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文檔簡介

1、泓域咨詢/洛陽精密金屬結構產品項目招商引資方案洛陽精密金屬結構產品項目招商引資方案xxx投資管理公司報告說明我國精密金屬零部件行業(yè)的發(fā)展逐漸成熟,越來越多的潛在企業(yè)會進入精密金屬零部件行業(yè)。目前,行業(yè)市場化程度較高,競爭比較充分,同類企業(yè)往往通過產品價格戰(zhàn)等以爭奪市場份額。同時,行業(yè)集中度較低,從業(yè)企業(yè)資金實力與規(guī)模普遍偏小,市場競爭區(qū)域特征明顯,呈現(xiàn)區(qū)域分割的特征。伴隨本行業(yè)技術的不斷進步,掌握核心技術和優(yōu)勢客戶資源的企業(yè)將逐步勝出,現(xiàn)有行業(yè)格局可能出現(xiàn)變化,行業(yè)將面臨更為激烈的競爭。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資39456.38萬元,其中:建設投資30662.41萬元,占項目總投資的77.7

2、1%;建設期利息425.45萬元,占項目總投資的1.08%;流動資金8368.52萬元,占項目總投資的21.21%。項目正常運營每年營業(yè)收入69900.00萬元,綜合總成本費用58113.43萬元,凈利潤8596.62萬元,財務內部收益率15.43%,財務凈現(xiàn)值3883.74萬元,全部投資回收期6.35年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。綜上所述,該項目屬于國家鼓勵支持的項目,項目的經濟和社會效益客觀,項目的投產將改善優(yōu)化當?shù)禺a業(yè)結構,實現(xiàn)高質量發(fā)展的目標。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為

3、參考范文模板用途。目錄第一章 市場預測8一、 細分產品行業(yè)概況8二、 市場規(guī)模14三、 行業(yè)壁壘15第二章 項目概況17一、 項目概述17二、 項目提出的理由19三、 項目總投資及資金構成22四、 資金籌措方案22五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標22六、 項目建設進度規(guī)劃23七、 環(huán)境影響23八、 報告編制依據(jù)和原則23九、 研究范圍24十、 研究結論25十一、 主要經濟指標一覽表25主要經濟指標一覽表25第三章 產品規(guī)劃與建設內容28一、 建設規(guī)模及主要建設內容28二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領28產品規(guī)劃方案一覽表28第四章 建筑物技術方案30一、 項目工程設計總體要求30二、 建設方案31三

4、、 建筑工程建設指標32建筑工程投資一覽表32第五章 運營管理34一、 公司經營宗旨34二、 公司的目標、主要職責34三、 各部門職責及權限35四、 財務會計制度39第六章 發(fā)展規(guī)劃分析44一、 公司發(fā)展規(guī)劃44二、 保障措施50第七章 項目規(guī)劃進度52一、 項目進度安排52項目實施進度計劃一覽表52二、 項目實施保障措施53第八章 技術方案54一、 企業(yè)技術研發(fā)分析54二、 項目技術工藝分析56三、 質量管理57四、 設備選型方案58主要設備購置一覽表59第九章 原輔材料供應及成品管理60一、 項目建設期原輔材料供應情況60二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理60第十章 節(jié)能可行性分析62

5、一、 項目節(jié)能概述62二、 能源消費種類和數(shù)量分析63能耗分析一覽表63三、 項目節(jié)能措施64四、 節(jié)能綜合評價65第十一章 投資計劃方案66一、 編制說明66二、 建設投資66建筑工程投資一覽表67主要設備購置一覽表68建設投資估算表69三、 建設期利息70建設期利息估算表70固定資產投資估算表71四、 流動資金72流動資金估算表73五、 項目總投資74總投資及構成一覽表74六、 資金籌措與投資計劃75項目投資計劃與資金籌措一覽表75第十二章 項目經濟效益評價77一、 經濟評價財務測算77營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表77綜合總成本費用估算表78固定資產折舊費估算表79無形資產和其他資產

