐵選擇一等座的,實(shí)際行車時間需超90分鐘。2)交通費(fèi)、住宿費(fèi)等報銷憑證必須是蓋有國家財稅部門監(jiān)制章和單位財務(wù)章的正式發(fā)票。4.2.

4、2國內(nèi)區(qū)域劃分:(-)一類地區(qū):北京、上海、深圳、廣州、天津。(二)二類地區(qū):重慶、汕頭、珠海和廈門、青島、大連、寧波(四個計劃單列市 市區(qū))及蘇州、無錫(兩個非省會地級市市區(qū)),各省會城市(一類地區(qū)中包括的除 外)。(三)三類地區(qū):除一、二類以外的地區(qū)。4. 2. 3國際差旅以控制在三星及以內(nèi),費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下:序號國家和地區(qū)幣別每間每天住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每人每天伙食費(fèi)補(bǔ)貼每人每天公雜費(fèi)補(bǔ)貼亞洲01韓國美元115481702日本日元0003港澳港元100024011504新加坡美元150301505泰國美元150301506馬來西亞美元150301507菲律賓美元150301508巴基斯坦美元15030

5、1509孟加拉美元100281510印度美元250352011其他國家美元1203015二中東地區(qū)12中東國家美元2504017三非洲13北非美元180361514東非美元200361515西非美元200361516中非美元200361517南部非洲美元1903615四歐洲18俄羅斯歐元2004520序號國家和地區(qū)幣別每間每天住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每人每天伙食費(fèi)補(bǔ)貼每人每天公雜費(fèi)補(bǔ)貼19西歐歐元150422020中歐歐元140422021北歐歐元150422022東歐歐元150423023南歐歐元140423024歐亞歐元1404230五美洲25美國美元200402026北美美元180402027南美美元

6、200402028中美美元1804020六大洋洲及太平洋島嶼29澳大利亞美元250421530新西蘭美元250421531其他國家美元2304215注:1)出國人員的人身安全保險111公司綜合管理部根據(jù)經(jīng)審批后的國際差旅申 請表統(tǒng)一購買。2)合同中規(guī)定出國調(diào)試服務(wù)山總包方或接待方負(fù)責(zé)的,國際機(jī)票、國外食宿 費(fèi)、國外交通費(fèi)不得在本公司重復(fù)報支。4. 2. 4私車公用報銷標(biāo)準(zhǔn)(-)按出發(fā)地(公司所在地)至目的地的來回里程,以每公里1元燃油和每公里 0.4元保養(yǎng)費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn),憑油費(fèi)發(fā)票報銷。(二)過路橋費(fèi)、停車費(fèi)按實(shí)憑票報銷。(三)出差里程的計算統(tǒng)一按(公司所在地)至目的地的距離,(公司所在地)市 范

7、圍內(nèi)按鎮(zhèn)與鎮(zhèn)之間的里程汁算,里程數(shù)山總辦或財務(wù)審核。(四)從安全角度考慮,原則上不鼓勵150公里以外的自駕公出,特殊情況需要自 駕的,報總經(jīng)理助理辦公室同意。(五)一級主管(公司所在地)區(qū)域內(nèi)或雙程50公里范圍內(nèi)私車公用,不執(zhí)行本規(guī) 定。(六)特殊情況:1)若在(公司所在地)市域內(nèi)辦完公事不再返回公司而直接下 班的,則里程為單程;2) 一次出差多個地點(diǎn)的,出差人報銷時應(yīng)按行車軌跡分段 統(tǒng)訃?yán)锍獭?. 3差旅活動實(shí)施規(guī)范4. 3. 1差旅的申請4. 3. 1. 1差旅申請表的填寫規(guī)范如下表所示:差旅類別需填寫的申請表單公務(wù)外出填寫出門證,司機(jī)填寫派車單當(dāng)日差旅提前填寫出門證住宿差旅提前填寫差旅申

8、請表4. 3.1.2多位員工同時出差,須分別填寫申請表。4. 3. 2差旅的審批4. 3. 2.1差旅申請的審批權(quán)限:差旅類別最終審批公務(wù)外出當(dāng)日差旅二級主管初審、一級主管審批住宿差旅二級主管初審、一級主管審批一級主管差旅國際差旅公司總經(jīng)理審批;總經(jīng)理本人則報分管副總裁審批超標(biāo)準(zhǔn)差旅附說明資料,經(jīng)二級主管核實(shí),報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)特殊差旅人事和培訓(xùn)方面差旅,綜管部批準(zhǔn)4. 3. 2. 2超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具原則上考慮單程應(yīng)急。4. 3. 2. 3分管和主管釋義,分管為業(yè)務(wù),主管為職能。4.3.2. 4總經(jīng)理或分管副總、部門主管不在公司時,由其指定代理人批準(zhǔn)。4. 3. 2. 5對于長時間出差的規(guī)范:

