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文檔簡介
1、風險分級管控制度一、目的為全面落實公司安全生產(chǎn)風險分級管控主體責任 , 確保風險有效 受控, 構建安全生產(chǎn)長效機制,從根本上化解或降低安全風險,防范 生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結合公司實際,制訂本制度。二、范圍 適用于公司范圍內(nèi)安全風險的辨識、評價分級和控制管理。三、編制依據(jù) 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 ( 2014 年修訂執(zhí)行); 云南省安全生產(chǎn)條例 (2018 年 1 月 1 日執(zhí)行); 中華人民共和國建筑法 (2011 年修訂執(zhí)行); 建設工程安全生產(chǎn)管理條例 ( 2004 年 2 月 1 日起執(zhí)行); 企業(yè)職工傷亡事故分類標準 GB6441-860 ; 生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼 GB1
2、3861-2009 。四、術語和定義1、危險源(風險點):危險源是指一個系統(tǒng)中具有潛在能量和物 質(zhì)釋放危險的、 可造成人員傷害、 在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為 事故的部位、區(qū)域、場所、空間、崗位、設備及其位置。它的實質(zhì)是 具有潛在危險的源點或部位,是爆發(fā)事故的源頭,是能量、危險物質(zhì) 集中的核心,是能量從那里傳出來或爆發(fā)的地方。2、風險辨識:識別風險點的存在并確定其特性的過程。3、風險評價分級:評估風險大小以及確定風險是否可容許的全 過程。五、機構設置1. 企業(yè)是安全生產(chǎn)風險分級管控的責任主體, 在公司和項目部分 別建立安全生產(chǎn)風險管控領導小組,負責安全風險分級管控的研究、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導工作
3、,對安全風險分級管控建設全面負責。2. 公司建立以總經(jīng)理為組長的體系建設和運行領導機構, 副組長 為分管生產(chǎn)副總經(jīng)理、分管安全副總經(jīng)理;成員包括監(jiān)審部負責人、 技術總工、水電負責人、機械管理負責人、安全科負責人、財務負責 人、人事部負責人、各項目部負責人等組成。領導機構負責統(tǒng)籌體系 建設的計劃制定、人員配置、財務資源等事項,指導和協(xié)調(diào)體系建設 的各項工作。日常辦事機構設置在安全科。3. 項目部風險管控工作小組由項目負責人任組長, 成員為項目技 術負責人、安全員、土建 / 水電施工員、機械員、資料員、班組長等 人組成。 項目部各崗位管理人員、 作業(yè)人員應全員參與風險分級管控 活動的實施中,確保風
4、險分級管控活動涉及工程項目的各區(qū)域、 場所、 崗位、各項作業(yè)活動和管理活動, 確保施工現(xiàn)場危險源辨識的全面性、 時效性。六、職責1. 公司職責: 公司風險管控領導小組負責公司級風險分級管控體系的建立 與運行,負責對項目部安全生產(chǎn)風險分級管控小組的工作進行監(jiān)督指 導; 公司應建立風險分級管控管理制度, 明確各部門、 各崗位的風 險管控職責;。 公司應掌握風險的分布情況、 可能后果、 控制措施及可能存在 的隱患; 負責公司級安全生產(chǎn)風險評估工作的開展, 公司施工活動危險源識別、分析、評價等工作,及時制定更新安全生產(chǎn)風險分級管控 清單; 公司負責對一級風險進行管控, 對其他級別風險的管控進行監(jiān) 督指
5、導。2. 項目部職責: 項目部風險管控領導小組負責項目風險分級管控體系的建立 與運行,負責對施工作業(yè)班組風險分級管控工作進行監(jiān)督指導; 項目部建立風險分級管控管理制度, 明確各各崗位的風險管控 職責; 項目部掌握風險的分布情況、 可能后果、 控制措施及可能存在 的隱患; 負責項目部安全生產(chǎn)風險評估工作的開展, 施工活動危險源識 別、分析、評價等工作, 及時制定更新 安全生產(chǎn)風險分級管控清單 ; 負責落實一級風險管控措施,實施二級風險管控工作,對三、 四級風險的管控進行監(jiān)督指導。3. 班組職責: 負責本施工作業(yè)班組涉及的風險分級管控體系的運行,負責對施工作業(yè)人員風險分級管控進行監(jiān)督指導; 掌握本
