上海市浦東新區(qū)大團(tuán)幼兒園2017年度單位決算_第1頁
上海市浦東新區(qū)大團(tuán)幼兒園2017年度單位決算_第2頁
上海市浦東新區(qū)大團(tuán)幼兒園2017年度單位決算_第3頁
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文檔簡介

1、上海市浦東新區(qū)大團(tuán)幼兒園2017 年度單位決算第一部分單位概況第二部分2017 年度單位決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表第三部分2017 年度單位決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分單位概況一、主要職能上海市浦東新區(qū)大團(tuán)幼兒園單位性質(zhì)屬上海市事業(yè)單位,隸屬于上海市浦東新區(qū)教育局管理,是上海市一級幼兒園,全額撥款單位。本園面向浦東新區(qū)教育局規(guī)定的教育服務(wù)區(qū)域內(nèi)招生,招生對象為

2、3 6 周歲的兒童。并為3 6 周歲的兒童提供教育和保育服務(wù)。本園共有一個部,目前辦園規(guī)模數(shù)為10 個班級,編制數(shù)為 33 人。幼兒園目前有一位園長,一位保教主任。園長依法履行下列職責(zé):(一)、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)幼兒教育的方針、政策以及教育法規(guī)、規(guī)章,堅(jiān)持正確的辦園方向。(二)、負(fù)責(zé)教職工的政治思想工作、職業(yè)道德教育,組織文化、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí);維護(hù)教職工的正當(dāng)權(quán)益,關(guān)心并逐步改善教職工的生活和工作條件;發(fā)揮教職工代表大會在幼兒園民主管理中的作用,調(diào)動和發(fā)揮教職工的主動性、積極性和創(chuàng)造性。(三)、全面主持幼兒園的工作。貫徹有關(guān)的法規(guī)和規(guī)章,確保幼兒在園安全、衛(wèi)生和健康;領(lǐng)導(dǎo)和組織教育工作,貫徹執(zhí)行國

3、家幼兒園課程標(biāo)準(zhǔn),促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展。(四)、領(lǐng)導(dǎo)和組織行政工作,包括工作人員的考核、任免 和獎懲及園舍、設(shè)備和經(jīng)費(fèi)管理等。(五)、密切與家長和社區(qū)的聯(lián)系,向家長和社區(qū)宣傳正確的教育思想和科學(xué)育兒知識,爭取家長和社區(qū)支持幼兒園工作。保教主任依法履行下列職責(zé):(一)、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)幼兒教育的方針、政策以及教育法規(guī)、規(guī)章,堅(jiān)持正確的辦園方向。(二)、主持幼兒園保教工作。貫徹有關(guān)的法規(guī)和規(guī)章,確保幼兒在園安全、衛(wèi)生和健康;領(lǐng)導(dǎo)和組織教育工作,貫徹執(zhí)行國家幼兒園課程標(biāo)準(zhǔn),促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展。(三)、配合領(lǐng)導(dǎo)做好部門工作,并確保信息的上傳下達(dá),包括工作人員的考核、獎懲及相關(guān)設(shè)施設(shè)備的借閱和資料

4、的積 累。(四)、主持幼兒園繼續(xù)教育、園本培訓(xùn)工作,通過多種方式對教師進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)與指導(dǎo),共同提高幼兒園保教質(zhì)量。(五)、密切與家長和社區(qū)的聯(lián)系,向家長和社區(qū)宣傳正確的教育思想和科學(xué)育兒知識,爭取家長和社區(qū)支持幼兒園工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置截止 2017 年 12 月底,我園有1 個教學(xué)點(diǎn)。目前,我園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)一個,單位部門數(shù)二個(一個園長室,一個保教室)。第二部分2017 年度單位決算表2017年度收入支出決算總表單位:萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入913.81一、一般公共服務(wù)支出其中:政府性基金預(yù)算財(cái) 政撥款一、外交支出二、上級補(bǔ)助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四

5、、經(jīng)營收入五、教巨支出766.37五、附屬單位上繳收入八、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入0.60七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出105.74九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.29十、節(jié)能環(huán)保支出H、城鄉(xiāng)社區(qū)支出H卜二、農(nóng)林水支出H卜三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出H卜五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出H產(chǎn)六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出21.42二十、糧油物資儲備支出二廣、其他支出0.60本年收入合計(jì)914.41本年支出自計(jì)924,41用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.63年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.63總計(jì)927.04總計(jì)927.042017年

