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文檔簡介

1、泓域咨詢/內江針織布項目實施方案目錄第一章 市場分析7一、 市場規(guī)模7二、 行業(yè)發(fā)展有利因素和不利因素7三、 行業(yè)壁壘10第二章 項目基本情況11一、 項目名稱及建設性質11二、 項目承辦單位11三、 項目定位及建設理由12四、 報告編制說明13五、 項目建設選址15六、 項目生產規(guī)模15七、 建筑物建設規(guī)模15八、 環(huán)境影響15九、 項目總投資及資金構成16十、 資金籌措方案16十一、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標16十二、 項目建設進度規(guī)劃17主要經濟指標一覽表17第三章 產品規(guī)劃方案20一、 建設規(guī)模及主要建設內容20二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領20產品規(guī)劃方案一覽表21第四章 項目選址分析

2、22一、 項目選址原則22二、 建設區(qū)基本情況22三、 加快建設成渝改革開放新高地24四、 加快建設成渝發(fā)展主軸重要節(jié)點城市27五、 項目選址綜合評價29第五章 運營模式分析30一、 公司經營宗旨30二、 公司的目標、主要職責30三、 各部門職責及權限31四、 財務會計制度35第六章 發(fā)展規(guī)劃38一、 公司發(fā)展規(guī)劃38二、 保障措施44第七章 法人治理46一、 股東權利及義務46二、 董事51三、 高級管理人員56四、 監(jiān)事59第八章 環(huán)保方案分析60一、 編制依據60二、 環(huán)境影響合理性分析60三、 建設期大氣環(huán)境影響分析62四、 建設期水環(huán)境影響分析63五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析6

3、4六、 建設期聲環(huán)境影響分析64七、 環(huán)境管理分析65八、 結論及建議66第九章 節(jié)能分析68一、 項目節(jié)能概述68二、 能源消費種類和數量分析69能耗分析一覽表70三、 項目節(jié)能措施70四、 節(jié)能綜合評價71第十章 組織機構及人力資源配置73一、 人力資源配置73勞動定員一覽表73二、 員工技能培訓73第十一章 勞動安全生產75一、 編制依據75二、 防范措施76三、 預期效果評價79第十二章 投資估算及資金籌措80一、 投資估算的依據和說明80二、 建設投資估算81建設投資估算表83三、 建設期利息83建設期利息估算表83四、 流動資金85流動資金估算表85五、 總投資86總投資及構成一覽

4、表86六、 資金籌措與投資計劃87項目投資計劃與資金籌措一覽表88第十三章 項目經濟效益89一、 經濟評價財務測算89營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表89綜合總成本費用估算表90固定資產折舊費估算表91無形資產和其他資產攤銷估算表92利潤及利潤分配表94二、 項目盈利能力分析94項目投資現金流量表96三、 償債能力分析97借款還本付息計劃表98第十四章 招投標方案100一、 項目招標依據100二、 項目招標范圍100三、 招標要求100四、 招標組織方式101五、 招標信息發(fā)布104第十五章 總結105第十六章 附表附錄107主要經濟指標一覽表107建設投資估算表108建設期利息估算表109

5、固定資產投資估算表110流動資金估算表111總投資及構成一覽表112項目投資計劃與資金籌措一覽表113營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表114綜合總成本費用估算表114固定資產折舊費估算表115無形資產和其他資產攤銷估算表116利潤及利潤分配表117項目投資現金流量表118借款還本付息計劃表119建筑工程投資一覽表120項目實施進度計劃一覽表121主要設備購置一覽表122能耗分析一覽表122本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 市場分析一、 市場規(guī)模針織行業(yè)是

6、紡織行業(yè)的最重要的組成部分之一,在全球紡織服裝產業(yè)中占有重要地位,是我國重要的傳統(tǒng)支柱產業(yè)和重要的民生產業(yè),也是融合科技與時尚、品牌與文化、衣著與產業(yè)用為一體的行業(yè),在豐富居民衣著消費需求,拉動內需增長,促進文化與產業(yè)融合,帶動相關行業(yè)發(fā)展,建設生態(tài)文明,構筑我國制造業(yè)制造能力,提高我國出口產品競爭力和國際影響力等發(fā)面發(fā)揮著重要作用。隨著城鄉(xiāng)居民收入及消費者對服裝衣著品味要求的提高,在國家擴大內需鼓勵消費的背景下,人口城市化進程加快以及科技驅動等將為針織行業(yè)發(fā)展帶來機遇,內銷對于針織行業(yè)增長的拉動作用將越來越重要。2019年度中國針織服裝類規(guī)模以上上企業(yè)生產的針織服裝總產量為133.7億件。二

