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文檔簡介

1、四川省攀枝花市鹽邊縣永興鎮(zhèn)2016年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作(一)主要職能。1、貫徹執(zhí)行國家有關財政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章;擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政發(fā)展規(guī)劃及其他有關政策。2、編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預算草案并組織執(zhí)行;向鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大報告財政決算 ;管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支。3、管理各類政策性補貼等資金, 建立惠農資金補助對象 管理新機制, 進一步完善財政補貼農民資金“一卡 (折 )通”發(fā)放 機制。4、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)耕地占用稅和契稅的征收管理;管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府非稅收入。5、負責對各類專項資金的監(jiān)管, 提高財政資金使用效率。6、提出加強財政管理的政策建議 ;負責財政、稅收政策 法規(guī)的宣傳工作。7、執(zhí)行

2、會計集中核算,落實“鄉(xiāng)財縣管、村帳鄉(xiāng)監(jiān)”、 “農 村三資代理服務”等管理制度, 嚴格按照上級財政部門規(guī)定的 工作程序開展工作,充分發(fā)揮財政資金效益。8、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位的國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。9、負責做好農村綜合改革和社會主義新農村建設相關工作。10、承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及上級財政部門交辦的其他事 項。二、部門概況我鎮(zhèn)下屬二級單位 2 個,其中行政單位 1 個,其他事業(yè) 單位 1 個。三、收支決算總體情況2016 年永興鎮(zhèn)本年收入合計 1571 萬元,其中:財政撥 款收入 1571 萬元,占 100% 。2016 年永興鎮(zhèn)本年支出合計 1588 萬元,其中:基本支 出 1008 萬元,占

3、63.48% ;項目支出 580 萬元,占 36.52% 。四、財政撥款收支決算情況永興鎮(zhèn) 2016 年度財政撥款收支總決算 1710 萬元。與 2015 年相比,財政撥款收、支總計各增加 172 萬元,增長 11.18% 。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況永興鎮(zhèn) 2016 年度一般公共預算財政撥款支出 1588 萬 元,占本年支出合計的 100% 。與 2015 年相比,一般公共 預算財政撥款增加 191 萬元,增長 13.67% 。(柱狀圖)(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況永興鎮(zhèn) 2016 年一般公共預算財政撥款支出 1588 萬元,

4、 主要用于以下方面 :一般公共服務支出 397 萬元,占 25% ; 文化體育與傳媒支出 31 萬元, 占 2%;社會保障和就業(yè)支出 331 萬元,占 21% ;醫(yī)療衛(wèi)生支出 77 萬元,占 5%;農林 水支出697萬元,占44%。住房保障支出52萬元,占3% ;< (餅狀圖)(三) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1. 一般公共服務支出情況一般公共服務支出 - 人大事務 - 行政運行( 2010101 ): 2016 年決算數(shù)為 14.76 萬元,完成預算 100% 。一般公共服務支出 - 人大事務 - 人大會議( 2010104 ): 2016 年決算數(shù)為 5.6 萬元,完成預算

5、 100% 。一般公共服務支出 -政府辦公廳(室)及相關機構事務 行政運行( 2010301 ): 2016 年決算數(shù)為 260.4 萬元,完成 預算 99.23% 。年度結轉結余資金 1.8 萬元。一般公共服務支出 -政府辦公廳(室)及相關機構事務 一般行政管理事務 ( 2010302 ):2016 年決算數(shù)為 23.5 萬元, 完成預算 38.4% 。年度結轉結余資金 37.7 萬元。一般公共服務支出 -政府辦公廳(室)及相關機構事務 事業(yè)運行( 2010350 ):2016 年決算數(shù)為 9.68 萬元,完成預 算 100% 。一般公共服務支出 - 財政事務 - 行政運行( 2010601