6、攤銷估算表80利潤及利潤分配表82二、 項目盈利能力分析82項目投資現(xiàn)金流量表84三、 償債能力分析85借款還本付息計劃表86第十三章 招標、投標88一、 項目招標依據(jù)88二、 項目招標范圍88三、 招標要求88四、 招標組織方式91五、 招標信息發(fā)布91第十四章 總結分析92第十五章 補充表格95主要經濟指標一覽表95建設投資估算表96建設期利息估算表97固定資產投資估算表98流動資金估算表99總投資及構成一覽表100項目投資計劃與資金籌措一覽表101營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表102綜合總成本費用估算表102利潤及利潤分配表103項目投資現(xiàn)金流量表104借款還本付息計劃表106第一章

7、 市場預測一、 細分產品行業(yè)概況1、醫(yī)療器械行業(yè)概況醫(yī)療器械,是指單獨或者組合使用于人體的儀器、設備、器具、材料或者其他物品,包括所需要的軟件;其用于人體體表及體內的作用不是用藥理學、免疫學或者代謝的手段獲得,但是可能有這些手段參與并起一定的輔助作用。中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模較大,且持續(xù)增長。2019年,中國醫(yī)療器械市場規(guī)模為6290億元,較2015年的3080億元翻了一番。2020年,由于疫情原因,對醫(yī)用口罩、核酸檢測試劑盒和體外膜肺氧合(ECMO)機器等一系列醫(yī)療器械的需求迅速激增。根據(jù)醫(yī)療器械藍皮書數(shù)據(jù),2010年至2020年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模預計從1260億元增至7765億元,年復合

8、增長率約為19.94%,高于全球平均水平。醫(yī)療器械行業(yè)產品制造技術涉及醫(yī)藥、機械、電子、化工等多個技術交叉領域,其核心技術涵蓋醫(yī)用高分子材料、檢驗醫(yī)學、血液學、生命科學等多個學科,應用領域廣泛,且細分品類眾多。按照醫(yī)療器械分類目錄劃分,醫(yī)療器械行業(yè)有近40多個細分領域。綜合起來可劃分為醫(yī)院使用和家庭使用兩大類。醫(yī)院使用的可以再分為大中型醫(yī)療設備和耗材兩類。大中型醫(yī)療設備包括消毒滅菌設備、醫(yī)用制氧機等中低端設備;監(jiān)護儀、超聲儀(彩超、B超等)、X光機、核磁共振、血管造影機、血液細胞分析儀等高端設備。耗材包括采血管、紗布、導管等中低端耗材;心臟支架、心臟起搏器、骨科器械、人工耳蝸等高端耗材。家庭使

9、用的包括血壓計、血糖儀、電動按摩椅/床、功能椅、制氧機等設備。2、科學儀器行業(yè)概況科學儀器是國民經濟高質量發(fā)展和基礎科學創(chuàng)新的基礎,在制藥與生物醫(yī)學、食品安全、環(huán)境監(jiān)測、半導體、石油化工等領域都扮演了非常重要的角色。美國商務部數(shù)據(jù)顯示,儀器儀表工業(yè)總產值只占工業(yè)總產值的4%,但對國民經濟的影響達到66%。儀器儀表工業(yè)對國民經濟而言是巨大的“倍增器”,對于整個社會發(fā)展都有著強有力的拉動作用,而其中發(fā)揮關鍵作用的正是科學研究類儀器。我國科學儀器的研究一直處于高速發(fā)展的過程中,但因為產業(yè)基礎薄弱,發(fā)展時間仍短,高端科學儀器市場仍以發(fā)達國家企業(yè)產品為主。根據(jù)美國化學會C&EN發(fā)布2018年度全

10、球科學儀器品牌TOP20主要都是海外企業(yè)。其中,美國賽默飛(ThermoFisherScientific)儀器板塊銷售額達63.3億美元,排名第一;日本島津公司排名第二,銷售額21.8億美元,僅為第一名的1/3。國產科學儀器主要應用于生產企業(yè)的檢驗機構、政府基層檢測單位以及第三方專業(yè)檢測機構,應用于科研教學占比僅為22.3%??茖W儀器具體包括:質譜、核磁共振、電鏡、色譜、光譜、顯微鏡、元素分析儀、氨氮儀、碳硫儀、輻射儀、傳感器、精密天平、電流儀。以色譜、光譜和質譜為例,2018年在中國市場規(guī)模分別為94億元、56.38億元和111.93億元。色譜和光譜分別擅長定量和定性分析,質譜得益于可以直接