7、、 行業(yè)發(fā)展有利因素和不利因素1、行業(yè)發(fā)展有利因素(1)國家產業(yè)政策支持紡織服裝行業(yè)是我國國民經濟傳統(tǒng)支柱產業(yè)、重要的民生產業(yè)和國際競爭優(yōu)勢明顯的產業(yè),為鼓勵支持行業(yè)發(fā)展,建成紡織強國,國家出臺一系列方針政策,為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境,有利于行業(yè)長遠健康發(fā)展?!笆濉逼陂g,規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值年均增速保持在6%-7%;紡織品服裝出口占全球市場份額保持基本穩(wěn)定;紡織工業(yè)增長方式從規(guī)模速度型向質量效益型轉變。(2)信息技術發(fā)展支持互聯(lián)網這個平臺,優(yōu)化銷售渠道,并結合國內外需求的現狀,延長產業(yè)鏈,擴展多元化、多盈利的業(yè)務模式;通過大數據可以精確找到消費者需求,順應市場發(fā)展趨勢,幫助企業(yè)進行

8、經營決策、開發(fā)產品,使得資源利用最大化;通過互聯(lián)網企業(yè)可以提升品牌的知名度,擴大企業(yè)影響力,提高客戶粘性,提高消費者對品牌文化的認同和熱愛。(3)產業(yè)轉型中高端趨勢針織產業(yè)鏈上下游合作與融合發(fā)展,相較十年前針織電腦橫機的普及對橫編產品生產效率的明顯提升,目前國內針織裝備的數字化、自動化水平已經相對較高,產業(yè)鏈上下游為解決行業(yè)發(fā)展的共性問題不斷努力,共同保證了針織企業(yè)生產制造的機械化與自動化,特別是國產針織裝備的進步,對于提高我國針織行業(yè)總體競爭力有重要作用。隨著設備自動化、智能化水平的提高,新的智能化、數字化管理技術的普及,將為行業(yè)提高勞動生產率,提高行業(yè)總體運行效率和產品質量,實現更可持續(xù)發(fā)

9、展有重要的意義。與此同時,產業(yè)鏈上下游在新材料、新技術的協(xié)作與進步也將長期利好產業(yè)邁向中高端。2、行業(yè)發(fā)展不利因素(1)缺乏品牌意識國內針織行業(yè)的企業(yè)仍然以中小企業(yè)為主,具備品牌實力的企業(yè)仍相對較少。中小企業(yè)受制于規(guī)模及營銷能力,不善于對品牌的建設,同時受到技術的制約,企業(yè)無法加強針織產品的質量及品質提高,從而使得其針織產品的附加值較低,無法形成品牌優(yōu)勢。(2)出口附加值低從針織產品出口方面來看,近年隨著國內針織行業(yè)的生產能力提高,中國針織行業(yè)的出口規(guī)模在保持了快速增長。但受到技術、品牌、成本等因素的影響,目前國內針織產品的出口主要以中低端產品為主,產品附加值相對較低,這使得國內針織行業(yè)的出口

10、效益并不是很高。(3)技術設備陳舊我國針織行業(yè)雖然加快了設備調整和技術改造的步伐,大量引進了先進電腦橫機設備和關鍵技術,同時,我國針織機械制造企業(yè)也紛紛加大了我國針織設備自主研發(fā)的力度,有效地提高了我國針織機械的質量和檔次,為針織行業(yè)的發(fā)展做出了突出的貢獻。但是,我國針織工業(yè)總體技術裝備水平不高的現實不可回避。三、 行業(yè)壁壘1、客戶資源壁壘國際高端運動、休閑成衣品牌商在選擇面料廠商時,對面料的產品質量、交貨期、企業(yè)的環(huán)保生態(tài)、社會責任等均有著嚴格要求。高端品牌商通過多次試樣生產來評定考核面料提供商,一旦確定合適的面料供應商后,通常會保持較為長期、穩(wěn)定的合作關系。高端面料市場獨特的供貨商考察體制

