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文檔簡介

1、 . . . *電器審記錄二零一一年四月九日* 電 器 有 限 公 司年 度 審 計 劃QR/*8.2.2B01 NO.審核目的:驗證質(zhì)量管理體系的有效性和符合性以與認(rèn)證產(chǎn)品的一致性備 注 月 份部 門1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月質(zhì)量負(fù)責(zé)人管理者代表已計劃已實施審 核審 核已驗證辦 公 室生產(chǎn)供應(yīng)部技術(shù)質(zhì)量部銷 售 部車 間倉 庫計劃人: 批準(zhǔn)人:計劃日期: 批準(zhǔn)日期:* 電 器 有 限 公 司 審 實 施 計 劃QR/*822B02 1 審核目的: 驗證質(zhì)量管理體系的有效性和符合性以與認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。2 審核依據(jù):ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)

2、量保證能力要求、質(zhì)量手冊、程序文件。3 審核圍:質(zhì)量體系所涉與的所有部門、過程和場所。4 審核覆蓋產(chǎn)品:交流接觸器、熱過載繼電器、磁力起動器和專供出口的塑殼斷路器。5 審核時間: 2014年4月9日 首次會議時間 : 4月9日7時30分 末次會議時間 : 4月9日16時30分6 審核組成員: 組長: 組員: 7 現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動:首、末次會議:最高管理者或其他代表與與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動:按審核日程安排,被審核方有關(guān)人員在本崗位。8 審核安排:日 期時 間部 門涉與的體系標(biāo)準(zhǔn)要求審員4月9日7:308:00首 次 會 議A 、B8:0011:30質(zhì)量負(fù)責(zé)人

3、與最高管理層1.2 4.1 4.2.1 4.2.2 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.66.1 7.1 8.1 3C標(biāo)志的使用 產(chǎn)品一致性控制B8:0010:00辦公室4.2.3 4.2.4 5.4.1 5.5.15.5.3 6.2 8.2.2 8.2.38.4 8.5A10:0011:30銷售部門5.4.1 5.5.1 5.5.3 7.2.17.2.2 7.2.3 8.2.1 8.5產(chǎn)品一致性檢查13:0016:30生產(chǎn)供應(yīng)部(車間、倉庫)5.4.1 5.5.1 5.5.3 6.3 6.4 7.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 8.

4、2.4 8.3產(chǎn)品一致性檢查13:0016:30技術(shù)質(zhì)量部5.4.1 5.5.1 5.5.37.6 8.2.4 8.3產(chǎn)品一致性檢查、指定試驗B16:3017:00末 次 會 議A 、B編制/日期: 批準(zhǔn)/日期:* 電 器 有 限 公 司審首(末)次會議簽到表QR/*-8.2.2B-06NO.時間: ( ) 年 第 ( ) 次 首次 末次 姓 名部 門職 務(wù)姓 名部 門職 務(wù)*電器不合格項分布表QR/*-8.2.2B-07 :不合格項數(shù) 部門ISO9001:2008要求管理層技術(shù)質(zhì)量部辦公室生產(chǎn)供應(yīng)部車間合計4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.2 文件要求5.1 管理承諾5.2 以顧客有關(guān)注焦點

5、5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6 管理評審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.3 設(shè)計和開發(fā)7.4 采購7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制8.1 總則8.2 監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)合 計 日期:* 電 器 有 限 公 司部質(zhì)量管理體系審核報告QR/*-8.2.2B-05 NO.審核目的驗證公司現(xiàn)行質(zhì)量管理體系與強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求的符合程度與有效性,檢查公司持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)能否符合認(rèn)證要求,檢查公司現(xiàn)場生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式試驗樣品的

6、一致性。審核依據(jù)GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求,本公司質(zhì)量手冊、程序文件與質(zhì)量管理體系其他文件。審核圍體系覆蓋的所有部門、場所和過程。審核時間2014年4月9日審核情況綜述不符合項分析糾正和預(yù)防措施要求結(jié)論通過本次的審核,本公司的管理體系基本符合GB/T19001-2008強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求,發(fā)現(xiàn)一致性不符合,是有效的。發(fā)放圍總經(jīng)理、管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)、各相關(guān)部門編制/日期: 批準(zhǔn)/日期:* 電 器 有 限 公 司不 符 合 報 告QR/*-8.2.2B-04 NO.受審核部門部門負(fù)責(zé)人審 核 員審 核 日 期不符合事實描述:不符合:

