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文檔簡介

1、泓域咨詢/女性內衣產業(yè)園建設項目資金申請報告目錄第一章 項目概況8一、 項目概述8二、 項目提出的理由9三、 項目總投資及資金構成10四、 資金籌措方案10五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標11六、 項目建設進度規(guī)劃11七、 環(huán)境影響11八、 報告編制依據和原則11九、 研究范圍13十、 研究結論13十一、 主要經濟指標一覽表13主要經濟指標一覽表13第二章 行業(yè)、市場分析16一、 消費升級和觀念轉變背景下,女性內衣消費支出不斷提升16二、 中國女性內衣市場規(guī)模測算邏輯16三、 中國女性內衣市場規(guī)模16第三章 背景及必要性19一、 中國女性內衣行業(yè)集中度19二、 中國女性內衣傳統(tǒng)及新興玩家優(yōu)勢19

2、三、 新興女性內衣玩家的崛起19四、 傳統(tǒng)女性內衣玩家的轉型升級20五、 中國女性內衣發(fā)展歷程20六、 中國女性內衣行業(yè)競爭格局21七、 大力培育創(chuàng)新型企業(yè)23第四章 建設方案與產品規(guī)劃24一、 建設規(guī)模及主要建設內容24二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領24產品規(guī)劃方案一覽表24第五章 選址方案分析26一、 項目選址原則26二、 建設區(qū)基本情況26三、 圍繞園區(qū)打造創(chuàng)新平臺29四、 項目選址綜合評價30第六章 發(fā)展規(guī)劃31一、 公司發(fā)展規(guī)劃31二、 保障措施32第七章 法人治理35一、 股東權利及義務35二、 董事38三、 高級管理人員43四、 監(jiān)事45第八章 建設進度分析47一、 項目進度安排4

3、7項目實施進度計劃一覽表47二、 項目實施保障措施48第九章 項目環(huán)境保護49一、 環(huán)境保護綜述49二、 建設期大氣環(huán)境影響分析50三、 建設期水環(huán)境影響分析50四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析51五、 建設期聲環(huán)境影響分析51六、 環(huán)境影響綜合評價53第十章 人力資源配置分析54一、 人力資源配置54勞動定員一覽表54二、 員工技能培訓54第十一章 項目節(jié)能方案57一、 項目節(jié)能概述57二、 能源消費種類和數量分析58能耗分析一覽表59三、 項目節(jié)能措施59四、 節(jié)能綜合評價61第十二章 項目投資分析62一、 投資估算的依據和說明62二、 建設投資估算63建設投資估算表67三、 建設期利息

4、67建設期利息估算表67固定資產投資估算表69四、 流動資金69流動資金估算表70五、 項目總投資71總投資及構成一覽表71六、 資金籌措與投資計劃72項目投資計劃與資金籌措一覽表72第十三章 項目經濟效益評價74一、 經濟評價財務測算74營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表74綜合總成本費用估算表75固定資產折舊費估算表76無形資產和其他資產攤銷估算表77利潤及利潤分配表79二、 項目盈利能力分析79項目投資現金流量表81三、 償債能力分析82借款還本付息計劃表83第十四章 風險評估85一、 項目風險分析85二、 項目風險對策87第十五章 項目總結分析89第十六章 補充表格91建設投資估算表9

5、1建設期利息估算表91固定資產投資估算表92流動資金估算表93總投資及構成一覽表94項目投資計劃與資金籌措一覽表95營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費用估算表97固定資產折舊費估算表98無形資產和其他資產攤銷估算表99利潤及利潤分配表99項目投資現金流量表100報告說明線上已成為中國女性傾向購買內衣的主要渠道,其中25-34歲群體偏好程度更高,同時百貨專柜和品牌獨立店等線下渠道仍不可忽視,尤其在45歲及以上的熟齡人群中占有一定地位。在過去以線下為主的時代,渠道布局分散,消費者需求反饋至品牌較為滯后,而隨著線上渠道實現了品牌對消費者的快速了解和觸達,線下渠道開始更多地發(fā)揮著強化服

6、務體驗、打造品牌形象的作用。因此優(yōu)秀的品牌商需要針對線上線下不同群體需求,通過渠道融合提升用戶粘性,構筑全渠道壁壘。根據謹慎財務估算,項目總投資20049.09萬元,其中:建設投資15968.10萬元,占項目總投資的79.65%;建設期利息196.15萬元,占項目總投資的0.98%;流動資金3884.84萬元,占項目總投資的19.38%。項目正常運營每年營業(yè)收入36000.00萬元,綜合總成本費用29176.11萬元,凈利潤4982.82萬元,財務內部收益率18.38%,財務凈現值3574.25萬元,全部投資回收期5.90年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。經