11、使得一般的新進企業(yè)很難在短時間內獲得客戶的認可并積累大量客戶資源。2、資金實力壁壘針織制品行業(yè)是資金密集型行業(yè),一方面原材料成本在產成品成本中占較大比重,原材料價格波動明顯,另一方面,生產設備及檢測設備專用性強,價格昂貴,需要具有一定資金實力的企業(yè)才能更好地生存和發(fā)展。3、技術水平壁壘隨著針織行業(yè)加速升級、市場中高端需求日益增長的行業(yè)背景下,根據市場需求開發(fā)高附加值產品、定位中高端市場將是新進企業(yè)的選擇,新建生產中高端產品的生產線,必選采用先進工藝和技術設備,雇傭具有較高技術水平的生產技術人員和一線技術工人,對新進企業(yè)技術水平提出了較高的要。第二章 項目基本情況一、 項目名稱及建設性質(一)項

12、目名稱內江針織布項目(二)項目建設性質本項目屬于技術改造項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xx集團有限公司(二)項目聯(lián)系人汪xx(三)項目建設單位概況面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產業(yè)供給側結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全

13、風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度,進一步規(guī)范廠務公開的內容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展,以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向,持續(xù)深化教育培訓改革,精準實施培訓,努力實現員工成長與公司發(fā)展的良性互動。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現,在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指

14、引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。三、 項目定位及建設理由高端針織廠商具有較強的核心競爭力,在技術創(chuàng)新、客戶資源、品牌建設、資金實力、勞動力素質等方面均具有自身獨特的優(yōu)勢,與客戶形成了良性互動關系,利潤水平較高。中低端針織領域進入門檻較低,技術含量較低、種類單一,部分廠商采取低價競爭策略,競爭激烈。展望二三五年,內江經濟實力、綜合實力、城市競爭力整體提升,建成現代產業(yè)體系,經濟總量和城鄉(xiāng)居民人均可支配收入邁上新的大臺階。科技創(chuàng)新成為經濟增長的主要動力,進入創(chuàng)新型城

15、市行列。治理體系和治理能力現代化基本實現,法治內江、法治政府、法治社會基本建成,平安內江建設達到更高水平。國民素質和社會文明程度達到新高度,內江文化軟實力顯著增強。生態(tài)環(huán)境更加優(yōu)美,美麗內江建設目標基本實現。交通強市基本建成,對外開放新優(yōu)勢明顯增強,更高水平的開放型經濟新體制基本形成。社會事業(yè)發(fā)展水平顯著提升,基本公共服務實現均等化,人民生活更加美好,人的全面發(fā)展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。經濟繁榮、綠色生態(tài)、疏朗開放、靈秀博雅的濱水宜居公園城市總體建成,成為成渝地區(qū)雙城經濟圈區(qū)域性中心城市。四、 報告編制說明(一)報告編制依據1、國家和地方關于促進產業(yè)結構調整的有關政策決定;

16、2、建設項目經濟評價方法與參數;3、投資項目可行性研究指南;4、項目建設地國民經濟發(fā)展規(guī)劃;5、其他相關資料。(二)報告編制原則按照“保證生產,簡化輔助”的原則進行設計,盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產的前提下,綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現代企業(yè)管理制度,采取有效的環(huán)境保護措施,使生產中的排放物符合國家排放標準和規(guī)定,重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。(二) 報告主要內容1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析;2、對產品方案、工藝流程、技術水平進行論述,確定建設規(guī)模;3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通

17、運輸條件的評價;4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究;5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價;6、對項目實施進度和勞動定員的確定;7、投資估算和資金籌措和經濟效益評價;8、提出本項目的研究工作結論。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約41.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規(guī)模項目建成后,形成年產xx噸針織布的生產能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積42391.06,其中:生產工程25762.77,倉儲工程7782.12,行政辦公及生活

18、服務設施5340.72,公共工程3505.45。八、 環(huán)境影響本項目符合國家產業(yè)政策,符合宜規(guī)劃要求,項目所在區(qū)域環(huán)境質量良好,項目在運營過程應嚴格遵守國家和地方的有關環(huán)保法規(guī),采取切實可行的環(huán)境保護措施,各項污染物都能達標排放,將環(huán)境管理納入日常生產管理渠道,項目正常運營對周圍環(huán)境產生的影響較小,不會引起區(qū)域環(huán)境質量的改變,從環(huán)境影響角度考慮,本評價認為該項目建設是可行的。九、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資15226.29萬元,其中:建設投資11576.57萬元,占項目總投資的76.03%;建設期利