7、 程 序標(biāo) 準(zhǔn)不符合性質(zhì): 審 核 員: 部門負(fù)責(zé)人:不符合原因分析與糾正措施:批準(zhǔn)糾正措施計劃質(zhì)量負(fù)責(zé)人:日期:糾正措施完成情況:審核組確認(rèn)意見糾正措施是否可行或有效: 是 否現(xiàn)場驗證結(jié)果是否有效: 是 否確認(rèn)人(簽名):年 月 日審核組長: 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù):1.2/4.1/4.2.1/4.2.2 審核對象與代表:管理層序號審核項目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合1234質(zhì)量管理體系圍怎樣?體系過程識別情況怎樣?體系文件有哪些?質(zhì)量手冊編制是否合理?1.24.14.2.14.2.2質(zhì)量管理體系涉與的

8、產(chǎn)品:質(zhì)量管理體系刪減的條款:刪減的理由:生產(chǎn)流程:外包過程:體系文件包括:其中有 個程序文件 個第三級文件 個質(zhì)量記錄質(zhì)量手冊編號:是否包括體系圍和引用程序:是否包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo):編制審批情況:審核員: 日期: 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù):5.1/5.2/5.3/5.4.1 審核對象與代表:管理層序號審核項目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合12345678910總經(jīng)理的管理承諾?如何向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性?如何確保顧客要求得到確定和滿足?企業(yè)的質(zhì)量方針?質(zhì)量方針的適應(yīng)性怎樣?如何評價質(zhì)量

9、方針的持續(xù)適宜性?企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)是什么,制定是否合理?質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能層次上是否得到展開?質(zhì)量目標(biāo)現(xiàn)狀怎樣?有否得到實現(xiàn)?有否對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃?5.15.25.35.4.1質(zhì)量方針:制定的依據(jù):與企業(yè)的總的宗旨適應(yīng)性:是否包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾:為制定質(zhì)量目標(biāo)是否提供了框架:質(zhì)量目標(biāo):合理性:審核員: 日期: 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù):5.5/5.6/6.1 審核對象與代表:管理層序號審核項目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合1234567891011組織機(jī)構(gòu)是否明確?各崗位人員的職責(zé)是否合理明確

10、?是否任命管理者代表并規(guī)定其職責(zé)?企業(yè)的部溝通如何進(jìn)行?管理評審的目的是什么?管理評審的周期有否規(guī)定?管理評審的輸入有哪些?管理評審的輸出有哪些?管理評審活動流程怎樣?有否進(jìn)行或策劃管理評審?為質(zhì)量管理體系配置了哪些資源,是否充分?5.5.15.5.25.5.35.66.1管理者代表: 兼職:職責(zé):目的:周期:輸入容:輸出容:流程為:審核員: 日期: 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù):7.1 審核對象與代表:管理層序號審核項目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合12345產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要否明確?產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程、文件和

11、資源是否明確?產(chǎn)品所要求的檢驗和試驗活動以與產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則是否明確?產(chǎn)品實現(xiàn)所需的質(zhì)量記錄是否明確?是否存在特定的產(chǎn)品、項目或合同,是否對其形成了產(chǎn)品質(zhì)量計劃?7.1目標(biāo)和要求:檢驗點 接收準(zhǔn)則文件審核員: 日期: 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù):8.1 審核對象與代表:管理層序號審核項目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合1是否策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程?8.1審核員: 日期: 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù):第一章 職責(zé)和資源

12、審核對象與代表:序號審核項目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合123456789有否建立文件化的質(zhì)量體系?有否任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人?質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)有否規(guī)定,其本人是否理解自己的職責(zé)?企業(yè)實際名稱、地址與申報是否相符?認(rèn)證產(chǎn)品符合的標(biāo)準(zhǔn)是什么?3C標(biāo)志使用有否形成文件?3C標(biāo)志使用情況是否符合要求?如何理解認(rèn)證產(chǎn)品的一致性?各種資源配置是否能滿足認(rèn)證產(chǎn)品穩(wěn)定生產(chǎn)的需要?文件編號: 共有 程序文件,文件符合性:任命書文號: :兼職:在 文件中有規(guī)定,其職責(zé)為:申請單位:制造商:生產(chǎn)廠:地 址:一致性:文件與編號:是否使用: 使用方式: 批準(zhǔn)書號:使用登記情況:生產(chǎn)設(shè)備:檢驗設(shè)備:基礎(chǔ)設(shè)施:工作環(huán)境:人力資

13、源:審核員: 日期: 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù):第九章 產(chǎn)品一致性控制 審核對象與代表:管理層序號審核項目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合123456有否編制了相應(yīng)的控制程序?工廠名稱和地址有否變更?變更前是否得到批準(zhǔn)?抽檢產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格和技術(shù)性能有否變更?到車間現(xiàn)場檢查產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、工藝是否發(fā)生變更?到倉庫檢查關(guān)鍵元器件和材料與其供應(yīng)商是否發(fā)生變更?若產(chǎn)品的一致性發(fā)生變更,是否向發(fā)證機(jī)構(gòu)提出申請并得到批準(zhǔn)?文件名稱和編號: 符合性:產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 技術(shù)參數(shù) 一致性材料名稱 材質(zhì)或牌號 供應(yīng)商 一致性

