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文檔簡介

1、泓域咨詢 /大足區(qū)起動電機項目可行性研究報告大足區(qū)起動電機項目可行性研究報告xxx有限責任公司報告說明截止到“十二五”末期,我國內燃機產品綜合能效與國際先進水平相差10%-20%,車用燃機燃油消耗率相差8-10%,排放水平相差兩個等級;非道路移動機械用多缸柴油機燃油消耗率相差10-15%,排放水平相差兩個等級;船用柴油機綜合能效相差百分之五排放水平相差兩個等級。內燃機產品節(jié)能共性關鍵技術缺失,關鍵零部件基礎薄弱,制約內燃機高效低排的高壓共軌燃油噴射系統(tǒng)、高效濾清器、先進增壓系統(tǒng)、排氣后處理裝置、傳感器、控制系統(tǒng)等核心技術和關鍵基礎元器件受制于人的局面仍然存在。內燃機綠色制造和再制造基礎薄弱,技

2、術水平落后。生產制造智能化剛剛起步,培養(yǎng)國際品牌的工作有待加強。根據謹慎財務估算,項目總投資16330.54萬元,其中:建設投資12830.84萬元,占項目總投資的78.57%;建設期利息184.94萬元,占項目總投資的1.13%;流動資金3314.76萬元,占項目總投資的20.30%。項目正常運營每年營業(yè)收入27900.00萬元,綜合總成本費用22261.16萬元,凈利潤4125.99萬元,財務內部收益率20.06%,財務凈現值3966.16萬元,全部投資回收期5.68年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。本項目生產所需的原輔材料來源廣泛,產品市場需求旺盛,潛

3、力巨大;本項目產品生產技術先進,產品質量、成本具有較強的競爭力,三廢排放少,能夠達到國家排放標準;本項目場地及周邊環(huán)境經考察適合本項目建設;項目產品暢銷,經濟效益好,抗風險能力強,社會效益顯著,符合國家的產業(yè)政策。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 項目投資主體概況10一、 公司基本信息10二、 公司簡介10三、 公司競爭優(yōu)勢11四、 公司主要財務數據13公司合并資產負債表主要數據13公司合并利潤表主要數據13五、 核心人員介紹14六、 經營宗旨15七、

4、 公司發(fā)展規(guī)劃16第二章 市場預測18一、 我國內燃機行業(yè)發(fā)展狀況18二、 內燃機基本概念19第三章 項目概述21一、 項目名稱及投資人21二、 編制原則21三、 編制依據22四、 編制范圍及內容22五、 項目建設背景23六、 結論分析24主要經濟指標一覽表26第四章 建筑物技術方案28一、 項目工程設計總體要求28二、 建設方案29三、 建筑工程建設指標30建筑工程投資一覽表30第五章 項目選址32一、 項目選址原則32二、 建設區(qū)基本情況32三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展36四、 社會經濟發(fā)展目標37五、 產業(yè)發(fā)展方向38六、 項目選址綜合評價40第六章 建設方案與產品規(guī)劃42一、 建設規(guī)模及主要建設

5、內容42二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領42產品規(guī)劃方案一覽表42第七章 運營管理模式44一、 公司經營宗旨44二、 公司的目標、主要職責44三、 各部門職責及權限45四、 財務會計制度48第八章 發(fā)展規(guī)劃分析52一、 公司發(fā)展規(guī)劃52二、 保障措施53第九章 SWOT分析56一、 優(yōu)勢分析(S)56二、 劣勢分析(W)58三、 機會分析(O)58四、 威脅分析(T)60第十章 節(jié)能說明64一、 項目節(jié)能概述64二、 能源消費種類和數量分析65能耗分析一覽表65三、 項目節(jié)能措施66四、 節(jié)能綜合評價67第十一章 環(huán)境影響分析68一、 環(huán)境保護綜述68二、 建設期大氣環(huán)境影響分析68三、 建設期水

6、環(huán)境影響分析69四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析70五、 建設期聲環(huán)境影響分析70六、 營運期環(huán)境影響71七、 環(huán)境影響綜合評價72第十二章 原輔材料供應及成品管理73一、 項目建設期原輔材料供應情況73二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理73第十三章 組織機構及人力資源75一、 人力資源配置75勞動定員一覽表75二、 員工技能培訓75第十四章 項目投資分析77一、 編制說明77二、 建設投資77建筑工程投資一覽表78主要設備購置一覽表79建設投資估算表80三、 建設期利息81建設期利息估算表81固定資產投資估算表82四、 流動資金83流動資金估算表83五、 項目總投資84總投資及構成一覽