11、測量物質分子量,在對靈敏度、精度有很高要求的定性、定量分析上具有很大優(yōu)勢。我國科學儀器長期依賴進口,2018年,色譜、光譜和質譜的進口比例分別高達73%、80%和85%,國內亟待優(yōu)秀的科學儀器企業(yè)崛起。隨著近年來政策的持續(xù)支持,中國質譜領域在專利布局、產品創(chuàng)新和市場應用方面從無到有,取得了不錯的發(fā)展,規(guī)模從2014年的47.18億元增加至2018年的111.93元,4年復合增長率達24.11%。3、交通運輸概況(1)汽車行業(yè)汽車產業(yè)是世界上規(guī)模最大、最重要的產業(yè)之一,從某種意義上說,汽車產業(yè)的發(fā)展水平和實力反映了一個國家的綜合國力和競爭力。汽車行業(yè)是資本密集型、技術密集型產業(yè),規(guī)模經濟和品牌效

12、應尤為突出。汽車工業(yè)具有產值大、產業(yè)鏈長、關聯(lián)度高、技術要求高、就業(yè)面廣、消費拉動大等特點,是衡量一個國家工業(yè)化水平、經濟實力和科技創(chuàng)新能力的重要標志,在全球經濟發(fā)展中占據(jù)著重要的位置。經過長期發(fā)展,汽車行業(yè)已成為我國經濟重要支柱產業(yè)之一,在國民經濟和社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用,2017年中國汽車銷量達到歷史最高的2,888萬輛。2018年和2019年汽車銷量有所下降,2020年的新冠疫情使得汽車的生產和消費受到了較大的沖擊,隨著國家疫情防控得力和積極復工復產,2021年市場的恢復形勢持續(xù)向好,但由于全球半導體產業(yè)供給緊張導致汽車需求市場形成堰塞湖。預計2022年“缺芯”緩解將極大釋放汽車供給側

13、產能,在汽車周期、電動化、智能化等多重因素的疊加下,汽車市場將迎來產銷兩旺的市場景氣,預計全年需求增速將達到約10%。(2)航空航天行業(yè)2010年-2018年以來全球航空業(yè)快速發(fā)展,但受2019年波音737max墜機事件和2020年疫情的影響,近兩年民機交付量顯著下滑。根據(jù)Statista計數(shù)據(jù),全球飛機制造商主要為波音、空客、龐巴迪和巴航,產量合計占比99%,其中波音和空客即占比約90%。2010年-2018年全球民機交付數(shù)量呈上升趨勢,2019年波音主推機型Boeing737max因墜機事件被監(jiān)管機構停飛,導致2019年波音公司產量降低至308架,同比大幅下降61.79%,全球新增數(shù)量出現(xiàn)

14、大幅下滑。2020年受疫情影響,民機交付數(shù)量進一步下降40%。根據(jù)中國商飛公司市場預測年報(2020-2039)數(shù)據(jù)顯示,到2039年全球客機機隊規(guī)模將達到44,400架,是2019年的1.9倍。在2039年預計的44,400架客機規(guī)模中,有20,544架來源于客機新增需求,20,120架來自替換需求,僅3,736架為長期服役的客機。根據(jù)中國商飛統(tǒng)計,全球客機平均退役機齡自1999年,一直保持在25-26年。根據(jù)CAPA數(shù)據(jù)統(tǒng)計,1995年-1999年全球客機交付量合計約為3,765架。若要達到2024年24,898架的客機機隊規(guī)模,則2019年-2024年全球客機交付量或達4,807架,年均

15、交付961架,遠低于未來20年年均2,033架交付量水平。雖然疫情對航空業(yè)的沖擊在未來五年或仍難以完全消退,但長期來看隨著疫苗的普及,而人們對長途旅行的需求仍在,航空業(yè)將重返增長通道。4、工業(yè)設備行業(yè)概況隨著勞動力成本的逐漸上升,下游領域的自動化需求越來越大,我國制造業(yè)也面臨著從“中國制造”向“中國智造”進行轉型,行業(yè)內領先的本土企業(yè)通過不斷學習、技術實現(xiàn)不斷突破,未來隨著資金實力、技術研發(fā)實力的增強以及行業(yè)經驗的豐富,我國工業(yè)自動化核心技術有望實現(xiàn)進一步提升,接近并達到國際的先進水平。為實現(xiàn)我國自動化行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展,我國先后頒布了一系列鼓勵行業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)及政策。中國制造2025