6、施工作業(yè)班組風險的分布情況、可能后果、控制措施 及可能存在的隱患; 負責本施工作業(yè)班組安全生產(chǎn)風險評估工作的開展,對作業(yè)班組施工活動發(fā)現(xiàn)的危險源及時上報項目部; 負責落實一、 二級風險管控措施,實施三級風險管控工作,對四級風險的管控進行監(jiān)督指導; 對本班組作業(yè)人員的施工作業(yè)活動進行風險管控交底。4. 施工作業(yè)人員職責: 掌握本施工作業(yè)班組風險的分布情況、 可能后果、 控制措施及 可能存在的隱患; 對本崗位施工活動發(fā)現(xiàn)的危險源及時上報施工作業(yè)班組; 負責落實一、 二、三級風險管控措施, 實施四級風險管控工作。七、風險點的分類根據(jù)公司生產(chǎn)的特點及生產(chǎn)現(xiàn)場的實際情況, 將公司范圍內(nèi)的風 險點分成以下
7、兩大類:1. 生產(chǎn)現(xiàn)場及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、 作業(yè)環(huán)境的不安全因 素及管理缺陷;2. 作業(yè)過程中人的不安全行為。八、風險點辨識的方法 公司及項目采用作業(yè)條件危險性分析法或風險矩陣分析法對施 工現(xiàn)場存在安全風險點進行評價分級。1. 靜態(tài)分析 :以安全檢查表法( SCL )對生產(chǎn)現(xiàn)場及其他區(qū)域的 物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進行識別。1)安全檢查表編制的依據(jù) 有關標準、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定; 國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況; 系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施; 分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料; 有關研究成果,同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。2 )安全檢查表分析步驟 按專業(yè)列出設備設
8、施清單( 參照表 1-1)表1-1設備設施清單專業(yè):NO:序號設備名稱I所在部位備注12 確定編制人員。 包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員,如技術工、班組 長、機修員、技術員、安全員等。 熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結構、功能、工藝流程、操作條件、布 置和已有的安全衛(wèi)生設施。 收集資料。收集有關安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、制度及本 系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料,作為編制安全檢查表的依據(jù)。 判別危害因素。按功能或結構將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元,逐個分析潛在的危險因素。 列出安全檢查分析評價表。 針對危險因素和有關規(guī)章制度、以往的事故教訓以及本單位的檢驗, 確定安全檢查表的要點和內(nèi)容, 填 入安全檢查分析(SCL )評價
9、表(參照表1-2)相應內(nèi)容。表1-2安全檢查分析(SCL)評價表區(qū)域/分部分項(工藝過程):裝置/設備/設施:NO:備注 建議改正/控制-施風險等級 風險度F 重度3 嚴程V 匕匕厶冃可性(L安制措施有密現(xiàn)全rl生偏差的主標準1一 一 / 一 一 一 檢項序號“肯di要后果2分析日期:分析人員:2. 動態(tài)分析:以作業(yè)危害分析法(JHA)并按照作業(yè)步驟分解逐一對 作業(yè)過程中的人的不安全行為進行識別。1 )作業(yè)活動的劃分按作業(yè)區(qū)域/分部分項和作業(yè)類別(檢維修類、生產(chǎn)操作類)進行劃分。2)作業(yè)危害分析的主要步驟 劃分并確定作業(yè)活動,填入作業(yè)活動清單(參照表2-1)表2-1作業(yè)活動清單NO序號作業(yè)區(qū)
