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文檔簡介
1、內(nèi)審檢查及記錄表受審部門最高管理者接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價1. 1范圍是否明確了產(chǎn)品及其質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍、并在質(zhì)量管理手冊中說明?1. 2刪減1)是否有刪減?2)刪減了哪一條款?3)刪減的理由是否充分、合理?4)刪減是否不影響組織提供滿足顧客和 適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力?刪減后,是否能不免除組織提供滿足顧客 和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任?4. 1質(zhì)量管理體系總要求1)質(zhì)量管理體系的構(gòu)造和層次是否清楚?2)過程是否識別并表述?3)是否存在和明確對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的 外包過程?如何控制?4)過程的順序及相互關(guān)系是否明確?5)有那些控制準(zhǔn)那么和方法?6)如
2、何保證體系運作所需的資源?7)信息是否充分?8)如何監(jiān)視、測量分析這些過程?9)如何對過程實施采取必要的措施,并 進(jìn)展持續(xù)改良?也可結(jié)合542質(zhì)量管理體系籌劃的條款及其自身規(guī)定的內(nèi)容5. 1最高管理者的承諾通過審核活動來承諾并提供證據(jù)證明質(zhì)量管理體系的有效性5. 2以顧客為關(guān)注焦點1)如何認(rèn)識滿足顧客的要求和法律法規(guī) 的重要性?2)有那些措施使全體員工理解滿足顧客 和法律法規(guī)的重要性?3)最高管理層是否以增強(qiáng)顧客滿意為目 標(biāo),確保顧客的要求得到滿足?4)采取什么活動評價質(zhì)量管理體系的有 效性?可通過其他各有關(guān)條款的相應(yīng)證據(jù)證實5. 3質(zhì)量方針1)是否制定了質(zhì)量方針并發(fā)布?2是否與組織的宗旨相適
3、應(yīng)?3是否包括對滿足要求和持續(xù)改良的承 諾?4是否為組織提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的 框架?5是否采取那些途徑傳到達(dá)相關(guān)部門?可以抽查假設(shè)干職工是否了解來證實 質(zhì)量方針的適應(yīng)性是否規(guī)定定期或不定期 的評審和修訂?5. 4. 1質(zhì)量目標(biāo)1)質(zhì)量目標(biāo)是否制定并發(fā)布?2)質(zhì)量目標(biāo)是否分解和落實?分解是否 適宜并得到評審?3)質(zhì)量目標(biāo)是否量化并可測量?4)質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致?5)質(zhì)量是否滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容? 質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況如何是否實現(xiàn)了持續(xù) 改良?5. 4. 2質(zhì)量管理體系籌劃1)質(zhì)量管理體系籌劃的形式、結(jié)果是什 么?2)籌劃的結(jié)果是否能實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)以及4.1總要求?3)籌劃的結(jié)果是否
4、有持續(xù)改良的要求? 籌劃和實施是否保持了質(zhì)量管理體系的完 整性?5. 5職責(zé)權(quán)限1)是否明確各過程職能和崗位,其相互 關(guān)系?2)部門之間的溝通和聯(lián)絡(luò)的途徑是否清 楚、接口是否明確?3)管理者代表是否有任命,其職責(zé)權(quán)限 是否明確?4)賦予管理者代表的職責(zé)、職權(quán)是否能 確保? 質(zhì)量體系的建立和保持 向最高管理層報告質(zhì)量體系的運行情況,包括質(zhì)量改良 在整個組織提升對顧客要求的認(rèn)識 質(zhì)量體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)5)是否對溝通的方式和渠道作岀規(guī)定?通過效果檢查,橫向、縱向的信息傳遞5. 6管理評審1)最高管理層是否按籌劃對質(zhì)量管理體系進(jìn)展管理評審?2)管理評審的間隔時間多少?是否適宜?是否由最高領(lǐng)導(dǎo)支持管理