7、表85六、 資金籌措與投資計劃85項目投資計劃與資金籌措一覽表86第十五章 經濟效益評價87一、 基本假設及基礎參數選取87二、 經濟評價財務測算87營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表87綜合總成本費用估算表89利潤及利潤分配表91三、 項目盈利能力分析91項目投資現金流量表93四、 財務生存能力分析94五、 償債能力分析94借款還本付息計劃表96六、 經濟評價結論96第十六章 風險風險及應對措施97一、 項目風險分析97二、 項目風險對策99第十七章 項目招標方案102一、 項目招標依據102二、 項目招標范圍102三、 招標要求102四、 招標組織方式103五、 招標信息發(fā)布106第十八章

8、 項目綜合評價說明107第十九章 附表附錄108營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表108綜合總成本費用估算表108固定資產折舊費估算表109無形資產和其他資產攤銷估算表110利潤及利潤分配表110項目投資現金流量表111借款還本付息計劃表113建設投資估算表113建設投資估算表114建設期利息估算表114固定資產投資估算表115流動資金估算表116總投資及構成一覽表117項目投資計劃與資金籌措一覽表118第一章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx有限責任公司2、法定代表人:金xx3、注冊資本:670萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場

9、監(jiān)督管理局6、成立日期:2013-12-177、營業(yè)期限:2013-12-17至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事起動電機相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界,對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司堅持提升企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進

10、一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時

11、,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司

12、齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡

13、體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額5394.414315.534045.81負債總額2919.722335.782189.79股東權益合計2474.691979.751856.02公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入21

14、581.8117265.4516186.36營業(yè)利潤5308.464246.773981.35利潤總額4883.203906.563662.40凈利潤3662.402856.672636.93歸屬于母公司所有者的凈利潤3662.402856.672636.93五、 核心人員介紹1、金xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、袁xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xx

15、x有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。3、馬xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、史xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、丁xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任

16、xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。6、彭xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。7、付xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、于xx,1

17、957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨以市場需求為導向;以科研創(chuàng)新求發(fā)展;以質量服務樹品牌;致力于產業(yè)技術進步和行業(yè)發(fā)展,創(chuàng)建國際知名企業(yè)。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對

18、新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人

19、員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條

20、件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第二章 市場預測一、 我國內燃機行業(yè)發(fā)展狀況1)1908年我國內燃機工業(yè)開始啟萌;2)上世紀50年代后期,我國柴油機產品開始由測繪仿制向自主開發(fā)前進;3)80年代改革開放初期,內燃機工業(yè)進入大規(guī)模技術和裝備引進時期;4)上世紀90年代到21世紀初我國入世,世界上主要的內燃機公司紛紛通過合資、合作方式進入中國,大規(guī)模的合資、合作,使中國內燃機工業(yè)融入世界內燃機工業(yè)體系;5)進入本世紀后我國內燃機行業(yè)進入創(chuàng)新發(fā)展時期,以我為主、引進-消化-吸收-再創(chuàng)新和集成創(chuàng)新正在成為內燃機工業(yè)技術創(chuàng)新的主流,關鍵總成的技術引進、自主經營開拓成為主導形式。

21、從最初的簡單仿制到逐漸自主開發(fā),再到引進先進技術裝備消化吸收再創(chuàng)新,伴隨著新中國工業(yè)發(fā)展的每一步,我國內燃機行業(yè)從無到有、從小到大、由弱變強,形成了完整產業(yè)制造體系。內燃機是我國石油消耗的最大主體產業(yè)。內燃機產品二氧化碳排放量占全國總量的10%,氮氧化物排放量占全國總量的30%,顆粒物排放超過60萬噸,內燃機排放污染物已成為影響空氣質量的重要因素之一,節(jié)能減排任務艱巨。截止到“十二五”末期,我國內燃機產品綜合能效與國際先進水平相差10%-20%,車用燃機燃油消耗率相差8-10%,排放水平相差兩個等級;非道路移動機械用多缸柴油機燃油消耗率相差10-15%,排放水平相差兩個等級;船用柴油機綜合能效

