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文檔簡介
1、CMC·泓域咨詢 /滁州關于成立硅片公司實施方案滁州關于成立硅片公司實施方案xx(集團)有限公司報告說明xx(集團)有限公司主要由xxx集團有限公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中:xxx集團有限公司出資562.50萬元,占xx(集團)有限公司45%股份;xxx有限責任公司出資688萬元,占xx(集團)有限公司55%股份。根據謹慎財務估算,項目總投資13867.32萬元,其中:建設投資11283.09萬元,占項目總投資的81.36%;建設期利息237.47萬元,占項目總投資的1.71%;流動資金2346.76萬元,占項目總投資的16.92%。項目正常運營每年營業(yè)收入23100.
2、00萬元,綜合總成本費用19593.45萬元,凈利潤2553.31萬元,財務內部收益率11.28%,財務凈現值-365.50萬元,全部投資回收期7.23年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。根據國家能源局統(tǒng)計數據,2019年中國化石能源消費量占一次能源消費量的比重為84.7%,而清潔能源占比僅15.3%。中國作為世界上最大的發(fā)展中國家,經濟體量大且增速快,一次能源消費量基數大且增速大于世界總體水平,未來能源消費需求旺盛。而根據”碳達峰”目標,2030年非化石能源將達到一次能源消費比重的25%,從目前情況來看清潔能源占比缺口巨大。目前世界能源消費仍以化石能源為主,
3、清潔能源占比小。能源結構轉型是“碳中和”的必然要求。實現“碳中和”意味著以化石能源為主的能源格局走向終結,未來將迎來清潔能源時代。目前全球各主要經濟體和碳排放大國均已提出碳中和目標,其中大部分國家預計在2050年左右實現碳中和,意味著到本世紀中葉非化石能源將成為能源消費的主力,電力絕大部分甚至全部來自于清潔能源。目錄第一章 擬成立公司基本信息10一、 公司名稱10二、 注冊資本10三、 注冊地址10四、 主要經營范圍10五、 主要股東10公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據13六、 項目概況13七、 硅片:處產業(yè)鏈地位強勢
4、環(huán)節(jié),行業(yè)向單晶+大尺寸趨勢發(fā)展14八、 提升企業(yè)技術創(chuàng)新能力16第二章 公司成立方案19一、 公司經營宗旨19二、 公司的目標、主要職責19三、 公司組建方式20四、 公司管理體制20五、 部門職責及權限21六、 核心人員介紹25七、 財務會計制度26第三章 項目背景、必要性30一、 硅片:處產業(yè)鏈地位強勢環(huán)節(jié),行業(yè)向單晶+大尺寸趨勢發(fā)展30二、 推進關鍵核心技術攻堅戰(zhàn)31三、 “平價時代”臨近、綜合優(yōu)勢顯著,光伏有望成為“碳中和”主力32四、 逆變器:市場空間廣闊,組串式漸成主流,國產替代明顯33五、 光伏組件:行業(yè)集中度提升帶來競爭格局優(yōu)化,龍頭地位提升35六、 項目實施的必要性36第四
5、章 行業(yè)發(fā)展分析37一、 電池片:關注行業(yè)技術變革,HJT有望成為下一代主流技術37二、 2020-2030年:光伏需求10年10倍大賽道,需重視投資機會38第五章 發(fā)展規(guī)劃40一、 公司發(fā)展規(guī)劃40二、 主要任務46三、 玻璃:大尺寸、薄型化、雙面化趨勢明顯,需求旺盛,競爭呈“兩超多強”47四、 膠膜:技術路線穩(wěn)定,白色EVA和POE滲透率提升,競爭格局呈“一超兩強”49五、 光伏主產業(yè)鏈總結:競爭格局和供需狀況決定價值分配50六、 切片機:新增+換代需求旺盛,國內企業(yè)“三足鼎立”51第六章 法人治理53一、 股東權利及義務53二、 董事55三、 高級管理人員59四、 監(jiān)事61第七章 環(huán)境影
6、響分析63一、 編制依據63二、 環(huán)境影響合理性分析64三、 建設期大氣環(huán)境影響分析65四、 建設期水環(huán)境影響分析68五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析68六、 建設期聲環(huán)境影響分析69七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析69八、 清潔生產70九、 環(huán)境管理分析71十、 環(huán)境影響結論72十一、 環(huán)境影響建議72第八章 項目選址分析74一、 項目選址原則74二、 建設區(qū)基本情況74三、 激發(fā)人才創(chuàng)新活力80四、 提高產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定性和現代化水平81五、 完善科技創(chuàng)新體制機制82第九章 風險評估83一、 項目風險分析83二、 公司競爭劣勢90第十章 經濟效益91一、 經濟評價財務測算91營業(yè)收入、稅金及
