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文檔簡介

1、泓域咨詢/年產xxx噸UV油墨項目策劃書目錄第一章 項目承辦單位基本情況8一、 公司基本信息8二、 公司簡介8三、 公司競爭優(yōu)勢9四、 公司主要財務數(shù)據(jù)11公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11五、 核心人員介紹12六、 經營宗旨13七、 公司發(fā)展規(guī)劃13第二章 項目投資背景分析15一、 上下游產業(yè)鏈分析15二、 行業(yè)發(fā)展影響因素15三、 行業(yè)進入壁壘17四、 激發(fā)市場主體活力20五、 培育壯大縣區(qū)經濟20六、 項目實施的必要性20第三章 項目概況22一、 項目概述22二、 項目提出的理由23三、 項目總投資及資金構成24四、 資金籌措方案24五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標2

2、4六、 項目建設進度規(guī)劃25七、 環(huán)境影響25八、 報告編制依據(jù)和原則25九、 研究范圍27十、 研究結論27十一、 主要經濟指標一覽表28主要經濟指標一覽表28第四章 項目選址可行性分析30一、 項目選址原則30二、 建設區(qū)基本情況30三、 積極擴大有效投資31四、 項目選址綜合評價32第五章 建筑工程可行性分析33一、 項目工程設計總體要求33二、 建設方案34三、 建筑工程建設指標35建筑工程投資一覽表35第六章 運營管理37一、 公司經營宗旨37二、 公司的目標、主要職責37三、 各部門職責及權限38四、 財務會計制度41第七章 SWOT分析說明48一、 優(yōu)勢分析(S)48二、 劣勢分

3、析(W)50三、 機會分析(O)50四、 威脅分析(T)52第八章 組織機構及人力資源配置60一、 人力資源配置60勞動定員一覽表60二、 員工技能培訓60第九章 工藝技術及設備選型62一、 企業(yè)技術研發(fā)分析62二、 項目技術工藝分析64三、 質量管理65四、 設備選型方案66主要設備購置一覽表67第十章 項目進度計劃69一、 項目進度安排69項目實施進度計劃一覽表69二、 項目實施保障措施70第十一章 節(jié)能方案說明71一、 項目節(jié)能概述71二、 能源消費種類和數(shù)量分析72能耗分析一覽表72三、 項目節(jié)能措施73四、 節(jié)能綜合評價74第十二章 原輔材料供應76一、 項目建設期原輔材料供應情況7

4、6二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理76第十三章 投資計劃78一、 投資估算的依據(jù)和說明78二、 建設投資估算79建設投資估算表83三、 建設期利息83建設期利息估算表83固定資產投資估算表85四、 流動資金85流動資金估算表86五、 項目總投資87總投資及構成一覽表87六、 資金籌措與投資計劃88項目投資計劃與資金籌措一覽表88第十四章 經濟效益及財務分析90一、 基本假設及基礎參數(shù)選取90二、 經濟評價財務測算90營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表90綜合總成本費用估算表92利潤及利潤分配表94三、 項目盈利能力分析94項目投資現(xiàn)金流量表96四、 財務生存能力分析97五、 償債能力分析

5、98借款還本付息計劃表99六、 經濟評價結論99第十五章 風險防范101一、 項目風險分析101二、 項目風險對策103第十六章 總結說明105第十七章 附表附錄107建設投資估算表107建設期利息估算表107固定資產投資估算表108流動資金估算表109總投資及構成一覽表110項目投資計劃與資金籌措一覽表111營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表112綜合總成本費用估算表113固定資產折舊費估算表114無形資產和其他資產攤銷估算表115利潤及利潤分配表115項目投資現(xiàn)金流量表116報告說明油墨行業(yè)作為精細化工的細分行業(yè),相比其他化工細分行業(yè)對環(huán)境的污染較小。近年來,我國在環(huán)保方面的政策管控力度在

6、加強,伴隨著國家對環(huán)保監(jiān)管力度的加強,若未來國家出臺更趨于沿革的環(huán)保法律法規(guī),如果行業(yè)內企業(yè)環(huán)保投入不能適應國家環(huán)保政策,將帶來一定風險。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資38050.54萬元,其中:建設投資30455.76萬元,占項目總投資的80.04%;建設期利息380.08萬元,占項目總投資的1.00%;流動資金7214.70萬元,占項目總投資的18.96%。項目正常運營每年營業(yè)收入65500.00萬元,綜合總成本費用54866.71萬元,凈利潤7758.37萬元,財務內部收益率14.06%,財務凈現(xiàn)值3302.48萬元,全部投資回收期6.51年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良