22、相差百分之五排放水平相差兩個等級。內燃機產品節(jié)能共性關鍵技術缺失,關鍵零部件基礎薄弱,制約內燃機高效低排的高壓共軌燃油噴射系統(tǒng)、高效濾清器、先進增壓系統(tǒng)、排氣后處理裝置、傳感器、控制系統(tǒng)等核心技術和關鍵基礎元器件受制于人的局面仍然存在。內燃機綠色制造和再制造基礎薄弱,技術水平落后。生產制造智能化剛剛起步,培養(yǎng)國際品牌的工作有待加強。從產行業(yè)整體上看,內燃機行業(yè)的產業(yè)結構、產業(yè)產品結構、工藝水平、經營管理水平等與國際先進相比,存在程度不同的差異。產業(yè)集中度不高、整體規(guī)模優(yōu)勢不突出、產量很大,但效率不高,企業(yè)生產制造水平參差不齊。二、 內燃機基本概念內燃機作為關鍵的動力裝備,是一種由許多機構和系統(tǒng)

23、組成的復雜機器,包括曲柄連桿機構、配氣機構、燃料供給系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、起動系統(tǒng)等,在國民經濟發(fā)展和國防安全中具有舉足輕重的地位。內燃機行業(yè)(包括內燃機配附件行業(yè))是制造裝備工業(yè)中的一個重要行業(yè),其產品廣泛應用于各種類型的卡車、客車、農業(yè)機械、工程機械、船舶、鐵道機車、地質和石油鉆機、發(fā)電設備等。內燃機的出現可以追溯到1860年,至今已經150多年歷史,最初的內燃機是煤氣機,這種機器熱效率不到5%,功率也不超過6KW。1867年,德國發(fā)明家尼古拉斯奧托提出了一種四沖程循環(huán)的內燃機,這種內燃機就是我們熟知的汽油機,當時的熱效率提高到了11%左右;1892年,德國發(fā)明家魯道夫迪塞爾提出了一種

24、壓燃式四沖程內燃機,就是我們現在熟知的柴油機,當時直接將熱效率提高了一倍。汽油發(fā)動機和柴油發(fā)動機兩者的工作原理大體是相同的,最主要的區(qū)別在于燃料物理特性所引起的點火方式的區(qū)別,從而表現出各自不同的熱效率、經濟性,以及外形特點等。經過100多年來的不斷改進,柴油機和汽油機相比,有著油耗低、功率大的顯著優(yōu)勢,排放水平已經接近和超過了汽油機。第三章 項目概述一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱大足區(qū)起動電機項目(二)項目投資人xxx有限責任公司(三)建設地點本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準)。二、 編制原則堅持以經濟效益為中心,社會效益和不境效益為重點指導思想,以技術先進、經濟可行為原則,

25、立足本地、面向全國、著眼未來,實現企業(yè)高質量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案,盡可能減少工程項目的投資額,以求得最好的經濟效益。2、結合廠址和裝置特點,總圖布置力求做到布置緊湊,流程順暢,操作方便,盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上,既要考慮先進性,又要確保技術成熟可靠,做到先進、可靠、合理、經濟。4、結合當地有利條件,因地制宜,充分利用當地資源。5、根據市場預測和當地情況制定產品方向,做到產品方案合理。6、依據環(huán)保法規(guī),做到清潔生產,工程建設實現“三同時”,將環(huán)境污染降低到最低程度。7、嚴格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關法規(guī)、標準和規(guī)范。做到清潔生產、安全

26、生產、文明生產。三、 編制依據1、國家和地方關于促進產業(yè)結構調整的有關政策決定;2、建設項目經濟評價方法與參數;3、投資項目可行性研究指南;4、項目建設地國民經濟發(fā)展規(guī)劃;5、其他相關資料。四、 編制范圍及內容1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析;2、對產品方案、工藝流程、技術水平進行論述,確定建設規(guī)模;3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價;4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究;5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價;6、對項目實施進度和勞動定員的確定;7、投資估算和資金籌措和經濟效益評價;8、提出本項目的研究工作結論。五、 項目建設背景

27、行業(yè)主要上游原材料為鋼材、生鐵、有色金屬等。近年來,鋼鐵和有色金屬等大宗商品的價格波動較大,按照行業(yè)慣例,業(yè)內廠商一般會采取密切跟蹤原材料價格波動趨勢、利用價格波動低點靈活采購、在各項產品銷售中保留提高產品價格的空間、與供應商簽訂長期供貨合同等方式降低原材料價格波動的影響,但如果原材料成本波動大幅超出業(yè)內預期,仍然有可能對全行業(yè)的盈利能力產生不利影響。促進“多鏈”協同發(fā)展(一)促進產業(yè)鏈創(chuàng)新鏈協同圍繞產業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈,圍繞創(chuàng)新鏈布局產業(yè)鏈,加快科技成果產業(yè)化、創(chuàng)新產品市場化。加快關鍵核心技術攻關,強化現代五金、智能汽車等產業(yè)工藝、產品升級、功能升級,加大新產品開發(fā)力度,建立關鍵核心技術集中攻關