7、分析,本期項目符合國家產業(yè)相關政策,項目建設及投產的各項指標均表現較好,財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平,項目的社會效益、環(huán)境效益較好,因此,項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本,制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃,加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理,特別是加強產品生產的現金流管理,確保企業(yè)現金流充足,同時保證各產業(yè)鏈及各工序之間的銜接,控制產品的次品率,贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本

8、報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 項目概況一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:女性內衣產業(yè)園建設項目2、承辦單位名稱:xxx投資管理公司3、項目性質:擴建4、項目建設地點:xxx5、項目聯(lián)系人:汪xx(二)主辦單位基本情況公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現高質量發(fā)展的基本保障,堅

9、持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經濟利益的理念,確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查,加強合規(guī)風險防控,確保依法管理、合規(guī)經營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求,重點領域合規(guī)管理不斷強化,各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立,廣大員工合規(guī)意識普遍增強,合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx,占地面積約50.00畝。項

10、目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xxx萬件女性內衣/年。二、 項目提出的理由材料技術方面相對成熟,創(chuàng)新主要集中在紗線、面料的功能性研發(fā),由內衣常見的棉紡、絲綢、莫代爾等基礎面料,逐步圍繞吸濕排汗、抗菌、護膚、保暖、低碳環(huán)保等功能創(chuàng)新。上游紗線制造工廠是創(chuàng)新的主流源泉,但是隨著品牌對研發(fā)能力、功能性產品開發(fā)的投入,基于用戶需求洞察向上游反推的創(chuàng)新路徑對材料創(chuàng)新的貢獻作用日益凸顯:例如女性消費者對護膚成分愈發(fā)敏感與關注,推動了內衣面料對膠原蛋白、山茶花油等護膚成分的添

11、加,但其對穿著者皮膚的實際提升作用仍有待考察。越來越多的品牌與上游材料紗線、面料、化學提取物廠商開展技術共創(chuàng),縮短從消費者需求到材料創(chuàng)新及應用落地的周期,加速材料功能性升級。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資20049.09萬元,其中:建設投資15968.10萬元,占項目總投資的79.65%;建設期利息196.15萬元,占項目總投資的0.98%;流動資金3884.84萬元,占項目總投資的19.38%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資20049.09萬元,根據資金籌措方案,xxx投資管理公司計劃自籌資金(資

12、本金)12043.13萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額8005.96萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):36000.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):29176.11萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):4982.82萬元。4、財務內部收益率(FIRR):18.38%。5、全部投資回收期(Pt):5.90年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):15767.89萬元(產值)。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。七、 環(huán)境影響項目建設擬定的環(huán)

13、境保護方案、生產建設中采用的環(huán)保設施、設備等,符合項目建設內容要求和國家、省、市有關環(huán)境保護的要求,項目建成后不會造成環(huán)境污染。本項目沒有采用國家明令禁止的設備、工藝,生產過程中產生的污染物通過合理的污染防治措施處理后,均能達標排放,符合清潔生產理念。八、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、中國制造2025;2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃;3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年);4、促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20162020年);5、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要;6、關于實現產業(yè)經濟高質量發(fā)展的相關政策;7、項目建設單位提供的相關技術參

14、數;8、相關產業(yè)調研、市場分析等公開信息。(二)編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規(guī),認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關規(guī)范、標準規(guī)定;2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線,提高項目的競爭力和市場適應性;3、設備的布置根據現場實際情況,合理用地;4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則,積極推進“安全文明清潔”生產工藝,做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設施和工程建設同步規(guī)劃、同步實施、同步運行,注意可持續(xù)發(fā)展要求,具有可操作彈性;5、形成以人為本、美觀的生產環(huán)境,體現企業(yè)文化和企業(yè)形象;6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求;7、充分估計工程各類風險,采取規(guī)避措施,滿足工程可靠性要

15、求。九、 研究范圍本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環(huán)境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析,為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。十、 研究結論綜上所述,該項目屬于國家鼓勵支持的項目,項目的經濟和社會效益客觀,項目的投產將改善優(yōu)化當地產業(yè)結構,實現高質量發(fā)展的目標。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積33333.00約50.00畝1.1總建筑面積51605.381.2基底面積18666.481.3投資強度萬

16、元/畝301.352總投資萬元20049.092.1建設投資萬元15968.102.1.1工程費用萬元13671.382.1.2其他費用萬元1932.512.1.3預備費萬元364.212.2建設期利息萬元196.152.3流動資金萬元3884.843資金籌措萬元20049.093.1自籌資金萬元12043.133.2銀行貸款萬元8005.964營業(yè)收入萬元36000.00正常運營年份5總成本費用萬元29176.11""6利潤總額萬元6643.76""7凈利潤萬元4982.82""8所得稅萬元1660.94""9增

