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文檔簡介
1、泓域咨詢 /海東鋼結構項目投資分析報告目錄第一章 市場預測9一、 發(fā)展趨勢9二、 行業(yè)壁壘11三、 行業(yè)競爭格局12第二章 項目總論13一、 項目名稱及投資人13二、 編制原則13三、 編制依據14四、 編制范圍及內容15五、 項目建設背景15六、 結論分析16主要經濟指標一覽表17第三章 項目背景、必要性20一、 行業(yè)概況20二、 行業(yè)基本風險特征21三、 行業(yè)上下游關系22第四章 項目承辦單位基本情況24一、 公司基本信息24二、 公司簡介24三、 公司競爭優(yōu)勢25四、 公司主要財務數據26公司合并資產負債表主要數據26公司合并利潤表主要數據26五、 核心人員介紹27六、 經營宗旨28七、
2、 公司發(fā)展規(guī)劃28第五章 產品方案與建設規(guī)劃34一、 建設規(guī)模及主要建設內容34二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領34產品規(guī)劃方案一覽表34第六章 建筑工程技術方案36一、 項目工程設計總體要求36二、 建設方案36三、 建筑工程建設指標37建筑工程投資一覽表37第七章 項目選址39一、 項目選址原則39二、 建設區(qū)基本情況39三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展41四、 社會經濟發(fā)展目標41五、 產業(yè)發(fā)展方向42六、 項目選址綜合評價42第八章 運營管理模式43一、 公司經營宗旨43二、 公司的目標、主要職責43三、 各部門職責及權限44四、 財務會計制度47第九章 發(fā)展規(guī)劃分析51一、 公司發(fā)展規(guī)劃51二、 保障
3、措施55第十章 項目實施進度計劃58一、 項目進度安排58項目實施進度計劃一覽表58二、 項目實施保障措施59第十一章 項目環(huán)境保護60一、 編制依據60二、 環(huán)境影響合理性分析61三、 建設期大氣環(huán)境影響分析61四、 建設期水環(huán)境影響分析64五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析64六、 建設期聲環(huán)境影響分析64七、 營運期環(huán)境影響65八、 環(huán)境管理分析66九、 結論及建議67第十二章 技術方案分析69一、 企業(yè)技術研發(fā)分析69二、 項目技術工藝分析71三、 質量管理73四、 項目技術流程74五、 設備選型方案74主要設備購置一覽表75第十三章 勞動安全分析76一、 編制依據76二、 防范措施7
4、8三、 預期效果評價81第十四章 原輔材料供應82一、 項目建設期原輔材料供應情況82二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理82第十五章 投資估算83一、 編制說明83二、 建設投資83建筑工程投資一覽表84主要設備購置一覽表85建設投資估算表86三、 建設期利息87建設期利息估算表87固定資產投資估算表88四、 流動資金89流動資金估算表89五、 項目總投資90總投資及構成一覽表91六、 資金籌措與投資計劃91項目投資計劃與資金籌措一覽表92第十六章 經濟效益93一、 基本假設及基礎參數選取93二、 經濟評價財務測算93營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費用估算表95利潤及利潤
5、分配表97三、 項目盈利能力分析97項目投資現金流量表99四、 財務生存能力分析100五、 償債能力分析100借款還本付息計劃表102六、 經濟評價結論102第十七章 項目招標及投標分析103一、 項目招標依據103二、 項目招標范圍103三、 招標要求103四、 招標組織方式104五、 招標信息發(fā)布105第十八章 總結分析106第十九章 附表附錄107主要經濟指標一覽表107建設投資估算表108建設期利息估算表109固定資產投資估算表110流動資金估算表110總投資及構成一覽表111項目投資計劃與資金籌措一覽表112營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費用估算表114固定資產折
6、舊費估算表115無形資產和其他資產攤銷估算表115利潤及利潤分配表116項目投資現金流量表117借款還本付息計劃表118建筑工程投資一覽表119項目實施進度計劃一覽表120主要設備購置一覽表121能耗分析一覽表121報告說明近十年,我國鋼結構產量呈現較快的增長勢頭,2017年我國鋼結構產量約為6,155萬噸,同比增長約為10.2%。據統(tǒng)計,2017年粗鋼產量約為8.32億噸,建筑用鋼約3.74億噸,鋼結構產量占總鋼產量的7.4%,占比較2016年增長0.5%。我國鋼結構用鋼量占比與發(fā)達國家相比仍處低位,有望進一步提升。結合鋼結構建筑在環(huán)保、性能等方面的優(yōu)勢,疊加我國鋼結構用鋼量的顯著提升空間,