28、機制。著力突破核心基礎零部件、先進基礎工藝、關鍵基礎材料和產業(yè)技術瓶頸,研究核心技術,開發(fā)硬核產品。瞄準未來產業(yè)發(fā)展趨勢,大力推進前沿技術和顛覆性技術創(chuàng)新,搶占未來產業(yè)發(fā)展制高點。(二)提升產業(yè)鏈供應鏈現代化水平實施產業(yè)基礎再造工程和產業(yè)鏈水平提升工程,分行業(yè)做好供應鏈戰(zhàn)略設計和精準施策,推動全產業(yè)鏈優(yōu)化升級。鍛造產業(yè)鏈供應鏈長板,立足現有產業(yè)特色優(yōu)勢、配套優(yōu)勢和部分領域先發(fā)優(yōu)勢,打造新興產業(yè)鏈,推動傳統(tǒng)產業(yè)高端化、智能化、綠色化,發(fā)展服務型制造。加強標準、計量、專利等體系和能力建設,深入開展質量提升行動。強化要素支撐,補齊產業(yè)鏈供應鏈短板,優(yōu)化產業(yè)鏈供應鏈發(fā)展環(huán)境,培育供應鏈發(fā)展新業(yè)態(tài)模式,

29、推動供應鏈數字化、平臺化、綠色化發(fā)展。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約33.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xxx千套起動電機的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資16330.54萬元,其中:建設投資12830.84萬元,占項目總投資的78.57%;建設期利息184.94萬元,占項目總投資的1.13%;流動資金3314.76萬元,占項目總投資的20.30%。(五)資金籌措項目總投資16330.54萬元,根

30、據資金籌措方案,xxx有限責任公司計劃自籌資金(資本金)8781.83萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額7548.71萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):27900.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):22261.16萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):4125.99萬元。4、財務內部收益率(FIRR):20.06%。5、全部投資回收期(Pt):5.68年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):10346.81萬元(產值)。(七)社會效益項目產品應用領域廣泛,市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理,回收快,市場銷售好,無環(huán)境污染,經濟效益和

31、社會效益良好,這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積22000.00約33.00畝1.1總建筑面積37881.071.2基底面積12540.001.3投資強度萬元/畝366.122總投資萬元16330.542.1建設投資萬元12830.842.1.1工程費用萬元10797.172.1.2其他費用萬元1610.322.1.3預備費萬元4

32、23.352.2建設期利息萬元184.942.3流動資金萬元3314.763資金籌措萬元16330.543.1自籌資金萬元8781.833.2銀行貸款萬元7548.714營業(yè)收入萬元27900.00正常運營年份5總成本費用萬元22261.16""6利潤總額萬元5501.32""7凈利潤萬元4125.99""8所得稅萬元1375.33""9增值稅萬元1145.99""10稅金及附加萬元137.52""11納稅總額萬元2658.84""12工業(yè)增加值萬元901

33、2.82""13盈虧平衡點萬元10346.81產值14回收期年5.6815內部收益率20.06%所得稅后16財務凈現值萬元3966.16所得稅后第四章 建筑物技術方案一、 項目工程設計總體要求(一)設計依據1、根據中國地震動參數區(qū)劃圖(GB18306-2015),擬建項目所在地區(qū)地震烈度為7度,本設計原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防,其他按7度設防。2、根據擬建建構筑物用材料情況,所用材料當地都能解決。特殊建材(如:隔熱、防水、耐腐蝕材料)也可根據需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當地解決,可以滿足施

34、工、設計要求。4、當地建筑標準和技術規(guī)范5、在設計中盡量優(yōu)先選用當地地方標準圖集和技術規(guī)定,以及省標、國標等,因地制宜、方便施工。(二)建筑設計的原則1、應遵守國家現行標準、規(guī)范和規(guī)程,確保工程安全可靠、經濟合理、技術先進、美觀實用。2、建筑設計應充分考慮當地的自然條件,因地制宜,積極結合當地的材料、構件供應和施工條件,采用新技術、新材料、新結構。建筑風格力求統(tǒng)一協調。3、在平面布置、空間處理、構造措施、材料選用等方面,應根據工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設方案(一)混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)之規(guī)定,確定構筑物結構構件最低混凝土強

