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文檔簡介

1、慶陽市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定工作辦公室2018 年部門預(yù)算說明一、部門職責(zé)我辦主要職責(zé)是:根據(jù)醫(yī)療事故處理條例、醫(yī)療事故技術(shù)鑒定暫行辦法的規(guī)定,接受衛(wèi)生行政部門、法院和醫(yī)患雙方的委托,受理醫(yī)療事故技術(shù)鑒定,收集醫(yī)療事故技術(shù)鑒定所需材料并嚴格審查,組織專家鑒定組進行醫(yī)療事故技術(shù)鑒定,按照醫(yī)療事故處理條例規(guī)定辦理鑒定報告書的印發(fā)、存檔、匯總和上報工作,開展醫(yī)療事故技術(shù)鑒定業(yè)務(wù)的培訓(xùn)和咨詢。二、部門機構(gòu)設(shè)置(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)慶陽市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定工作辦公室成立于月,為科級事業(yè)單位,隸屬市衛(wèi)計委,現(xiàn)有干部人員 1人。2004 年 111 人,退休(二)單位性質(zhì)市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定工作辦公室是財政全額撥款的科級事業(yè)

2、單位。三、部門預(yù)算指標注解(一)基本支出2018 年部門預(yù)算安排基本支出20.49 萬元,其中:人員經(jīng)費 14.58 萬元,公用經(jīng)費5.91 萬元,比 2017 年基本支出20.31 萬元增加0.18 萬元,增長0.9 % 。(二)項目支出1、項目分類分級情況一般性專項 8 萬元,用于醫(yī)療事故鑒定成本支出及辦公用房維修改造。(三)政府支出功能分類指標1、“ 21012 醫(yī)療保障支出”2018 年預(yù)算安排0.97 萬元。比 2017 年增加 0.16 萬元,增長 19.75%。3、 “ 21001 在職人員經(jīng)費” 2018 年預(yù)算安排 13.61 萬元。比 2017 年增加 5.45 萬元,增長

3、 66.79%。4、“ 21001 公用經(jīng)費” 2018 年預(yù)算安排5.91 萬元。比2017 年增加 0.04 萬元,增長0.68%。四、部門“三公”經(jīng)費、一般性支出財政撥款預(yù)算情況(一)編制范圍2018 年部門預(yù)算安排“三公”經(jīng)費共0 萬元,其中:公務(wù)接待費 0 萬元,出國(境)費 0 萬元,車輛運行費 0 萬元。機關(guān)運行費 5.91 萬元,主要用于維持機關(guān)正常運行所產(chǎn)生的費用。較 2017 年增加 0.04 萬元,增長 0.68%。(二)分項情況1、公務(wù)接待費0 萬元,與 2017 年相同,我辦人員少無接待;2、出國(境)費0 萬元,比 2017 年預(yù)算 0 萬元,增加(減少) 0 萬元,增加(減少)0%,我辦無因公出境人員;3、公務(wù)用車購置和運行維護費0 萬元,比 2017 年預(yù)算 0萬元,增加(減少)0 萬元,我辦無公車。4. 政府采購預(yù)算 2.0 萬元,主要是新增固定資產(chǎn)及辦公耗材等采購。五、政府性基金支出情況醫(yī)療事故鑒定辦無政府性基金。六、部門預(yù)算績效評價進展情況2018 年實行績效考評管理的項目0 個,涉及一般公共預(yù)算撥款 28.49 萬元。附表: 1、部門預(yù)算收支總表2、一般公共預(yù)算支出表3、一般公共預(yù)算

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