7、鋼結構建筑的推進將是我國建筑發(fā)展的主要方向之一。根據謹慎財務估算,項目總投資42948.85萬元,其中:建設投資34744.06萬元,占項目總投資的80.90%;建設期利息462.93萬元,占項目總投資的1.08%;流動資金7741.86萬元,占項目總投資的18.03%。項目正常運營每年營業(yè)收入86600.00萬元,綜合總成本費用66572.43萬元,凈利潤14667.47萬元,財務內部收益率27.78%,財務凈現值31214.53萬元,全部投資回收期4.92年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。該項目符合國家有關政策,建設有著較好的社會效益,建設單位為此做了大
8、量工作,建議各有關部門給予大力支持,使其早日建成發(fā)揮效益。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 市場預測一、 發(fā)展趨勢1、鋼結構應用逐步從工業(yè)建筑向民用建筑發(fā)展目前鋼結構建筑廣泛應用于大跨度工業(yè)廠房、單層和多層廠房、倉儲、庫房、大型公共設施等領域,但在居住類建筑中的應用比例依然偏低。根據中國建筑金屬結構協會統(tǒng)計數據,2016年已竣工有一定規(guī)模的鋼結構工程項目中住宅項目僅占4.1%,橋梁、交通樞紐等基礎設施建設項目占18.2%,商業(yè)地產、場館、以及廠房項目合計占74.5%。此外,隨著中國城鎮(zhèn)化率的增長,城
9、鎮(zhèn)人口上升,城市人口居住壓力增大。鋼結構建筑具有自重較輕的特點,適宜建造高層及超高層建筑,有利于緩解人口密度增長帶來的居住壓力。因此,住宅建設與基礎設施建設中鋼結構建筑的推進與普及將成為未來鋼結構行業(yè)發(fā)展的主要趨勢。2、順應“一帶一路”政策,發(fā)展海外項目近年來,在國家“一帶一路”政策的帶動下,鋼結構技術逐步獲得海外認可,鋼結構行業(yè)在海外需求上升的背景下迅速發(fā)展。我國鋼結構海外精品項目如沙特地王塔、Chiefly廣場、越南國際機場、委內瑞拉會議中心等,得到業(yè)內的廣泛好評,海外認可度不斷上升。未來十年,中國對“一帶一路”地區(qū)的出口占比有望提升至1/3左右,總投資有望達到1.6萬億美元?;A設施建設
10、作為“一帶一路”中的重要板塊,將對中國建筑行業(yè)包括建筑材料、設計、施工等行業(yè)等帶來巨大促進作用,尤其是“一帶一路”沿線國家的機場、展館、商場等公共建筑的大量需求將給國內鋼結構企業(yè)帶來大量項目機會,海外項目將成為國內鋼結構企業(yè)今后的重要收入來源。3、行業(yè)集中度穩(wěn)步提升目前我國建筑鋼結構行業(yè)市場化程度較高,市場競爭比較激烈。受到政策環(huán)境、市場競爭和技術水平等因素的影響,鋼結構行業(yè)集中度將有較大程度的提高,龍頭企業(yè)的市場份額也將在未來一段時間內穩(wěn)步提升。從政策影響方面,隨著中央對于裝配式建筑發(fā)展政策的不斷明確,部分省市出臺裝配式建筑專門指導意見和相關配套措施,提出培育一定數量鋼結構建筑龍頭企業(yè)和建材
11、供應骨干企業(yè)。從市場競爭方面,在輕型鋼結構領域,由于進入壁壘相對較低,市場競爭較為激烈。中小型企業(yè)主要采用鋼構件加工的模式,產品毛利率較低。在重型鋼結構領域,由于鋼結構工程技術含量高,制作安裝難度大,產品質量及精度要求高,生產企業(yè)相對較少,競爭環(huán)境相對緩和,產品毛利率較高。從技術水平方面,行業(yè)內的優(yōu)勢企業(yè)大多采取設計、制造和安裝一體化經營的模式,憑借資金、技術、規(guī)模、品牌、營銷等優(yōu)勢承接項目。龍頭企業(yè)憑借品牌、質量、技術經驗和盈利能力,在市場競爭中更加有利,促進行業(yè)優(yōu)勝劣汰,優(yōu)化行業(yè)資源配置。二、 行業(yè)壁壘1、技術與人才壁壘隨著鋼結構技術水平的提高,鋼結構設計、維護和施工難度也越來越高,對企業(yè)
12、研發(fā)、生產、制作和安裝設備都有著較高的要求,這不僅需要企業(yè)獲得相關技術資質和研發(fā)優(yōu)勢,而且需要擁有大量的專業(yè)技術人員,才能支持企業(yè)的正常運作。此外,我國鋼結構的技術規(guī)范較嚴苛,建筑鋼結構行業(yè)在技術水平和人才儲備方面存在一定的壁壘。2、資質壁壘國家對進入鋼結構行業(yè)的企業(yè)實行較為嚴格的市場準入和資質審批、認定制度。對進入鋼結構行業(yè)的企業(yè),政府將根據企業(yè)的經營業(yè)績、資金、技術人員、生產設備等情況,核準資質等級,核定承攬業(yè)務的范圍。根據建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定及鋼結構工程專業(yè)承包企業(yè)資質等級標準,目前我國鋼結構工程專業(yè)承包企業(yè)資質分為壹級、貳級、叁級,實行按年受審,動態(tài)考核。相關資質的取得對新進企業(yè)構成