6、 ): 2016 年決算數(shù)為 23.26 萬元,完成預算 100% 。一般公共服務支出 - 財政事務 - 事業(yè)運行( 2010650 ): 2016 年決算數(shù)為 9.68 萬元,完成預算 100% 。一般公共服務 支出-民族 事務- 其他 民族事務支出 (2012399 ):2016 年決算數(shù)為 0.6 萬元,完成預算 100% 。一般公共服務支出-群眾團體事務-行政運行 ( 2012901 ):2016 年決算數(shù)為 10.85 萬元,完成預算 100% 。一般公共服務支出 -黨委辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行( 2013101 ): 2016 年決算數(shù)為 29.08 萬元,完成 預算

7、100% 。2016 年決算數(shù)為 * 萬元,完成預算 100%2016 年決算數(shù)為 * 萬元,完成預算 100%2. 文化體育與傳媒文化體育與傳媒支出 -文化-群眾文化(2070109 ):2016 年決算數(shù)為 :30.58 萬元,完成預算 100% 。3. 社會保障和就業(yè)社會保障和就業(yè)支出 -人力資源和社會保障管理事務 -社 會保險經(jīng)辦機構 ( 2080109 ):2016 年決算數(shù)為 :19.07 萬元, 完成預算 100% 。社會保障和就業(yè)支出 -民政事務管理 - 基層政權和社區(qū)建 設(2080208 ):2016 年決算數(shù)為 :38 萬元,完成預算 100% 。社會保障和就業(yè)支出 -民

8、政事務管理 - 其他民政管理事務 支出( 2080299 ): 2016 年決算數(shù)為 :57.75 萬元,完成預算 100% 。社會保障和就業(yè)支出 -行政事業(yè)單位離退休 - 未歸口管理 的行政單位離退休 ( 2080504 ):2016 年決算數(shù)為 :2.0 萬元, 完成預算 100% 。社會保障和就業(yè)支出 -行政事業(yè)單位離退休 - 機關事業(yè)單 位基本養(yǎng)老保險繳費支出 ( 2080505 ):2016 年決算數(shù)為 :77 萬元,完成預算 100% 。社會保障和就業(yè)支出 -撫恤-死亡撫恤(2080801 ):2016 年決算數(shù)為 :2.43 萬元,完成預算 100% 。社會保障和就業(yè)支出 -撫恤

9、-傷殘撫恤(2080802 ):2016 年決算數(shù)為 :1.08 萬元,完成預算 100% 。社會保障和就業(yè)支出 -自然災害生活救助 - 地方自然災 害生活補助( 2081502 ): 2016 年決算數(shù)為 :17 萬元,完成 預算 100% 。社會保障和就業(yè)支出 - 特困人員供養(yǎng)助 - 農村五保供養(yǎng) 支出(2082102 ):2016 年決算數(shù)為 :117.12 萬元, 完成預算 100% 。4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 -計劃生育事務 -其他計劃生育 事務支出( 2100799 ) :2016 年決算數(shù)為 77.36 萬元,完成 預算 100% 。5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社

10、區(qū)支出 - 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 - 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管 理( 2120201 ):2016 年決算數(shù)為 0.3 萬元,完成預算 100% 。6. 農林水支出農林水支出 -農業(yè) -事業(yè)運行 ( 2130104 ):2016 年決算數(shù) 為 92.79 萬元,完成預算 100% 。農林水支出 -農業(yè) -病蟲害控制 ( 2130108 ):2016 年決算 數(shù)為 13.9 萬元,完成預算 100% 。農林水支出 -農業(yè) -防災救災 (2130119 ):2016 年決算數(shù) 為 15 萬元,完成預算 100% 。農林水支出 -農業(yè) - 農村道路建設 ( 2130142 ):2016 年 決算數(shù)為 22 萬