14、審核員: 日期: 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù):5.5.1/5.53/5.4.1 審核對象與代表:銷售部序號審核項目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合123詢問部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)?本部門與其他部門之間是如何溝通的?本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么,有否實現(xiàn)?5.5.15.5.35.4.1職責(zé):部門質(zhì)量目標(biāo):實現(xiàn)情況:審核員: 日期: 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù):7.2.1/7.2.2/7.2.3/8.5 審核對象與代表:銷售部序號審核項目標(biāo)準(zhǔn)條款

15、審 核 記 錄是否符合123456789產(chǎn)品要求包括哪些容?明示要求和隱含要求分別指什么?常規(guī)合同和特殊合同的區(qū)別是什么,其評審方式有何不同?對與產(chǎn)品有關(guān)的要否進(jìn)行了評審?合同履行情況怎樣?是否存在合同更改情況,合同更改是否得到顧客的確認(rèn)?與顧客溝通的方式有哪些?是否存在顧客對產(chǎn)品或服務(wù)的投訴或信息反饋?對顧客的投訴或信息反饋是否采取了相應(yīng)的措施處理?7.2.17.2.27.2.38.5明示要求:隱含要求:審核員: 日期: 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù):7.5.4 審核對象與代表:銷售部序號審核項目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核

16、 記 錄是否符合1234是否存在顧客提供各種財產(chǎn)?對顧客財產(chǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識、驗證、保護(hù)和維護(hù)?當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生損壞時,是否報告顧客?現(xiàn)場抽查顧客財產(chǎn)保管情況?7.5.4顧客財產(chǎn)為:審核員: 日期: 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù):8.2.1 審核對象與代表:銷售部序號審核項目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合12345收集顧客滿意信息的方法有那些?是否對顧客滿意情況進(jìn)行了調(diào)查?顧客滿意和不滿意信息評價分析結(jié)果如如何?是否針對存在的問題制定了糾正或預(yù)防措施?糾正或預(yù)防措施有效性評價8.2.18.5審核員: 日期: 年 月

17、日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù):5.5.1/5.53/5.4.1 審核對象與代表:辦公室序號審核項目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合123詢問部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)?本部門與其他部門之間是如何溝通的?本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么,有否實現(xiàn)?5.5.15.5.35.4.1職責(zé):部門質(zhì)量目標(biāo):實現(xiàn)情況:審核員: 日期: 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù):4.2.3/4.2.4 審核對象與代表:辦公室序號審核項目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合123456789101

18、1是否形成了文件控制、質(zhì)量記錄控制程序?共有哪些文件?文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)?文件的修訂狀態(tài)、更改、版本號是否得到識別?文件使用場所是否得到適用版本文件?外來文件是否進(jìn)行了登記和識別并控制其發(fā)布?是否存在文件更改情況,更改后的文件是否得到批準(zhǔn)?是否有作廢文件,對作廢文件是否進(jìn)行標(biāo)識?各種資源配置是否能滿足認(rèn)證產(chǎn)品穩(wěn)定生產(chǎn)的需要?質(zhì)量記錄保存年限有否得到規(guī)定?抽查質(zhì)量記錄保管情況?4.2.34.2.4文件編號與名稱:審核員: 日期: 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù):6.2 審核對象與代表:辦公室序號審核項目標(biāo)準(zhǔn)條款審

19、 核 記 錄是否符合123456對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必須的能力是否有規(guī)定?是否對各崗位人員的任職能力進(jìn)行了評價?當(dāng)崗位人員的能力不能滿足任職要求時,會采取哪些措施?有否對培訓(xùn)活動進(jìn)行策劃?是否按策劃要求進(jìn)行了培訓(xùn)并形成了相關(guān)記錄?對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價和驗證的方式有哪些,有否進(jìn)行?6.2主要措施有:審核員: 日期: 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù):8.2.2 審核對象與代表:辦公室序號審核項目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合123456是否編制了相應(yīng)的控制程序?詢問部質(zhì)量審核的目的是什么?審的周期有否規(guī)定?有否

20、進(jìn)行部質(zhì)量審核或策劃?審員活動的流程如何?上次審發(fā)現(xiàn)的不符合項是否采取了糾正措施,是否存在類似情況重復(fù)發(fā)生?8.2.2文件編號與名稱:符合性:目的:周期:審日期: 審員:審員能力:審員是否有審核自己主管的部門:審檢查情況是否形成了記錄:審流程:審核員: 日期: 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù):8.2.3 審核對象與代表:辦公室序號審核項目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合1 2對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的方式有哪些?有否進(jìn)行了過程監(jiān)視和測量并形成了記錄?8.2.3審核員: 日期: 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理