19、息292.47萬元,占項目總投資的1.92%;流動資金3357.25萬元,占項目總投資的22.05%。(二)建設投資構成本期項目建設投資11576.57萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用9387.45萬元,工程建設其他費用1881.67萬元,預備費307.45萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資15226.29萬元,其中申請銀行長期貸款5968.62萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十一、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):30400.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):26409.03萬元。3、凈利潤(NP):2900.0

20、9萬元。(二)經濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):7.49年。2、財務內部收益率:10.45%。3、財務凈現值:-1369.46萬元。十二、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃24個月。十四、項目綜合評價該項目工藝技術方案先進合理,原材料國內市場供應充足,生產規(guī)模適宜,產品質量可靠,產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著,抗風險能力強,盈利能力強。綜上所述,本項目是可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積27333.00約41.00畝1.1總建筑面積42391.061.2基底面積15579

21、.811.3投資強度萬元/畝259.772總投資萬元15226.292.1建設投資萬元11576.572.1.1工程費用萬元9387.452.1.2其他費用萬元1881.672.1.3預備費萬元307.452.2建設期利息萬元292.472.3流動資金萬元3357.253資金籌措萬元15226.293.1自籌資金萬元9257.673.2銀行貸款萬元5968.624營業(yè)收入萬元30400.00正常運營年份5總成本費用萬元26409.03""6利潤總額萬元3866.79""7凈利潤萬元2900.09""8所得稅萬元966.70"

22、"9增值稅萬元1034.79""10稅金及附加萬元124.18""11納稅總額萬元2125.67""12工業(yè)增加值萬元7589.98""13盈虧平衡點萬元15215.07產值14回收期年7.4915內部收益率10.45%所得稅后16財務凈現值萬元-1369.46所得稅后第三章 產品規(guī)劃方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積27333.00(折合約41.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積42391.06。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx集團有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達

23、產年產xx噸針織布,預計年營業(yè)收入30400.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。針織產業(yè)鏈上下游合作與融合發(fā)展,相較十年前針織電腦橫機的普及對橫編產品生產效率的明顯提升,目前國內針織裝備的數字化、自動化水平已經相對較高,產業(yè)鏈上下游為解決行業(yè)發(fā)展的共性問題不斷努

24、力,共同保證了針織企業(yè)生產制造的機械化與自動化,特別是國產針織裝備的進步,對于提高我國針織行業(yè)總體競爭力有重要作用。隨著設備自動化、智能化水平的提高,新的智能化、數字化管理技術的普及,將為行業(yè)提高勞動生產率,提高行業(yè)總體運行效率和產品質量,實現更可持續(xù)發(fā)展有重要的意義。與此同時,產業(yè)鏈上下游在新材料、新技術的協(xié)作與進步也將長期利好產業(yè)邁向中高端。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1針織布噸xx2針織布噸xx3針織布噸xx4.噸5.噸6.噸合計xx30400.00第四章 項目選址分析一、 項目選址原則項目選址應符合城市發(fā)展總體規(guī)劃和對市政公共服務設施的布局要求;依

25、托選址的地理條件,交通狀況,進行建址分析;避免不良地質地段(如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等);公用工程如城市電力、供排水管網等市政設施配套完善;場址要求交通方便,環(huán)境安靜,地形比較平整,能夠充分利.用城市基礎設施,遠離污染源和易燃易爆的生產、儲存場所,便于生活和服務設施合理布局;場址上空無高壓輸電線路等障礙物通過,與其他公共建筑不造成相互干擾。二、 建設區(qū)基本情況內江位于四川盆地東南部、沱江下游中段,東漢建縣,曾稱漢安、中江,距今已有2000多年的歷史,現轄市中區(qū)、東興區(qū)、隆昌市、資中縣、威遠縣和內江經濟開發(fā)區(qū)、內江高新區(qū),幅員面積5385平方公里,總人口404.9萬。歷史上以生產蔗糖、蜜餞聞名

