莆田電動車項目申請報告【范文模板】_第1頁
莆田電動車項目申請報告【范文模板】_第2頁
莆田電動車項目申請報告【范文模板】_第3頁
莆田電動車項目申請報告【范文模板】_第4頁
莆田電動車項目申請報告【范文模板】_第5頁
已閱讀5頁,還剩99頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、泓域咨詢/莆田電動車項目申請報告目錄第一章 緒論7一、 項目名稱及建設性質7二、 項目承辦單位7三、 項目定位及建設理由8四、 報告編制說明9五、 項目建設選址11六、 項目生產規(guī)模12七、 建筑物建設規(guī)模12八、 環(huán)境影響12九、 項目總投資及資金構成12十、 資金籌措方案13十一、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標13十二、 項目建設進度規(guī)劃13主要經濟指標一覽表14第二章 項目投資背景分析16一、 行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因16二、 進入行業(yè)的主要壁壘16三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素18四、 主動融入新發(fā)展格局20五、 推進區(qū)域協調發(fā)展和新型城鎮(zhèn)化21第三章 選址可行性分析23一

2、、 項目選址原則23二、 建設區(qū)基本情況23三、 推進高水平對外開放25四、 加快構建現代產業(yè)體系26五、 項目選址綜合評價27第四章 建筑技術方案說明28一、 項目工程設計總體要求28二、 建設方案29三、 建筑工程建設指標30建筑工程投資一覽表30第五章 運營模式32一、 公司經營宗旨32二、 公司的目標、主要職責32三、 各部門職責及權限33四、 財務會計制度36第六章 法人治理42一、 股東權利及義務42二、 董事47三、 高級管理人員50四、 監(jiān)事53第七章 原輔材料及成品分析55一、 項目建設期原輔材料供應情況55二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理55第八章 組織機構及人力資源

3、57一、 人力資源配置57勞動定員一覽表57二、 員工技能培訓57第九章 技術方案59一、 企業(yè)技術研發(fā)分析59二、 項目技術工藝分析61三、 質量管理63四、 設備選型方案64主要設備購置一覽表64第十章 投資估算及資金籌措66一、 投資估算的依據和說明66二、 建設投資估算67建設投資估算表69三、 建設期利息69建設期利息估算表69四、 流動資金71流動資金估算表71五、 總投資72總投資及構成一覽表72六、 資金籌措與投資計劃73項目投資計劃與資金籌措一覽表74第十一章 經濟效益及財務分析75一、 基本假設及基礎參數選取75二、 經濟評價財務測算75營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表7

4、5綜合總成本費用估算表77利潤及利潤分配表79三、 項目盈利能力分析79項目投資現金流量表81四、 財務生存能力分析82五、 償債能力分析83借款還本付息計劃表84六、 經濟評價結論84第十二章 招標、投標86一、 項目招標依據86二、 項目招標范圍86三、 招標要求86四、 招標組織方式87五、 招標信息發(fā)布89第十三章 項目綜合評價90第十四章 補充表格92營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表92綜合總成本費用估算表92固定資產折舊費估算表93無形資產和其他資產攤銷估算表94利潤及利潤分配表95項目投資現金流量表96借款還本付息計劃表97建設投資估算表98建設投資估算表98建設期利息估算表9

5、9固定資產投資估算表100流動資金估算表101總投資及構成一覽表102項目投資計劃與資金籌措一覽表103報告說明場地電動車行業(yè)經過多年的發(fā)展,技術水平得到了長足的進步。整車的結構設計更加合理,使得場地電動車更加輕量、安全、舒適;電機、電池、控制器等核心部件技術性能不斷提高,使得場地電動車產品爬坡、載重、續(xù)航能力更強;此外,行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)致力于提升場地電動車的使用功能,在動力提升等方面均有布局,以提升消費者體驗。場地電動車的使用功能和結構設計趨于完善,駕駛體驗不斷提升,行業(yè)技術進步使得場地電動車產品能夠更好地滿足不同消費者的需求,擴大行業(yè)規(guī)模。根據謹慎財務估算,項目總投資8941.44萬元,其中:

6、建設投資7507.92萬元,占項目總投資的83.97%;建設期利息84.31萬元,占項目總投資的0.94%;流動資金1349.21萬元,占項目總投資的15.09%。項目正常運營每年營業(yè)收入16600.00萬元,綜合總成本費用12762.20萬元,凈利潤2810.52萬元,財務內部收益率25.03%,財務凈現值4258.96萬元,全部投資回收期5.12年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。該項目工藝技術方案先進合理,原材料國內市場供應充足,生產規(guī)模適宜,產品質量可靠,產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著,抗風險能力強,盈利能力強。綜上所述,本項

7、目是可行的。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 緒論一、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱莆田電動車項目(二)項目建設性質本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xx有限責任公司(二)項目聯系人江xx(三)項目建設單位概況公司堅持提升企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。公

8、司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核心理念,不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產品的研發(fā)力度,以實現公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現,在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。三、 項目定位及建設理由隨著新興的亞洲

9、場地電動車市場快速發(fā)展,作為世界生產基地的中國,每年為歐美市場每年提供了數量可觀的場地電動車。隨著產業(yè)結構的升級,中國企業(yè)已經從單純制造向研發(fā)和品牌建設方向發(fā)展,中國企業(yè)開始在國際場地電動車市場上產生一定的影響力。以全方位推動高質量發(fā)展超越為主題,以深化供給側結構性改革為主線,以改革創(chuàng)新為根本動力,以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的,統籌發(fā)展和安全,圍繞新時代新福建建設,聚焦強產業(yè)、興城市、惠民生、優(yōu)生態(tài)、保穩(wěn)定、重黨建,突出開放招商、強化項目帶動,實施“雙輪”驅動,全方位推動高質量發(fā)展超越,努力在建設現代化經濟體系上實現更大進展,在積極服務并深度融入新發(fā)展格局上展現更大作為,在深化莆

10、臺融合發(fā)展上邁出更大步伐,在推進市域社會治理現代化上取得更大突破,實現經濟行穩(wěn)致遠、社會安定和諧,奮力譜寫新時代美麗莆田建設新篇章。四、 報告編制說明(一)報告編制依據1、中國制造2025;2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃;3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年);4、促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20162020年);5、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要;6、關于實現產業(yè)經濟高質量發(fā)展的相關政策;7、項目建設單位提供的相關技術參數;8、相關產業(yè)調研、市場分析等公開信息。(二)報告編制原則本項目從節(jié)約資源、保護環(huán)境的角度出發(fā),遵循創(chuàng)新、先進、可靠、實

11、用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優(yōu)良、保證進度、節(jié)省投資、提高效益,充分利用成熟、先進經驗,實現降低成本、提高經濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況,采用先進適用的技術,以經濟效益為中心,節(jié)約資源,提高資源利用率,做好節(jié)能減排,在采用先進適用技術的同時,做好投資費用的控制。2、根據市場和所在地區(qū)的實際情況,合理制定產品方案及工藝路線,設計上充分體現設備的技術先進,操作安全穩(wěn)妥,投資經濟適度的原則。3、認真貫徹國家產業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設計規(guī)范,努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進工藝和高效設備,加強計量管理,提高裝置自動化控制水平。4、根據擬建區(qū)域的地理位置、地形、地勢、

12、氣象、交通運輸等條件及安全,保護環(huán)境、節(jié)約用地原則進行布置;同時遵循國家安全、消防等有關規(guī)范。5、在環(huán)境保護、安全生產及消防等方面,本著“三同時”原則,設計上充分考慮裝置在上述各方面投資,使得環(huán)境保護、安全生產及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞,統一治理,安全生產,文明管理。(二) 報告主要內容依據國家產業(yè)發(fā)展政策和有關部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況,按照項目的建設要求,對項目的實施在技術、經濟、社會和環(huán)境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規(guī)模,并提出主要技術經濟指標,對項目能否實施做出一個比較科學的評價,其主要內容包括如下