7、附加和增值稅估算表91綜合總成本費用估算表92固定資產折舊費估算表93無形資產和其他資產攤銷估算表94利潤及利潤分配表95二、 項目盈利能力分析96項目投資現金流量表98三、 償債能力分析99借款還本付息計劃表100第十一章 項目實施進度計劃102一、 項目進度安排102項目實施進度計劃一覽表102二、 項目實施保障措施103第十二章 投資計劃104一、 編制說明104二、 建設投資104建筑工程投資一覽表105主要設備購置一覽表106建設投資估算表107三、 建設期利息108建設期利息估算表108固定資產投資估算表109四、 流動資金110流動資金估算表110五、 項目總投資111總投資及構
8、成一覽表112六、 資金籌措與投資計劃112項目投資計劃與資金籌措一覽表113第十三章 項目綜合評價114第十四章 附表附錄115主要經濟指標一覽表115建設投資估算表116建設期利息估算表117固定資產投資估算表118流動資金估算表118總投資及構成一覽表119項目投資計劃與資金籌措一覽表120營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表121綜合總成本費用估算表122固定資產折舊費估算表123無形資產和其他資產攤銷估算表123利潤及利潤分配表124項目投資現金流量表125借款還本付息計劃表126建筑工程投資一覽表127項目實施進度計劃一覽表128主要設備購置一覽表129能耗分析一覽表129第一章 擬
9、成立公司基本信息一、 公司名稱xx(集團)有限公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本1250萬元三、 注冊地址滁州xxx四、 主要經營范圍經營范圍:從事硅片相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)五、 主要股東xx(集團)有限公司主要由xxx集團有限公司和xxx有限責任公司發(fā)起成立。(一)xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司按照“布局合理、產業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則,加強規(guī)劃引導,推動智慧集群建設,帶動形成一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶
10、動作用大的重點產業(yè)集群。加強產業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產業(yè)集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制,承擔社會責任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺,實施“互聯網+”企業(yè)專項行動,推廣適合企業(yè)需求的信息化產品和服務,促進互聯網和信息技術在企業(yè)經營管理各個環(huán)節(jié)中的應用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺,培育產業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,促進帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額4852.983882.383639.73負債總額1690.49135
11、2.391267.87股東權益合計3162.492529.992371.87公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入13295.2910636.239971.47營業(yè)利潤3136.842509.472352.63利潤總額2717.552174.042038.16凈利潤2038.161589.761467.48歸屬于母公司所有者的凈利潤2038.161589.761467.48(二)xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核心理念,不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司在發(fā)展中始終堅
12、持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產品的研發(fā)力度,以實現公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額4852.983882.383639.73負債總額1690.491352.391267.87股東權益合計3162.492529.992371.87公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入13295.2910636.239971.47營業(yè)利潤3136.842509.472352.63利潤總額2717.