26、,素有“甜城”美名。內江是開發(fā)較早的巴蜀腹心之地,歷史悠久,人文薈萃,古有“十賢”,今有“七院士”,是國畫大師張大千、新聞巨子范長江的故鄉(xiāng),“大千故里”“書畫之鄉(xiāng)”享譽中外。內江位居成都、重慶兩大城市中心,是成渝地區(qū)雙城經濟圈腹心節(jié)點城市,享有“成渝之心”美譽。區(qū)位優(yōu)勢明顯,交通便利,在成渝地區(qū)“居中獨厚、南北交匯、東連西接”,是國家重點交通樞紐之一、“一帶一路”重要交匯點、四川第二大交通樞紐和西南陸路交通交接點,素有“西南咽喉”“巴蜀要塞”之稱。隨著成渝鐵路客運專線的提速,內江到成都和重慶僅需30分鐘,成為唯一同時進入成都和重慶半小時高鐵圈的城市。隨著成渝地區(qū)雙城經濟圈建設的推動,內江正從地

27、理中心走向區(qū)域性中心城市,迎來了多元發(fā)展新契機。近年來,內江加快建設成渝發(fā)展主軸重要節(jié)點城市和成渝特大城市功能配套服務中心,培育壯大新材料、新裝備、新醫(yī)藥、新能源和大數據“四新一大”產業(yè),聚力發(fā)展內江黑豬、資中血橙、威遠無花果和特色水產“四大特色農業(yè)”產業(yè),大力發(fā)展電子商務、現代物流、文化旅游、現代金融、健康養(yǎng)老“五大現代服務業(yè)”,全面推動經濟高質量發(fā)展,在川南城市群中迅速崛起。2020年,全市地區(qū)生產總值(GDP)1465.88億元,按可比價格計算,比上年增長3.9%。其中,第一產業(yè)增加值269.10億元,增長5.8%;第二產業(yè)增加值479.08億元,增長4.2%;第三產業(yè)增加值717.70

28、億元,增長3.0%。三次產業(yè)結構由上年的16.8:34.2:49.0調整為18.4:32.7:48.9。2020年,全市民營經濟增加值878.74億元,比上年增長2.9%,占GDP比重為59.9%。2020年,全年居民消費價格比上年上漲3.4%。其中,食品煙酒類價格上漲11.5%,醫(yī)療保健類價格上漲1.5%,居住類價格下降1.2%,生活用品及服務類價格下降0.9%。經濟發(fā)展邁上新臺階。經濟持續(xù)平穩(wěn)增長,保持地區(qū)生產總值年均增速高于全省平均水平,人均地區(qū)生產總值與全省差距進一步縮小,發(fā)展質量和效益明顯提升?!?+4+5”現代產業(yè)體系建設取得重大突破,產業(yè)基礎進一步夯實,更大程度融入現代產業(yè)分工體

29、系??萍紕?chuàng)新對經濟增長貢獻顯著增強,創(chuàng)新型城市建設富有特色。常住人口城鎮(zhèn)化率提升幅度與全省平均水平持平,縣域經濟發(fā)展水平全面提升,內江經濟實力、綜合實力、城市競爭力持續(xù)提升。改革開放開創(chuàng)新局面。重點領域和關鍵環(huán)節(jié)改革取得突破,高標準市場體系基本建成,市場主體更加充滿活力,產權制度改革和要素市場化配置改革取得重大進展?!耙稽c三線”立體全面開放新態(tài)勢更加鞏固,開放型經濟體制逐步健全。三、 加快建設成渝改革開放新高地發(fā)揮好改革的突破和先導作用,堅持以開放促改革促發(fā)展,實施更大范圍、更寬領域、更深層次、更高水平改革開放,不斷激發(fā)經濟社會發(fā)展動力活力。深化經濟領域重點改革。堅持平等準入、公正監(jiān)管、開放有

30、序、誠信守法,建設高標準市場體系,健全市場體系基礎制度。推進產權制度改革,健全產權執(zhí)法司法保護制度。健全公平競爭審查機制。深化土地管理制度改革。推進土地、勞動力、資本、技術、數據等要素市場化改革,健全要素市場運行機制,完善要素交易規(guī)則和服務體系。推進能源、公用事業(yè)等行業(yè)競爭性環(huán)節(jié)市場化改革。加快建立現代財稅金融體制,加強財政資源統(tǒng)籌,深化預算管理制度改革,完善財金互動政策體系,推動金融有效支持實體經濟發(fā)展。探索經濟區(qū)和行政區(qū)適度分離改革。優(yōu)化園區(qū)管理體制,激發(fā)園區(qū)發(fā)展活力。推進統(tǒng)計現代化改革。開展成渝地區(qū)雙城經濟圈建設縣域集成改革。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。建設職責明確、依法行政的政府治理體系。深化“