5、評審?3)評審內(nèi)容包括了體系的適用性、 充分性、有效性?4)管理評審的輸入內(nèi)容是否齊全?審核結(jié)果顧客反應(yīng)過程情況和產(chǎn)品的符合性糾正和預(yù)防措施的狀況上一次管理評審的跟進(jìn)情況可能影響質(zhì)量管理體系的變化5)管理評審的輸入內(nèi)容包括哪些? 質(zhì)量管理體系及其過程的改良 產(chǎn)品的改良 資源需求 其他6)評審結(jié)果是否記錄?評審結(jié)果是否得到落實,包括改 良和采取相關(guān)的措施?6. 1資源提供1)如何確定質(zhì)量管理體系運行和產(chǎn)品符合性所需的資源?2)所提供的資源能否滿足 QMS運行和持續(xù)改良有效性的要求?所提供的資源是否確保產(chǎn)品或效勞質(zhì)量到達(dá)顧客滿意?8. 5改良1)如何認(rèn)識“持續(xù)改良?2)采取什么措施使全體員工理解持
6、續(xù)改良的含義和作用?3)通過什么途徑為持續(xù)改良創(chuàng)造全員參與的氣氛?4)持續(xù)改良的工程和成效?對糾正和預(yù)防措施效果是否驗證,并進(jìn)展表彰和肯定?注:合格在評價欄打“ V,不合格在評價欄打“ X,觀察項作“”。受審部門管理者代表接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價5. 5. 2管理者代表1)是否了解管理者代表的職責(zé)、權(quán)限?2)如何確保體系的建立、實施和保持?3)在組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識做 了哪些工作?4)確定并通過何種測量、分析改良方式, 確保質(zhì)量管理體系的有效性 ?向最高領(lǐng)導(dǎo)報告質(zhì)量管理體系業(yè)績與 改良的建議情況?5. 4. 2質(zhì)量管理體系籌劃1)籌劃是否表達(dá)了
7、產(chǎn)品和企業(yè)的特點?2)籌劃是否持續(xù)改良和體系的完整性/3)籌劃的輸岀是否形成文件并傳遞到相 關(guān)方?7. 1產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃1)是否明確產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃過程以及實 施職責(zé)?2)如何確保產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃與質(zhì)量管理 體系其過程的要求一致?8. 1測量分析和改良總那么1)籌劃和確定何種測量、分析和改良方 式確保產(chǎn)品/體系的符合性?2)確立何種方法持續(xù)改良體系的有效性?3)籌劃確立何種統(tǒng)計技術(shù)和方法?4)統(tǒng)計技術(shù)和方法是否適宜和有效?8. 2. 1顧客滿意1)了解顧客滿意程度規(guī)定了哪些方法?2)這些方法實施的情況如何 ?顧客滿意程度的數(shù)據(jù)是否用于體系的持續(xù)改良?8. 2. 2內(nèi)部審核1)是否對內(nèi)部審核進(jìn)展籌劃
8、?2)籌劃的結(jié)果是否適合企業(yè)現(xiàn)狀,包括覆蓋的產(chǎn)品/效勞范圍、現(xiàn)場和過程?3)內(nèi)審是否按籌劃的規(guī)定要求實施?8. 2. 3過程的監(jiān)視和測量1)對體系過程進(jìn)展監(jiān)視和測量有哪些方法?2)如何證實這些監(jiān)視和測量方法的能力?8. 5. 1持續(xù)改良1)如何利用各種信息來進(jìn)展持續(xù)改良?2)有哪些方式實施改良?3)改良效果如何?4)改良是否能表達(dá) PDCA循環(huán)?注:合格在評價欄打“ V,不合格在評價欄打“ X,觀察項作“”。受審部門辦公室文件管理部門接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價5. 3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5. 4. 1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況