7、好,投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx集團有限公司2、法定代表人:趙xx3、注冊資本:1270萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2015-11-37、營業(yè)期限:2015-1

8、1-3至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事UV油墨相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核心理念,不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念,倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷;堅持“品質營造未來,細節(jié)決定成敗”為質量方針;以“真誠服務贏得市場,以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路;以科學發(fā)展觀縱觀全局,爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、

9、產品領跑的發(fā)展目標。 三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現(xiàn)產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品

10、質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據(jù)市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據(jù)客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現(xiàn)了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客

11、戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據(jù)公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的

12、專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12036.519629.219027.38負債總額7054.905643.925291.17股東權益合計4981.613985.293736.21公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入44097.2135277.7733072.91營業(yè)利潤8168.766535.016126.57利潤總額6995.655596.525

13、246.74凈利潤5246.744092.463777.65歸屬于母公司所有者的凈利潤5246.744092.463777.65五、 核心人員介紹1、趙xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2、郝xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售

14、部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。3、邵xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、魏xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。5、韋xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019

15、年1月至今任公司獨立董事。6、嚴xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、肖xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、賈xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。六、 經營宗旨

16、公司經營國際化,股東回報最大化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。(二)措施及實施效果公司立足于本行業(yè),以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求,為國內外生產商率先提供多種產品,為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻,同時通過與產業(yè)鏈優(yōu)質客戶緊密合作,為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產業(yè)鏈企業(yè)深度融合,建立創(chuàng)新引領、合作共贏的模式,再造行業(yè)新格局。(三)未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產品和

17、技術服務的理念,充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能力,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年,公司聚焦于產業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售,在消費升級帶來的產業(yè)結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年,以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心,利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇,利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法,掌握國際領先的技術,使得公司真正成為國際領先的創(chuàng)新型企業(yè)。第二章 項目投資背景分析一、 上下游產業(yè)鏈分析1、上游行業(yè)發(fā)展狀況對本行業(yè)的影響油墨的主要原材料為樹脂、助劑等,均屬于大宗商品。目前我國油墨原料供應充

18、足,市場化程度高,除少數(shù)高檔樹脂仍需要進口外,國內油墨原料市場基本可滿足油墨企業(yè)的需求,因此受上游原材料市場的影響較小。2、下游行業(yè)發(fā)展狀況對本行業(yè)的影響印刷產業(yè)與油墨行業(yè)密不可分,是油墨行業(yè)的下游行業(yè)。油墨約占印刷環(huán)節(jié)總成本的15%左右,是印刷產業(yè)重要的原材料,廣泛應用于食品、飲料、煙酒等日用品包裝。隨著經濟的持續(xù)增長,我國印刷行業(yè)競爭實力不斷增強,人們對印刷用品和包裝用品需求增加。根據(jù)國家印刷業(yè)“十二五”發(fā)展目標,在進一步完善發(fā)展三大印刷產業(yè)帶的同事,充分發(fā)揮東北、中西部的后發(fā)優(yōu)勢,促進區(qū)域經濟協(xié)調發(fā)展,加快東北和中西部印刷業(yè)的健康發(fā)展;大力組織印刷企業(yè)和印刷裝備企業(yè)走出去,在國際競爭中提

19、高產業(yè)整體水平。印刷行業(yè)的快速增長將帶動我國油墨行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。二、 行業(yè)發(fā)展影響因素1、有利因素(1)國家產業(yè)政策支持油墨行業(yè)作為我國輕工業(yè)發(fā)展的重要組成部分,其發(fā)展將有助于我國印刷包裝業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。近年來,國務院及有關部門先后頒布了一系列扶持政策,為油墨行業(yè)的發(fā)展建立了良好的政策環(huán)境,推動了行業(yè)的發(fā)展。(2)下游行業(yè)需求增長推動油墨行業(yè)持續(xù)發(fā)展近年來隨著報紙書刊等出版物日益豐富,商品包裝不斷美化以及建筑裝飾的多樣性,市場對油墨品種和數(shù)量的需求不斷增加,下游行業(yè)的發(fā)展將帶動我國油墨行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。(3)安全、環(huán)保等政策實施將加快產業(yè)的結構調整隨著經濟的增長,人們生活水平進一步提高,對商品