17、值稅萬元1501.09""10稅金及附加萬元180.13""11納稅總額萬元3342.16""12工業(yè)增加值萬元11440.42""13盈虧平衡點萬元15767.89產值14回收期年5.9015內部收益率18.38%所得稅后16財務凈現值萬元3574.25所得稅后第二章 行業(yè)、市場分析一、 消費升級和觀念轉變背景下,女性內衣消費支出不斷提升近年我國中等收入群體占比逐步提高,成為推動消費結構從物質型向服務型消費為主轉型的內在動力,未來人口規(guī)模占比將進一步提升,消費需求有望進一步釋放,消費升級趨勢具備可持續(xù)性,內衣消費

18、需求在剛需基礎上,由功能性需求逐步向品質化、場景化需求延展。消費觀念和健康觀念的轉變讓女性消費者購買內衣的頻次和單價整體提升,調研數據顯示,71.06%的消費者表示購買內衣的開銷相比過去有所提升。消費者需求重心的不斷演變驅動女性內衣產品更迭,行業(yè)迎來新的增長點。二、 中國女性內衣市場規(guī)模測算邏輯由于在消費習慣和價值觀念上存在差異,各年齡段的女性消費者購買內衣的頻次和單價有所不同:在年均消費件數上,25-34歲的女性消費者擁有一定的消費實力,且具備更為新銳的內衣消費觀念和更為多元的消費需求與場景,購買內衣的頻次相對更高;在產品單價上,20-34歲的女性更加愿意為舒適美觀的內衣產品買單,注重自我表

19、達,因此在品牌選擇上更愿意為價值觀與自身契合的品牌支付溢價。三、 中國女性內衣市場規(guī)模中國女性內衣市場變化節(jié)奏與服裝行業(yè)整體相近,2020年行業(yè)受疫情影響呈現負增長,市場規(guī)模約為1239億元,2021年行業(yè)略有回暖,實現微增達到1275億元。預計此后幾年將保持相對緩慢的增長趨勢,市場規(guī)模增速在5%左右,如假設疫情影響持續(xù)到2023年,2024-2026年的女性內衣市場將呈現7%-8%的增速,恢復疫情前水平,預計2026年中國女性內衣市場規(guī)模將達到1746億元。(一)按承托方式劃分軟鋼圈內衣以塑料、乳膠等代替合金、不銹鋼等材料作為內衣的承托結構,一方面保留了一定的支撐能力,滿足用戶對承托聚攏等功

20、能性需求,另一方面提升了內衣穿著的舒適度,相比鋼圈內衣更有利于乳腺健康,因此越來越受到中國女性青睞。此外,從用戶體驗角度來看,消費者更加看重無鋼圈內衣的多場景適用性,部分無鋼圈內衣的材料支撐性較弱也使得消費者同樣產生對乳腺長期健康的擔憂,助推了軟鋼圈內衣的滲透,2021年占據了55%的份額。同時,非鋼圈內衣在清洗晾曬方面便于打理的特征也順應了“懶人經濟”的消費需求,分別躋身于用戶偏好非鋼圈內衣原因的前三甲。(二)按尺碼顆粒度劃分伴隨著女性內衣網購習慣的養(yǎng)成和新興品牌的大聲量營銷,無尺碼內衣受到更多關注,其通過精簡尺碼和款式顏色設計等方式,降低對線下試穿的依賴,緩解庫存壓力,呈現出更加適應線上銷

21、售的特性。然而超7成用戶的使用體驗反饋僅為尚可,且不會再復購,究其原因,除了用戶自身體型變化不再適用于無尺碼內衣之外,主要集中在產品形態(tài)穩(wěn)定度低且使用壽命短、合身度不及有尺碼內衣,上述問題將成為無尺碼內衣廠商加大投入升級的方向。在此背景下,采用S/M/L模式的通杯尺碼在一定程度上降低了選購試穿需求,同時也對消費者的身材、胸型差異有更多考量,未來占比將有望進一步提升。第三章 背景及必要性一、 中國女性內衣行業(yè)集中度女性內衣消費在購買決策上更偏重產品本身,在尺碼選擇上更依賴線下試穿,因此消費者對內衣品牌之間的差異化認知不強,行業(yè)集中度低,其中傳統(tǒng)品牌CR4僅占4.3%,新興品牌CR3為20.5%。