31、放管服”改革,全面實行政府權責清單制度。深入實施市場準入負面清單制度。加快社會信用體系建設。實施涉企經營許可事項清單管理,加強事中事后監(jiān)管,對新產業(yè)新業(yè)態(tài)實行包容審慎監(jiān)管。深化“最多跑一次”改革,推動“一事一次辦”。深化相對集中行政許可權改革,逐步實現“一枚印章管審批”。深入推進“互聯(lián)網+政務服務”工作,推進政務服務標準化、規(guī)范化、便利化,深化政務公開。健全營商環(huán)境評價指標體系和評價機制。深化行業(yè)協(xié)會、商會和中介機構改革。構建親清政商關系。激發(fā)各類市場主體活力。深化國資國企改革,做強做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè)。推進國有經濟布局優(yōu)化和結構調整。深化國有企業(yè)混合所有制改革。健全管資本為主的國有資產

32、監(jiān)管體制。深化國有資本投資、運營公司改革,加強國企現代企業(yè)制度建設。依法平等保護各種所有制企業(yè)產權和自主經營權,支持引導民營經濟健康發(fā)展。落實減稅降費政策,落實支持中小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)展的政策。弘揚企業(yè)家精神,大力發(fā)展“領航”企業(yè)、“單項冠軍”企業(yè)和“專精特新”企業(yè)。加強對外開放平臺建設。強化中國(四川)自由貿易試驗區(qū)內江協(xié)同改革先行區(qū)開放帶動作用,加大與成都、重慶自貿區(qū)及毗鄰協(xié)同改革先行區(qū)交流合作力度,打造具有進出口雙向功能的商務、關務平臺。加快內江國際物流港、保稅物流中心(B型)、東盟農產品交易(分撥)中心、中歐創(chuàng)新產業(yè)園等開放平臺建設。做大做強“蓉歐+”東盟國際班列內江基地,暢通四川

33、至北部灣、成都至昆明接泛亞鐵路大通道內江節(jié)點,打造南向開放橋頭堡。發(fā)展更高層次開放型經濟。構建具有比較優(yōu)勢的對外開放體系,推動開放型經濟高質量發(fā)展。落實外商投資準入前國民待遇加負面清單管理制度,推進貿易投資自由化便利化。融入區(qū)域全面經濟伙伴關系協(xié)定(RCEP)成員國大市場,強化與南亞、東南亞、日本、歐洲等交流合作,深化與泛珠三角、長三角、京津冀等地區(qū)交流合作。圍繞做強做大“5+4+5”現代產業(yè)開展產業(yè)鏈和集群招商引資,大力承接東部地區(qū)產業(yè)轉移。打造成渝地區(qū)雙城經濟圈會展節(jié)點城市,積極組織參加中外知名企業(yè)四川行、西博會等平臺活動,辦好大千龍舟經貿文化節(jié)、川南電商博覽會等本土平臺活動。四、 加快建

34、設成渝發(fā)展主軸重要節(jié)點城市堅持把推動成渝地區(qū)雙城經濟圈建設作為融入新發(fā)展格局的重大舉措,搶抓構建新發(fā)展格局、推動成渝地區(qū)雙城經濟圈建設、實施“一干多支”發(fā)展戰(zhàn)略等戰(zhàn)略機遇,立足內江區(qū)位條件,發(fā)揮內江比較優(yōu)勢,形成布局優(yōu)化、分工合理的發(fā)展格局。全面融入國內國際雙循環(huán)。融入國內市場循環(huán),深化供給側結構性改革,破除妨礙生產要素市場化配置和商品服務流通的體制機制障礙,貫通生產、分配、流通、消費各環(huán)節(jié),打造內需市場腹地和優(yōu)質供給基地。推進強基礎、增動能、惠民生、利長遠的重大項目建設,擴大有效投資,激活民間投資,形成市場主導的投資內生增長機制。補齊產業(yè)鏈供應鏈短板,提升產業(yè)鏈供應鏈現代化水平,實現上下游、