10、域作業(yè)活動作業(yè)類別備注12 將每項作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟 (注:應按實際 作業(yè)劃分,要讓別人明白這項作業(yè)時如何進行的, 對作業(yè)人員能起到 指導作用。如果作業(yè)流程長、 步驟多,可先將該作業(yè)活動分為幾大塊,每塊為一個大步驟,再將大步驟分為幾個小步驟)。 辨識每一步驟的潛在危害填入工作危害分析(JHA )評價表(參照表2-2)。表2-2工作危害分析(JHA)評價表作業(yè)區(qū)域:作業(yè)活動:NO:序 號工作 步驟危害或潛在事件 (人、物、作業(yè)環(huán)境、管理)主要 后果現(xiàn)有控制 措施可能性(L)嚴重 程度(S)風險 度(R)風險等級建議改 正/控制 措施分析人:分析日期: 對危害因素產(chǎn)生的主要后果分析
11、。按照風險點的分類對危害因素產(chǎn)生的主要后果進行分析。3.風險矩陣法(L S)本方法的風險度(危險性)是指事件發(fā)生的可能性與事件后果的 結合。即:R=L X SL 代表事故發(fā)生的可能性S 代表事件后果嚴重性R代表風險值本風險矩陣法把風險等級分為4級,分別是:一級(很高)級(高)、三級(中)、四級(低)。風險矩陣法(LS)判斷準則:標準表3-1事故發(fā)生的可能性L判斷準則等級在現(xiàn)場沒有米取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未發(fā)生過置、沒有個人防護用品等)J任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,
12、但未有效執(zhí)行或控制措施 不當,或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生 沒有保護措施(如沒有保護裝3未嚴格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有 監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事 件。危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范- 控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生事故或事件。 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當高,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或 事件。1等級法律、法規(guī)及其他要求表3-2事件后果嚴重性S判別準則財損失/萬元人員停工企業(yè)形象違反法律、法規(guī)和標準死亡50潛在違反法規(guī)喪勞和標準不符合上級公 司或行業(yè)的安 全方針、制度、
13、規(guī)定等不符合企業(yè)的 安全操作程 序、規(guī)定完全符合25風險度20-2515-16-9-12動能力 截肢、 骨折、 聽力喪失、慢性病輕受傷、間歇不舒 服無傷亡1010無損失部分裝置 (2套)或 設2套裝置停“ 工、或謐停工1套裝置停 工或備重大國際 影響行業(yè)內(nèi)、 省內(nèi)影響地區(qū)影響受影響不 大,幾乎不 停工公司及周 邊圍沒有停工表3-3 安全風險等級判定準則及控制措施 等級應米取的行動/控制措施巨大風險重大風險中等形象沒有士 口受損在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作 業(yè),對改進措施進行評估采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及估實施期立刻立即或近期整改可考慮建立目標、 建立操作規(guī)程,
14、 加強年內(nèi) 培訓及溝胎理可接受、輕微或可忽略的風險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導福 定期檢查或無需采用控制措施有條件、 有經(jīng) 時治理 8或需保存錄后果等級(S)表3-4風險矩陣表3 低 低 中 中高2 低 低 低 低中1 -低-低低1314亠臺匕兒九、風險評價分級根據(jù)風險危險程度,按照從高到低的原則劃分為一、二、三、四 等四個風險級別,分為 “紅、橙、黃、藍”四級(紅色最高)。1. 一級風險,即重大風險,意指現(xiàn)場的作業(yè)條件或作業(yè)環(huán)境非常 危險,現(xiàn)場的危險源多且難以控制,如繼續(xù)施工,極易引發(fā)群死群傷 事故,或造成重大經(jīng)濟損失。2. 二級風險,即較大風險, 意指現(xiàn)場的施工條件或作業(yè)環(huán)境處于 一種不安