20、的包裝有了更高的要求,消費者隨著購買力的增強,對商品包裝的覆蓋度、精美度的要求都相應提高。尤其是隨著國家和消費者對綠色消費的不斷重視,消費者的安全、環(huán)保性。2、不利因素(1)研發(fā)投入不足,技術人才短缺我國油墨產業(yè)在科研設備、研發(fā)投入等方面與發(fā)達國家仍有較大的差距。在技術人才方面,全日制大學和科研院所尚未設置油墨專業(yè)以專門從事油墨的基礎性研究,全行業(yè)的研究人員整體學歷較低。行業(yè)中大多數(shù)企業(yè)只重視產品生產,忽視產品開發(fā),只顧眼前,忽視長遠,科研投入資金較少,缺少人才和技術儲備。油墨行業(yè)研發(fā)投入不足、技術人才缺乏問題已嚴重影響到整個行業(yè)的發(fā)展。(2)國際原油價格波動頻繁近年來國際原油價格波動幅度較大

21、,對下游化工、油墨業(yè)的原料采購及產品定價帶來了一定影響,油墨企業(yè)將承受生產成本的較大波動。隨著國家對企業(yè)安全生產、環(huán)境保護工作的日益重視,許多中小油墨企業(yè)將越來越難以承受原料價格波動的風險。三、 行業(yè)進入壁壘1、技術壁壘作為技術密集型行業(yè),油墨行業(yè)擁有較高的技術壁壘,其技術壁壘主要體現(xiàn)在產品配方、產品制造、市場開拓等方面。油墨產品的配方需要技術人員具有相應學科綜合知識和運用能力。油墨配方主要包括連接料配方和顏料配方。其中,連接料本身就是高分子復合材料,由改性高分子樹脂和溶劑共同構成,溶劑又由礦物油(或改性植物油基)與植物油構成。樹脂屬于一種普通化工原料,而改性高分子樹脂需要選擇多種合適的樹脂材

22、料,通過物理和化學的方法將其改性為一種高分子聚合物;而改性植物油基更是通過改變原普通植物油的分子機構,以替代礦物油的功能。這些普通原材料改性制造過程,需要具有高分子聚合材料化學、植物油脂化學、流體物理學、膠體物理學等學科的綜合知識,才能將之生產出符合需求的改性復合材料。在顏料配方上,需要了解各類基礎顏料的物理和化學性能,并將之進行適度搭配、加工,以形成符合要求的顏料,這就需要具有顏色中間體化學、分析化學和色度學等相關學科的專業(yè)知識。在產品生產環(huán)節(jié)上,往往需要有經驗豐富的工藝控制和檢測工程師、熟練的產業(yè)技術工人等因素相互配合,以保證工藝的穩(wěn)定性和產品的高質量。在市場開拓環(huán)節(jié)上,市場新需求不斷涌現(xiàn)

23、,需要根據(jù)客戶需求設計產品配方,并盡量結合現(xiàn)有產品、工藝進行生產。國內油墨研發(fā)與制造的復合型人才較為缺乏。要形成在配方環(huán)節(jié)、產品生產環(huán)節(jié)及市場開拓環(huán)節(jié)的各種能力技術,需要通過多年的自我培育積累,要在短時間內掌握穩(wěn)定的核心技術非常困難,從而對新進者形成較高的技術壁壘。2、市場壁壘印刷企業(yè)對油墨的選購主要依賴經驗,對質量穩(wěn)定、服務良好的企業(yè)較為依賴,新企業(yè)或新產品進入市場需強化油墨使用技術指導與品牌推廣。中國印刷企業(yè)眾多,終端客戶高度分散,一家新的企業(yè)進入市場,產品被市場認可且具有一定的知名度情況下才能著手構建銷售網絡,同時需要投入巨大的人力、財力。銷售網絡的構建成為新企業(yè)進入的市場壁壘。3、服務