13、行業(yè)壁壘。3、資金壁壘鋼結構工程屬于大型專業(yè)化生產,固定資產投資較大,生產工程復雜,回收投資周期較長。企業(yè)不僅需要在前期技術研發(fā)、設計和原材料采購中投入大量資金,而且需要在生產、安裝過程中有足夠的資金保證。另外,如承接大型建筑施工工程,工程周期較長,結算時間長,對企業(yè)的資金周轉能力和流動資金的要求較高,因此鋼結構行業(yè)具有較高的資金門檻。三、 行業(yè)競爭格局近年來,我國鋼結構產量持續(xù)增長,全國鋼結構企業(yè)眾多,行業(yè)呈現高度分散、行業(yè)集中度較低的特點。行業(yè)內目前尚未形成全國性壟斷或者寡頭壟斷市場,因此存在眾多的競爭者,這成為行業(yè)內部競爭激烈的重要原因。目前全國從事建筑鋼結構制造加工的企業(yè)約1萬家,有固
14、定生產場所并具備一定規(guī)模的企業(yè)達4,000至5,000家。據中國鋼結構協會統(tǒng)計,截至2015年年初,擁有鋼結構制造企業(yè)資質的單位共375家,但年產10萬噸以上的企業(yè)僅50多家。隨著國家對綠色建筑、裝配式建筑的推動,鋼結構行業(yè)作為朝陽產業(yè),將吸引眾多企業(yè)參與競爭,加劇行業(yè)競爭態(tài)勢。第二章 項目總論一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱海東鋼結構項目(二)項目投資人xx有限公司(三)建設地點本期項目選址位于xx(以選址意見書為準)。二、 編制原則1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令,符合國家產業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩(wěn)定可靠、能耗低、三廢排
15、放少、產品質量好、安全衛(wèi)生。3、以市場為導向,以提高競爭力為出發(fā)點,產品無論在質量性能上,還是在價格上均應具有較強的競爭力。4、項目建設必須高度重視環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產。環(huán)保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計,同時建設,同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規(guī)定標準,并保證工廠安全運行和操作人員的健康。5、將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展有機結合起來,正確處理企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關系,以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平,以節(jié)能減排促進企業(yè)更好更快發(fā)展。6、按照現代企業(yè)的管理理念和全新的建設模式進行規(guī)劃建設,要統(tǒng)籌考慮未來的發(fā)展,為今后企業(yè)規(guī)模擴大留有一定的空間。7、以經濟救益為中心,加強
16、項目的市場調研。按照少投入、多產出、快速發(fā)展的原則和項目設計模式改革要求,盡可能地節(jié)省項目建設投資。在穩(wěn)定可靠的前提下,實事求是地優(yōu)化各成本要素,最大限度地降低項目的目標成本,提高項目的經濟效益,增強項目的市場競爭力。8、以科學、實事求是的態(tài)度,公正、客觀的反映本項目建設的實際情況,工程投資堅持“求是、客觀”的原則。三、 編制依據1、國家建設方針,政策和長遠規(guī)劃;2、項目建議書或項目建設單位規(guī)劃方案;3、可靠的自然,地理,氣候,社會,經濟等基礎資料;4、其他必要資料。四、 編制范圍及內容1、確定生產規(guī)模、產品方案;2、調研產品市場;3、確定工程技術方案;4、估算項目總投資,提出資金籌措方式及來
17、源;5、測算項目投資效益,分析項目的抗風險能力。五、 項目建設背景隨著市場空間的逐步增長,目前我國建筑鋼結構行業(yè)市場化程度高,市場競爭比較激烈,但能獲取規(guī)模效益的企業(yè)較少。目前全國從事建筑鋼結構制造加工的企業(yè)約1萬家,有固定生產場所并具備一定規(guī)模的企業(yè)達4,000至5,000家。據中國鋼結構協會統(tǒng)計,截至2015年年初,擁有鋼結構制造企業(yè)資質的單位共375家,但年產10萬噸以上的企業(yè)僅50多家。鋼結構行業(yè)集中度較低,呈現無序競爭的局面。堅定不移擴大開放積極推進中國(海東)跨境電子商務綜合試驗區(qū)建設,促進與青海曹家堡保稅物流中心(B型)協同聯動發(fā)展,構建對外開放新平臺。繼續(xù)深化東西部扶貧協作,實