16、將“推進信息化與工業(yè)化深度融合”作為戰(zhàn)略任務和重點之一,提出“推進制造過程智能化,在重點領域試點建設智能工廠/數(shù)字化車間,加快人機智能交互、工業(yè)機器人、智能物流管理、增材制造等技術和裝備在生產過程中的應用”;中國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要提出實施制造強國戰(zhàn)略,實施智能制造工程,加快發(fā)展智能制造關鍵技術裝備。根據(jù)Reportlinker的數(shù)據(jù),全球工業(yè)控制與工廠自動化市場規(guī)模預計將從2018年的1,600億美元增長至2024年的2,695億美元,年均復合增長率將達到9.08%。全球工業(yè)控制和工廠自動化市場的快速發(fā)展將帶動自動化零部件采購需求持續(xù)高增。2019年,中國自動化市場規(guī)模達到

17、1,865億元,較2018年增長1.8%;預計到2022年,中國自動化市場規(guī)模將達到2,085億元。隨著“中國制造2025”國家發(fā)展戰(zhàn)略的推進,用工業(yè)自動化推動產業(yè)轉型升級已成為行業(yè)共識,工業(yè)自動化在制造行業(yè)的應用有望迎來爆發(fā)期。 5、精密光學行業(yè)概況改革開發(fā)以來,中國經濟增長推動了國民消費水平的提升,消費者對電子設備的攝像要求逐步提高。智能移動終端是當前光學鏡頭的需求主力,其中智能手機應用是光學鏡頭主要增長點。中國智能手機發(fā)展帶動光學鏡頭廠商不斷優(yōu)化產品結構和技術創(chuàng)新,從而實現(xiàn)下游智能手機應用領域的滲透,推動行業(yè)的發(fā)展。光學鏡頭也被稱為攝像鏡頭,是光電行業(yè)的重要分支,一般由精密五金、塑膠零件

18、、鏡片、光圈、驅動馬達、傳感器等光機電器件和鏡筒組成。技術的創(chuàng)新是光學鏡頭行業(yè)的不斷增長的核心動力,相比工業(yè)應用領域,光學鏡頭在消費級市場具有更廣泛的運用。據(jù)前瞻產業(yè)研究院預測,從2020年-2025年,全球光學鏡頭出貨量將從68.7億顆增長至120億顆,年復合增長率11.8%。根據(jù)TSR預測,2016年-2021年,全球光學鏡頭的市場規(guī)模將從46.44億美元增長至79.05億美元,年復合增長率為11.22%。全球光學鏡頭的出貨量和市場規(guī)模穩(wěn)定增長,其中手機、安防監(jiān)控、車載攝像頭三個領域占據(jù)當前市場的絕大多數(shù)份額。預計全球光學鏡頭的未來增量將主要源于手機、車載攝像頭、AR/VR三個領域。二、

19、市場規(guī)模我國十四五發(fā)展綱要明確指出:“深入實施智能制造和綠色制造工程,發(fā)展服務型制造新模式,推動制造業(yè)高端化智能化綠色化。培育先進制造業(yè)集群,推動集成電路、航空航天、船舶與海洋工程裝備、機器人、先進軌道交通裝備、先進電力裝備、工程機械、高端數(shù)控機床、醫(yī)藥及醫(yī)療設備等產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。”行業(yè)產品主要應用在醫(yī)療器械、科學儀器、交通運輸、工業(yè)設備、精密光學等領域,這些領域是我國產業(yè)升級重要方向。三、 行業(yè)壁壘1、資金壁壘鋁合金精密零部件行業(yè)屬于資金密集型的制造業(yè),前期需投入大量資金購置鋁合金原材料鑄造和機加工生產設備、實驗設備、檢測儀器設備等,產品生產涉及到的模具設計開發(fā)及制造、產品的開發(fā)設計、樣品試制