6、度收入決算表單位:萬元項(xiàng)目本年收入合 計(jì)財(cái)政撥款收 入上級補(bǔ)助收 入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上 繳收入其他收入功能分類 科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)914.41913.810.000.000.000.000.60205教巨支出756.37756.370.000.000.000.000.0020502普通教育593.08593.080.000.000.000.000.002050201學(xué)前教育593.08593.080.000.000.000.000.0020509教育費(fèi)附加安排的支出163.29163.290.000.000.000.000.002050999教育費(fèi)附加安排的支出163.2916

7、3.290.000.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出105.74105.740.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休105.74105.740.000.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休16.8016.800.000.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險 繳費(fèi)支出63.5363.530.000.000.000.000.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi) 支出25.4125.410.000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.2930.290.000.000.00

8、0.000.0021011醫(yī)療保障30.2930.290.000.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療30.2930.290.000.000.000.000.00221住房保障支出21.4221.420.000.000.000.000.0022102住房改革支出21.4221.420.000.000.000.000.002210201住房公積金21.4221.420.000.000.000.000.00229其他支出0.600.000.000.000.000.000.6022999其他支出0.600.000.000.000.000.000.602299901其他支出0.600

9、.000.000.000.000.000.602017年度支出決算表單位:萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)宮支出對附屬單位補(bǔ) 助支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)924.41750.52173.890.000.000.00205教育支出766.37593.08173.290.000.000.0020502普通教育593.08593.080.000.000.000.002050201學(xué)前教育593.08593.080.000.000.000.0020509教育費(fèi)附加安排的支出173.290.00173.290.000.000.002050999教育費(fèi)附加安排的支出173.

10、290.00173.290.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出105.74105.740.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休105.74105.740.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休16.8016.800.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險繳費(fèi)支出63.5363.530.000.000.000.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳 費(fèi)支出25.4125.410.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.2930.290.000.000.000.0021011醫(yī)療保障30.2930

11、.290.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療30.2930.290.000.000.000.00221住房保障支出21.4221.420.000.000.000.0022102住房改革支出21.4221.420.000.000.000.002210201住房公積金21.4221.420.000.000.000.00229其他支出0.600.000.600.000.000.0022999其他支出0.600.000.600.000.000.002299901其他支出0.600.000.600.000.000.00收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款政府性基金預(yù) 算財(cái)

12、政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款913.81一、一般公共服務(wù)支出0.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00一、外交支出0.000.000.00三、國防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教巨支出766.37766.370.00八、科學(xué)技術(shù)支出0.000.000.00七、文化體育與傳媒支出0.000.000.00八、社會保障和就業(yè)支出105.74105.740.00九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.2930.290.00十、節(jié)能環(huán)保支出0.000.000.00H、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.000.000.00H卜二、農(nóng)林水支出0.000.000.00H卜三、

13、交通運(yùn)輸支出0.000.000.00十四、資源勘探信息等支出0.000.000.00卜五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地區(qū)支出0.000.000.00十八、國土海洋氣象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出21.4221.420.00二十、糧油物資儲備支出0.000.000.00二廣、其他支出0.000.000.00本年收入合計(jì)913.81本年支出合計(jì)923.81923.810.00年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.43年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.432.430.00一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12.43政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00總

14、計(jì)926.24總計(jì)926.24926.240.002017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位:萬元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類 科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)205教育支出766.37593.08173.2920502普通教育593.08593.080.002050201學(xué)前教育593.08593.080.0020509教育費(fèi)附加安排的支出173.290.00173.292050999其他教育費(fèi)附加安排的支 出173.290.00173.29208社會保障和就業(yè)支出105.74105.740.0020805行政事業(yè)單位離退休105.74105.740.0020

15、80502事業(yè)單位離退休16.8016.800.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險繳費(fèi)支出63.5363.530.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳 費(fèi)支出25.4125.410.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.2930.290.0021011醫(yī)療保障30.2930.290.002101102事業(yè)單位醫(yī)療30.2930.290.00221住房保障支出21.4221.420.0022102住房改革支出21.4221.420.002210201住房公積金21.4221.420.00合計(jì)923.81750.52173.29項(xiàng)目合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼科目名稱類款3