22、未來,頭部女性內衣品牌將通過品牌價值輸出、產品創(chuàng)新、消費者精細化管理等方式鞏固品牌在消費者心中的認知,提升消費者忠誠度,從而搶占更多市場份額,行業(yè)集中度有望提升。二、 中國女性內衣傳統(tǒng)及新興玩家優(yōu)勢新興玩家切中了消費者需求升級,通過打造爆款品類、玩轉營銷手段,攪動了中國女性內衣市場的競爭格局,在產業(yè)鏈下游的市場端占據一定優(yōu)勢,但短期內難以構筑技術壁壘,且線下渠道布局運營能力不足,這些將是新興品牌未來發(fā)展需要著力迎接的挑戰(zhàn)。而對于在技術端掌握絕對優(yōu)勢的傳統(tǒng)品牌,則需要考慮如何將在子品牌、新品類和渠道轉型等方面的投入更大程度地轉化為成效,激活廣大的用戶池。同時由于線上線下運營邏輯相差較大,新興和傳

23、統(tǒng)品牌都需要盡快找到適合品牌調性的全渠道運營策略。三、 新興女性內衣玩家的崛起收入和教育水平不斷提升的中國女性越來越關注自我,強調自我價值,新興內衣玩家通過差異化定位,拋出“自信”、“隨性”、“獨立”等關鍵詞頻頻擊中消費者內心,將女性自我意識的崛起與品牌形象的建立深度捆綁,也使得女性正視長期存在的內衣選購痛點。得益于網購習慣在服飾消費者心中的逐步養(yǎng)成,款式和設計風格更適合直播帶貨模式的新興女性內衣玩家得以迅速發(fā)展,標準化程度的提升也吸引著資本入場加持,新興玩家在成功搶占用戶心智的同時,也暴露出諸如產品質量、營銷推廣過多名不副實等供應鏈端問題,有待進一步改善。四、 傳統(tǒng)女性內衣玩家的轉型升級面對

24、新興品牌的入局,傳統(tǒng)品牌在不斷優(yōu)化自身在產品設計、渠道、營銷等能力的同時,也會采取推出新興子品牌或產品線的方式直面與新興互聯(lián)網品牌的競爭,然而傳統(tǒng)品牌下的新型子品牌往往在團隊架構、供應鏈等方面與集團深度綁定,一方面在運營思路上較難扭轉從業(yè)多年的思維慣性,面對新生代消費者的吸引力有限,另一方面受到集團層面對于營銷推廣支出的限制和對盈利能力的要求,在產品的研發(fā)權、運營權、定價權等方面相對受限。五、 中國女性內衣發(fā)展歷程中國內衣市場相比國外起步較晚,產品最早起源于20世紀70年代,早期的內衣產品以性感意識為主導,產品注重塑形、聚攏等功能性需求,一系列老牌內衣品牌順應改革開放的浪潮應運而生,知名海外品

25、牌陸續(xù)進入中國市場,內衣市場逐漸繁榮。千禧年之后,中國女性在審美、功能等方面的內衣消費需求日趨多樣,同時舒適健康的消費需求開始萌芽,無鋼圈內衣品類逐漸興起。2015年后,隨著電商、直播等新渠道的先后崛起為內衣行業(yè)的發(fā)展帶來了巨大變化,主打無鋼圈、舒適無感的新興品牌抓住互聯(lián)網流量紅利迅速崛起,內衣消費市場逐步演變?yōu)樾吕掀放苹鞈?zhàn)的局面。女性選購內衣產品的試穿需求使得內衣產品銷售對線下場景具有較強的依賴性,產品銷售渠道也伴隨著中國百貨、商超、購物中心和電商等零售業(yè)態(tài)的變革逐步發(fā)展。早期以百貨商場自營的文胸專區(qū)為主,隨著內衣品牌化趨勢,逐步向百貨商場聯(lián)營的品牌專柜轉型,輔以連鎖商超渠道的布局。面對購物

26、中心對消費客流的強勢吸引,內衣品牌嘗試布局購物中心獨立門店,但是轉型成效較弱,商超亦作為品牌試水新市場的選擇而并存。網生內衣品牌和電商渠道互相成就,而隨著流量紅利減弱和線下體驗價值凸顯,目前及未來較長時間內內衣零售渠道將呈現出全渠道融合態(tài)勢。六、 中國女性內衣行業(yè)競爭格局女性內衣行業(yè)玩家主要包括愛慕、都市麗人等深耕行業(yè)多年的傳統(tǒng)內衣廠商,以及內外、Ubras等憑借線上流量紅利快速崛起的新興內衣廠商。內衣廠商的上游鏈接供應商,生產模式包括自制生產、成品定制和委托加工等。傳統(tǒng)內衣廠商通常具備自主設計、研發(fā)并生產的能力,以直接采購原材料和面輔料、自制生產的模式為主;而新興內衣廠商多采用ODM或OEM