20、和檢測的成本也較高。因此,較大的資金投入對新進入的投資者形成了較高的資金壁壘。2、資質壁壘一般情況下,鋁合金精密零部件生產企業(yè)為能成為各企業(yè)的配套供應商都需要通過各種認證體系。同時,企業(yè)對于已經通過了第三方質量認證的供應商,還要按照各自的供應商選擇標準,對配套的鋁合金零部件生產企業(yè)各方面嚴格打分審核,并進行產品的工藝審核。最后,鋁合金精密零部件的每種產品都要經過嚴格反復的產品裝機試驗考核,考核過程較長。審核認可過程的復雜性,決定了制造商一旦與供應商建立采購關系后,一般都會相對穩(wěn)定,這對新競爭者的進入形成一定的壁壘。3、技術壁壘隨著航空、醫(yī)療、科學和半導體的不斷發(fā)展,相關企業(yè)對鋁合金精密零部件的

21、技術含量、可靠性、精度和節(jié)能環(huán)保等要求越來越高,在選擇供應商時技術實力、產品質量、制造能力、供貨能力和成本控制都是其重要的考慮因素。鋁合金精密零部件行業(yè)涉及到材料科學、鑄造技術、金屬加工、光學電子、產品檢測等一系列跨學科的知識和技術,具有較高的技術門檻,企業(yè)需要有深厚的技術積累和優(yōu)秀的研發(fā)團隊支持,才能制造出質量達到客戶標準的產品。只有那些具有較強技術能力的企業(yè),才有能力根據(jù)企業(yè)提供的新設備、新動力平臺的各項參數(shù)來進行設計及工藝技術開發(fā)。這類鋁合金精密零部件制造企業(yè)在生產過程中大多形成了獨特的生產工藝技術,這些生產工藝技術在提高產品性能、產品可靠性、生產效率及降低成本等方面具備獨特的競爭優(yōu)勢。

22、因此,鋁合金精密零部件行業(yè)存在較高的技術壁壘。4、人才壁壘鋁合金精密零部件產品的研發(fā)和生產高度依賴技術開發(fā)、項目管理、質量管理、原材料采購、生產制造、物流運輸及供貨等方面的專業(yè)人才隊伍,并且人才成長的周期比較長,員工還需要在企業(yè)中經過長期生產管理的實踐和鍛煉才能勝任崗位,新進入者難以僅憑市場化招聘個別的專業(yè)人士而建立生產企業(yè)所要求的高素質專業(yè)人才團隊。第二章 項目概況一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:洛陽精密金屬結構產品項目2、承辦單位名稱:xxx投資管理公司3、項目性質:技術改造4、項目建設地點:xxx5、項目聯(lián)系人:覃xx(二)主辦單位基本情況公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共

23、贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質量發(fā)展的基本保障,堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經濟利益的理念,確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查,加強合規(guī)風險防控,確保依法管理、合規(guī)經營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求,重點領域合規(guī)管理不斷強化,各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立,廣大員工合規(guī)意識普遍增強,合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司不斷推動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升

24、品牌管理能力,實現(xiàn)從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內企業(yè)影響力。本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?!皾M足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx,占地面積約81.00畝

25、。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xx套精密金屬結構產品/年。二、 項目提出的理由根據(jù)中國商飛公司市場預測年報(2020-2039)數(shù)據(jù)顯示,到2039年全球客機機隊規(guī)模將達到44,400架,是2019年的1.9倍。在2039年預計的44,400架客機規(guī)模中,有20,544架來源于客機新增需求,20,120架來自替換需求,僅3,736架為長期服役的客機?!笆濉睍r期是洛陽市發(fā)展進程中極不平凡、濃墨重彩的五年。認真落實省委省政府支持洛陽加快建設中原城市群副中心城

26、市、規(guī)劃建設洛陽都市圈的決策部署,聚焦“四高一強一率先”奮斗目標,全面推進“9+2”工作布局,加快推進轉型發(fā)展高質量發(fā)展,“十三五”規(guī)劃圓滿收官,全面建成小康社會取得重大歷史性成就,在服務全國全省發(fā)展大局中貢獻了洛陽力量、體現(xiàn)了洛陽分量。這五年,是綜合實力大幅躍升的五年。地區(qū)生產總值先后邁上4000億元、5000億元兩個大臺階,在全國地級以上城市排名由“十二五”末的第49位攀升至2019年的第45位,主要經濟指標增速穩(wěn)居全省第一方陣;“565”現(xiàn)代產業(yè)體系立起了支撐洛陽高質量發(fā)展的“四梁八柱”,產業(yè)結構由“二三一”轉向“三二一”;中原城市群副中心城市建設全面提速,現(xiàn)代化洛陽都市圈建設全面啟動,