9、如何,統(tǒng)計有否依據(jù), 是否可信?5. 5. 15. 5. 3是否了解本部門及自身的職責(zé),內(nèi)部溝通方法及效果?4. 2. 1是否編制了文件控制程序?質(zhì)量管理體系文件包括哪些?是否有說明體系文件范圍的清單?記錄控制是否編制程序?4. 2. 3文件的發(fā)放前是否批準(zhǔn),有誰來批準(zhǔn),如何 保證文件的適用性?如何對文件審核和更新,更新的文件是否 重新獲得批準(zhǔn)?文件的發(fā)放范圍如何確定?抽查假設(shè)干文件發(fā)放是否簽收 ?文件修改狀態(tài)是否得到識別 ? 如何保證文件的使用場合得到有效的受控版本?外來文件如何管理,是否可以做標(biāo)識?外來 文件是否控制其分發(fā)?作廢文件是否從使用現(xiàn)場及時撤回?保存作廢文件的是否有標(biāo)識,標(biāo)識是否
10、清 晰?能否防止非預(yù)期使用?4. 2. 4記錄的范圍是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求 ? 有否記錄的清單對使用部門和保存期限做 岀規(guī)定?過期記錄如何處理?記錄是否有標(biāo)識,如何檢索,是否便于追溯? 抽查假設(shè)干記錄填寫是否標(biāo)準(zhǔn) ?8. 5. 2糾正和預(yù)防措施開展情況及有效性?注:合格在評價欄打“ V,不合格在評價欄打“ X,觀察項作“”。受審部門人力資源/培訓(xùn)教育接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價5. 3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5. 4. 1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況如何,統(tǒng)計有否依據(jù), 是否可信?5. 5. 15. 5. 3是否了解本部門及自身的職責(zé),內(nèi)
11、部溝通方法及效果?6. 2. 1是否識別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力?包括特殊工種人員的能力、資格.6. 2. 2是否對人員能力的勝任情況進(jìn)展了考核?人員的安排能否滿足質(zhì)量控制需要?是否按需要提供培訓(xùn),包括質(zhì)量意識和能 力或采取其他措施以滿足這些崗位需求?培訓(xùn)是否有方案,實施情況如何? 如何評價培訓(xùn)的有效性及評價所采取措施 的有效性?是否保存有關(guān)教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格認(rèn) 定的記錄?8. 5. 28. 5. 3糾正和預(yù)防措施開展情況及有效性?預(yù)防措施有效性評價?注:合格在評價欄打“ V,不合格在評價欄打“ X,觀察項作“”。受審部門銷售部門接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號審核
12、內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價5. 3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5. 4. 1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo) ?質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況如何 ?統(tǒng)計有否依據(jù)? 是否可信?5. 5. 15. 5. 3是否了解本部門及自身的職責(zé) ? 內(nèi)部溝通方法及效果?7. 2. 1如何識別顧客的要求和潛在需求1)客戶對產(chǎn)品對有關(guān)要求和預(yù)期要求;2)客戶規(guī)定用途所需的要求.7. 2. 2對產(chǎn)品要求的評審是否包括對已經(jīng)識別的 客戶要求以及組織自身確定的額外要求一 起進(jìn)展評審?評審結(jié)果和之后的跟蹤活動是否予以記錄?7. 2. 3評審是否是在向顧客作岀提供產(chǎn)品的承諾 之前進(jìn)展(如提交標(biāo)書、承受合同、定單)?與顧客的溝通方式是否明確?8.