18、現更高層次的跨省域、跨市域的對外交流合作。扎實做好青洽會、國家生態(tài)博覽會等展會參展,高水平舉辦農展會,推動海東特色品牌“走出去”。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約94.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xx噸鋼結構的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資42948.85萬元,其中:建設投資34744.06萬元,占項目總投資的80.90%;建設期利息462.93萬元,占項目總投資的1.08%;流動資金7741.86
19、萬元,占項目總投資的18.03%。(五)資金籌措項目總投資42948.85萬元,根據資金籌措方案,xx有限公司計劃自籌資金(資本金)24053.82萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額18895.03萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):86600.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):66572.43萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):14667.47萬元。4、財務內部收益率(FIRR):27.78%。5、全部投資回收期(Pt):4.92年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):27654.38萬元(產值)。(七)社會效益項目產品應用領域廣泛
20、,市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理,回收快,市場銷售好,無環(huán)境污染,經濟效益和社會效益良好,這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積62667.00約94.00畝1.1總建筑面積111423.211.2基底面積37600.201.3投資強度萬元/畝355.202總投資萬元42948.852.1建設投資萬元34744.062.1.1工
21、程費用萬元30561.132.1.2其他費用萬元3539.072.1.3預備費萬元643.862.2建設期利息萬元462.932.3流動資金萬元7741.863資金籌措萬元42948.853.1自籌資金萬元24053.823.2銀行貸款萬元18895.034營業(yè)收入萬元86600.00正常運營年份5總成本費用萬元66572.43""6利潤總額萬元19556.62""7凈利潤萬元14667.47""8所得稅萬元4889.15""9增值稅萬元3924.63""10稅金及附加萬元470.95"
22、;"11納稅總額萬元9284.73""12工業(yè)增加值萬元31533.37""13盈虧平衡點萬元27654.38產值14回收期年4.9215內部收益率27.78%所得稅后16財務凈現值萬元31214.53所得稅后第三章 項目背景、必要性一、 行業(yè)概況鋼結構是指由鋼板、型鋼、鋼管、鋼索等鋼材,用焊、鉚、螺栓等連接而成的重載、高聳、大跨、輕型的結構形式,是一種抗震性強、自重輕、環(huán)保節(jié)能的施工架構。根據產品屬性劃分,鋼結構分為輕型鋼結構和重型鋼結構。在重型鋼結構中又細分為高層重鋼結構、大跨度空間鋼結構、電力鋼結構、橋梁鋼結構、海洋石油鋼結構等。鋼結構產
23、品已廣泛應用于工業(yè)廠房、高層及超高層建筑、民用住宅、大型公共建筑、航站樓、火電主廠房及鍋爐剛架、公路鐵路橋梁和海洋石油平臺等諸多領域。狹義的鋼結構行業(yè)主要指房屋建筑領域的鋼結構建筑,是相對于建筑工程上采用的鋼筋混凝土和磚混結構而言的,廣義上的鋼結構建筑還包括鉆井、采油平臺、輸電塔架等。鋼結構建筑屬于裝配式建筑范疇,即先在工廠內進行部件部品的預制,得到施工所需的鋼構框架后,運到現場進行拼裝。與傳統(tǒng)的混凝土澆筑相比,具備工期較短、節(jié)能環(huán)保、噪音污染較少等特點。另外,鋼材本身具有自重小、強度大、韌性高、易于施工等特點,從而提升建筑在結構性能、經濟性能、環(huán)保節(jié)能、安全保障等領域的優(yōu)勢。近年來,國家先后