9、(-)安排出差的歸口部門應(yīng)根據(jù)出差任務(wù)量預(yù)估出差時間,并及時進(jìn)行進(jìn)度跟蹤。(二)對超過預(yù)佔(zhàn)時間3天以上的情況,歸口部門應(yīng)通過了解現(xiàn)場情況,決定是否 延長出差期限,歸口部門應(yīng)杜絕“現(xiàn)場準(zhǔn)備未妥即派出人員”、“派出人員無法解 決問題”等現(xiàn)象的發(fā)生,并對出現(xiàn)上述惜況負(fù)責(zé)。4. 3. 3差旅的報銷4. 3. 3. 1差旅費(fèi)用報銷單據(jù)填寫規(guī)范:(-)差旅結(jié)束后,出差員工應(yīng)在到崗三個工作日內(nèi)填寫差旅費(fèi)用報銷單并必 須一周內(nèi)辦理報銷手續(xù)。(二)出差員工必須按照財務(wù)部制證會計的要求將差旅期間的費(fèi)用票據(jù)貼入原始 憑證粘貼單。未按要求填寫及粘貼報銷單據(jù)的,山財務(wù)部門退回重新填寫。(三)多位員工同時出差,集中支付的

10、費(fèi)用票據(jù),山支付人貼入本人的原始憑證 粘貼單中,但該票據(jù)必須經(jīng)同時出差員工背書。(四)公務(wù)出差人員應(yīng)差旅結(jié)束后到崗當(dāng)天必須填寫差旅工作報告書,報本部 門經(jīng)理或指派領(lǐng)導(dǎo)審閱。(五)對于沒有起止記載的交通票票據(jù),必須在票據(jù)背面背書日期、起止地點(diǎn)。(六)審核所需附件:原始憑證粘貼單;差旅申請表之差旅費(fèi)用報銷 憑證聯(lián);經(jīng)部門經(jīng)理審閱簽署后的差旅工作報告書4. 3. 3. 2費(fèi)用報銷原則:(一)各項(xiàng)費(fèi)用的報支在本辦法規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑有效票據(jù)按實(shí)際報支,超額部 分一律由個人承擔(dān)。(二)未經(jīng)公司批準(zhǔn)擅自出差,所有費(fèi)用不得報銷,并按曠工處理。(三)員工出差期間不事受夜餐費(fèi)、加班費(fèi)。(四)費(fèi)用山第三方機(jī)構(gòu)或接

11、待方負(fù)責(zé)的,不得在本公司重復(fù)報支。(五)差旅費(fèi)報銷單山差旅費(fèi)與交際費(fèi)兩部分組成,差旅費(fèi)部分包括:交通費(fèi)、住 宿費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)貼等。交際費(fèi)按照招待費(fèi)用報銷管理規(guī)定執(zhí)行,另外填制外出 招待費(fèi)用報銷單,附差旅費(fèi)報銷單后面一并報銷。(六)多位員工出差,費(fèi)用分開報銷,按各人出差標(biāo)準(zhǔn)核算出差補(bǔ)助,食宿費(fèi)用集 中使用的,應(yīng)做好記錄,合理分配。(七)主管、員工一起出差的,可分別填報。(八)同一次出差到達(dá)不同類別的地區(qū),費(fèi)用分類填寫。4. 3.4費(fèi)用報銷的審核4. 3. 4.1差旅費(fèi)用報銷審核權(quán)限:(一)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門員工出差事由、出差天數(shù)的審核。(二)財務(wù)部制證會計對差旅費(fèi)用報銷項(xiàng)LI、報銷標(biāo)準(zhǔn)、報銷金額和審

12、批程序進(jìn)行 復(fù)核,財務(wù)總監(jiān)審核。(三)部門經(jīng)理差旅費(fèi)用報銷須經(jīng)分管副總審批后報財務(wù)總監(jiān)審核。(四)國際差旅和超標(biāo)差旅山公司總經(jīng)理審批后報財務(wù)總監(jiān)審核。a)總經(jīng)理的差旅費(fèi)用由主管副總裁審批后報財務(wù)總監(jiān)。b)銷售項(xiàng)目支持出差,由銷售管理部扎口管理,要求提供項(xiàng)口支持總結(jié),并確 認(rèn)項(xiàng)口支持質(zhì)量后簽字確認(rèn)。c)售后調(diào)試服務(wù)出差,山銷售部門扎口管理,要求提供服務(wù)總結(jié),并確認(rèn)服務(wù) 質(zhì)量后簽字確認(rèn)。d)對新產(chǎn)品開發(fā)、市場調(diào)研出差,由設(shè)計部門扎口管理,要求提供出差總結(jié)或 調(diào)研報告,審核、簽字確認(rèn)。e)送外培訓(xùn),山綜合管理部扎口管理,要求提供培訓(xùn)總結(jié)、培訓(xùn)資料及證書, 確認(rèn)資料齊全后簽字確認(rèn)。f)對于扎口管理事項(xiàng)