13、 3過程實施所獲得的有關(guān)信息,包括顧客的 抱怨是否及時處理?7. 5. 4顧客財產(chǎn)是否在合同中明確?是否包括知識財產(chǎn)?當(dāng)顧客財產(chǎn)岀現(xiàn)損壞或不適用時是否記錄 并報告客戶?7. 5. 1是否按規(guī)定向顧客提供了效勞?包括各種配件效勞及執(zhí)行國家“三包的規(guī)定?8. 2. 1對顧客滿意與否的信息收集規(guī)定了哪些渠 道?執(zhí)行情況如何?對客戶投訴如何處理 ?了解對顧客投訴處 理情況及處理結(jié)果是否滿意 ?8. 5. 28. 5. 3糾正和預(yù)防措施實施情況及有效性評價?注:合格在評價欄打“ V,不合格在評價欄打“ X,觀察項作“”。受審部門設(shè)計部門接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價5
14、. 3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5. 4. 17. 3是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?5. 4. 1質(zhì)量目標(biāo)的實施情況如何 ?統(tǒng)計有否依據(jù)? 是否可信?5. 5. 15. 5. 3是否了解本部門及自身的職責(zé)?內(nèi)部溝通方法及效果?7. 3設(shè)計開發(fā)是否對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進(jìn)展籌劃?7. 3. 1設(shè)計開發(fā)籌劃做了哪些規(guī)定 ?7. 3. 17. 2. 3是否對設(shè)計/開發(fā)組織之間、部門之間、技 術(shù)、包括與外部的接口進(jìn)展管理 ?確保有效 溝通和明確責(zé)任?7. 3. 2產(chǎn)品設(shè)計和/或開發(fā)的輸入要求有哪些 ?是 否有文件的形式?是否對輸入的適當(dāng)性進(jìn)展了評審 ?不完整、 模糊或矛盾的要求是否得到了解決 ?7. 3.
15、 4設(shè)計/開發(fā)過程輸岀是否能夠?qū)φ赵O(shè)計/開發(fā)輸入要求進(jìn)展驗證?是否形成文件? 是否在適當(dāng)?shù)碾A段對設(shè)計/開發(fā)進(jìn)展系統(tǒng)評審?以保證:1)評估滿足要求的能力;2)識別問題及建議解決的方案.參與評審的部門是否包括被評審設(shè)計/開發(fā)階段有關(guān)的職能部門的代表 ? 評審的結(jié)果和之后的跟進(jìn)措施是否有記 錄?7. 5. 3是否進(jìn)展設(shè)計/開發(fā)驗證確保滿足設(shè)計 /開 發(fā)輸入要求,如何驗證?7. 3. 5驗證的結(jié)果及之后的跟進(jìn)措施是否有記錄?7. 3. 6是否對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)展確認(rèn)?是否在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿??確認(rèn)結(jié)果及必要措施的記錄是否保持?7. 3. 7是否對設(shè)計和開發(fā)的更改良行評審、驗證 和確認(rèn)?并在實施前得到批
16、準(zhǔn)? 變更的結(jié)果及之后的跟進(jìn)措施是否記錄?8. 5. 28. 5. 3糾正和預(yù)防措施實施情況及有效性評價?注:合格在評價欄打“ V,不合格在評價欄打“ X,觀察項作“”。受審部門生產(chǎn)部門車間接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價5. 3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5. 4. 1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況如何 ?統(tǒng)計有否依據(jù)? 是否可信?5. 5. 15. 5. 3是否了解本部門及自身的職責(zé)?內(nèi)部溝通方法及效果?7. 1是否對實現(xiàn)產(chǎn)品的過程進(jìn)展識別、確定并 籌劃?針對特定產(chǎn)品、工程或合同是否進(jìn)展籌劃 并形成質(zhì)量方案?7. 5. 1是否按以下方式控制
17、生產(chǎn)和效勞提供:1)獲得表述產(chǎn)品特定的信息;2)獲得作業(yè)指導(dǎo)書;3)適用適宜的設(shè)備,并維護(hù)設(shè)備;4)獲得和適用監(jiān)視和測量裝置、實施監(jiān) 視和測量;5)放行、交付和交付后活動的實施.6. 36. 4滿足產(chǎn)品和客戶要求必要的設(shè)施是否已經(jīng)提供且充足?設(shè)施的范圍包括:1)工作空間和有關(guān)設(shè)備;2)設(shè)備、硬件、軟件;3)支援效勞.現(xiàn)場設(shè)施設(shè)備運行和保養(yǎng)是否良好?是否對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所處的工作環(huán)境加 以管理?現(xiàn)場環(huán)境的評價?7. 5. 2對特殊過程實施確認(rèn),并規(guī)定確認(rèn)這些過 程的安排:1)規(guī)定過程的評審、批準(zhǔn)的準(zhǔn)那么;2)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的簽定;3)使用的方法和程序;4)記錄的要求,必要時再確認(rèn).8. 2