27、洛陽發(fā)展迎來高光時刻。這五年,是攻堅戰(zhàn)役成果輝煌的五年。脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝,6個貧困縣全部摘帽、49.9萬貧困人口全部脫貧,絕對貧困在河洛大地成為歷史;大氣污染防治力度空前,國土綠化提速提質,治水興水由“四河五渠”向全域拓展,黃河流域中下游生態(tài)屏障作用不斷鞏固,良好的生態(tài)環(huán)境為洛陽發(fā)展增添了新優(yōu)勢;重大風險防范化解有力有效,守住了不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風險的底線。這五年,是動能轉換全面提速的五年。改革開放創(chuàng)新“三力聯(lián)動”更加強勁,自創(chuàng)區(qū)洛陽片區(qū)建設扎實推進,創(chuàng)新主體、創(chuàng)新平臺較“十二五”末實現(xiàn)“雙倍增”,一批大國重器閃耀洛陽創(chuàng)新元素,科技進步對經濟增長貢獻率由55%提高至63%;全面深化改革縱深推進

28、、積厚成勢,供給側結構性改革成效顯著,國企改革、“放管服”改革等重點領域改革走在全國全省前列;自貿區(qū)、綜保區(qū)、跨境電商綜試區(qū)等開放場域載體落地建設,格力、銀隆、凱盛“新洛?!钡三堫^企業(yè)相繼落戶,全方位開放格局加速形成,在改革開放創(chuàng)新中積蓄了城市發(fā)展之勢、實現(xiàn)了城市氣質之變。這五年,是基礎支撐更加堅實的五年?!八募壜?lián)動”城鎮(zhèn)總體布局基本確立,一中心、六組團、南部四縣協(xié)調聯(lián)動發(fā)展,鄉(xiāng)村振興扎實推進,城鎮(zhèn)化率由52.7%提高至60%以上,城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調發(fā)展格局更加完善;高鐵、高速、快速路網(wǎng)建設全面提速,“地鐵時代”即將到來,小浪底南岸灌區(qū)、洛寧抽水蓄能電站等重大工程扎實推進,交通、能源、水利、信息等網(wǎng)

29、絡日趨完善,城鄉(xiāng)綜合承載力顯著提升。這五年,是文化優(yōu)勢日益凸顯的五年。社會主義核心價值觀深入人心,公共文化服務水平不斷提升;文物保護取得重大成果,二里頭夏都遺址博物館展示“最早中國”,隋唐洛陽城國家歷史文化公園展現(xiàn)盛唐氣象,“東方博物館之都”初具規(guī)模,黃河歷史文化主地標城市加快建設;文化旅游深度融合發(fā)展,“兩節(jié)一會一論壇”影響力持續(xù)提升,央視中秋晚會盛裝出鏡,“古今輝映、詩和遠方”的城市名片更加靚麗。這五年,是民生福祉全面增進的五年。公共服務全面提質,民生支出逐年遞增、占比保持76%以上,全市居民人均可支配收入較2010年實現(xiàn)翻番,城鎮(zhèn)新增就業(yè)超過50萬人,教育發(fā)展質量明顯提升,“健康洛陽”建

30、設全面推進,15分鐘“閱讀圈”“健身圈”“就醫(yī)圈”“養(yǎng)老圈”基本形成,一大批惠民品牌彰顯“洛陽溫度”。這五年,是社會治理成效顯著的五年。“黨建引領、三治并進、服務進村(社區(qū))”深入推進,基層治理體系治理能力全面提升,全面依法治市成效明顯,掃黑除惡、社會治安、信訪穩(wěn)定、安全生產等工作扎實推進,社會大局保持和諧穩(wěn)定,生動展現(xiàn)了“中國之治”的洛陽實踐。這五年,是管黨治黨有力有效的五年。黨的建設全面加強,理論武裝走深走心走實,“河洛黨建計劃”成效顯著,各級領導班子和干部隊伍結構持續(xù)優(yōu)化,“清新簡約、務本責實、實干興洛”作風導向更加鮮明,反腐敗斗爭壓倒性勝利鞏固拓展,全市上下“學、嚴、干”的氛圍更加濃厚