27、代工的方式合作上游廠商。女性內衣行業(yè)的下游為終端零售商,主要包括線上電商平臺和線下的直營或第三方門店。女性內衣產業(yè)鏈主要包括上游的原材料及產品生產環(huán)節(jié)、中游的品牌運營環(huán)節(jié)以及下游的線上下渠道銷售環(huán)節(jié)。在生產端,內衣產品在面料、支撐結構等方面的研發(fā)設計創(chuàng)新驅動產業(yè)價值鏈不斷升級,面向品牌方的議價能力主要與品牌方采購規(guī)模有關;在銷售端,渠道方通過產品功能和品牌理念的有效傳達實現較高的附加值產出,成為內衣產品價值實現的關鍵環(huán)節(jié)。具體到各環(huán)節(jié)分潤上,60%被中游的品牌運營端占據,產品端和渠道端各占20%左右。中國女性內衣行業(yè)玩家按商業(yè)模式可劃分為專注女性內衣產品研發(fā)生產的傳統(tǒng)女性內衣品牌、新興女性內衣

28、品牌,以及品類更多元的生活方式類品牌。其中傳統(tǒng)女性內衣品牌以上市集團為主,產品矩陣豐富、線下門店密集;新興女性內衣品牌多為近年在互聯(lián)網興起的初創(chuàng)品牌,在線上平臺收割流量的同時,也逐步向多品類、多渠道的方向發(fā)展,以期延長用戶生命周期。此外,女性內衣品牌還可按消費人群劃分,少數品牌專注于細分人群需求,擁有獨特且粘性較強的核心用戶群體。七、 大力培育創(chuàng)新型企業(yè)實施高新技術企業(yè)倍增計劃、“種子企業(yè)”培育計劃。加快培育一批成長速度快、創(chuàng)新能力強的高新技術企業(yè)和種子企業(yè)。重點培育大學生創(chuàng)業(yè)企業(yè)、科技型種子企業(yè)、科技型小巨人成長企業(yè)、科技型小巨人企業(yè)、科技型領軍企業(yè)。建設“都勻市高新技術企業(yè)庫”和“都勻市科

29、技型企業(yè)培育庫”,培育庫內企業(yè)成長為科技服務業(yè)企業(yè)。到2025年,新增高新技術企業(yè)10家以上,擁有規(guī)上科技服務企業(yè)8家以上,科技型入庫培育企業(yè)230家以上。第四章 建設方案與產品規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積33333.00(折合約50.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積51605.38。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xxx投資管理公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx萬件女性內衣,預計年營業(yè)收入36000.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的

30、先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1女性內衣萬件xx2女性內衣萬件xx3女性內衣萬件xx4.萬件5.萬件6.萬件合計xxx36000.00中國內衣市場相比國外起步較晚,產品最早起源于20世紀70年代,早期的內衣產品以性感意識為主導,產品注重塑形、聚攏等功能性需求,一系列老牌內衣品牌順應改革開放的浪潮應運而生,知名海外品牌陸續(xù)進入中國市場,

31、內衣市場逐漸繁榮。千禧年之后,中國女性在審美、功能等方面的內衣消費需求日趨多樣,同時舒適健康的消費需求開始萌芽,無鋼圈內衣品類逐漸興起。2015年后,隨著電商、直播等新渠道的先后崛起為內衣行業(yè)的發(fā)展帶來了巨大變化,主打無鋼圈、舒適無感的新興品牌抓住互聯(lián)網流量紅利迅速崛起,內衣消費市場逐步演變?yōu)樾吕掀放苹鞈?zhàn)的局面。第五章 選址方案分析一、 項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范的原則。2、符合產業(yè)政策、環(huán)境保護、耕地保護和可持續(xù)發(fā)展的原則。3、有利于產業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用的原則。4、保障公共利益、改善人居環(huán)境的原則。5、保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全的原則。6、經

32、濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調的原則。二、 建設區(qū)基本情況都勻,簡稱“勻”。貴州省南部政治、經濟、文化中心,西南地區(qū)出海重要交通樞紐,黔中經濟區(qū)五大主要城市中心之一,黔南布依族苗族自治州的地級行政區(qū)首府??偯娣e2285平方公里,有布依、苗、水、瑤等33個少數民族,以布依族為主的少數民族占總人口的67.08%。市轄1個省級經濟開發(fā)區(qū)、5個辦事處、4個鎮(zhèn)、1個鄉(xiāng)(其中有1個水族自治鄉(xiāng))。城市建成區(qū)總面積為68平方公里(2016)。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,都勻常住人口為529688人。都勻城位于“九溪歸一”的劍江河畔,眾多河流匯入沅江源頭劍江穿城而過。碧玉般的劍江水