18、. 3生產(chǎn)過程如何監(jiān)控?8. 3不合格品如何控制?8. 4過程中與產(chǎn)品有關(guān)的各種數(shù)據(jù)是否進(jìn)展統(tǒng) 計分析?統(tǒng)計方法使用是否適宜和正確,效果如何?7. 5. 3在生產(chǎn)或效勞運作中必要時是否對產(chǎn)品用 適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)展標(biāo)識?檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識做了哪些規(guī)定?抽查35個產(chǎn)品零件,在有可追溯性要求的 場合,是否有效地控制和記錄產(chǎn)品的唯一 標(biāo)識?7. 5. 5對生產(chǎn)過程中的零部件搬運有哪些防護(hù)措施?實際情況如何?8. 5. 28. 5. 3糾正和預(yù)防措施實施情況及有效性評價?注:合格在評價欄打“ V,不合格在評價欄打“ X,觀察項作“”。受審部門采購部門接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審
19、核內(nèi)容評價5. 3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5. 4. 1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況如何 ?統(tǒng)計有否依據(jù)? 是否可信?5. 5. 15. 5. 3是否了解本部門及自身的職責(zé)?內(nèi)部溝通方法及效果?7. 4. 1對采購物資是否分類管理?怎樣確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求?是否制定選擇和評價供方和重新評價準(zhǔn)那么?評價結(jié)果及以后的跟進(jìn)措施是否有記錄?是否明確了采購的依據(jù)?其信息是否包括:1)產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、批準(zhǔn)的要求;2)管理表達(dá)的要求;3)人員資格的要求.7. 4. 3組織是否識別了對采購產(chǎn)品的驗證所需的 活動?這些活動是否得到了實施? 當(dāng)顧客或組織到供方貨源處進(jìn)展驗證活動
20、 時是否在采購資料中作岀明確規(guī)定包括驗 證的產(chǎn)品放行方法?8. 5. 28. 5. 3糾正和預(yù)防措施實施情況及有效性評價?注:合格在評價欄打“ V,不合格在評價欄打“ X,觀察項作“”。受審部門質(zhì)量管理部門接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價5. 3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5. 4. 1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況如何 ?統(tǒng)計有否依據(jù)? 是否可信?5. 5. 15. 5. 3是否了解本部門及自身的職責(zé)?內(nèi)部溝通方法及效果?8. 2. 1是否建立監(jiān)控系統(tǒng)?以收集、分析和利用顧 客滿意或不滿意的信息?是否規(guī)定了獲得和利用這些信息的方法?顧客滿意和
21、(或)不滿意信息評價分析結(jié)果? 是否利用對顧客滿意程度的分析結(jié)果作為 質(zhì)量改良?并對改良起了哪些作用?8. 4是否對客戶滿意和滿意的信息進(jìn)展收集監(jiān) 控、統(tǒng)計和分析?對數(shù)據(jù)分析采取了哪些方法 ?實際使用情況如何?是否正確有效?4. 2. 1是否制定內(nèi)審程序并符合要求 ? 是否制定糾正和預(yù)防措施的程序 ?8. 2. 2是否進(jìn)展了內(nèi)部審核 ?確保質(zhì)量管理體系 有效實施、保持并符合標(biāo)準(zhǔn)的要求 ? 是否對審核方案進(jìn)展籌劃 ?審核是否由被審核部門工作無關(guān)的人員進(jìn) 展?是否能確保審核的獨立性、記錄結(jié)果向管 理層報告?管理層是否對審核發(fā)現(xiàn)的缺陷及時采取措 施?安排審核時是否考慮被審核活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要性以
22、及以往評審結(jié)果等因素?( 8. 2. 3)8. 2. 3對過程的監(jiān)視和測量規(guī)定了哪些方法?實施情況如何?過程能力是否充分 當(dāng)過程能力未到達(dá)籌劃的結(jié)果時,采取了哪些糾正和預(yù)防措施?結(jié)果是否有效?8. 5. 28. 5. 3是否采取跟蹤措施確認(rèn)措施實施的結(jié)果以 及報告確認(rèn)結(jié)果?8. 5. 1組織在采取改良措施時是否強(qiáng)調(diào)過程的效 率和有效性?是否通過質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、資 料分析、糾正措施和管理評審以推動質(zhì)量 管理體系的持續(xù)開展改良?8. 5. 2為確保糾正措施的實施效果,是否明確采取糾正措施過程中相應(yīng)的職責(zé)?分工是否明確?是否對糾正措施的實施情況進(jìn)展監(jiān)視?是否對糾正措施的實施效果進(jìn)展評價 ?