15、全狀態(tài),現(xiàn)場的危險源較多且管控難度較大,如繼續(xù)施工, 極易引發(fā)一般生產(chǎn)安全事故,或造成較大經(jīng)濟損失。3. 三級風險,即一般風險,意指現(xiàn)場的風險基本可控,但依然存 在著導致生產(chǎn)安全事故的誘因, 如繼續(xù)施工, 可能會引發(fā)人員傷亡事 故,或造成一定的經(jīng)濟損失。4. 四級風險,即低風險,意指現(xiàn)場所存在的風險基本可控,如繼 續(xù)施工,可能會導致人員傷害,或造成一定的經(jīng)濟損失。對于現(xiàn)場所 存在的低風險, 雖不需要增加另外的控制措施, 但需要在工作中逐步 加以改進。十、風險分級管控項目部根據(jù)風險分級情況制定風險控制措施策劃,依次按照工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施以應急措施等五 個邏輯順序?qū)?/p>
16、每個風險點制定相應的實施風險管控措施。 風險分級管 控措施可以采用專項施工方案、安全技術交底、重大危險源公示、班 前教育、 應急預案等, 公司及項目部根據(jù)風險嚴重程度和危害大小對 不同等級的風險采用上述多項管控措施進行綜合管控。一級風險的管控, 由公司制定管控方案,掛牌督辦,項目部組織 實施;二級風險的管控, 由項目部負責組織實施, 公司組織監(jiān)督指導; 三級風險的管控,由施工班組負責組織實施,項目部負責監(jiān)督指導。 四級風險的管控, 由施工作業(yè)人員進行實施, 施工作業(yè)班組長負責監(jiān) 督指導。1. 風險管控原則如下:四級:輕度(一般)危險,可以接受(或可容許的) ??剖覒?起關注,負責 4 級危害
17、因素的控制管理,所屬班組具體落實;需要監(jiān) 視來確保控制措施得以維持現(xiàn)狀,保留記錄。三級:中度(顯著)危險,需要控制整改。公司、科室應引起關 注,負責 3 級危害因素的控制管理,所屬科室具體落實;應制定管理 制度、規(guī)定進行控制,努力降低風險,應仔細測定并限定預防成本, 在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風險措施。 在嚴重傷害后果相關的場合, 必須 進一步進行評價,確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。二級:高度危險(重大風險) ,必須制定措施進行控制管理。公 司對重大及以上風險危害因素應重點控制管理, 具體由安全科和各職 能部門根據(jù)職責分工具體落實。 當風險涉及正在進行中的工作時, 應 采取應急措施,并根
18、據(jù)需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或 配給資源、限期治理,直至風險降低后才能開始工作。一級:不可容許的(巨大風險) ,極其危險,必須立即整改,不 能繼續(xù)作業(yè)。只有當風險已降低時,才能開始或繼續(xù)工作。如果無限 的資源投入也不能降低風險, 就必須禁止工作, 立即采取隱患治理措 施。2. 風險控制措施應包括:( 1)工程技術措施,實現(xiàn)本質(zhì)安全;( 2)管理措施,規(guī)范安全管理,包括建立健全各類安全管理制 度和操作規(guī)程;完善、落實事故應急預案;建立檢查監(jiān)督和獎懲機制 等;( 3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;( 4)個體防護措施,減少職業(yè)傷害。( 5)應急處置措施,將危險降到最低。3. 在選擇風險控制措施時,應考慮:( 1)可行性和可靠性;( 2)先進性和安全性;( 3)經(jīng)濟合理性及經(jīng)營運行情況;( 4 )可靠的技術保證和服務。4. 風險控制措施評審:控制措施應在實施前針對以下內(nèi)容評審:( 1)措施的可行性和有效性;( 2)是否使風險降低到可容許水平;( 3)是否產(chǎn)生新的危害因素;( 4)是否已選定了最佳的解決方案;( 5)是否會被應用于實際工作中。十一、風險管控執(zhí)行程序1. 安全科每年定期組織制定 “風險點辨識及風險評估計劃 ” ,經(jīng) 分管領導批準后下發(fā)執(zhí)行。公司、部門 / 項目風險評估小組,對 “ 風 險點辨識及風險評估計劃
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