31、,各級黨組織政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力持續(xù)提升,為各項事業(yè)發(fā)展提供了堅強保證。特別是面對突如其來的新冠肺炎疫情,堅持人民至上、生命至上,堅決落實“堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策”總要求,因時因勢完善防控措施,實現(xiàn)感染少、清零早,取得重大戰(zhàn)略成果;統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展,扎實做好“六穩(wěn)”“六?!?、全面實施“五提”行動,經濟社會發(fā)展穩(wěn)定轉好、持續(xù)向好。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資39456.38萬元,其中:建設投資30662.41萬元,占項目總投資的77.71%;建設期利息425.45萬

32、元,占項目總投資的1.08%;流動資金8368.52萬元,占項目總投資的21.21%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資39456.38萬元,根據(jù)資金籌措方案,xxx投資管理公司計劃自籌資金(資本金)22091.22萬元。(二)申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額17365.16萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):69900.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):58113.43萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):8596.62萬元。4、財務內部收益率(FIRR):15.43%。5、全部投資回收期(Pt):6.3

33、5年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):31893.01萬元(產值)。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。七、 環(huán)境影響建設項目的建設和投入使用后,其產生的污染源經有效處理后,將不致對周圍環(huán)境產生明顯影響。建設項目的建設從環(huán)境保護角度考慮是可行的。項目建設單位在執(zhí)行“三同時”的管理規(guī)定的同時,切實落實本環(huán)境影響報告中的環(huán)保措施,并要經環(huán)境保護管理部門驗收合格后,項目方可投入使用。八、 報告編制依據(jù)和原則(一)編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要;2、建設項目經濟評價方法與參數(shù)及使用手冊(第三

34、版);3、工業(yè)可行性研究編制手冊;4、現(xiàn)代財務會計;5、工業(yè)投資項目評價與決策;6、國家及地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃;7、項目建設地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī);8、項目建設單位提供的有關材料及相關數(shù)據(jù);9、國家公布的相關設備及施工標準。(二)編制原則為實現(xiàn)產業(yè)高質量發(fā)展的目標,報告確定按如下原則編制:1、認真貫徹國家和地方產業(yè)發(fā)展的總體思路:資源綜合利用、節(jié)約能源、提高社會效益和經濟效益。2、嚴格執(zhí)行國家、地方及主管部門制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能設計規(guī)定、規(guī)范及標準。3、積極采用新工藝、新技術,在保證產品質量的同時,力求節(jié)能降耗。4、堅持可持續(xù)發(fā)展原則。九、 研究范圍1、對項目提出的背景、建

35、設必要性、市場前景分析;2、對產品方案、工藝流程、技術水平進行論述,確定建設規(guī)模;3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價;4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究;5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價;6、對項目實施進度和勞動定員的確定;7、投資估算和資金籌措和經濟效益評價;8、提出本項目的研究工作結論。十、 研究結論該項目的建設符合國家產業(yè)政策;同時項目的技術含量較高,其建設是必要的;該項目市場前景較好;該項目外部配套條件齊備,可以滿足生產要求;財務分析表明,該項目具有一定盈利能力。綜上,該項目建設條件具備,經濟效益較好,其建設是可行的。十一、 主要

36、經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積54000.00約81.00畝1.1總建筑面積101060.001.2基底面積30780.001.3投資強度萬元/畝372.672總投資萬元39456.382.1建設投資萬元30662.412.1.1工程費用萬元27346.012.1.2其他費用萬元2407.782.1.3預備費萬元908.622.2建設期利息萬元425.452.3流動資金萬元8368.523資金籌措萬元39456.383.1自籌資金萬元22091.223.2銀行貸款萬元17365.164營業(yè)收入萬元69900.00正常運營年份5總成本費用萬元58113.43&qu

37、ot;"6利潤總額萬元11462.16""7凈利潤萬元8596.62""8所得稅萬元2865.54""9增值稅萬元2703.47""10稅金及附加萬元324.41""11納稅總額萬元5893.42""12工業(yè)增加值萬元20727.93""13盈虧平衡點萬元31893.01產值14回收期年6.3515內部收益率15.43%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元3883.74所得稅后第三章 產品規(guī)劃與建設內容一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總

38、占地面積54000.00(折合約81.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積101060.00。(二)產能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xxx投資管理公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx套精密金屬結構產品,預計年營業(yè)收入69900.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據(jù)人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產