24、出臺了各項政策大力推動鋼結構行業(yè)發(fā)展。2017年我國鋼結構產值約5,100億元,占建筑業(yè)總產值的2.38%。在建筑鋼結構用鋼量方面,鋼結構產量占總鋼產量的7.4%,較2016年同比增長約10%。國務院將京津冀、長三角、珠三角三大城市群列為裝配式建筑的“重點推進地區(qū)”,因此鋼結構產量主要分布在華東及華南、北京等經濟較發(fā)達地區(qū)。二、 行業(yè)基本風險特征1、市場競爭風險我國鋼結構行業(yè)隨著國家政策的扶持呈現迅速發(fā)展態(tài)勢,行業(yè)內企業(yè)數量在快速增長。目前全國從事建筑鋼結構制造加工的企業(yè)約1萬家,有固定生產場所并具備一定規(guī)模的企業(yè)達4,000至5,000家。隨著行業(yè)的發(fā)展,企業(yè)數量的增加,市場的競爭激烈程度進
25、一步提升,2015年以來國家出臺各項政策大力推廣綠色建筑、裝配式建筑,從而進一步加劇了市場競爭。2、政策變化風險隨著中央層面、各地方法規(guī)的陸續(xù)頒布實施,政府對于鋼結構行業(yè)出臺了一系列的監(jiān)督、檢查和引導機制,政府對鋼結構行業(yè)的發(fā)展進行了諸多努力和規(guī)范,為該行業(yè)的深化改革提供了良好的法律環(huán)境,給整個行業(yè)的發(fā)展帶來了良好的機遇。未來,產業(yè)政策推動作用仍將是影響鋼結構行業(yè)增長的重要因素。但隨著政府的進一步規(guī)范,未來行業(yè)存在很多政策法律的不確定性,行業(yè)可能存在政策變化的風險。3、原材料價格波動風險鋼結構企業(yè)生產所需的原材料主要為鋼材,原材料成本占生產成本的比重較高。隨著國內外主要原材料供求關系和市場競爭
26、狀況的不斷變化,企業(yè)主營業(yè)務成本也將隨之波動。如果原材料價格發(fā)生大幅上漲,企業(yè)產品定價未能根據鋼材價格波動作出適時調整,企業(yè)可能面臨毛利率下滑的風險,從而對企業(yè)日常經營和經營業(yè)績造成不利影響。4、人才流失風險隨著我國鋼結構制造工藝和設計能力的不斷進步,鋼結構工程的技術含量逐步提高,對技術人才的需求也不斷提高。能否保持技術人員隊伍的穩(wěn)定,并不斷吸引優(yōu)秀人才的加盟,是企業(yè)能否保持技術創(chuàng)新能力的關鍵,技術人員的流失將對行業(yè)內企業(yè)的經營產生不利影響。三、 行業(yè)上下游關系鋼結構行業(yè)的上游行業(yè)為鋼鐵等原材料供應行業(yè)。鋼結構行業(yè)的下游行業(yè)為各類鋼結構應用領域,包括工業(yè)(設備、廠房)、建筑業(yè)(居住類建筑,公共
27、建筑如橋梁、場館)等行業(yè)。1、上游行業(yè)的關聯性及影響鋼結構行業(yè)的上游行業(yè)為鋼鐵等原材料供應行業(yè)。鋼鐵行業(yè)是鋼結構行業(yè)發(fā)展的物質基礎,鋼材產品價格波動直接影響建筑鋼結構行業(yè)的采購成本。近年來,鋼鐵產能供過于求,上游鋼鐵行業(yè)競爭激烈,鋼材產品價格波動較大。2013年,國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見明確,要推廣鋼結構在建設領域的應用,在地震等自然災害高發(fā)地區(qū)推廣輕鋼結構集成房屋等抗震型建筑;穩(wěn)步擴大鋼材、鋁型材等市場需求。在政府大力促進鋼結構推廣應用的背景下,近五年來鋼材價格回暖,上游鋼材行業(yè)的情況直接影響鋼結構行業(yè)的盈利空間。2、下游行業(yè)的關聯性及影響鋼結構行業(yè)的下游行業(yè)為各類鋼結構應用
28、領域,包括工業(yè)(設備、廠房)、建筑業(yè)(居住類建筑,公共建筑如橋梁、場館)等行業(yè)。下游行業(yè)對本行業(yè)的發(fā)展有較大的牽引和驅動作用,鋼結構以其強度高、自重輕、抗震性能好、工業(yè)化程度高、施工周期短、可塑性強、節(jié)能環(huán)保等綜合優(yōu)勢,在工業(yè)廠房、市政基礎設施建設、文教體育建設、電力、橋梁、海洋石油工程、航空航天等行業(yè)得到了廣泛的應用,市場空間廣闊。下游行業(yè)的需求對本行業(yè)技術升級、盈利水平等都具有重要的引導作用,下游行業(yè)的發(fā)展狀況直接影響到本行業(yè)的市場空間。第四章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx有限公司2、法定代表人:孫xx3、注冊資本:1450萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxx
29、xxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2013-12-177、營業(yè)期限:2013-12-17至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事鋼結構相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界,對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速