24、壁壘能否提供全面、及時的供貨服務對油墨企業(yè)生存、發(fā)展至關重要。近年來,下游印刷業(yè)競爭日益激烈,印刷企業(yè)的管理水平逐步提高,大型印刷廠商對原料的要求更為嚴格,不僅原料質量穩(wěn)定性、環(huán)保性的要求很高,對油墨供應商的及時供貨能力尤為重視,因此油墨企業(yè)除須擁有很強的產品開發(fā)能力和市場拓展能力,還必須保持領先的供貨服務能力。此外,印刷廠商在印刷過程中,需要設計數(shù)十種不同的油墨產品,這些油墨品種的選擇和使用方法非常關鍵。即便同一產品,印刷企業(yè)使用時因為條件變化也會出現(xiàn)各式各樣問題,油墨供應商需要擁有一支精通油墨生產技術、印刷工藝的研發(fā)隊伍,擔任售后技術支持工作,才能鞏固和擴大市場。4、環(huán)保壁壘隨著國家對環(huán)保

25、要求的日益嚴格,近年來各國都加強了對油墨生產企業(yè)的環(huán)保要求。油墨生產企業(yè)必須適應環(huán)境保護法律法規(guī)的要求,在油墨生產過程中,采用清潔生產工藝和適當?shù)哪┒酥卫泶胧?,將油墨生產對環(huán)境影響降低到最低程度,而我國很多油墨企業(yè)尤其是中小企業(yè)遠未達到環(huán)保要求。四、 激發(fā)市場主體活力啟動實施工業(yè)企業(yè)經營管理提檔升級三年行動,制定出臺支持企業(yè)發(fā)展新十條措施,深入開展“服務進百企”活動,為廣大企業(yè)提供最優(yōu)發(fā)展環(huán)境。深入實施“十百千”計劃,全年新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)10戶以上,不斷提升工業(yè)在三次產業(yè)中比重。落實“產業(yè)鏈鏈長制”,圍繞“6+N”產業(yè)體系拓展上下游,培育一批具有核心競爭優(yōu)勢、產業(yè)鏈帶動作用明顯的“鏈主”型企業(yè)

26、,不斷強化引領力。五、 培育壯大縣區(qū)經濟堅持以晉位升級為導向,支持三縣(市)瞄準全省“十強縣”,強化趕超意識,聚焦主導產業(yè)和新興產業(yè)培育,抓招商、建園區(qū)、上項目,推動現(xiàn)有企業(yè)存量升級,繁榮活躍商貿經濟,增強縣域經濟實力,持續(xù)提升三縣(市)在全省排名。支持六區(qū)立足自身實際,圍繞中心城區(qū)發(fā)展,明確各區(qū)功能定位,因地制宜選擇商貿、工業(yè)等發(fā)展主攻方向,推進城區(qū)經濟差異化發(fā)展,形成各具特色、競相發(fā)展的良好態(tài)勢。牢固樹立小區(qū)也有大作為的理念,樹立干事創(chuàng)業(yè)導向,加大招商引資上項目力度,不斷壯大區(qū)級財源。積極發(fā)展“小鎮(zhèn)經濟”,推動興凱鎮(zhèn)和八五一一農場“億元小鎮(zhèn)”建設,支持虎頭鎮(zhèn)、白魚灣鎮(zhèn)、雞林鄉(xiāng)等發(fā)展特色產業(yè)

27、,建設特色小鎮(zhèn),打造城鎮(zhèn)化新引擎。六、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第三章 項目概況一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:年產xxx噸UV油墨項目2、承辦單位名稱:xxx集團有限公司3、項目性質:技術改造4、項目建設地點:xxx(以選址意見書為準)5、項目聯(lián)系人:趙xx(二)主辦單位基本情況公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)

28、新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。公司按照“布局合理、產業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?!钡脑瓌t,加強規(guī)劃引導,推動智慧集群建設,帶動形成一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業(yè)集群。加強產業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產業(yè)集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制,承擔社會責任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核心理念,不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司秉承“以人為本、品質為本”

29、的發(fā)展理念,倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷;堅持“品質營造未來,細節(jié)決定成敗”為質量方針;以“真誠服務贏得市場,以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路;以科學發(fā)展觀縱觀全局,爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 (三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準),占地面積約78.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xxx噸UV油墨/年。二、 項目提出的理由我國油墨產業(yè)在科研設備、研發(fā)投入等方面與發(fā)達國家仍有較大的差距。在技術人才方面,全日