11、元,完成預算 85% 。該科目年度結轉結余資 金 3.9 萬元。農林水支出-農業(yè)-對高校畢業(yè)生到基層任職補助 (2130152 ) :2016 年決算數(shù)為 7.3 萬元,完成預算 100% 。農林水支出 -林業(yè) - 林業(yè)事業(yè)機構 ( 2130204 ):2016 年 決算數(shù)為 12.65 萬元,完成預算 100% 。農林水支出 -水利 -防汛( 2130314 ) :2016 年決算數(shù)為 4.96 萬元,完成預算 29.34% 。年度結轉結余資金 11.8 萬元。農林水支出 - 水利 - 大中型水庫移民后期扶持專項支出 (2130321 ):2016 年決算數(shù)為 13.47 萬元,完成預算 1

12、00% 。農林水支出 -水利 -其他水利支出 ( 2130399 ):2016 年決 算數(shù)為 0.12 萬元,完成預算 100% 。農林水支出 - 農村綜合改革 - 對村級一事一議的補助 ( 2130701 ) :2016 年決算數(shù)為 129.18 萬元,完成預算 100% 。農林水支出 -農村綜合改革 - 對村民委員會和村黨支部 的補助( 2130705 ):2016 年決算數(shù)為 385.73 萬元,完成預 算 100% 。7. 資源勘探資源勘探信息等支出 -安全生產(chǎn)監(jiān)管 - 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管 支出(2150699 ):2016 年決算數(shù)為 0.75 萬元,完成預算 15% 。 該科目年度結

13、轉結余資金 4.24 萬元。8. 住房保障支出住房保障支出-住房改革支出-住房公積金 ( 2210201 ):2016 年決算數(shù)為 52.89 萬元,完成預算 100% 。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況永興鎮(zhèn) 2016 年一般公共預算財政撥款基本支出 1008 萬元,其中:人員經(jīng)費 842.35 萬元,主要包括:基本工資 139.79 萬 元、津貼補貼 197.33 萬元、獎金 56.18 萬元、績效工資 37.79 萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 77.04 萬元、其他社 會保障繳費 26.97 萬元、其他工資福利支出 3.24 萬元、 退休 費 1.85 完萬元、撫恤金 1.

14、08 萬元、生活補助 247.26 萬元、 醫(yī)療費 0.72 萬元、獎勵金、住房公積金 52.89 萬元。公用經(jīng)費 165.68 萬元,主要包括:辦公費 79 萬元(其 中 58 萬元為村級辦公費轉入村級賬戶) 、水費 2.2 萬元、電 費 3 萬元、郵電費 3.3 萬元、差旅費 17.34 萬元、維修(護) 費 8.31 萬元、 會議費 14.8 萬元、 公務接待費 0.22 萬元、 委托業(yè)務費 2.6 萬元、 工會經(jīng)費 6.75 萬元、福利費 4.65 萬元、 工車運行維護費 13.9 萬元、其他交通費 9.5 萬元。七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況 (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算

15、總體情況說明 永興鎮(zhèn) 2016 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 14.12 萬元,完成預算 83% ,其中:因公出國(境)費支出決算為 0 萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為 13.89 萬元, 完成預算 92.6% ;公務接待費支出決算為 0.22 萬元,完成 預算 11% 。2016 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比 2015 年 增 加 2.7 萬元, 增長 24% ,其中: 因公出國(境)費支出決算 增加 0 萬;公務用車購置及運行維護費支出決算 增加 2.73 萬元,增長 24% ;公務接待費支出決算 與上年持平, 增減變 動的主要原因是 2016 年工作任務重,開展了

16、二灘庫區(qū)網(wǎng)箱 拆除以及村級換屆選舉等重大工作,導致公務用車運行維護 費有所增加。(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2016 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國 (境)費支出決算 0 萬元, 占 0% ;公務用車購置及運行維 護費支出決算 13.89 萬元,占 0.87% ;公務接待費支出決算 0.22 萬元, 占 0.014% 。1. 因公出國(境)經(jīng)費2016 年因公出國(境)費 0 萬元。全年安排因公出國(境)團組 0 次,出國(境) 0 人。2. 公務用車購置及運行維護費2016 年公務用車購置及運行維護費 13.89 萬元 ,其中: 公務用車購置支出 0 萬元。全