23、 自身糾正和預(yù)防措施實施情況及有效性評價?( 8. 5. 3)8. 5. 3如何確定所需的預(yù)防措施并確保其實施?如何評價預(yù)防措施實施的效果 ? 自身糾正和預(yù)防措施實施情況及有效性評 價?注:合格在評價欄打“ V,不合格在評價欄打“ X,觀察項作“”。受審部門質(zhì)檢部接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價5. 3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5. 4. 1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計有否依據(jù)?是否可信?是否了解本部門及自身的職責(zé)、內(nèi)部溝通方法及效果? (5. 5. 3)5. 5. 3是否了解本部門及自身的職責(zé)、內(nèi)部溝通 方法及效果?7. 6是否
24、對確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測量方法和所需的監(jiān)控設(shè)備進(jìn)展了識別?是否配備了必要的監(jiān)控和測量裝置?能否滿足質(zhì)量控制要求?如何確保測量能力與測量要求相一致?測量和監(jiān)控設(shè)備是否滿足以下要求:1)定期或使用前校準(zhǔn)和調(diào)試;2)不存在對照可追溯的國家或國際設(shè)備時是否記錄校準(zhǔn)的依據(jù);3)防止調(diào)試不當(dāng)而使校準(zhǔn)失??;4)在搬運/保養(yǎng)和儲存期間防止損壞;5)保存校準(zhǔn)記錄;6)當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時,是否評估以往結(jié)果的有效性并采取適當(dāng)措施;7)在使用前是否進(jìn)展了確認(rèn)? 分別在生產(chǎn)車間現(xiàn)場和檢驗科抽查假設(shè)干 檢測量具是否在有效期內(nèi)?8. 2. 4是否明確并實施了在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的測量 和監(jiān)控需求?是否按要求對產(chǎn)品特性進(jìn)展 了
25、測量和監(jiān)控?符合驗收準(zhǔn)那么的證據(jù)是否形成了文件?是否說明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者?抽查假設(shè)干檢驗點,檢驗依據(jù)是否明確并 按規(guī)定(或檢驗指導(dǎo)書)進(jìn)展檢驗和記錄? 檢驗狀態(tài)標(biāo)識是否明確?實施情況如何? 特殊放行時,是否經(jīng)過批準(zhǔn)?7. 5. 4是否對顧客財產(chǎn)予以驗證和標(biāo)識 ?4. 2. 1是否有不合格品控制程序?8. 3是否對不合格產(chǎn)品進(jìn)展識別和控制,以防止非預(yù)期的使用或交付?發(fā)現(xiàn)不合格品是否能及時報告?有關(guān)部門是否能及時處理?不合格產(chǎn)品是否予以糾正?糾正有哪些措施?是否進(jìn)展了再確認(rèn)?是否應(yīng)要求報告了不合格產(chǎn)品的建議和糾 正措施,以便客戶最終用戶成員或其他團(tuán) 體同意讓步?8. 4是否對檢驗的結(jié)果和不合格品進(jìn)展了數(shù)據(jù) 分析?8. 5. 28. 5. 3糾正和預(yù)防措施實施情況及有效性評價?注:合格在評價欄打“ V,不合格在評價欄打“ X,觀察項作“”。受審部門設(shè)備部接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)
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