30、制大學和科研院所尚未設置油墨專業(yè)以專門從事油墨的基礎性研究,全行業(yè)的研究人員整體學歷較低。行業(yè)中大多數(shù)企業(yè)只重視產品生產,忽視產品開發(fā),只顧眼前,忽視長遠,科研投入資金較少,缺少人才和技術儲備。油墨行業(yè)研發(fā)投入不足、技術人才缺乏問題已嚴重影響到整個行業(yè)的發(fā)展。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資38050.54萬元,其中:建設投資30455.76萬元,占項目總投資的80.04%;建設期利息380.08萬元,占項目總投資的1.00%;流動資金7214.70萬元,占項目總投資的18.96%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方

31、案項目總投資38050.54萬元,根據(jù)資金籌措方案,xxx集團有限公司計劃自籌資金(資本金)22537.17萬元。(二)申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額15513.37萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):65500.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):54866.71萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):7758.37萬元。4、財務內部收益率(FIRR):14.06%。5、全部投資回收期(Pt):6.51年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):28775.33萬元(產值)。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性

32、研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。七、 環(huán)境影響本項目符合國家和地方產業(yè)政策,建成后有較高的社會、經濟效益;擬采用的各項污染防治措施合理、有效,水、氣污染物、噪聲均可實現(xiàn)達標排放,固體廢物可實現(xiàn)零排放;項目投產后,對周邊環(huán)境污染影響不明顯,環(huán)境風險事故出現(xiàn)概率較低;環(huán)保投資可基本滿足污染控制需要,能實現(xiàn)經濟效益和社會效益的統(tǒng)一。因此在下一步的工程設計和建設中,如能嚴格落實建設單位既定的污染防治措施和各項環(huán)境保護對策建議,從環(huán)保角度分析,本項目在擬建地建設是可行的。八、 報告編制依據(jù)和原則(一)編制依據(jù)1、中國制造2025;2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃;3、工

33、業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年);4、促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20162020年);5、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要;6、關于實現(xiàn)產業(yè)經濟高質量發(fā)展的相關政策;7、項目建設單位提供的相關技術參數(shù);8、相關產業(yè)調研、市場分析等公開信息。(二)編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規(guī),認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關規(guī)范、標準規(guī)定;2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線,提高項目的競爭力和市場適應性;3、設備的布置根據(jù)現(xiàn)場實際情況,合理用地;4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則,積極推進“安全文明清潔”生產工藝,做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設施和

34、工程建設同步規(guī)劃、同步實施、同步運行,注意可持續(xù)發(fā)展要求,具有可操作彈性;5、形成以人為本、美觀的生產環(huán)境,體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象;6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求;7、充分估計工程各類風險,采取規(guī)避措施,滿足工程可靠性要求。九、 研究范圍根據(jù)項目的特點,報告的研究范圍主要包括:1、項目單位及項目概況;2、產業(yè)規(guī)劃及產業(yè)政策;3、資源綜合利用條件;4、建設用地與廠址方案;5、環(huán)境和生態(tài)影響分析;6、投資方案分析;7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究,力求提供較準確的資料和數(shù)據(jù),對該項目是否可行做出客觀、科學的結論,作為投資決策的依據(jù)。十、 研究結論經分析,本期項目

35、符合國家產業(yè)相關政策,項目建設及投產的各項指標均表現(xiàn)較好,財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平,項目的社會效益、環(huán)境效益較好,因此,項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本,制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃,加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理,特別是加強產品生產的現(xiàn)金流管理,確保企業(yè)現(xiàn)金流充足,同時保證各產業(yè)鏈及各工序之間的銜接,控制產品的次品率,贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積52000.00約78.00畝1.1總建筑面積95796.851.2基底面積31200.001.3投資強度萬元/

36、畝375.152總投資萬元38050.542.1建設投資萬元30455.762.1.1工程費用萬元26764.652.1.2其他費用萬元2965.872.1.3預備費萬元725.242.2建設期利息萬元380.082.3流動資金萬元7214.703資金籌措萬元38050.543.1自籌資金萬元22537.173.2銀行貸款萬元15513.374營業(yè)收入萬元65500.00正常運營年份5總成本費用萬元54866.71""6利潤總額萬元10344.49""7凈利潤萬元7758.37""8所得稅萬元2586.12""9增