33、,沿江兩岸鶯語流花,青山聳翠,是一個山水交融、山清水秀的天然生態(tài)環(huán)境。2012年獲得“全球綠色城市”稱號。2015年11月23日,由中國社科院城市發(fā)展與環(huán)境研究所、中國城鎮(zhèn)化促進會中小城市發(fā)展委員會等聯(lián)合發(fā)布的中國中小城市綠皮書2015中,都勻市從全國1981個中小城市中脫穎而出,首次晉級“2015年度中國中小城市新型城鎮(zhèn)化質量百強縣市”榜單,位居第99位,成為貴州省唯一入選城市。2020年,都勻地區(qū)生產總值2233883萬元,比上年增長3.3%。都勻被列為第一批國家新型城鎮(zhèn)化綜合試點地區(qū)、國家產城融合示范區(qū)。2019中國西部百強縣市。第二批節(jié)水型社會建設達標縣(區(qū))?!笆濉睍r期是都勻經濟

34、發(fā)展穩(wěn)中有進的五年?!笆濉睍r期,我市地區(qū)生產總值從2015年的171.67億元增加到2020年的223.39億元,年均增長8.0%;人均GDP預計達48900元;規(guī)模工業(yè)增加值年均增長9.2%;社會消費品零售總額年均增長12.6%;固定資產投資年均增長3.7%;招商引資到位資金年均增長4.6%;一般公共預算收入五年持續(xù)保持16億元以上;城鎮(zhèn)、農村居民人均可支配收入分別達38625元、14468元,年均增長8.3%、9.4%;居民消費價格指數控制在省州下達計劃范圍內。當前和今后一個時期,我市發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期和窗口期,但機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。從國際看,當今世界正經歷百年未有之大

35、變局,新一輪科技革命和產業(yè)變革深入發(fā)展,全球新冠肺炎疫情大流行帶來巨大變量,經濟全球化遭遇逆流,必須適應在一個更加不穩(wěn)定不確定的環(huán)境中謀發(fā)展。從國內看,我國已轉向高質量發(fā)展階段,經濟發(fā)展前景向好,社會大局穩(wěn)定,繼續(xù)發(fā)展具有多方面優(yōu)勢和條件,人民對美好生活的向往呈現多樣化多層次多方面特點,國家正加快構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局,宏觀政策將繼續(xù)保持連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性,積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策將繼續(xù)實施。從省州看,“黃金十年”快速發(fā)展期為全省發(fā)展奠定了堅實基礎,全州經濟發(fā)展綜合測評連續(xù)5年排在全省前列,省州經濟發(fā)展穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。我省做

36、大做強黔中經濟圈、加快發(fā)展通道經濟、做強南向開放“橋頭堡”,加之西部大開發(fā)、長江經濟帶、粵港澳大灣區(qū)發(fā)展等國家戰(zhàn)略的深入推進,為我市開放發(fā)展提供了新的歷史機遇。從都勻看,省委提出加快做大市州重要中心城市,支持其找準特色優(yōu)勢,加快自身發(fā)展;州委明確提出推動都勻強化功能優(yōu)化布局做強產業(yè),為我市提供了新的發(fā)展機遇。同時,日益優(yōu)良的生態(tài)氣候條件,日益凸顯的區(qū)位交通優(yōu)勢,日益濃厚的干事創(chuàng)業(yè)氛圍,都為我市高質量發(fā)展提供了良好基礎。也要看到,我市正處于轉型升級、爬坡過坎的關鍵階段,發(fā)展不平衡不充分問題仍然突出,經濟總量偏小,產業(yè)層次不高,實體經濟不強,經濟增長對投資依賴度高,經濟發(fā)展水平相對滯后,結構調整和

37、轉型升級難度較大,都勻市與都勻經開區(qū)深度融合發(fā)展還有較大困難;交通區(qū)位、產業(yè)配套、公共服務條件仍處于相對劣勢,對科技、人才、資金等要素的集聚力偏弱,就業(yè)不穩(wěn)定因素增多、保持群眾持續(xù)增收壓力大;生態(tài)承載力有限,資源瓶頸約束明顯增強,部分產業(yè)發(fā)展嚴重受限;政府化債壓力大,維護安全穩(wěn)定挑戰(zhàn)增多。這些因素的存在將不同程度地制約都勻未來一個時期的轉型發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、跨越發(fā)展、高質量發(fā)展。綜合判斷,“十四五”時期是我市鞏固拓展脫貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接的關鍵期,是都勻市與都勻經開區(qū)協(xié)調發(fā)展的融合期,是產業(yè)優(yōu)化升級的轉型期,是基礎設施補短板的提升期,是生態(tài)環(huán)境紅利的釋放期,是全面深化改革的攻堅期,是高水平開