16、01:工資福利支出568.15568.15-30101基本工資96.4596.45-30102r津貼補(bǔ)貼13.3813.38-30103獎金12.1712.17-30104r其他社會保障繳費(fèi)40.1740.17-30106伙食補(bǔ)助費(fèi)0.000.00-301P 07r績效工資260.67260.67-30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險繳費(fèi)63.5363.53-30109職業(yè)年金繳費(fèi)25.4125.41-301P 99r其他工資福利支出56.3756.37-302商品和服務(wù)支出128.55-128.55302P 01辦公費(fèi)10.00-10.0030202印刷費(fèi)0.23-0.2330203咨詢費(fèi)0

17、.80-0.8030204手續(xù)費(fèi)0.12-0.1230205水費(fèi)1.60-1.6030206一電費(fèi)4.84-4.8430207郵電費(fèi)1.02-1.02302r 08p取暖費(fèi)0.00-0.0030209物業(yè)管理費(fèi)57.45-57.4530211p差旅費(fèi)0.00-0.0030212因公出國(境)費(fèi)用0.00-0.00302r 13;維修(護(hù))費(fèi)12.06-12.0630214租賃費(fèi)0.00-0.00302r 15r會議費(fèi)0.00-0.0030216培訓(xùn)費(fèi)0.06-0.0630217公務(wù)接待費(fèi)0.16-0.1630218專用材料費(fèi)6.96-6.9630224被裝購置費(fèi)0.00-0.00302r 25

18、r專用燃料費(fèi)0.00-0.0030226勞務(wù)費(fèi)0.00-0.0030227r委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.81-0.8130228工會經(jīng)費(fèi)5.00-5.00302P 29福利費(fèi)9.85-9.8530231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00-0.0030239;其他交通費(fèi)用2.18-2.1830240稅金及附加費(fèi)用0.00-0.0030299其他商品和服務(wù)支出15.42-15.42303對個人和家庭的補(bǔ)助50.7850.78-30301離休費(fèi)0.000.00-30302r退休費(fèi)0.000.00-30303退職(役)費(fèi)0.000.00-30304撫恤金0.580.58-30305生活補(bǔ)助0.000.00-303r醫(yī)療費(fèi)0

19、.000.00-30308助學(xué)金11.6811.68-303P 09獎勵金0.000.00-30311住房公積金21.4221.42-30312:提租補(bǔ)貼0.000.00-30313購房補(bǔ)貼0.000.00-30399其他對個人和家庭的補(bǔ)助 支出17.1117.11-310;其他資本,莊支出3.03-3.0331002辦公設(shè)備購置0.00-0.00310r 03:專用設(shè)備購置0.00-0.0031007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新3.03-3.03310r 13公務(wù)用車購置0.00-0.0031019其他交通工具購置0.00-0.0031099其他資本,莊支出0.00-0.00合計(jì)750.52618

20、.93131.582017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位:萬元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國 (境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車 購置費(fèi)公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)4.600.160.000.004.000.000.000.004.000.000.600.160.002017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位:萬元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)注:本單位2017年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。第三部分

21、2017 年度單位決算情況說明一、關(guān)于2017 年度收入支出決算總體情況說明本單位 2017 年度收入總計(jì)為927.04 萬元、支出總計(jì)為927.04 萬元。與2016 年度相比,收入、支出總計(jì)各增加162.71萬元。主要原因:財(cái)政增加了對教育的投入, 學(xué)校有大修項(xiàng)目。二、關(guān)于2017 年度收入決算情況說明本年收入合計(jì)914.41 萬元, 其中: 財(cái)政撥款收入913.81 萬元,占99.93%;其他收入0.60 萬元,占0.07%。三、關(guān)于2017 年度支出決算情況說明本年支出合計(jì)924.41 萬元,其中:基本支出750.52 萬元,占 81,19%;項(xiàng)目支出173,89 萬元,占18.81%

22、。四、關(guān)于2017 年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明本單位 2017 年度財(cái)政撥款收支總決算926.24 萬元。 與 2016年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加162.47 萬元, 增長21,27%。主要原因:財(cái)政增加了對教育的投入, 學(xué)校有大修項(xiàng)目。五、關(guān)于2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況本單位 2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出923.81 萬元,占本年支出合計(jì)的99.65%。與2016年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加162.47 萬元,增長21.34%。主要原因:財(cái)政增加了對教育的投入, 學(xué)校有大修項(xiàng)目。(二)一般公共