37、值稅萬元2406.73""10稅金及附加萬元288.80""11納稅總額萬元5281.65""12工業(yè)增加值萬元18628.52""13盈虧平衡點萬元28775.33產值14回收期年6.5115內部收益率14.06%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元3302.48所得稅后第四章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù),布局相對獨立,便于集中開展科研、生產經營和管理活動,并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關系,與當?shù)氐慕ǔ蓞^(qū)有較方便的聯(lián)系。二、 建設區(qū)基本情況雞西市,別稱煤城,是黑龍江省地級市,批復確

38、定的國家重要的能源基地、黑龍江省東南部區(qū)域中心城市之一。全市共轄6個市轄區(qū)、2個縣級市、1個縣,總面積22500平方千米。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù),截至2020年11月1日零時,雞西市常住人口為1502060人。雞西地處中國東北地區(qū)、黑龍江東南部,東、東南以烏蘇里江和松阿察河為界與俄羅斯隔水相望,邊境線長641千米,西、南與牡丹江市接壤,北與七臺河市相連雞西屬寒溫帶大陸性季風氣候,地形以山地、丘陵、平原為主體。林密鐵路、城雞鐵路,鶴大、雞虎高速公路貫穿雞西。雞西是中國東北邊陲開發(fā)較早的地區(qū),早在六千年前,雞西地區(qū)的先民肅慎人就開始生息繁衍在這片肥沃的黑土地上,創(chuàng)造了燦爛的古代漁獵文明新開流文化。

39、以后,肅慎人的后裔挹婁、勿吉、女真人的足跡又遍及了雞西大地。唐朝時,雞西地區(qū)正式和中原地區(qū)有了交往,渤海國在此設立了東平府。1957年建市。在看到成績的同時,我們也清醒地認識到,新冠肺炎疫情常態(tài)化形勢下,經濟下行壓力加大;產業(yè)發(fā)展質量不高,一產大而不強,二產結構單一,三產小散低弱;立市、立縣(市)區(qū)大項目少、層次低,發(fā)展后勁不足;城市基礎設施薄弱,管理水平不高,承載能力不強;生態(tài)環(huán)境治理和保護欠賬多、難度大。“十四五”時期經濟社會發(fā)展的主要目標是:產業(yè)轉型升級實現(xiàn)新突破、農業(yè)現(xiàn)代化建設實現(xiàn)新突破、創(chuàng)新發(fā)展能力實現(xiàn)新突破、生態(tài)文明建設實現(xiàn)新突破、全面深化改革實現(xiàn)新突破、全方位對外開放實現(xiàn)新突破、

40、興邊富民美麗邊城建設實現(xiàn)新突破、社會文明程度實現(xiàn)新突破、增進民生福祉實現(xiàn)新突破、社會治理效能實現(xiàn)新突破。三、 積極擴大有效投資突出產業(yè)政策導向和“兩新一重”,優(yōu)化投資結構,以高水平項目建設推動高質量發(fā)展。狠抓項目建設。全年計劃實施省市百大項目117個,當年計劃完成投資97億元,實際完成投資78億元以上,推動新舊動能加快轉換。加強項目審批服務,突出抓好集中開工,推動密山國信通新能源高新產業(yè)、虎林興泉秸稈生物菌肥等65個投資5000萬元以上產業(yè)項目加快建設。完善項目服務機制,推動興凱湖機場改擴建、雞西西站配套基礎設施等10個投資億元以上基礎設施和民生項目建成投用。狠抓招商引資。發(fā)揮“產業(yè)鏈鏈長制”

41、作用,成立副市長牽頭的重點產業(yè)鏈招商專班,壓實招商責任,提高專業(yè)招商能力。緊盯大型企業(yè)、上市公司、行業(yè)龍頭和高新技術企業(yè),以投行思維、企業(yè)視角、專業(yè)精神實施產業(yè)鏈招商、以商招商、委托招商、精準招商,不斷提高招商實效。創(chuàng)新出臺社會化招商激勵辦法,激發(fā)全域全員招商引資積極性,鼓勵更多在外雞西企業(yè)家回鄉(xiāng)投資。全年利用內資、直接利用外資增長10%。狠抓對上爭取。牢牢抓住國家暢通國內大循環(huán)擴大內需等重大戰(zhàn)略機遇,加強項目謀劃包裝,積極爭取各類債券資金。全年市本級對上爭取資金增長10%以上。四、 項目選址綜合評價項目選址區(qū)域地勢平坦開闊,四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠,給、排水方便,而且