30、、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不
31、斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、
32、公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額14470.9211576.7410853.19負債總額8256.826605.466192.61股東權益合計6214.104971.284660.58公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入58813.6047050.8844110.20營業(yè)利潤12856.1110284.899642.08利潤總額10377.098301.677782.82凈利潤7782.826070.605603.63歸屬于母公司所有者的凈利潤7782.826070.605603.63五、
33、核心人員介紹1、孫xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、湯xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、蘇xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、彭xx,中國國籍,無永久
34、境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、賀xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6、陳xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8
35、月至今任公司監(jiān)事會主席。7、林xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、崔xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。六、 經營宗旨自主創(chuàng)新,誠實守信,讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂
36、”的經營理念,貫徹“安全、現代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現。因此,產能提升計劃是實現公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能
37、力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以
38、研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主
39、創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整
40、合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水
41、平,實現整體業(yè)務的協同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,
42、并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才
43、成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第五章 產品方案與建設規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積62667.00(折合約94.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積111423.21。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx噸鋼結構,預計年營業(yè)收入86600.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、
44、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1鋼結構噸xxx2鋼結構噸xxx3鋼結構噸xxx4.噸5.噸6.噸合計xx86600.00鋼結構工程屬于大型專業(yè)化生產,固定資產投資較大,生產工程復雜,回收投資周期較長。企業(yè)不僅需要在前期技術研發(fā)、設計和原材料采購中投入大量資金,而且需要在生產、安裝過程中