38、放的深化期。我們必須增強“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,牢記囑托、感恩奮進,在危機中育先機、于變局中開新局,發(fā)揚斗爭精神,樹立底線思維,研究問題、破解難題,繼續(xù)保持相對較快的發(fā)展,為建設好“六個都勻”而努力奮斗。三、 圍繞園區(qū)打造創(chuàng)新平臺以三大產業(yè)園區(qū)為主陣地,加速打造以新能源、新技術及新建材和毛尖茶、勻酒、中藥材研發(fā)中心及食品加工為核心的科創(chuàng)平臺。加強科創(chuàng)平臺的政策指引和扶持,推動構建“科創(chuàng)空間+企政銀一體化運營隊伍+雙創(chuàng)載體+創(chuàng)新服務交流平臺+科創(chuàng)基金”的創(chuàng)新綜合體。依托園區(qū)內頭部企業(yè)、相關重點高校院所等創(chuàng)新主體,以完善產業(yè)體系、培育支柱型產業(yè)為重點,大力促成都勻創(chuàng)新型企

39、業(yè)與高等學校、科研院所合作,爭取在科創(chuàng)空間落地一批國家級、省級重點實驗室、臨床醫(yī)療研究中心和院士工作站、農業(yè)星創(chuàng)天地等領域的國家科技創(chuàng)新重大項目。加快建成貴州南部科創(chuàng)基地,促進平臺資源、科技成果、科技型企業(yè)、雙創(chuàng)載體及科技金融產品等創(chuàng)新資源向科創(chuàng)基地匯聚。四、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷,水資源豐富,能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標,自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊,有利于大氣污染物的擴散,區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供

40、電條件,生產、生活用水全部由項目建設地提供,完全可以保障供應。第六章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。(二)措施及實施效果公司立足于本行業(yè),以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求,為國內外生產商率先提供多種產品,為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻,同時通過與產業(yè)鏈優(yōu)質客戶緊密合作,為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產業(yè)鏈企業(yè)深度融合,建立創(chuàng)新引領、合作共贏的模式,再造行業(yè)新格局。(三)未來規(guī)

41、劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產品和技術服務的理念,充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能力,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年,公司聚焦于產業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售,在消費升級帶來的產業(yè)結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年,以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心,利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇,利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法,掌握國際領先的技術,使得公司真正成為國際領先的創(chuàng)新型企業(yè)。二、 保障措施(一)加強政策集成創(chuàng)新執(zhí)行扶持小微企業(yè)各項稅收優(yōu)惠政策,落實好高新技術企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。

42、進一步完善科技創(chuàng)新政策體系,推動科技成果的使用權、處置權、收益權改革。創(chuàng)新消費促進政策,鼓勵綠色消費、品質提升型消費等。(二)加大人才培養(yǎng)鼓勵企業(yè)和園區(qū)更加重視人才培養(yǎng)和引進工作,根據企業(yè)和園區(qū)發(fā)展需要,樹立戰(zhàn)略眼光,加快培引各類人才,特別是加快產業(yè)化經營管理人才培養(yǎng)。按照現代企業(yè)制度的要求,大力培養(yǎng)職業(yè)經理人和中層經營管理人才,多種方式引進高層次技術人才,為龍頭企業(yè)的發(fā)展提供更加強大的人才支撐。(三)加大管理支持力度以體制機制創(chuàng)新為突破口,進一步深化行政審批制度改革,運用大數據、云計算、物聯(lián)網等信息化手段,提升部門服務管理效能,加快推動部門職能從項目管理向平臺、生態(tài)和網絡優(yōu)化轉變。創(chuàng)新部門對

43、高技術產業(yè)發(fā)展支持方式,重點支持要素市場、知識產權、人才培養(yǎng)、成果轉化等創(chuàng)新環(huán)境建設,競爭類產業(yè)技術創(chuàng)新由企業(yè)依據市場需求自主決策。(四)加強宣傳推廣充分利用廣播、電視、報刊、網絡、自媒體等各類媒體開展多層次、多形式的宣傳、科普教育,普及產業(yè)發(fā)展理念。通過現場會、論壇、展會、專題報道等形式,積極宣傳產業(yè)發(fā)展優(yōu)勢、法律法規(guī)、政策措施、典型案例和先進經驗,增強公眾對產業(yè)發(fā)展趨勢和相關技術、產品的認知和接受度,營造推廣產業(yè)發(fā)展的良好氛圍,促進產業(yè)發(fā)展。(五)拓寬融資渠道鼓勵銀行、擔保機構拓寬產業(yè)企業(yè)的抵質押品范圍,加強信貸和擔保服務,開發(fā)適合產業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新型金融產品。支持符合條件的產業(yè)企業(yè)通過多層次