13、552174.042038.16凈利潤2038.161589.761467.48歸屬于母公司所有者的凈利潤2038.161589.761467.48六、 項目概況(一)投資路徑xx(集團)有限公司主要從事關于成立硅片公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術不斷升級換代,光電轉換效率迅速提升,“提質降本”顯著。光伏發(fā)展初期由于技術限制,投入成本高且光電轉換效率低,導致度電成本過高,發(fā)展受限。過去10年間,由于改良西門子法不斷進步、大尺寸硅片發(fā)展、電池技術更新、切割工藝進步,光伏產品生產成本不斷下降、光電轉換效率大幅提升,在二者共同作用下度電成本顯著下降,光伏正在邁入“平
14、價時代”。七、 硅片:處產業(yè)鏈地位強勢環(huán)節(jié),行業(yè)向單晶+大尺寸趨勢發(fā)展單晶硅片占據硅片市場主流,實現對多晶硅片的全面替代。多晶硅料經過加熱、融化、拉晶或長晶等一系列步驟可以制成單晶硅棒或者多晶硅錠,再經過開方、切片即得到單晶硅片或多晶硅片。單晶硅片晶體品質、機械和電學性能均優(yōu)于多晶硅片,隨著單晶硅片技術的不斷成熟和PERC電池技術的廣泛應用,單晶硅片的市場占比不斷提升,截至2020年底,單晶硅片的市場占有率超過90%,已實現對多晶硅片的全面替代。硅片位于光伏產業(yè)鏈地位最強環(huán)節(jié)。行業(yè)壁壘較高,在過去整個光伏主產業(yè)鏈中毛利率水平處于最高。由于行業(yè)集中度高,硅片環(huán)節(jié)能夠將硅料價格上漲帶來的成本壓力順
15、利傳導至下游電池片環(huán)節(jié),因此在硅料價格迅速上漲的背景下,硅片價格也隨之上漲,依然保持著良好盈利能力。硅片產能集中國內,龍頭企業(yè)均為中國企業(yè)。中國目前占據了世界硅片生產的絕對領先地位,截至2020年底,全球硅片總產能約為247.4GW,產量約為167.7GW,中國硅片產能約為240GW,產量161.3GW,占全球比例分別為97%和96%,全球硅片產量前十的企業(yè)均為中國企業(yè)。從競爭格局看,硅片生產環(huán)節(jié)行業(yè)集中度高,形成隆基股份和中環(huán)股份“雙寡頭”格局。2020年,全球生產規(guī)模前十的硅片企業(yè)總產能達到227GW,約占全球全年總產能的91.7%,其中前五家龍頭企業(yè)產能、產量均超過10GW,其產能合計和
16、產量合計均超過全球的80%?!敖当咎嵝А彬寗酉?,硅片大尺寸化、薄型化趨勢明顯。目前市場上的硅片主要有M2(邊距156.75mm)、G1(邊距158.75mm)、M6(邊距166mm)、M10(邊距182mm)和G12(邊距210mm)等尺寸,主流尺寸為M6和G1。硅片大尺寸化可以攤薄非硅成本和人工成本、提升組件輸出功率,有效降低全產業(yè)鏈成本。目前隆基、中環(huán)等硅片龍頭企業(yè)均大力推行大尺寸硅片,預期未來將迎來大尺寸硅片換代潮。在大尺寸硅片迅速發(fā)展的同時,硅片厚度也在不斷下降。目前單晶硅片量產厚度在170-180m,較行業(yè)早期進步明顯,部分N型電池企業(yè)已經能夠實現140-150m單晶硅片的生產,未來
17、降本空間可觀。在硅片大尺寸和薄型化發(fā)展的趨勢下,部分現有生產線和相關設備無法兼容,難以滿足大尺寸硅片的大規(guī)模生產需求,未來可能迎來硅片產線和設備的升級更新熱潮,此外硅片擴產也將帶來大量設備需求。更新需求累加增量需求,預計將為光伏設備端帶來一輪紅利,利好長晶爐、切片機等光伏設備。八、 提升企業(yè)技術創(chuàng)新能力強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位,實施科技企業(yè)創(chuàng)新培育工程,促進各類創(chuàng)新要素向企業(yè)聚集。支持龍頭企業(yè)牽頭聯合高等院校、科研院所組建創(chuàng)新聯合體,共同承接國家及省重大科研任務,共同實施技術攻關項目,發(fā)揮企業(yè)家在技術創(chuàng)新中的重要作用,鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,落實企業(yè)投入基礎研究稅收優(yōu)惠政策,支持建立研發(fā)公共服務平臺
18、。加快建立以企業(yè)為主體,產業(yè)鏈上中下游、大中小企業(yè)融通創(chuàng)新的技術創(chuàng)新體系。(三)項目選址項目選址位于xxx,占地面積約40.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產規(guī)模項目建成后,形成年產xx噸硅片的生產能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積44020.57,其中:生產工程31718.81,倉儲工程5330.52,行政辦公及生活服務設施4123.48,公共工程2847.76。(六)項目投資根據謹慎財務估算,項目總投資13867.32萬元,其中:建設投資11283.09萬元,占項目總投資的81.36%;建設期利息237.