35、產供銷有效銜接。優(yōu)化企業(yè)國內國際市場布局、商品結構、貿易方式,積極促進內需和外需、進口和出口、引進外資和對外投資協(xié)調發(fā)展。著力培育外貿出口基地和企業(yè)主體,鼓勵有條件的企業(yè)“走出去”,主動參與高水平的國際大循環(huán),把內江打造成為暢通國內大循環(huán)和促進國內國際雙循環(huán)的重要節(jié)點。促進消費拉動內需。落實擴大內需的政策支撐體系,以提升傳統(tǒng)消費、發(fā)展服務消費、培育新型消費、創(chuàng)新消費場景、適當增加公共消費為重點,加快培育消費新增長點,持續(xù)提升人民收入水平和居民消費能力。持續(xù)優(yōu)化放心舒心消費環(huán)境,強化消費者權益保護,建設成渝特色消費聚集區(qū)和全省區(qū)域消費中心城市。以質量品牌為重點,促進消費向綠色、健康、安全發(fā)展,鼓

36、勵發(fā)展消費新模式新業(yè)態(tài)。支持開展“汽車下鄉(xiāng)”、家電等耐用消費品以舊換新活動,促進住房消費健康發(fā)展。積極舉辦各類促銷活動,促進線上線下消費融合發(fā)展。落實帶薪休假等節(jié)假日制度,擴大節(jié)假日消費。大力發(fā)展夜間經濟。大力推動區(qū)域協(xié)同發(fā)展。深化與成都、重慶產業(yè)分工協(xié)作,探索“總部+基地”“研發(fā)設計+轉化生產”等有效產業(yè)協(xié)作配套模式。全面對接成渝多層次軌道交通體系,積極融入成渝1小時都市圈和全國便捷交通圈。深化毗鄰地區(qū)協(xié)同發(fā)展,推進與成渝地區(qū)雙城經濟圈內次級城市合作載體、合作事項、合作項目、合作機制建設,共建內江榮昌現代農業(yè)高新技術產業(yè)示范區(qū)。推動內江、自貢同城化發(fā)展,共建川南現代產業(yè)集中發(fā)展區(qū)(內自合作園

37、區(qū)),共同爭取規(guī)劃建設省級新區(qū)。推動川南經濟區(qū)一體化發(fā)展,協(xié)同共建川南渝西融合發(fā)展試驗區(qū)和承接產業(yè)轉移創(chuàng)新發(fā)展示范區(qū),推動成渝地區(qū)雙城經濟圈南翼跨越發(fā)展。優(yōu)化國土空間開發(fā)保護布局。立足資源環(huán)境承載能力,逐步形成生態(tài)空間、農業(yè)空間、城鎮(zhèn)空間相協(xié)調的空間格局,構建高質量發(fā)展的國土空間布局和支撐體系。加快推進“多規(guī)合一”,建立國土空間規(guī)劃留白機制和動態(tài)調整機制。優(yōu)化內江中心城區(qū)重大基礎設施、重大生產力和公共資源布局,合理規(guī)劃工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū)、生活區(qū)等空間布局,構建內江“一核三區(qū)一帶兩軸”總體空間開發(fā)格局。加快推進內江中心城區(qū)到縣域快速通道建設。全面提高內江中心城區(qū)與周邊縣域之間聯(lián)系的緊密度。五、 項目

38、選址綜合評價項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。第五章 運營模式分析一、 公司經營宗旨以市場經濟為導向,立足主業(yè),引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場,以求高信譽、高效率、高效益,為用戶提供一流的產品和服務,為股東和投資者獲得更多的利益,實現社會效益和經濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標

39、:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、針織布行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和針織布行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場

40、競爭力,促進區(qū)域內針織布行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確

41、保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格

42、合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組

43、織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管

44、理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的

45、要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東

46、持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。如股東存在

47、違規(guī)占用公司資金情形的,公司在利潤分配時,應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策,重視對投資者的合理投資回報,并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。(2)利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下,公司應優(yōu)先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配,但在有條件的情況下,公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。(3)現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下,如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發(fā)生,公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%,且連續(xù)三年以現金方式

48、累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時,應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為:公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的,應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途,獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。第六章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的

49、重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運

50、行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯(lián)網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省

51、內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需

52、求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參

53、股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨

54、新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司

55、進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現。同時,加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)模快速提升面臨的挑戰(zhàn)公司現有人員在數量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外

56、部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標

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