35、度等級,基礎混凝土結構的環(huán)境類別為一類,本工程上部主體結構采用C30混凝土,上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土,設備基礎混凝土強度等級采用C30級,基礎混凝土墊層為C15級,基礎墊層混凝土為C15級。(二)鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋:基礎受力主筋均采用HRB400,箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條,HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼,吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規(guī)范要求。(三)隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環(huán)境保

36、護和節(jié)能要求的砌體材料(多孔磚),材料強度均應符合GB50003規(guī)范要求:多孔磚強度MU10.00,砂漿強度M10.00-M7.50。(四)水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準:水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥,并根據建(構)筑物的特點和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層:結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)規(guī)定執(zhí)行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積37881.07,其中:生產工程24302.52,倉儲工程7197.96,行政辦公及生活服務設施3591.69,公共工程2788.90。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積

37、建筑面積投資金額備注1生產工程6395.4024302.522926.051.11#生產車間1918.627290.76877.821.22#生產車間1598.856075.63731.511.33#生產車間1534.905832.60702.251.44#生產車間1343.035103.53614.472倉儲工程3511.207197.96833.232.11#倉庫1053.362159.39249.972.22#倉庫877.801799.49208.312.33#倉庫842.691727.51199.982.44#倉庫737.351511.57174.983辦公生活配套648.323591

38、.69522.373.1行政辦公樓421.412334.60339.543.2宿舍及食堂226.911257.09182.834公共工程2006.402788.90297.18輔助用房等5綠化工程3682.8059.25綠化率16.74%6其他工程5777.2027.947合計22000.0037881.074666.02第五章 項目選址一、 項目選址原則所選場址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標。項目建設區(qū)域地理條件較好,基礎設施等配套較為完善,并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿?。二?建設區(qū)基本情況大足區(qū)位于重慶西部,始建于唐乾元元年(公元758年),取大豐

39、大足、豐衣足食之意而得名,是成渝相向發(fā)展腹地、巴蜀文化旅游走廊重要支撐、成渝主軸特色產業(yè)集聚地、重慶主城都市區(qū)橋頭堡城市。全區(qū)幅員面積1436平方公里,轄27個鎮(zhèn)街,總人口107萬。2020年實現生產總值700.5億元、增長4.4%;全社會固定資產投資320.1億元、增長11.8%;一般公共預算收入42.3億元、增長8.7%,其中稅收收入17.2億元、增長3%;規(guī)上工業(yè)總產值673.9億元、增長6.9%,工業(yè)增加值增長5.4%;社會消費品零售總額243億元、增長4.1%;城鄉(xiāng)居民人均可支配收入達到31569元、增長6.9%。重慶唯一的世界文化遺產地。大足石刻是世界八大石窟之一,與敦煌莫高窟、云

40、岡石窟、龍門石窟齊名,始建于初唐,鼎盛于兩宋,代表了公元913世紀世界石窟藝術的最高水平,1999年被列入世界文化遺產名錄。聯合國教科文組織評價:“大足石刻是天才的藝術杰作,具有極高的藝術、歷史和科學價值”。造像中蘊含的“慈、善、孝、義、廉”等傳統(tǒng)價值理念,彰顯了中華民族優(yōu)秀文化的無窮生命力,充分體現了社會主義核心價值觀,是重慶市愛國主義教育基地、青少年教育基地、科普基地。一座正在崛起的特色產業(yè)新城。初步形成了以雙橋經開區(qū)、大足高新區(qū)、大足工業(yè)園區(qū)、大足石刻文創(chuàng)園為主戰(zhàn)場的工業(yè)布局,五金、汽摩、靜脈、智能、文創(chuàng)等獨具特色的產業(yè)體系。大足五金歷史悠久,以刀、剪、鎖聞名中外,現已涵蓋日用五金、建筑

41、五金等12大門類,2.6萬多個花色產品,產品出口歐盟、俄羅斯、東南亞等國家和地區(qū),是中國西部的五金之都。汽摩產業(yè)基礎深厚,是中國重型汽車的搖籃,現已形成了年產2萬輛專用車(改裝車),120萬輛摩托車的產業(yè)集群,集聚了一大批國內知名的汽車零部件生產廠商,建成了國內首個大型智能網聯汽車綜合試驗基地。靜脈產業(yè)發(fā)展迅速,是全市循環(huán)經濟產業(yè)示范園區(qū),已有12家再生資源與新能源企業(yè),年廢棄物處理能力達到200萬噸。智能產業(yè)厚積薄發(fā),是西南地區(qū)最大的電梯生產基地,是全市電子信息產業(yè)的重要組成部分。文創(chuàng)產業(yè)蓄勢待發(fā),大足石刻文創(chuàng)園成功創(chuàng)建為市級文化產業(yè)示范園區(qū),正加快打造成為“成渝地區(qū)雙城經濟圈專業(yè)市場集聚地