13、發(fā)生的費(fèi)用,管理部門需建立費(fèi)用預(yù)算制度,并對費(fèi)用發(fā) 生情況隨同業(yè)務(wù)報告記入部門檔案進(jìn)行年度分析,公司每年對專項(xiàng)事項(xiàng)進(jìn) 行檢查、分析。4. 3.4.2差旅費(fèi)用審核規(guī)定:(-)住宿費(fèi)用的報支以規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為上限,憑有效票據(jù)報銷。餐費(fèi)補(bǔ)貼按早中晚 2:4:4折算。(二)出差期間不計夜餐費(fèi)、加班費(fèi)。(三)出差人員夜宿于巴士或火車上時,不得報銷住宿費(fèi)。若連續(xù)二天以上,則自 第二晚起每晚補(bǔ)貼100元。600公里以上路程搭乘普通火車且未坐臥鋪的員工,按 照硬座票面額的50%給予補(bǔ)貼。(四)出差人員在乘坐飛機(jī)、巴士或火車期間和自備車輛出差的,不予報銷公雜費(fèi)。(五)一般職員隨主管出差,二人合住標(biāo)準(zhǔn)房間的,住宿費(fèi)用按

14、主管標(biāo)準(zhǔn)由主管報 銷。兩個一般職員出差同一地點(diǎn)的,只能居住一個房間,按一般職員標(biāo)準(zhǔn)報銷住宿 費(fèi)(異性除外)。(六)同一次出差目的地屬于不同劃分地區(qū)時,費(fèi)用按照不同地區(qū)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)核算。(七)參加提供住宿的外事活動或投宿于公司駐外機(jī)構(gòu)時,公司不再承擔(dān)住宿費(fèi)。(A)培訓(xùn)費(fèi)或參加會議的會務(wù)費(fèi)中包括住宿、用餐和市內(nèi)交通等費(fèi)用的,不再報 銷相應(yīng)費(fèi)用。(九)經(jīng)常往返于公司總部與各下屬機(jī)構(gòu)之間的,原則上必須利用公司的住宿設(shè)施。(十)職員受其他機(jī)構(gòu)邀請(聘請、調(diào)遣)去考察或?qū)嵙?xí),費(fèi)用山邀請(聘請、調(diào)遣) 機(jī)構(gòu)承擔(dān)時,公司不再負(fù)擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。(十一)住宿費(fèi)、餐費(fèi)山接待方承擔(dān)的,公司不再承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。(十二)受公司邀

15、請前來應(yīng)聘的人員,憑有效票據(jù)按照一般職員的標(biāo)準(zhǔn)予以報銷正 常的往返路費(fèi)和住宿費(fèi),超過標(biāo)準(zhǔn)最高限額部分,山應(yīng)聘人員自行負(fù)擔(dān)。受公司邀請前來公司進(jìn)行培訓(xùn)的講師,其差旅費(fèi)用含在總體培訓(xùn)項(xiàng)U費(fèi)用中,公司 不再報銷差旅費(fèi)用。(十三)公司員工(含新聘人員)出差辦理戶口及人事關(guān)系,可以按照員工所處級別 憑有效票據(jù)予以報銷往返路費(fèi);如果員工在戶口、人事關(guān)系所在地?zé)o直系親屬居留 地可以停留,按照員工所處級別憑有效票據(jù)報銷住宿費(fèi)。(十四)凡使用“信用卡”結(jié)算的差旅費(fèi)費(fèi)用,報銷時財務(wù)均需核對信用卡系統(tǒng)信 息。信用卡報銷流程為:以個人名義進(jìn)行信用卡刷卡消費(fèi)一一取得相應(yīng)財務(wù)報銷憑 證和pos消費(fèi)憑條一一憑有關(guān)單據(jù),填寫差旅費(fèi)報銷單,按財務(wù)報銷程序報請 審批一一財務(wù)人員登陸“信用卡管理系統(tǒng)”查詢核對消費(fèi)的真實(shí)性,確認(rèn)后予以報 銷一一到期還款時,出納人員憑審批手續(xù)完整的報銷單據(jù),將核準(zhǔn)報銷金額劃入個 人賬戶。在報銷時,存在下列未

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