13、幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業(yè)組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經濟效益和社會效益及國民經濟評價。五、 項目建設選址本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約18.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規(guī)模項目建成后,形成年產xxx輛電動車的生產能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積22088.36,其中:生產工程15264.48,倉儲工程3033.07,行政辦公及生活服務設施2070.37,公共工程17

14、20.44。八、 環(huán)境影響本項目將嚴格按照“三同時”即三廢治理與生產裝置同時設計、同時施工、同時建成使用的原則,貫徹執(zhí)行國家和地方有關環(huán)境保護的法規(guī)和標準。積極采用先進而成熟的工藝設備,最大限度利用資源,盡可能將三廢消除在工藝內部,項目單位及時對生產過程中的噪音、廢水、固體廢棄物等都要經過處理,避免造成環(huán)境污染,確保該項目的建設與實施過程完全符合國家環(huán)境保護規(guī)范標準。九、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資8941.44萬元,其中:建設投資7507.92萬元,占項目總投資的83.97%;建設期利息84.31

15、萬元,占項目總投資的0.94%;流動資金1349.21萬元,占項目總投資的15.09%。(二)建設投資構成本期項目建設投資7507.92萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用6621.16萬元,工程建設其他費用694.46萬元,預備費192.30萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資8941.44萬元,其中申請銀行長期貸款3441.18萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十一、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):16600.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):12762.20萬元。3、凈利潤(NP):2810.52萬元。(二)經濟效

16、益評價目標1、全部投資回收期(Pt):5.12年。2、財務內部收益率:25.03%。3、財務凈現值:4258.96萬元。十二、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃12個月。十四、項目綜合評價經初步分析評價,項目不僅有顯著的經濟效益,而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著,項目的建設對提高農民收入、維護社會穩(wěn)定,構建和諧社會、促進區(qū)域經濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好,項目的實施不但是可行而且是十分必要的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積12000.00約18.00畝1.1總建

17、筑面積22088.361.2基底面積7080.001.3投資強度萬元/畝405.682總投資萬元8941.442.1建設投資萬元7507.922.1.1工程費用萬元6621.162.1.2其他費用萬元694.462.1.3預備費萬元192.302.2建設期利息萬元84.312.3流動資金萬元1349.213資金籌措萬元8941.443.1自籌資金萬元5500.263.2銀行貸款萬元3441.184營業(yè)收入萬元16600.00正常運營年份5總成本費用萬元12762.20""6利潤總額萬元3747.36""7凈利潤萬元2810.52""8

18、所得稅萬元936.84""9增值稅萬元753.73""10稅金及附加萬元90.44""11納稅總額萬元1781.01""12工業(yè)增加值萬元5948.00""13盈虧平衡點萬元5949.37產值14回收期年5.1215內部收益率25.03%所得稅后16財務凈現值萬元4258.96所得稅后第二章 項目投資背景分析一、 行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因場地電動車行業(yè)經歷了多年發(fā)展,市場參與者之間的競爭較為激烈。此外,近幾年上游原材料的價格有一定的波動,行業(yè)整體利潤水平存在相應的波動,但具有核心競爭力,

19、具有一定規(guī)模的企業(yè)可以維持較好的利潤水平。未來,只有深入理解消費者需求,有一定業(yè)務規(guī)模,能夠提供創(chuàng)新產品生產的廠商才能發(fā)掘出新的利潤增長點,形成較為明顯的競爭優(yōu)勢。二、 進入行業(yè)的主要壁壘1、技術壁壘場地電動車產品的生產涉及多項技術的集成,包括整車結構設計、電子技術、底盤動力技術、理化檢測、整車造型設計等多項技術,是一項系統工程。進入該行業(yè),不僅需要制造商具有在該行業(yè)長期設計研發(fā)、生產實踐的積累,還需要制造商加強對核心技術的研發(fā),才能持續(xù)保持自身產品具有較強的市場競爭力。同時,由于場地電動車產品應用領域多,拓展更新速度快,企業(yè)只有具備較強的研發(fā)實力和生產能力,才能不斷地推陳出新,保持市場競爭優(yōu)