19、47萬元,占項目總投資的1.71%;流動資金2346.76萬元,占項目總投資的16.92%。(七)經濟效益(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):23100.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):19593.45萬元。3、凈利潤(NP):2553.31萬元。4、全部投資回收期(Pt):7.23年。5、財務內部收益率:11.28%。6、財務凈現值:-365.50萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。(九)項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 公司成立方案一、
20、 公司經營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經營策略,發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢,創(chuàng)造良好的經濟效益,為全體股東提供滿意的經濟回報。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職
21、責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、硅片行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx(集團)有限公司主要由xxx集
22、團有限公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中:xxx集團有限公司出資562.50萬元,占xx(集團)有限公司45%股份;xxx有限責任公司出資688萬元,占xx(集團)有限公司55%股份。四、 公司管理體制xx(集團)有限公司實行董事會領導下的總經理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系,確立各部門相應的經濟責任目標,加強產品質量和定額目標管理,確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產品質量負責;向本
23、公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系,批準發(fā)布本公司的質量手冊;4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內部質量管理體系審核。3、
24、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促
25、銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證,登記銀行存款及現金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工
26、資的發(fā)放工作,現金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策,負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并
27、定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,
28、嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、黎xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2、肖xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003
29、年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。3、嚴xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、賀xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、郝xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xx
30、x總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、潘xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。7、陸xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、段xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公