45、有足夠的資金保證。另外,如承接大型建筑施工工程,工程周期較長,結算時間長,對企業(yè)的資金周轉能力和流動資金的要求較高,因此鋼結構行業(yè)具有較高的資金門檻。第六章 建筑工程技術方案一、 項目工程設計總體要求(一)工程設計依據建筑結構荷載規(guī)范建筑地基基礎設計規(guī)范砌體結構設計規(guī)范混凝土結構設計規(guī)范建筑抗震設防分類標準(二)工程設計結構安全等級及結構重要性系數車間、倉庫:安全等級二級,結構重要性系數1.0;辦公樓:安全等級二級,結構重要性系數1.0;其它附屬建筑:安全等級二級,結構重要性系數1.0。二、 建設方案(一)結構方案1、設計采用的規(guī)范(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)國家及地方現行的
46、有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;(3)當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現澆鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積111423.21,其中:生產工程70974.12,倉儲工程
47、18138.34,行政辦公及生活服務設施9992.92,公共工程12317.83。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程19552.1070974.129247.571.11#生產車間5865.6321292.242774.271.22#生產車間4888.0217743.532311.891.33#生產車間4692.5017033.792219.421.44#生產車間4105.9414904.571941.992倉儲工程9024.0518138.341716.412.11#倉庫2707.215441.50514.922.22#倉庫2256.014534
48、.59429.102.33#倉庫2165.774353.20411.942.44#倉庫1895.053809.05360.453辦公生活配套2090.579992.921548.093.1行政辦公樓1358.876495.401006.263.2宿舍及食堂731.703497.52541.834公共工程6768.0412317.831011.27輔助用房等5綠化工程9600.58157.57綠化率15.32%6其他工程15466.2261.147合計62667.00111423.2113742.05第七章 項目選址一、 項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃,應符合當地工業(yè)項目占地使用規(guī)劃的要求
49、,并與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)保護相一致。2、項目選址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其它特別需要保護的敏感性目標。3、節(jié)約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地。4、項目選址選擇應提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產設施的建設需要。5、項目選址應具備良好的生產基礎條件,水源、電力、運輸等生產要素供應充裕,能源供應有可靠的保障。6、項目選址應靠近交通主干道,具備便利的交通條件,有利于原料和產成品的運輸。通訊便捷,有利于及時反饋市場信息。7、地勢平緩,便于排除雨水和生產、生活廢水。8、應與居民區(qū)及環(huán)境污染敏感點有足夠的防護距離。二、 建設區(qū)基本情況海東
50、是青海省轄地級市,因位于青海湖以東而得名;屬于黃土高原向青藏高原過渡鑲嵌地帶,屬半干旱大陸性氣候;全市總面積1.32萬平方千米,下轄2區(qū)、4自治縣。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,海東市常住人口為1358471人。海東歷史源遠流長,在漫長的歷史演進中,河湟地區(qū)由“逐水草而居”的原始游牧狀態(tài)進入較發(fā)達的農耕文明。河湟各族人民在這片土地上共同開發(fā)建設,創(chuàng)造了燦爛的歷史文化。2016年12月,被列為第三批國家新型城鎮(zhèn)化綜合試點地區(qū)。全市地區(qū)生產總值首次突破500億大關,達到514.6億元、同比增長4.7%,高于全省全國增速;規(guī)上工業(yè)增加值增長2.4%;實現社會消費品零售總額12