44、資本市場發(fā)行公司債券或上市融資。鼓勵國內外風險投資、創(chuàng)業(yè)投資、股權投資、天使基金等機構投資產業(yè)企業(yè)。支持設立產業(yè)發(fā)展基金,引導社會資本投入產業(yè)領域。(六)完善調度評估建立完善規(guī)劃動態(tài)監(jiān)測與評估機制。結合評估考核,定期監(jiān)測和評估規(guī)劃執(zhí)行情況,找出規(guī)劃實施過程中存在的問題,推動規(guī)劃重點任務落實,為下一步工作重點提供決策依據。第七章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權登記日,股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益

45、分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;(3)對公司的經營進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及

46、持股數量的書面文件,公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟;監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、

47、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟,或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的,前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益,給公司造成損失的,本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權利損害公司或者

48、其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的,應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權人利益的,應當對公司債務承擔連帶責任。(5)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質押的,應當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務??毓晒蓶|

49、應嚴格依法行使出資人的權利,控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益,不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會,對股東大會負責。2、董事會由12人組成,其中獨立董事4名;設董事長1人,副董事長1人。3、董事會行使下列職權:(1)負責召集股東大會,并向股東大會報告工作;(2)執(zhí)行股東大會的決議;(3)決定公司的經營計劃和投資方案;(4)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;(6)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項

50、、委托理財、關聯(lián)交易等事項;(7)決定公司內部管理機構的設置;(8)聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書,根據總裁的提名,聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)及其他高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;擬訂并向股東大會提交有關董事報酬的數額及方式的方案;(9)制訂公司的基本管理制度;(10)制訂本章程的修改方案;(11)管理公司信息披露事項;(12)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;(13)聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作;(14)決定公司因本章程規(guī)定的情形收購本公司股份事項;(15)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權。公司董事會設立審計委員會,并根據需要設立戰(zhàn)略

51、、提名、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責,依照本章程和董事會授權履行職責,提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成,其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數并擔任召集人,審計委員會的召集人為會計專業(yè)人士。董事會負責制定專門委員會工作規(guī)程,規(guī)范專門委員會的運作。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會依照法律、法規(guī)及有關主管機構的要求制定董事會議事規(guī)則,以確保董事會落實股東大會決議,提高工作效率,保證科學決策。該規(guī)則規(guī)定董事會的召開和表決程序,董事會議事規(guī)則應作為章程的附件,由董事會擬定,

52、股東大會批準。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權限,建立嚴格的審查和決策程序;重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審,并報股東大會批準。對上述運用公司資金、資產等事項在同一會計年度內累計將達到或超過公司最近一期經審計的凈資產值的50%的項目,應由董事會審議后報經股東大會批準。7、董事會設董事長1人,副董事長1人;董事長、副董事長由公司董事?lián)危啥聲匀w董事的過半數選舉產生和罷免。8、董事長行使下列職權:(1)主持股東大會和召集、主持董事會會議;(2)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行;(3)簽署董事會重要文件和應由公司法定代表人簽署的

53、其他文件;(4)行使法定代表人的職權;(5)在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下,對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權,并在事后向公司董事會和股東大會報告;(6)董事會授予的其他職權。(7)董事會按照謹慎授權原則,決議授予董事長就本章程第一百零八條所述運用公司資金、資產事項(公司資產抵押、對外投資、對外擔保事項除外)的決定權限為,每一會計年度累計不超過公司最近一期經審計的凈資產值的15%(含15%);9、董事會每年至少召開兩次會議,由董事長召集,于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事、1/2以上獨立董事或者監(jiān)事會,可以提議

54、召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內,召集和主持董事會會議。董事會召開臨時董事會會議應以書面或傳真形式在會議召開兩日前通知全體董事和監(jiān)事,但在特殊或緊急情況下以現場會議、電話或傳真等方式召開臨時董事會會議的除外。11、除本章程另有規(guī)定外,董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議,必須經全體董事的過半數通過。但是應由董事會批準的對外擔保事項,必須經出席董事會的2/3以上董事同意,全體董事的過半數通過并經全體獨立董事三分之二以上方可做出決議。董事會決議的表決,實行一人一票制。12、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權,也不得代理其他

55、董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行,董事會會議所作決議須經無關聯(lián)關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數不足3人的,應將該事項提交股東大會審議。13、董事會做出決議可采取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下,可以用傳真、傳簽董事會決議草案、電話或視頻會議等方式進行并作出決議,并由參會董事簽字。14、董事會會議,應當由董事本人親自出席。董事應以認真負責的態(tài)度出席董事會,對所議事項發(fā)表明確意見。董事因故不能出席,可以書面委托其他董事代為出席,委托書中應當載明代理人的姓名、代理事項、授權范圍和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權。15、董事會應當對會議所

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