20、勢。2、人才壁壘場地電動車產品涉及外觀、動力、傳動、控制器、安全等部件設計和整體匹配性設計,對技術人員的綜合能力和實踐經驗提出了較高要求。制造商需要大批跨學科的復合型技術人才作為保障,如在電力、電子學科方面,對各電子零配件的技術指標精通的人才;在汽車設計學科方面,對汽車整車技術精通的人才,對耐沖擊、抗震、高低溫、濕度、人機交互可靠性設計技術精通的人才;以及對于行業(yè)規(guī)范及標準精通的管理人才等。這就要求場地電動車制造商通過建立良好的激勵機制,保持對優(yōu)秀人才的吸引力和凝聚力。3、資質壁壘進入本行業(yè)需要具備一系列資質許可,生產屬于特種設備管理范疇的場(廠)內專用機動車輛必須獲得中華人民共和國特種設備制

21、造許可證,許可證由生產企業(yè)提出申請,經過國家規(guī)定的審核單位對制造廠進行嚴格審核,審核合格后由國家主管部門頒發(fā)。對于中華人民共和國特種設備制造許可證的申領,企業(yè)除滿足人員要求外,還必須滿足工作場所、生產設備與工藝裝備、檢測儀器與試驗裝置、試驗能力等相關要求。4、渠道壁壘場地電動車產品的銷售需要較長時間的銷售渠道建設。行業(yè)領先企業(yè)經過多年培育、積累,已在國內外市場建成了較完善的渠道體系。因此,新進企業(yè)需要投入大量資金進行銷售渠道的建設。三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素(1)國家政策大力支持近年來,國家為倡導綠色發(fā)展理念,實現可持續(xù)發(fā)展,提出“碳達峰、碳中和”的戰(zhàn)略目標。中國走綠色

22、低碳發(fā)展道路、實現“碳達峰、碳中和”目標,是一場廣泛而深刻的經濟社會系統性變革,新能源替代傳統石化能源不可逆轉,新能源車輛替代傳統燃油車輛勢在必行。做好“碳達峰、碳中和”工作,已列入“十四五”開局之年的重點任務,國家政策的大力支持將對行業(yè)的發(fā)展產生積極影響。(2)應用場景不斷增多,市場需求不斷增強近年來,人們物質文化生活水平和需求不斷提升,場地電動車的應用領域不斷擴展。在旅游景區(qū)、樓盤物業(yè)、政府警務、酒店、度假村、學校、企業(yè)、廠區(qū)、高爾夫球場等場所使用場地電動車更經濟、更安全、更環(huán)保,對場地電動車的需求快速增長。(3)行業(yè)技術不斷進步場地電動車行業(yè)經過多年的發(fā)展,技術水平得到了長足的進步。整車

23、的結構設計更加合理,使得場地電動車更加輕量、安全、舒適;電機、電池、控制器等核心部件技術性能不斷提高,使得場地電動車產品爬坡、載重、續(xù)航能力更強;此外,行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)致力于提升場地電動車的使用功能,在動力提升等方面均有布局,以提升消費者體驗。場地電動車的使用功能和結構設計趨于完善,駕駛體驗不斷提升,行業(yè)技術進步使得場地電動車產品能夠更好地滿足不同消費者的需求,擴大行業(yè)規(guī)模。(4)產業(yè)集群有利于快速完成產品制造,助力企業(yè)形成競爭優(yōu)勢珠三角、長三角地區(qū)在場地電動車制造方面起步較早,積累了大量的產業(yè)經驗,已形成產業(yè)集群。產業(yè)集群具有產業(yè)屬性和地理集中特性,由于地理上的接近性和產業(yè)上的關聯性,有利于國內