31、司董事。七、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時,提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以
32、從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。7、公司可以采取現金方
33、式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法,并遵守下列規(guī)定:(1)公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報;在有條件的情況下,公司可以進行中期現金分紅;(2)原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%;但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例,報公司股東大會審議;(3)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施
34、。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 項目背景、必要性一、 硅片:處產業(yè)鏈地位強勢環(huán)節(jié),行業(yè)向單晶+大尺寸趨勢發(fā)展單晶硅片
35、占據硅片市場主流,實現對多晶硅片的全面替代。多晶硅料經過加熱、融化、拉晶或長晶等一系列步驟可以制成單晶硅棒或者多晶硅錠,再經過開方、切片即得到單晶硅片或多晶硅片。單晶硅片晶體品質、機械和電學性能均優(yōu)于多晶硅片,隨著單晶硅片技術的不斷成熟和PERC電池技術的廣泛應用,單晶硅片的市場占比不斷提升,截至2020年底,單晶硅片的市場占有率超過90%,已實現對多晶硅片的全面替代。硅片位于光伏產業(yè)鏈地位最強環(huán)節(jié)。行業(yè)壁壘較高,在過去整個光伏主產業(yè)鏈中毛利率水平處于最高。由于行業(yè)集中度高,硅片環(huán)節(jié)能夠將硅料價格上漲帶來的成本壓力順利傳導至下游電池片環(huán)節(jié),因此在硅料價格迅速上漲的背景下,硅片價格也隨之上漲,依
36、然保持著良好盈利能力。硅片產能集中國內,龍頭企業(yè)均為中國企業(yè)。中國目前占據了世界硅片生產的絕對領先地位,截至2020年底,全球硅片總產能約為247.4GW,產量約為167.7GW,中國硅片產能約為240GW,產量161.3GW,占全球比例分別為97%和96%,全球硅片產量前十的企業(yè)均為中國企業(yè)。從競爭格局看,硅片生產環(huán)節(jié)行業(yè)集中度高,形成隆基股份和中環(huán)股份“雙寡頭”格局。2020年,全球生產規(guī)模前十的硅片企業(yè)總產能達到227GW,約占全球全年總產能的91.7%,其中前五家龍頭企業(yè)產能、產量均超過10GW,其產能合計和產量合計均超過全球的80%?!敖当咎嵝А彬寗酉?,硅片大尺寸化、薄型化趨勢明顯。
37、目前市場上的硅片主要有M2(邊距156.75mm)、G1(邊距158.75mm)、M6(邊距166mm)、M10(邊距182mm)和G12(邊距210mm)等尺寸,主流尺寸為M6和G1。硅片大尺寸化可以攤薄非硅成本和人工成本、提升組件輸出功率,有效降低全產業(yè)鏈成本。目前隆基、中環(huán)等硅片龍頭企業(yè)均大力推行大尺寸硅片,預期未來將迎來大尺寸硅片換代潮。在大尺寸硅片迅速發(fā)展的同時,硅片厚度也在不斷下降。目前單晶硅片量產厚度在170-180m,較行業(yè)早期進步明顯,部分N型電池企業(yè)已經能夠實現140-150m單晶硅片的生產,未來降本空間可觀。在硅片大尺寸和薄型化發(fā)展的趨勢下,部分現有生產線和相關設備無法兼
38、容,難以滿足大尺寸硅片的大規(guī)模生產需求,未來可能迎來硅片產線和設備的升級更新熱潮,此外硅片擴產也將帶來大量設備需求。更新需求累加增量需求,預計將為光伏設備端帶來一輪紅利,利好長晶爐、切片機等光伏設備。二、 推進關鍵核心技術攻堅戰(zhàn)強化國家戰(zhàn)略科技力量,落實科技強國行動綱要、國家和省基礎研究十年行動方案,以“三區(qū)四城一帶一基地”創(chuàng)新要素集聚區(qū)為載體,深度參與安徽科技創(chuàng)新攻堅力量體系建設,推進省科技重大專項、重大創(chuàng)新工程攻關等計劃,加強戰(zhàn)略性和基礎性關鍵技術研發(fā),鼓勵實施前沿引領技術和基礎研究專項、前瞻性產業(yè)技術創(chuàng)新專項,采取“定向委托”“揭榜掛帥”“競爭賽馬”等方式,加大國家及省、市重大科技項目攻
39、關,爭取在先進裝備、新型顯示、集成電路、新材料、綠色能源、生物種業(yè)等領域一批“卡脖子”問題上作出積極貢獻。加強首臺套裝備、首批次新材料、首版次軟件應用扶持。加快滁州創(chuàng)新發(fā)展研究院建設。三、 “平價時代”臨近、綜合優(yōu)勢顯著,光伏有望成為“碳中和”主力光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術不斷升級換代,光電轉換效率迅速提升,“提質降本”顯著。光伏發(fā)展初期由于技術限制,投入成本高且光電轉換效率低,導致度電成本過高,發(fā)展受限。過去10年間,由于改良西門子法不斷進步、大尺寸硅片發(fā)展、電池技術更新、切割工藝進步,光伏產品生產成本不斷下降、光電轉換效率大幅提升,在二者共同作用下度電成本顯著下降,光伏正在邁入“平價時代”。根據