51、1.27億元、增長3.9%;地方一般公共預算收入26.92億元、增長31.8%;城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入33509元、增長4.8%,農村常住居民人均可支配收入12444元、增長7%。黃河出省斷面II類水質、湟水河出省斷面IV類水質達標率均為100%,全市環(huán)境空氣質量優(yōu)良率為95%。城鎮(zhèn)新增就業(yè)9513人,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.2%。居民消費價格漲幅控制在2.8%以內,物價總體平穩(wěn)。各項存貸款余額分別達到655.63億元和485.23億元,存貸比為74%,較年初上升5.7個百分點??爝f服務業(yè)務量和業(yè)務收入分別增長26.2%和47.7%;保險業(yè)保費收入11.85億元、增長7.1%。全市地區(qū)生產
52、總值年均增長7.5%,三次產業(yè)比重由2015年的14:50:36調整為2020年的15:38:47,財政一般公共預算收入年均增長10.8%,城市建成區(qū)面積達到66.3平方公里,全體居民人均可支配收入年均增長10%,森林覆蓋率提升至36%。全市17.57萬絕對貧困人口實現“清零”。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展立足新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,積極融入新發(fā)展格局,以推動高質量發(fā)展為主題,以深化供給側結構性改革為主線,以改革創(chuàng)新為根本動力,以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的,以實現城鄉(xiāng)統(tǒng)籌新海東高質量發(fā)展為目標,鞏固拓展疫情防控和經濟社會發(fā)展成果,更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全,扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保
53、”任務,奮力推進“一優(yōu)兩高”,努力保持經濟運行在合理區(qū)間,確?!笆奈濉遍_好局。四、 社會經濟發(fā)展目標“十四五”主要預期目標是:地區(qū)生產總值同比增長6.5%左右,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6%,固定資產投資同比增長6%,社會消費品零售總額同比增長7%,居民人均可支配收入與經濟增長保持基本同步;城鎮(zhèn)新增就業(yè)9000人,農村勞動力轉移就業(yè)49萬人次,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.5%以內,居民消費價格漲幅控制在3%左右;全市空氣質量優(yōu)良天數比例保持在85%以上,黃河水質保持在II類以上,湟水河出省斷面水質達到III類,節(jié)能降碳減排控制在國家規(guī)定目標以內;糧食總產量保持在53.5萬噸以上。五、 產業(yè)發(fā)展方
54、向持續(xù)優(yōu)化投資結構圍繞“兩新一重”,加快建設以5G、物聯網、工業(yè)互聯網為代表的通信網絡基礎設施,布局以云計算、區(qū)塊鏈等為代表的算力基礎設施。協調推進西成鐵路、機場三期、南繞城高速東延、109國道改擴建等省級重大項目。培育發(fā)展總部經濟、平臺經濟等新型市場主體,完善與國內外市場接軌的商貿物流體系。六、 項目選址綜合評價項目選址應統(tǒng)籌區(qū)域經濟社會可持續(xù)發(fā)展,符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全,滿足項目科研、生產要求,社會經濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協調發(fā)展。 第八章 運營管理模式一、 公司經營宗旨自主創(chuàng)新,誠實守信,讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。二、 公司的目標、主要職責(一
55、)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、鋼結構行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和鋼結構行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動
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