24、企業(yè)彼此之間形成良好的分工、協作關系。中國企業(yè)利用產業(yè)集群優(yōu)勢可快速完成產品制造,縮短交貨期,從而提高經營效率,助力企業(yè)形成競爭優(yōu)勢。2、不利因素(1)行業(yè)人才匱乏,制約行業(yè)發(fā)展場地電動車行業(yè)是多學科交叉融合的行業(yè),涉及能源、動力學等多個學科。因此,很難從高校直接培養(yǎng)出契合場地電動車經營所需的專業(yè)人才,對場地電動車行業(yè)的發(fā)展形成制約。作為電動車的重要依托,新能源產業(yè)目前人才極度短缺,后備人才梯隊不完善。新能源產業(yè)由于涉及到高新技術問題,需要專業(yè)型的高素質人才,而國內對人才的培養(yǎng)速度趕不上對人才的需求速度,因而人才補空不是一朝一夕能夠解決的。(2)國內品牌知名度較低國內場地電動車發(fā)展較晚,企業(yè)規(guī)

25、模普遍較小,國內場地電動車品牌企業(yè)在全球的市場占有率較低,品牌影響力有待進一步提升。四、 主動融入新發(fā)展格局緊緊扭住擴大內需這個戰(zhàn)略基點,把實施擴大內需戰(zhàn)略同深化供給側結構性改革有機結合起來,有效擴大新需求,不斷創(chuàng)造新供給,在積極服務構建并深度融入新發(fā)展格局中實現更大作為。 1.積極融入國內大循環(huán)。充分融入國內超大規(guī)模市場,推動項目、技術、人才、資本等與國內其它地區(qū)實現高效互動,推動在更高水平上融入國內大循環(huán)。 2.促進國內國際市場融合發(fā)展。充分利用好國內國際市場資源,擴大雙向投資和貿易合作,促進國內國際市場順暢對接。 3.推動消費擴容提質。增強消費對經濟發(fā)展的基礎性作用,順應消費升級趨勢,提

26、升傳統消費,培育新型消費,適當增加公共消費。 4.積極擴大有效投資。突出開放招商、強化項目帶動,充分發(fā)揮投資對優(yōu)化供給結構的關鍵作用,聚焦關鍵領域和薄弱環(huán)節(jié),積極擴大有效投資。五、 推進區(qū)域協調發(fā)展和新型城鎮(zhèn)化堅持實施區(qū)域重大戰(zhàn)略、區(qū)域協調發(fā)展戰(zhàn)略、主體功能區(qū)戰(zhàn)略,完善新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略,促進各類要素合理流動和高效集聚,增強區(qū)域發(fā)展的協同性、聯動性、整體性,構建高質量發(fā)展的國土空間布局和支撐體系,帶動形成主體功能明顯、優(yōu)勢互補、高質量發(fā)展的區(qū)域經濟布局。 1.優(yōu)化國土空間開發(fā)保護格局。統籌國土空間整體格局與建設時序,為城市提質擴容、農業(yè)集聚發(fā)展和生態(tài)優(yōu)化提升夯實空間要素基礎。 2.統籌推進新型城鎮(zhèn)

27、化。以加快新生中小城市培育發(fā)展和新型城市建設為重點,優(yōu)化政策組合,彌補供需缺口,促進新型城鎮(zhèn)化健康有序發(fā)展。到2025年,全市常住人口城鎮(zhèn)化率達到68%,新增轉移農業(yè)人口20萬人以上。 3.積極融入閩東北協同發(fā)展區(qū)。搶抓閩東北協同發(fā)展區(qū)發(fā)展機遇,充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢和產業(yè)特色,以創(chuàng)新合作機制、打造合作平臺、共建合作項目、完善合作政策為重點,主動融入協同發(fā)展大局,推動區(qū)域優(yōu)勢互補、聯動發(fā)展。 4.保護好湄洲島。圍繞世界媽祖文化中心核心區(qū)和國際旅游目的地發(fā)展目標,持續(xù)推進朝圣島、生態(tài)島、度假島建設。第三章 選址可行性分析一、 項目選址原則節(jié)約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占