21、體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù):8.4 審核對象與代表:辦公室序號審核項目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合123數(shù)據(jù)分析的對象有哪些?企業(yè)實施了哪些數(shù)據(jù)分析活動?對數(shù)據(jù)分析的結(jié)果是否采取了相應(yīng)的預(yù)防措施?8.48.5審核員: 日期: 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù):8.5 審核對象與代表:辦公室序號審核項目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合12345678是否通過質(zhì)量方針、目標(biāo)審核結(jié)果、資料分析和管理評審以推進(jìn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)?是否制定了糾正和預(yù)防措施的控制程序?采取了哪些糾正措施?

22、有否對不合格的原因進(jìn)行分析?有否對糾正措施的效果進(jìn)行評價?糾正措施與預(yù)防措施的區(qū)別是什么?采取了哪些預(yù)防措施?有否對預(yù)防措施的效果進(jìn)行評價?8.5.18.5.28.5.3文件名稱和編號:審核員: 日期: 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù):5.5.1/5.53/5.4.1 審核對象與代表:技術(shù)質(zhì)量部序號審核項目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合123詢問部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)?本部門與其他部門之間是如何溝通的?本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么,有否實現(xiàn)?5.5.15.5.35.4.1職責(zé):部門質(zhì)量目標(biāo):實現(xiàn)情況:審核員: 日期: 年 月

23、日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù):7.6 審核對象與代表:技術(shù)質(zhì)量部序號審核項目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合123是否編制了相應(yīng)的控制程序?有哪些檢測設(shè)備,是否能滿足產(chǎn)品檢驗的需求?是否編制了必要的設(shè)備操作規(guī)程?檢驗員是否能熟練操作設(shè)備?是否有自校的設(shè)備或儀器,是否編有校準(zhǔn)規(guī)程?有否對檢測設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定?設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)是否得到識別?設(shè)備運行檢查的方法周期有否規(guī)定?有否進(jìn)行運行檢查?7.6文件名稱和編號:符合性:主要設(shè)備有:其數(shù)量和精度的滿足性:設(shè)備名稱檢定單位符合性有效日期審核員: 日期: 年 月 日* 電 器 有 限

24、 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù):8.2.4 審核對象與代表:技術(shù)質(zhì)量部序號審核項目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合1234567是否編制了相應(yīng)的控制程序?進(jìn)貨檢驗的項目和方法有否形成文件?有否進(jìn)行進(jìn)貨檢驗?關(guān)鍵元件定期確認(rèn)的項目、方法要求有無規(guī)定?有否對關(guān)鍵元器件進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗?例行檢驗的項目、容和要求有否形成文件?有否進(jìn)行例行檢驗?5.5.1文件名稱和編號:符合性:文件名稱和編號:檢驗項目:符合性:產(chǎn)品名稱 檢驗項目 結(jié)論 檢驗員 日期文件名稱: 周期:檢驗項目:符合性:產(chǎn)品名稱 檢驗項目 結(jié)論 檢驗員 日期審核員: 日期: 年 月 日*

25、電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù):8.2.4 審核對象與代表:技術(shù)質(zhì)量部序號審核項目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合891011確認(rèn)檢驗的項目、要求和周期有否規(guī)定?有否進(jìn)行確認(rèn)檢驗?過程檢驗有否進(jìn)行?指定試驗8.2.4文件名稱和編號: 周期檢驗項目:符合性:產(chǎn)品名稱 檢驗項目 結(jié)論 檢驗員 日期產(chǎn)品名稱 檢驗項目 結(jié)論 審核員: 日期: 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù):8.3 審核對象與代表:技術(shù)質(zhì)量部序號審核項目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合12345

26、是否編制了相應(yīng)的控制程序?對不合格品的處置方式有哪些?生產(chǎn)現(xiàn)場有否對不合格品進(jìn)行標(biāo)識和隔離?對不合格品有否評價,并形成相關(guān)記錄?不合格品返工、返修后是否重新檢驗?8.3文件名稱和編號: 符合性:日期 不合格品 不符合現(xiàn)象 不合格數(shù)量 處置方式審核員: 日期: 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁 第 頁檢查依據(jù):5.5.1/5.53/5.4.1 審核對象與代表:生產(chǎn)供應(yīng)部序號審核項目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合123詢問部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)?本部門與其他部門之間是如何溝通的?本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么,有否實現(xiàn)?5.5.15.5.35.4.1職責(zé):部門質(zhì)量目標(biāo):實現(xiàn)情況:審核員: 日期: 年 月

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