17、年按規(guī)定更新購置公務用 車0 輛,其中:轎車 0輛、金額 0萬元,越野車 0輛、金額 *萬元,載客汽車 * 輛、金額 0 萬元 0 。截至 2016 年 12 月 底,單位共有公務用車 2 輛,其中:越野車 1 輛、皮卡車 1 輛。公務用車運行維護費支出 13.89 萬元。主要用于 2016 年下村開展烤煙工作、二灘網(wǎng)箱拆除工作、護林防火工作、 防汛抗旱工作、村社換屆選舉工作、信訪維穩(wěn)工作等所需的 公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。3. 公務接待費2016 年公務接待費 0.22 萬元。主要用于執(zhí)行公務、開 展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接 待 58 批次,

18、 250 人,共計支出 0.2 萬元。八、名詞解釋1. 財政撥款收入:指省級、縣級財政當年撥付的資金。2. 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動 所取得的收入。3. 經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動 之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。4. 其他收入: 指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入5. 用事業(yè)基金彌補收支差額: 指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排 當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單 位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支 差額的基金)彌補本年度收支

19、缺口的資金。6. 年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7. 一般公共服務(類):指反映政府提供一般公共服務的支出。 01(款):指各級人民代表大會的支出。 01 (項):反映行政 單位的基本支出。 04 (項):指人大召開人民代表大會等專 門會議的支出。 03(款):指政府及相關機構的支出。 01(項): 反映行政單位的基本支出。 02 (項):反映行政單位未單獨 設置項及科目的其他項目支出。 99 (項):反映除上述項目 以外的其他政府辦公廳 (室)及相關機構事務支出。 06(款): 反映財政事務方面的支出。 50 (項):反映事業(yè)單位的基本 支出 (不

20、包括實行公務員管理的事業(yè)單位 )后勤服務中心、醫(yī) 務室等附屬事業(yè)單位。 31 (款):指黨委辦公廳(室)及相 關機構的支出。 01(項):反映行政單位的基本支出。8. 文化體育與傳媒(類)反映政府在文化、文物、體育、廣 播影視、薪方面的支出。 01 (款)反映政府用于公共文化設 施藝術表演團體及文化藝術活動等方面的支出。 09 (項): 指反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館,藝術館支出"XT o9. 社會保障和就業(yè) (類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的 支出。 01(款)反映人力資源和社會保障管理事務支出。09(項):指社會保險經(jīng)辦機構開展業(yè)務工作的之支出。 02 (款):反映

21、民政管理事務支出。 08(項):反映開展村民自 治、村務公開等基層政權和社區(qū)建設工作的支出。99 (項)反映敬老院的各項支出。05 (款)05 (項)反映機關事 業(yè)單位實施養(yǎng)老保保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。 08(款)指各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。 01 (項)反映遺屬人員的補助費。 02(項)反映傷殘人員的傷 殘補助。10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類) :反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計 劃生育管理方面的支出。 07 (款) :指計劃生育方面的支出。 99(項):指其他用于計劃生育管理事務方面的支出。11. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) :指政府城鄉(xiāng)社會事務的支出。 05 (款):指城鄉(xiāng)社區(qū)街道清掃、垃圾清運、園林綠化等支出。01 (項):指城鄉(xiāng)社區(qū)街道清掃、垃圾清運、園林綠化等支 出。12. 農林水支出(類) :反映政府農林水事務支出。 01(款) 反映財政用于農業(yè)公益事業(yè)等方面的支出。 04(項)反映農 業(yè)事業(yè)單位的基本支出。 08 (項) :反映用于病蟲害及疫情 監(jiān)測,疫畜撲殺補償及勞務補助的支出。 52(項)反映對高 校畢業(yè)生到基層任職的補助支出。 07 (款)反映農村綜合改 革方面的支出。 05 (項)反映財政對村

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