23、預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況本單位 2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出923.81 萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)766.37 萬元,占82.96%;社會保障和就業(yè)支出(類)105.74 萬元,占11.45%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)30.29 萬元, 占 3.28%; 住房保障支出(類)21.42 ,占2.31%。(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況本單位2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為829.44 萬元,支出決算為923.81 萬元, 完成年初預(yù)算的111.38%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:調(diào)整預(yù)算。其中:1、教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng)

24、)。主要用于:直接從事學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為511.75萬元, 支出決算為593.08 萬元。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:調(diào)整預(yù)算。2、教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng))。 主要用于校舍大修。年初預(yù)算為177.00萬元, 支出決算為173.29 萬元。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:項(xiàng)目支出有結(jié)余。3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。 主要用于:單位離退休人員方面的支出。年初預(yù)算為16.32 萬元, 支出決算為16.80 萬元。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:調(diào)整預(yù)算變化。4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單

25、位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))。主要用于:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為55.27 萬元, 支出決算為 63.53 萬元。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:繳費(fèi)基數(shù)增加。5、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。主要用于:關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為22.11 萬元,支出決算為25.41萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:繳費(fèi)基數(shù)增加。6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。主要用于單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員基本醫(yī)療保險費(fèi)的支出。年初預(yù)算為27.64 萬元, 支出決算為

26、 30.29 萬元。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:調(diào)整社保繳費(fèi)基數(shù)。7、 住房保障支出(類) 住房改革支出(款) 住房公積金(項(xiàng))。主要用于:單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員住房公積金的支出。年初預(yù)算為19.35 萬元,支出決算數(shù)為21.42 萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:單位繳費(fèi)的基數(shù)調(diào)整。六、關(guān)于2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明本單位 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出750.52 萬元,包括人員經(jīng)費(fèi)618.93 萬元,公用經(jīng)費(fèi)131.58 萬元?;局С鲋?1、工資福利支出568.15 萬元,主要用于:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他

27、工資福利支出。2、商品和服務(wù)支出128.55 萬元,主要用于:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國( 境 ) 費(fèi)用、維修( 護(hù) ) 費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他商品和服務(wù)支出。3、“對個人和家庭的補(bǔ)助”50.78 萬元,主要用于:離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、助學(xué)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼以及其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等方面的支出。4、“其他資本性支出”3.03 萬元,主要用于:辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、公務(wù)用車購置以及其他資本性支出。七、關(guān)于2017

28、 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。本單位 2017 年度 “三公” 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4.6萬元,支出決算為0.16 萬元,完成預(yù)算的3.48%,其中:因公出國(境)費(fèi)決算為0 萬元,預(yù)算數(shù)為0,因?yàn)槠謻|新區(qū)因公出國(境)費(fèi)采取“統(tǒng)一計(jì)劃管理,經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān)”的管理方式,因公出國(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦(區(qū)外辦)統(tǒng)一公開;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0 萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.16 萬元,完成預(yù)算的26.67%。 2017年度“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,節(jié)

29、約開支,取消了教師上下班通勤車的使用。2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比 2016 年度減少 10.64 萬元,降低98.52%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算持平;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少10.29 萬元,降低100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.36 萬元,降低69.23%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出的主要原因是學(xué)校取消了教師上下班通勤車,學(xué)校開展教學(xué)活動等也本著節(jié)約的理念以公共交通為主。 公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定的要求。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2017 年度 “三公” 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國 (境)費(fèi)支出決算

30、0 萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.16 萬元,占100%。具體情況如下:1、因公出國(境)費(fèi)支出0 萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組 0 個、累計(jì)0 人次。2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0 萬元。3、公務(wù)接待費(fèi)支出0,16 萬元。其中:國內(nèi)公務(wù)接待支出0.16 萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動所需開支的伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、場租費(fèi)等支出。全年共接待6 批次, 85 人次。八、關(guān)于2017 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明本單位2017 年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明本單位2017

31、 年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況本單位 2017 年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。(二)政府采購支出情況本單位 2017 年度政府采購金額(以合同簽訂為準(zhǔn))為0.35萬元,其中:貨物采購金額0.35 萬元、工程采購金0 萬元、服務(wù)采購金額0 萬元。(三)國有資產(chǎn)占有使用情況截至 2017 年 12 月 31 日,本單位共有車輛0 輛,其中,一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺(套),單位價值100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(套)。(四)預(yù)算績效管理情況本單位 2017 年度預(yù)算績

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