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文檔簡(jiǎn)介

1、采購(gòu)管理制度及操作流程一、制定目的及范圍為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購(gòu)制度,提高采購(gòu)效率, 明確崗位職責(zé),降低采購(gòu)成本,減少不必要的開支,保證采購(gòu)工作的 正常化、規(guī)范化,特制定本制度。本制度涉及的采購(gòu)類別包括:項(xiàng)目采購(gòu)(材料采購(gòu)、工程采購(gòu))、 年度采購(gòu)、零星采購(gòu)、應(yīng)急采購(gòu)。本制度涉及的采購(gòu)物品包括:?jiǎn)蝺r(jià) 萬元以下的工程設(shè)備、工程 原料、實(shí)驗(yàn)器材、實(shí)驗(yàn)藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng) 急事件、突發(fā)事件中需要采購(gòu)的物品。本制度中有權(quán)申購(gòu)的部門包括:工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場(chǎng) 部、辦公室、財(cái)務(wù)部。二、采購(gòu)原則1、采購(gòu)公司經(jīng)營(yíng)中一項(xiàng)重要的工作,各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦 人必須高度重視。

2、2、采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合 考慮質(zhì)量、價(jià)格因素,擇優(yōu)選取。3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購(gòu),原則上要求所有采購(gòu)物資均 應(yīng)開具發(fā)票。4、物資采購(gòu)由需求部門負(fù)責(zé)采購(gòu)、詢價(jià)及后期談判。5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購(gòu)事務(wù),申購(gòu)人與采購(gòu)人不得為同一三、采購(gòu)流程1一般采購(gòu)流程1.1 采購(gòu)申請(qǐng)1.1.1 采購(gòu)之前,申購(gòu)人應(yīng)向倉(cāng)庫(kù)詢問所需物資是否有庫(kù)存,以 免重復(fù)采購(gòu)。采購(gòu)之前,申購(gòu)人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需 求日期及注意事項(xiàng)填寫“申購(gòu)單”。其中工程項(xiàng)目采購(gòu)應(yīng)提交工程預(yù) 算,按采購(gòu)原則進(jìn)行采購(gòu)。緊急采購(gòu)時(shí),由申購(gòu)人在“申購(gòu)單”上勾選“緊急”選項(xiàng), 以便各部門加快流轉(zhuǎn),及時(shí)處理

3、。若撤銷采購(gòu),應(yīng)立即通知采購(gòu)人,以免造成浪費(fèi)。1.2申購(gòu):工程項(xiàng)目采購(gòu)提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由 申購(gòu)人填寫“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”,其他采購(gòu)經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后, 由申購(gòu)人填寫“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”。1.3詢價(jià)各部門負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員分別詢價(jià),提供三家以上供應(yīng)商及 價(jià)格,財(cái)務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對(duì)。采購(gòu)人詢價(jià)時(shí)應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格(經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、 是否按時(shí)年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等),要求供應(yīng)商 提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價(jià)。確定供應(yīng)商后,應(yīng)要求供應(yīng)商提 供證明主體資格的材料(企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、 個(gè)人提供身 份證復(fù)印件)。同時(shí),采購(gòu)人應(yīng)在“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購(gòu)物資

4、的商品名稱、規(guī)格、型號(hào)等基本信息。1.4核價(jià):采購(gòu)人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價(jià)格對(duì)擬采購(gòu)物資進(jìn)行 核價(jià),填寫“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價(jià)結(jié)果、核價(jià)意見”。1.5審批:采購(gòu)人將“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級(jí)審批,報(bào)公司各 級(jí)負(fù)責(zé)人審批后,方能進(jìn)行米購(gòu)。1.6采購(gòu)實(shí)施與驗(yàn)收入庫(kù)1.6.1 “采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財(cái)務(wù)部備案后,由采購(gòu)人辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。采購(gòu)人按照核準(zhǔn)的“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨,并 以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。對(duì)于需要訂立買賣合同進(jìn)行采購(gòu)的物資,應(yīng)同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。所有采購(gòu)物資到貨后,由采購(gòu)人、申購(gòu)人、入庫(kù)人協(xié)同,按照

5、預(yù)定的采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收,并辦理入庫(kù)手續(xù)。如因需立即使用不能及時(shí)入庫(kù),應(yīng)先由申購(gòu)人、采購(gòu)人驗(yàn)收,在緊急情況解 除后,及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。如采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求,應(yīng)及 時(shí)保存證據(jù),與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購(gòu)人、入庫(kù)人驗(yàn)收完畢后, 應(yīng)出具證明驗(yàn)收合格的單據(jù),交予財(cái)務(wù)部備案。所有采購(gòu)物資原則上要求貨票同行,采購(gòu)人應(yīng)在貨到后 1 個(gè)月內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù),因超過報(bào)銷時(shí)間財(cái)務(wù)部門不受理報(bào)銷的, 責(zé)任 由采購(gòu)人承擔(dān)。采購(gòu)物資不論金額大小,一律由采購(gòu)人簽字,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé) 人審核,報(bào)公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。166采購(gòu)人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫(kù)單、物資 采購(gòu)流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予