40、國際可再生能源署(IRENA)發(fā)布的可再生能源發(fā)電成本2019,2010-2020年全球太陽能容量從40GW增加到760GW,增長了19倍,成本下降了85%,遠高于風電成本降幅;從國內情況來看,光伏發(fā)電“平價上網”項目迅速增長,2020年全國有19省超過33GW光伏發(fā)電量納入平價項目,較2019年的14.8GW有大幅度增長。全球減碳共識下,清潔能源發(fā)展空間廣闊,而光伏在各類清潔能源中綜合優(yōu)勢明顯,有望成為“碳中和”主力。過去制約光伏發(fā)電大范圍推廣的主要因素是度電成本過高,伴隨著光伏發(fā)電“平價上網”的逐步實現,過去10年光伏度電成本從2010年的2.47元/度、下降至2020年的0.37元/度,
41、下降幅度高達85%,成本制約因素逐步消失。光伏具有能量密度大、安全系數高、生態(tài)友好等特點,在綜合考慮成本、安全性、生態(tài)影響、發(fā)電效率等因素后,相較于水電、核電等非化石能源,光伏比較優(yōu)勢明顯,將成為未來清潔能源發(fā)展的中堅力量,未來幾年光伏及光伏設備行業(yè)有望獲得“井噴式”發(fā)展。四、 逆變器:市場空間廣闊,組串式漸成主流,國產替代明顯 “碳中和”和“平價上網”驅動下光伏需求旺盛,逆變器市場空間廣闊。逆變器是將光伏組件產生的直流電轉換為交流電的核心設備,2015-2020年全球逆變器出貨量從60GW增長到185GW,CAGR達25.26%。伴隨著未來光伏裝機需求的持續(xù)增加,逆變器需求量也將同步增加,疊
42、加光伏裝機存量的逆變器替換需求,未來全球逆變器市場空間廣闊。分布式光伏系統(tǒng)迅速發(fā)展,組串式逆變器逐漸成為市場主流。逆變器主要分為集中式逆變器、組串式逆變器、集散式逆變器和微型逆變器四種,其中集中式逆變器和組串式逆變器占據絕大部分市場。集中式逆變器主要適用于大型地面光伏電站,組串式逆變器適用于分布式光伏系統(tǒng)同時也能用于大型電站。隨著光伏發(fā)電逐步實現“平價”,中小業(yè)主投資意愿增強,近年來分布式發(fā)電系統(tǒng)滲透率不斷提升,推動組串式逆變器出貨量占比逐年增加。2018年組串式逆變器出貨量首次超過集中式逆變器,市場占比達60%。近期國家能源局推出整縣分布式光伏試點政策,預計未來組串式逆變器占有率將穩(wěn)步提升,
43、占據市場主流。國產替代趨勢明顯,國內品牌海內外市場空間廣闊。2013年國內品牌逆變器市場占有率不足30%,到2020年全球逆變器出貨排名前十的廠商中有6家為中國廠商,市場占有率接近60%,國產替代進程迅速。同時國內逆變器價格顯著低于國外產品,價格優(yōu)勢明顯,且產品更新換代速度快于國外企業(yè),伴隨部分國外品牌如西門子、施耐德等退出逆變器市場,未來國內品牌擁有廣闊的海內外市場空間。行業(yè)頭部企業(yè)地位穩(wěn)定,第二梯隊競爭激烈,儲能或成未來增長極。逆變器行業(yè)集中度較高,CR3為45%左右,CR10為75%左右。行業(yè)前四企業(yè)地位穩(wěn)定,第四至第十的第二梯隊企業(yè)競爭激烈,排名變化頻繁。伴隨儲能逐步成為行業(yè)共識,預計
44、未來儲能逆變器需求規(guī)模巨大,重點發(fā)展儲能的企業(yè)或將在未來贏得競爭優(yōu)勢。五、 光伏組件:行業(yè)集中度提升帶來競爭格局優(yōu)化,龍頭地位提升光伏組件市場集中度較低,市場由分散向頭部企業(yè)集中趨勢明顯。據CPIA數據,2017年光伏組件環(huán)節(jié)CR5市占率達38%,而2020年已提升至55%(CR5分別為隆基、晶科、天合光能、晶澳、阿特斯),產能超過5GW以上的企業(yè)達6家,龍頭集中趨勢明顯、競爭格局明顯優(yōu)化。由于位于產業(yè)價值鏈底端,今年以來組件受光伏上游原材料大幅漲價影響,利潤受損嚴重。但在硅料價格拐點臨近和光伏終端需求持續(xù)旺盛的雙重影響下,我們預計未來組件盈利能力將增強,在光伏4大主要環(huán)節(jié)中戰(zhàn)略地位將大幅提升
45、。光伏組件的技術發(fā)展趨勢主要為雙面組件和半片封裝。雙面組件是指背面可以吸收環(huán)境反射太陽光線的組件,可以提高發(fā)電功率,降低單位發(fā)電成本,截至2020年,雙面組件的比例達到了30%左右;半片封裝是指沿著垂直于電池主柵線的方向將電池片切成尺寸相同的兩個半片電池片,可以有效提升光電轉換效率、降低CTM,截至2020年,半片封裝的市占率已經達到了71%,同比增長50%,是目前市場的主流封裝方式。六、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時