28、耕地;應充分利用天然地形,選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。二、 建設區(qū)基本情況莆田,古稱“興化”,又稱“莆陽”、“莆仙”,福建省轄地級市,位居閩中,境內地勢西北高、東南低,橫剖面呈馬鞍狀,地處北回歸線北側邊緣,東瀕海洋,屬典型的亞熱帶海洋性季風氣候;現轄四區(qū)一縣(荔城區(qū)、城廂區(qū)、涵江區(qū)、秀嶼區(qū)、仙游縣),陸域面積4200平方公里,海域面積1.1萬平方公里。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,莆田市常住人口為321.0714萬人。莆田歷史底蘊深厚,史稱“興化”,素有“海濱鄒魯”、“文獻名邦”之美稱,自唐以來,涌現出2482名進士、21名狀元,17名宰相?;A設施完善,湄

29、洲灣、興化灣、平海灣“三灣環(huán)繞”,湄洲灣為深水良港,可建萬噸級以上泊位150多個;福廈鐵路、向莆鐵路貫穿全境,湄洲灣港口鐵路支線投入使用;福廈高速、沈海復線、莆永高速、湄渝高速形成“兩縱兩橫”格局。同時,莆田被列為第一批國家新型城鎮(zhèn)化綜合試點地區(qū),及消費品工業(yè)“三品”戰(zhàn)略示范城市。2020年莆田市實現生產總值2643.97億元,增長3.3%,增幅居全省設區(qū)市第六位;其中,第一產業(yè)增加值125.66億元,增長1.4%;第二產業(yè)增加值1362.33億元,增長1.5%;第三產業(yè)增加值1155.98億元,增長5.8%。2020年10月,被評為全國雙擁模范城(縣)。展望二三五年,我市綜合實力將大幅躍升,

30、經濟總量邁上新臺階,強產業(yè)、興城市“雙輪”驅動的支撐作用更加突出;建成“343”重點產業(yè)體系,成為具有全國影響力的先進制造業(yè)基地;創(chuàng)新驅動活力迸發(fā),創(chuàng)新型城市基本建成;城市新區(qū)功能趨于完善,城市更加宜業(yè)宜居;基本實現市域社會治理現代化,法治莆田、平安莆田、信用莆田建設達到更高水平;建成文化強市、教育強市、體育強市、健康莆田、人才強市,打造海峽兩岸文化深度融合示范區(qū)、海峽兩岸生技和醫(yī)療健康產業(yè)合作區(qū),建成世界媽祖文化中心;對外開放水平達到新高度,在構建更高水平開放型經濟新體制上走在全省前列;綠色發(fā)展方式和生活方式成為社會風尚,生態(tài)文明建設躍上新水平;居民收入達到高收入經濟體水平,基本公共服務實現

31、均等化,人的全面發(fā)展、全體市民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。 經濟實力持續(xù)增強,主要經濟指標平衡協調,發(fā)展質量和效益躋身全省前列。產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現代化水平明顯提高,數字經濟、平臺經濟等新業(yè)態(tài)不斷成長,開發(fā)區(qū)承載能力進一步加強,創(chuàng)新型城市格局初步形成,產業(yè)總體競爭力進入全省前列。初步統計,地區(qū)生產總值2700億元,增長3%;一般公共預算總收入231.3億元,增長2.2%,地方一般公共預算收入147.1億元,增長2.8%;固定資產投資額與上年持平;社會消費品零售總額1625億元,與上年持平;外貿進出口額580.5億元,增長43.4%;實際利用外資9.6億元,增長6.5%;居民人均可支配