42、、中國西部最大雕塑產業(yè)基地、中國西部特色文創(chuàng)產品集散地”。依托優(yōu)厚的資源稟賦和良好的基礎條件,以優(yōu)質糧油、四季芳香、大足黑山羊為主導的農業(yè)產業(yè)體系日益完善。大足冬菜、大足黑山羊、雷竹筍、苕粉譽為“大足四寶”。利用土壤中富含的鋅硒鍶等特色元素,“大足硒鍶”特色產業(yè)發(fā)展方興未艾。海棠荷蓮品種繁多,獨具特色,被譽為“海棠香國”、“荷蓮之鄉(xiāng)”。一座充滿民生溫度的幸福之城。大足天藍地綠水清,2020年城區(qū)空氣質量優(yōu)良天數達到340天,河流水質總體達到類,森林覆蓋率達到47.6%,建成了香國公園、體育公園等一批生態(tài)綠地,是“國家級生態(tài)示范區(qū)”“國家園林城市”“全國綠化模范城市”。區(qū)人民醫(yī)院、中醫(yī)院等醫(yī)療衛(wèi)

43、生機構,相繼建成了院士工作站、國醫(yī)大師工作站,實現鎮(zhèn)街衛(wèi)生院規(guī)范化、村(社區(qū))衛(wèi)生室標準化建設全覆蓋,基本形成“一鎮(zhèn)一院、一街一中心”“15分鐘醫(yī)療服務圈”。入選全國第四批居家和社區(qū)養(yǎng)老服務改革試點地區(qū),建成以“居家為基礎、社區(qū)為依托、機構為補充、醫(yī)養(yǎng)相結合”的養(yǎng)老服務體系。當前,大足區(qū)按照全區(qū)“4433”總體發(fā)展思路,聯動推進文化興區(qū)、工業(yè)強區(qū)、農業(yè)穩(wěn)區(qū)、生態(tài)靚區(qū),協同建設國際知名旅游地、特色產業(yè)新高地、營商環(huán)境優(yōu)選地、高品質生活宜居地,推動大足加快發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、高質量發(fā)展,加快建成富足大足、美麗大足、幸福大足,為做好成渝地區(qū)雙城經濟圈建設協同發(fā)展示范區(qū)而不懈奮斗。綜合經濟實力顯著增強。“

44、十三五”時期,地區(qū)生產總值年均增長8.2%,2020年達到700.5億元,人均地區(qū)生產總值達到1.3萬美元。完成全社會固定資產投資320.1億元,年均增長13.3%,社會消費品零售總額152.7億元,年均增長11.3%。財政保障能力增強,一般公共預算收入42.3億元,年均增長7.8%。共同富裕加快推進,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入年均增速7.9%,農村居民人均可支配收入年均增速9.3%。特別是2020年以來,面對疫情沖擊和經濟下行的雙重壓力,經濟運行保持良好態(tài)勢,工業(yè)增加值、稅收等主要經濟指標保持了較快增長。面臨的挑戰(zhàn)。從外部環(huán)境看,當今世界正經歷百年未有之大變局,新冠肺炎疫情影響廣泛深遠,經濟全球

45、化遭遇逆流,世界進入動蕩變革期,單邊主義、保護主義、霸權主義對世界和平與發(fā)展構成威脅,不穩(wěn)定性不確定性明顯增加。我國已轉向高質量發(fā)展階段,發(fā)展不平衡不充分問題仍然突出,區(qū)域發(fā)展格局正在發(fā)生深刻變化。從內部環(huán)境看,我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn),主要是經濟總量還不夠大,城市能級還不夠高,科技創(chuàng)新能力還不夠強,文旅產業(yè)發(fā)展與世界文化遺產地的地位不相匹配,活商興貿、鄉(xiāng)村振興任重道遠,民生領域還存在一些短板弱項,教育衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境、公共服務等與人民群眾對美好生活的需要還有不小差距,必須高度重視、切實解決。面臨的機遇。當前和今后一個時期,我國發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期,繼續(xù)發(fā)展具有多方面優(yōu)勢和條件。構建以