46、資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第四章 行業(yè)發(fā)展分析一、 電池片:關注行業(yè)技術變革,HJT有望成為下一代主流技術電池片環(huán)節(jié)行業(yè)集中度較低,競爭激烈。電池片是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心結構,是光伏產業(yè)鏈中游的起點。電池片環(huán)節(jié)主要是對硅片進行元素的摻雜擴散、絲網印刷等環(huán)節(jié),得到單晶硅電池。相比于行業(yè)壁壘高的硅料、硅片環(huán)節(jié),電池片環(huán)節(jié)行業(yè)集中度較低,競爭激烈。2019年,全國電池片總產量約為135GW,行業(yè)CR5集中度達53.2%,較2019年提升15.3%。電池片環(huán)節(jié)行業(yè)集中度較低,競爭激烈,盈利能力低于上游的硅料、硅片環(huán)節(jié)。以電池片典型企業(yè)愛
47、旭股份為例,2020年愛旭股份光伏電池片業(yè)務毛利率14.5%。在今年硅料、硅片大幅漲價的背景下,電池片環(huán)節(jié)利潤空間被進一步被壓縮。電池片具有較強的技術驅動屬性,未來行業(yè)競爭的焦點在于技術路線的選擇。電池片行業(yè)相較于硅料、硅片行業(yè)競爭性更強,占據技術高點的企業(yè)將贏得競爭先機,現有電池片技術路線主要有BSF、PERC、TOPCon、HJT、IBC等,提升光電轉化效率、降低制造成本是電池片技術的發(fā)展趨勢。當前電池片主流技術效率提升空間有限,新技術路線亟待發(fā)展。目前PERC是光伏電池片的主流技術,光電轉換效率較上一代BSF技術顯著提升,性價比優(yōu)勢明顯,截至2020年,市占率達到86.4%,但PERC技
48、術的光電轉換效率目前已發(fā)展至逼近極限的水平,未來優(yōu)化空間不大。N型電池成為電池片未來的發(fā)展方向。TOPCon、HJT、IBC均屬于N型電池的細分技術路線,N型電池的光電轉換效率均顯著高于PERC技術,其中HJT電池工序簡單、光電轉換效率有望超28%、生產成本較低,綜合優(yōu)勢顯著,發(fā)展?jié)摿薮?,最有望成為下一代主流技術路線,而較早布局HJT技術的電池片廠商將獲得競爭優(yōu)勢。二、 2020-2030年:光伏需求10年10倍大賽道,需重視投資機會度電成本不斷下降、綜合優(yōu)勢明顯,加之全球能源政策利好,光伏發(fā)電量和滲透率在過去十年間增長迅猛,新增裝機量年年攀升。從總量來看,全球光伏發(fā)電量占發(fā)電總量的比例從2
49、013年的1%上升到2019年的3%,新增光伏裝機2010年至2020年10年間增長超過3倍;中國光伏發(fā)電量在2010-2020年更是實現了從無到有再到世界領先的飛躍,新增光伏裝機2010年至2020年10年間增長將近20倍。從結構來看,分布式光伏系統(tǒng)“異軍突起”。長期以來光伏發(fā)電項目以集中式為主,雖然分布式光伏占比有提升趨勢,但集中式光伏系統(tǒng)一直以來占據主導地位。2021年一季度裝機量首次超過集中式系統(tǒng),疊加7月份國家能源局整縣分布式光伏試點政策出臺,未來分布式光伏有可能迎來一輪發(fā)展熱潮。伴隨未來光伏價格和成本的持續(xù)下降,光伏裝機需求有望持續(xù)加速增長。我們測算了2030年中國和全球光伏新增裝
50、機需求,預計2030年中國光伏新增裝機需求達416-537GW,CAGR達24%-26%;全球新增裝機需求達1246-1491GW,CAGR達25%-27%。光伏裝機需求未來十年迎來十倍增長,擁有巨大的市場空間,需重視光伏賽道帶來的巨大增長機會。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營
51、目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯動
52、機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產
53、的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強
54、對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要,綜
55、合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金
56、主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現。同時,加強與商業(yè)銀行的聯系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現有人員在數量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人
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