42、,交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū),所以,從項目選址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析,擬建工程的項目選址選擇是科學合理的。第五章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求(一)總圖布置原則1、強調“以人為本”的設計思想,處理好人與建筑、人與環(huán)境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧,創(chuàng)造一個宜于生產的環(huán)境空間。2、合理配置自然資源,優(yōu)化用地結構,配套建設各項目設施。3、工程內容、建筑面積和建筑結構應適應工藝布置要求,滿足生產使用功能要求。4、因地制宜,充分利用地形地質條件,合理改造利用地形,減少土石方工程量,重視保護

43、生態(tài)環(huán)境,增強景觀效果。5、工程方案在滿足使用功能、確保質量的前提下,力求降低造價,節(jié)約建設資金。6、建筑風格與區(qū)域建筑風格吻合,與周邊各建筑色彩協(xié)調一致。7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設計原則。(二)總體規(guī)劃原則1、總平面布置的指導原則是合理布局,節(jié)約用地,適當預留發(fā)展余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢,道路、管網連接順暢。建筑物布局按建筑設計防火規(guī)范進行,滿足生產、交通、防火的各種要求。2、本項目總圖布置按功能分區(qū),分為生產區(qū)、動力區(qū)和辦公生活區(qū)。既滿足生產工藝要求,又能美化環(huán)境。3、按照廠區(qū)整體規(guī)劃,廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設計兩個出入口,廠區(qū)道路為環(huán)形,主干道寬度

44、為9m,次干道寬度為6m,聯(lián)系各出入口形成順暢的運輸和消防通道。4、本項目在廠區(qū)內道路兩旁,建(構)筑物周圍充分進行綠化,并在廠區(qū)空地及入口處重點綠化,種植適宜生長的樹木和花卉,創(chuàng)造文明生產環(huán)境。二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設要求進行設計,采用輕鋼結構、框架結構建設,并按建筑抗震設計規(guī)范(GB500112010)的規(guī)定及當?shù)赜嘘P文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境,強調豐富的空間關系,力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面,符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求;車間廠房設有天窗進行采光和自然通風,應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用

45、輕鋼框架結構。在符合國家現(xiàn)行有關規(guī)范的前提下,做到結構整體性能好,有利于抗震防腐,并節(jié)省投資,施工方便。在設計上充分考慮了通風設計,避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規(guī)范,耐火等級為二級;屋面防水等級為三級,按照屋面工程技術規(guī)范要求施工。.4、根據(jù)地質條件及生產要求,對本裝置土建結構設計初步定為:生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據(jù)項目的自身情況及當?shù)匾?guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度,設計基本地震加速度值為 0.05g,建筑抗震設防類別為丙類,抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年,安

46、全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積95796.85,其中:生產工程65894.40,倉儲工程15366.00,行政辦公及生活服務設施9906.37,公共工程4630.08。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程17160.0065894.408434.751.11#生產車間5148.0019768.322530.421.22#生產車間4290.0016473.602108.691.33#生產車間4118.4015814.662024.341.44#生產車間3603.6013837.821771.302倉儲工程7800.0015366.

47、001271.412.11#倉庫2340.004609.80381.422.22#倉庫1950.003841.50317.852.33#倉庫1872.003687.84305.142.44#倉庫1638.003226.86267.003辦公生活配套1744.089906.371512.713.1行政辦公樓1133.656439.14983.263.2宿舍及食堂610.433467.23529.454公共工程4368.004630.08428.24輔助用房等5綠化工程7498.40131.23綠化率14.42%6其他工程13301.6047.997合計52000.0095796.8511826.

48、33第六章 運營管理一、 公司經營宗旨公司經營國際化,股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀

49、調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、UV油墨行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和UV油墨行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內UV油墨行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的

50、前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)

51、據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主

52、要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進

53、行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用

54、各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開

55、立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:公司采取積極的現(xiàn)金方式

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