32、收入3.2萬元,增長5%;城鎮(zhèn)登記失業(yè)率2.41%;居民消費價格總水平上漲2%。三、 推進高水平對外開放響應國家對外開放戰(zhàn)略布局,進一步健全開放型經濟新體制,創(chuàng)新開放理念、豐富開放內涵,強化內外聯動,實施更大范圍、更寬領域、更深層次對外開放,爭創(chuàng)國際合作和競爭新優(yōu)勢。 1. 打造更高水平開放平臺。對標高標準國際經貿規(guī)則,加強開放型經濟主體培育,營造開放型經濟環(huán)境,進一步穩(wěn)定外貿外資存量,擴大外貿外資增量,提升外貿外資質量。 2.深入推進“海絲”交流合作。抓住新一輪高水平對外開放機遇,深度融入“海絲”核心區(qū)創(chuàng)建,進一步完善國際市場多元化布局,逐步拓展雙邊、多邊和第三方市場合作。 3.推動莆臺融合

33、發(fā)展。深化莆臺各領域融合,著力強優(yōu)勢、探新路、作示范、聚人心,努力打造成為臺胞臺企登陸第一家園的“橋頭堡”。 4.提升莆港澳僑合作水平。進一步加強與港澳同胞、海外僑胞的聯誼交流,努力推動莆港澳僑合作向更高層次、更新領域拓展,實現互利互惠共同發(fā)展。四、 加快構建現代產業(yè)體系堅持把發(fā)展經濟著力點放在實體經濟上,加快產業(yè)結構調整步伐,打好產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現代化攻堅戰(zhàn),強攻產業(yè)主攻工業(yè),提高經濟質量效益和核心競爭力,做大做強做優(yōu)產業(yè)集群。 1.加快建設先進制造業(yè)基地。以先進制造業(yè)為主導,大力發(fā)展“343”重點產業(yè),實行“一產一策一專班、一規(guī)劃一計劃一方案”,打造一批百億龍頭企業(yè)、千億產業(yè)集群。到

34、2025年,力爭全市規(guī)上工業(yè)增加值總量達1600億元。 2.提速發(fā)展現代服務業(yè)。搶抓科技革命、產業(yè)變革、消費升級發(fā)展新機遇,加快業(yè)態(tài)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、服務創(chuàng)新,全面提升現代服務業(yè)質量和效益。到2025年,力爭全市服務業(yè)增加值總量超2000億元。 3.促進開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展。圍繞打造“改革試驗區(qū)、開放先行區(qū)、創(chuàng)新引領區(qū)、合作示范區(qū)”目標,高起點規(guī)劃、高標準建設、高水平開放、高質量發(fā)展,構筑定位清晰、優(yōu)勢互補、輻射帶動作用強的開發(fā)區(qū)發(fā)展新格局。 4.培育壯大海洋經濟。堅持向海發(fā)展,建設“海洋牧場”,優(yōu)化調整海洋產業(yè)結構和布局,推動海洋產業(yè)邁向價值鏈中高端。五、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉(xiāng)建設

35、總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。第四章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求(一)總圖布置原則1、強調“以人為本”的設計思想,處理好人與建筑、人與環(huán)境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關系。從總體上統籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧,創(chuàng)造一個宜于生產的環(huán)境空間。2、合理配置自然資源,優(yōu)化用地結構,配套建設各項目設施。3、工程內容、建筑面積和建筑結構應適應工藝布置要求,滿足生產使用功能要求。4、因地制宜,充分利用地形地質條件,合理改造利用地形,減少土石方工程量,重視保護生態(tài)環(huán)境,增強景觀效果