46、國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局的重大決策,共建“一帶一路”、長江經濟帶發(fā)展、西部大開發(fā)等重大戰(zhàn)略深入實施,為重慶高質量發(fā)展創(chuàng)造了更為有利的條件。打造帶動全國高質量發(fā)展的重要增長極和新的動力源。重慶市著力構建“一區(qū)兩群”協調發(fā)展格局,大足被列為主城都市區(qū)橋頭堡城市。新一輪科技革命和產業(yè)變革深入發(fā)展,有助于我區(qū)推動數字經濟和實體經濟深度融合。大足區(qū)位優(yōu)勢突出、產業(yè)特色鮮明、文旅資源富集、政治生態(tài)和自然生態(tài)良好,經過持續(xù)多年艱苦卓絕奮斗,我區(qū)綜合經濟實力和發(fā)展水平大幅躍升,要素集聚能力明顯增強,發(fā)展空間不斷拓展,大足的高質量發(fā)展之路一定會越走越寬廣。大足作為成渝相向發(fā)展的腹地、

47、巴蜀文化旅游走廊重要支撐、成渝主軸特色產業(yè)集聚地、重慶主城都市區(qū)橋頭堡城市,謀劃“十四五”發(fā)展和二三五年遠景目標,要深刻把握中華民族偉大復興戰(zhàn)略全局和世界百年未有之大變局,深刻認識我國社會主要矛盾變化帶來的新特征新要求,深刻認識錯綜復雜國際環(huán)境帶來的新矛盾新挑戰(zhàn)。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展展望二三五年,我區(qū)作為成渝地區(qū)雙城經濟圈建設協同發(fā)展示范區(qū)、重慶主城都市區(qū)橋頭堡城市的支撐作用更加凸顯。綜合經濟實力、科技實力、發(fā)展活力大幅提升,創(chuàng)新型產業(yè)體系更加成熟,新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農業(yè)現代化基本實現,現代化經濟體系基本建成。城市品質大幅提升,城市人口達到120萬人,城市建成區(qū)面積達到120平方公里。

48、文化繁榮發(fā)展,大足石刻的國際國內影響力顯著提升,大足石刻文化公園成為文物保護研究利用、弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的典范。改革開放取得重大突破,各方面體制機制更加完善,治理體系和治理能力現代化基本實現,法治政府、法治社會和平安大足建設達到更高水平?;A設施互聯互通全面實現,融入成渝地區(qū)雙城經濟圈和全市“一區(qū)兩群”協調發(fā)展的開放型經濟體系基本建成。文體、教育、醫(yī)療、人才事業(yè)全面進步,居民素質和社會文明程度達到新高度。生態(tài)環(huán)境全面改善,山水與人文共生共榮、融合發(fā)展的生態(tài)之美全面展現。中等收入群體顯著擴大,基本公共服務實現均等化,高品質生活充分彰顯,共同富裕邁出堅實步伐。到那時,我區(qū)將與全國一道基本實現社會

49、主義現代化,一個經濟強、百姓富、生態(tài)美、文化興的新大足將崛起在成渝中部大地上!四、 社會經濟發(fā)展目標今后五年,要在全面建成小康社會基礎上實現新的更大發(fā)展,經濟發(fā)展質量和效益明顯提升,基本形成以創(chuàng)新為引領、現代產業(yè)為支撐的經濟體系和發(fā)展模式,到2025年,地區(qū)生產總值年均增速高于全市平均水平,保持在7.5%左右,建成國際知名旅游地、特色產業(yè)新高地、高品質生活宜居地、營商環(huán)境優(yōu)選地。五、 產業(yè)發(fā)展方向加快培育創(chuàng)新力量(一)高標準建設創(chuàng)新平臺圍繞雙橋經開區(qū)、大足高新區(qū)、大足工業(yè)園區(qū)、大足石刻文創(chuàng)園等平臺,不斷夯實創(chuàng)新平臺載體。推動創(chuàng)建國家級經開區(qū),成功創(chuàng)建國家高新區(qū),大足石刻文創(chuàng)園成功創(chuàng)建國家級文化