39、品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1精密金屬結構產品套xxx2精密金屬結構產品套xxx3精密金屬結構產品套xxx4.套5.套6.套合計xx69900.00精密機械零部件鋁合金零部件行業(yè)主要上游原材料為鋁材、鋁塊等。近年來,鋁等大宗商品的價格波動較大,通常行業(yè)內企業(yè)會采取在價格相對低點靈活采購、簽訂長期合同提前鎖價、套期保值等方式降低原材料價格波動的影響,但如果原材料成本波動大幅超出業(yè)內預期,仍然有可能對行業(yè)的盈利能力產生不利影響。第四章 建筑物技術方案一、 項目工程設計總體要求(一)土建工程原則根據(jù)生產需要,本項目工程建設方案主要遵循如下原則:1、布局合理的原則。

40、在平面布置上,充分利用好每寸土地,功能設施分區(qū)設置,人流、物流布置得當、有序,做到既利于生產經營,又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區(qū)現(xiàn)有基礎條件,充分利用好現(xiàn)有功能設施,保證水、電供應設施齊全,廠區(qū)內外道路暢通,方便生產。在建筑結構設計,嚴格執(zhí)行國家技術經濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有關要求。在滿足工藝生產特性,設備布置安裝、檢修等前提下,土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊,組合恰當、功能合理、方便生產、節(jié)約用地;結構設計要統(tǒng)一化、標準化、并因地制宜,就地取材,方便施工。(二)土建工程采用的標準為保證建筑物的質量,保證生產安全和長壽命使用,本項

41、目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準2、公共建筑節(jié)能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規(guī)程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規(guī)范8、民用建筑熱工設計規(guī)范二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設要求進行設計,采用輕鋼結構、框架結構建設,并按建筑抗震設計規(guī)范(GB500112010)的規(guī)定及當?shù)赜嘘P文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境,強調豐富的空間關系,力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面,符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求;車間廠房設有天窗進行采光和自然通風,應選用氣密性和防水性良好的產品。

42、.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現(xiàn)行有關規(guī)范的前提下,做到結構整體性能好,有利于抗震防腐,并節(jié)省投資,施工方便。在設計上充分考慮了通風設計,避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規(guī)范,耐火等級為二級;屋面防水等級為三級,按照屋面工程技術規(guī)范要求施工。.4、根據(jù)地質條件及生產要求,對本裝置土建結構設計初步定為:生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據(jù)項目的自身情況及當?shù)匾?guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度,設計基本地震加速度值為 0.05g,建筑抗震設防類別為丙類,抗震等級為三級。.7、建筑結構的

43、設計使用年限為50年,安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積101060.00,其中:生產工程68553.22,倉儲工程16039.46,行政辦公及生活服務設施12133.50,公共工程4333.82。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程17852.4068553.228634.141.11#生產車間5355.7220565.972590.241.22#生產車間4463.1017138.312158.531.33#生產車間4284.5816452.772072.191.44#生產車間3749.0014396.181813.172倉儲工

44、程8310.6016039.461605.972.11#倉庫2493.184811.84481.792.22#倉庫2077.654009.86401.492.33#倉庫1994.543849.47385.432.44#倉庫1745.233368.29337.253辦公生活配套2022.2512133.501917.853.1行政辦公樓1314.467886.781246.603.2宿舍及食堂707.794246.72671.254公共工程2462.404333.82373.22輔助用房等5綠化工程7975.80139.80綠化率14.77%6其他工程15244.2060.097合計54000.

45、00101060.0012731.07第五章 運營管理一、 公司經營宗旨自主創(chuàng)新,誠實守信,讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要

46、職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、精密金屬結構產品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和精密金屬結構產品行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內精密金屬結構產品行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無

47、形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶

48、情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作

49、,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)

50、助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工

51、作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、

52、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分

53、配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)公司應重視對投資者的合理投資回報,利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據(jù)經營情況和市場環(huán)境,充分考慮股東的利益,實行合理的股利分配方案。(2)董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特

54、點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。(3)在符合現(xiàn)金分紅的條件下,公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策,即

55、:公司當年度實現(xiàn)盈利,在彌補上一年度的虧損,依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅,單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當年未實現(xiàn)盈利情況下,公司不進行現(xiàn)金利潤分配,同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速,并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時,董事會應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜,獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前,公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時,要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容,并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足本章程規(guī)定的條件,經過詳細論證后,履行相應的決策程序,并經出席

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