6、財(cái)務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。2特殊采購(gòu)流程2.1集中計(jì)劃采購(gòu):凡屬日常辦公用品必須集中購(gòu)買的,各部門 應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室,由 辦公室在月底統(tǒng)一購(gòu)買。2.2零星采購(gòu)零星采購(gòu)是指偶然發(fā)生的、所采購(gòu)物資低于元的采購(gòu)(如因公司接待、聚會(huì)需要進(jìn)行的采購(gòu),場(chǎng)地調(diào)查、工程施工過程中因缺少 配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購(gòu)等),具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的 特點(diǎn)。各部門人員需要進(jìn)行零星采購(gòu)的,應(yīng)首先以電話的方式征 求本部門負(fù)責(zé)人,征得負(fù)責(zé)人同意后,堅(jiān)持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的 原則進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu),采購(gòu)時(shí)應(yīng)購(gòu)買注有 品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的

7、合格商品。所購(gòu)物資原 則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票,應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的,應(yīng)要求開 具收款收據(jù)。零星采購(gòu)原則上由采購(gòu)人先行墊資采購(gòu)。采購(gòu)人完成采購(gòu) 后,應(yīng)填寫“物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單”,按照一般采購(gòu)程序完成流轉(zhuǎn)后,將“物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財(cái)務(wù),由財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷, 財(cái)務(wù)應(yīng)在所有材料提交后 日內(nèi)將采購(gòu)人墊付金額退還采購(gòu)人。224零星采購(gòu)采購(gòu)人應(yīng)對(duì)所采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé),若所采購(gòu)物 資發(fā)生質(zhì)量問題,由采購(gòu)人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。因場(chǎng)地調(diào)查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購(gòu),應(yīng)在完 成采購(gòu)后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購(gòu),需要入庫(kù)的, 應(yīng)在采購(gòu)?fù)瓿珊笱a(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù),由倉(cāng)庫(kù)管理人員開具入庫(kù)單,

8、將入庫(kù) 單交予財(cái)務(wù)部方可報(bào)銷。2.3應(yīng)急采購(gòu)應(yīng)急采購(gòu)是指公司因應(yīng)急處置需要, 而臨時(shí)進(jìn)行的采購(gòu)。應(yīng)急采 購(gòu)由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行。2.3.1 在接到應(yīng)急處置任務(wù)后,應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊 急購(gòu)買材料、設(shè)備的,應(yīng)先向倉(cāng)庫(kù)管理人員詢問,確定沒有所需材料、 設(shè)備后,向上一級(jí)負(fù)責(zé)人匯報(bào),得到上一級(jí)負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采 購(gòu)。2.3.2 應(yīng)急采購(gòu)無需進(jìn)行三方詢價(jià),應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購(gòu), 兼顧價(jià)格和質(zhì)量。2.3.3 應(yīng)急采購(gòu)結(jié)束后,應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填“采 購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”,按照一般采購(gòu)流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補(bǔ)辦入庫(kù) 手續(xù),取得入庫(kù)單。若應(yīng)急采購(gòu)無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的,應(yīng)急處 置小組

9、負(fù)責(zé)人應(yīng)作書面說明,列明應(yīng)急采購(gòu)物資來源、價(jià)格等信息, 報(bào)上一級(jí)負(fù)責(zé)人審批、簽字。2.3.4 應(yīng)急采購(gòu)原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購(gòu)?fù)瓿珊螅?應(yīng)在 日內(nèi)將“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”、入庫(kù)單、發(fā)票、收款收據(jù)(說明)交予財(cái)務(wù)部審核,財(cái)務(wù)部在所有材料提交后 日內(nèi)將墊付金額退還墊 資人。2.4年度采購(gòu)年度采購(gòu)是指因部門生產(chǎn)需要,需定期進(jìn)行的采購(gòu)。241需進(jìn)行年度采購(gòu)的部門,應(yīng)編制年度需求預(yù)算,逐級(jí)申報(bào) 審批后,交予財(cái)務(wù)部審核、備案。年度需求預(yù)算批準(zhǔn)后,各部門采購(gòu)人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄 中選取三家進(jìn)行詢價(jià),要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報(bào)價(jià)單。需要進(jìn)行招標(biāo)的,按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。243采購(gòu)人詢價(jià)后,填寫“年

10、度采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”,逐級(jí)審批 后,交予財(cái)務(wù)部備案。244 “年度采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后,采購(gòu)人應(yīng)與選定的供 應(yīng)商訂立合同,確定價(jià)格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流 轉(zhuǎn)。財(cái)務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。年度采購(gòu)進(jìn)行過程中,采購(gòu)人應(yīng)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化,若 供應(yīng)商供貨價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格,應(yīng)及時(shí)與其協(xié)商,協(xié)商不成的, 終止履行合同。應(yīng)年度采購(gòu)需要訂立的合同,應(yīng)為不固定總價(jià)合同,按季度或按年度進(jìn)行結(jié)算。三、備案1米購(gòu)結(jié)束后,米購(gòu)人應(yīng)將米購(gòu)單、米購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單、入庫(kù)單、 發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份,原件交予財(cái)務(wù)部審核、付款,一份 復(fù)印件留存本部門,一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、 聯(lián)系方式 交予公司法務(wù)保管。2法務(wù)人員接受采購(gòu)相關(guān)材料時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)人填寫材料接受清單,按照采購(gòu)所屬項(xiàng)目進(jìn)行歸檔,以便日后查詢。四、采購(gòu)紀(jì)律1米購(gòu)人職責(zé)1.1建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄檔案。1.2做好市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。1.3詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購(gòu)作業(yè)。1.4所購(gòu)物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。1.5做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)賬工作。2采購(gòu)人行為規(guī)范2.1米購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行米購(gòu)作業(yè),米購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)進(jìn) 行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。2.2若采購(gòu)人員違反本制度進(jìn)行采購(gòu)作

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