50、產業(yè)示范園區(qū)。加強與高校、科研院所合作,形成一批高端研發(fā)平臺和高水平科研機構,實現國家級、市級重點實驗室落地“零突破”。重點扶持產業(yè)規(guī)模大、研發(fā)實力強的五金、智能制造等龍頭企業(yè)與科研院所強強聯合組建工程技術研發(fā)中心,建立產業(yè)技術創(chuàng)新體系。強化科技服務平臺建設,完善樓宇工業(yè)園、電商孵化園、微企孵化園、農民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園、創(chuàng)業(yè)孵化基地等創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新平臺,吸引農民工、大學生、技術人員等返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)人員進園創(chuàng)業(yè)。推廣以創(chuàng)客為主體的眾創(chuàng)興業(yè)模式,推動形成線上線下結合、產學研用協同、大中小企業(yè)融合的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)格局。到2025年,新培育市級科技創(chuàng)新平臺50個,新建企業(yè)研發(fā)平臺35個,培育市級新型研發(fā)機構20家。(二)強

51、化創(chuàng)新主體培育強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位,發(fā)揮企業(yè)家在技術創(chuàng)新中的重要作用,鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,推動產業(yè)鏈上中下游、大中小企業(yè)融通創(chuàng)新。完善以企業(yè)為主體的協同創(chuàng)新體系,積極構建科技企業(yè)“微成長、小升高、高壯大”的梯次培育機制,推動科技型企業(yè)、高新技術企業(yè)和高成長性企業(yè)集聚發(fā)展。大力培育科技型企業(yè),鼓勵開發(fā)創(chuàng)新型產品,全方位推動產品創(chuàng)新、品牌創(chuàng)新、產業(yè)組織創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新,不斷提高產品的信息技術含量和附加值。瞄準人工智能、集成電路、生命健康等前沿領域,實施一批具有前瞻性、戰(zhàn)略性的重大科技項目,打造高水平科技創(chuàng)新基地。加大對中小企業(yè)的創(chuàng)新支持和指導力度,爭創(chuàng)一批市級企業(yè)技術中心和市級科技型企業(yè)。到2

52、025年,科技型企業(yè)達到2000家以上,高新技術企業(yè)達到300家以上。(三)強化科技成果轉化加強科技成果轉化平臺載體建設,推進科技成果轉移轉化,實施科技成果應用示范和科技惠民工程。鼓勵支持區(qū)內企事業(yè)單位與高校加強產學研用合作,建設科技成果轉化公共服務平臺和科技成果交易網絡平臺,建立技術轉移、科技金融服務等各類科技成果轉化服務機構,為科技企業(yè)和科技成果轉化提供專業(yè)服務。積極開展科技成果所有權或長期使用權等改革試點,推動科技成果實施轉化。激勵支持科技成果后續(xù)試驗、開發(fā)、應用、推廣,加快形成新技術、新工藝、新材料、新產品。(四)強化人才隊伍建設貫徹尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創(chuàng)造方針,優(yōu)化人才

53、評價、人才激勵、人才引進等政策,持續(xù)優(yōu)化人才生態(tài)。深入實施人才安居工程,建立集量身定制、人才公寓、租賃住房于一體的保障體系,集聚高品質居住、高質量醫(yī)療、高水平教育等資源,提升人才服務科學化、便捷化水平。創(chuàng)新人才引進渠道,大力招聘高層次人才,著力培養(yǎng)青年科技人才后備軍。探索“龍頭企業(yè)+科技企業(yè)+院?!钡拇髷祿悄芑瞬排囵B(yǎng)新模式,點對點解決人才缺乏難題。著力建立完善與經濟社會發(fā)展需求相適應的人力資源開發(fā)動態(tài)調控機制和政策體系,拓展人才發(fā)展空間,開通企業(yè)人才職稱評審“綠色通道”。深化產教融合發(fā)展,組建現代五金、汽摩、現代裝備等產教聯盟,鼓勵企業(yè)培養(yǎng)一批應用型人才,建設創(chuàng)新型企業(yè)家隊伍。六、 項目選

54、址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷,水資源豐富,能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標,自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊,有利于大氣污染物的擴散,區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件,生產、生活用水全部由項目建設地提供,完全可以保障供應。第六章 建設方案與產品規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積22000.00(折合約33.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積37881.07。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx

55、x有限責任公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx千套起動電機,預計年營業(yè)收入27900.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1起動電機千套xx2起動電機千套xx3起動電機千套xx4.千套5.千套6.千套合計xxx27900.00行業(yè)直接上游是鋼鐵、銅、鋁材等金屬五金件材料。直接下游是內燃機主機廠商和維修廠商,間接的下游是汽車、工程機械、農業(yè)機械、船舶、發(fā)電設備等行業(yè)。行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關聯性強。上游的鋼鐵、銅、鋁材等原材料的價格對柴油機配套產

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