36、。5、工程方案在滿足使用功能、確保質量的前提下,力求降低造價,節(jié)約建設資金。6、建筑風格與區(qū)域建筑風格吻合,與周邊各建筑色彩協調一致。7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設計原則。(二)總體規(guī)劃原則1、總平面布置的指導原則是合理布局,節(jié)約用地,適當預留發(fā)展余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢,道路、管網連接順暢。建筑物布局按建筑設計防火規(guī)范進行,滿足生產、交通、防火的各種要求。2、本項目總圖布置按功能分區(qū),分為生產區(qū)、動力區(qū)和辦公生活區(qū)。既滿足生產工藝要求,又能美化環(huán)境。3、按照廠區(qū)整體規(guī)劃,廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設計兩個出入口,廠區(qū)道路為環(huán)形,主干道寬度為9m,次干道寬度為6

37、m,聯系各出入口形成順暢的運輸和消防通道。4、本項目在廠區(qū)內道路兩旁,建(構)筑物周圍充分進行綠化,并在廠區(qū)空地及入口處重點綠化,種植適宜生長的樹木和花卉,創(chuàng)造文明生產環(huán)境。二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現代化企業(yè)建設要求進行設計,采用輕鋼結構、框架結構建設,并按建筑抗震設計規(guī)范(GB500112010)的規(guī)定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境,強調豐富的空間關系,力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面,符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求;車間廠房設有天窗進行采光和自然通風,應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國

38、家現行有關規(guī)范的前提下,做到結構整體性能好,有利于抗震防腐,并節(jié)省投資,施工方便。在設計上充分考慮了通風設計,避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規(guī)范,耐火等級為二級;屋面防水等級為三級,按照屋面工程技術規(guī)范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求,對本裝置土建結構設計初步定為:生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度,設計基本地震加速度值為 0.05g,建筑抗震設防類別為丙類,抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。三、 建

39、筑工程建設指標本期項目建筑面積22088.36,其中:生產工程15264.48,倉儲工程3033.07,行政辦公及生活服務設施2070.37,公共工程1720.44。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程3964.8015264.482079.271.11#生產車間1189.444579.34623.781.22#生產車間991.203816.12519.821.33#生產車間951.553663.48499.021.44#生產車間832.613205.54436.652倉儲工程1486.803033.07339.882.11#倉庫446.04909.

40、92101.962.22#倉庫371.70758.2784.972.33#倉庫356.83727.9481.572.44#倉庫312.23636.9471.373辦公生活配套371.702070.37317.223.1行政辦公樓241.601345.74206.193.2宿舍及食堂130.09724.63111.034公共工程1274.401720.44163.26輔助用房等5綠化工程1459.2025.69綠化率12.16%6其他工程3460.809.017合計12000.0022088.362934.33第五章 運營模式一、 公司經營宗旨以市場需求為導向;以科研創(chuàng)新求發(fā)展;以質量服務樹品牌

41、;致力于產業(yè)技術進步和行業(yè)發(fā)展,創(chuàng)建國際知名企業(yè)。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以

42、市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、電動車行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和電動車行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內電動車行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等

43、有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理

44、。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目

45、標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標

46、準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統一規(guī)劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法(如

47、經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當

48、年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司

49、生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)公司應重視對投資者的合理投資回報,利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環(huán)境,充分考慮股東的利益,實行合理的股利分配方案。(2)董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程

50、規(guī)定的程序,提出差異化的現金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。(3)在符合現金分紅的條件下,公司優(yōu)先采取現金分紅的股利分配政策,即:公司當年度實現盈利,在彌補上一年度的虧損,依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅,單一以現

51、金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下,公司不進行現金利潤分配,同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速,并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時,董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜,獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前,公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時,要詳細記

52、錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容,并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足本章程規(guī)定的條件,經過詳細論證后,履行相應的決策程序,并經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。(4)股東違規(guī)占用公司資金的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應

53、當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。(三)會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前20天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第六章 法人治理一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利,承

54、擔義務;持有同一種類股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務。股東為單位的,股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規(guī)定的,公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序,公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權;(3)對公司的經營行為進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)

55、及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告;2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件,公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的,人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后,公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;5、持有公司5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質押的,應當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論