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文檔簡介
1、泓域咨詢 /鱟試劑項目經營方案鱟試劑項目經營方案目錄一、 項目背景分析3二、 項目概述3三、 項目提出的理由3四、 研究結論4五、 主要經濟指標一覽表4主要經濟指標一覽表4六、 社會經濟發(fā)展目標6七、 優(yōu)勢分析(S)8八、 各部門職責及權限10九、 環(huán)境影響合理性分析14十、 項目運營期原輔材料供應及質量管理14主要原輔材料一覽表15十一、 項目節(jié)能措施15十二、 項目技術工藝分析16十三、 項目總投資17總投資及構成一覽表17十四、 資金籌措與投資計劃18項目投資計劃與資金籌措一覽表18十五、 經濟評價財務測算19十六、 項目盈利能力分析21十七、 項目風險分析項目風險防范分析23十八、 項
2、目招標依據23十九、 總結23報告說明鱟試劑是一種生物制劑,來源于一種古老的海洋節(jié)肢動物鱟,其藍色血液的變形細胞中有能被微量細菌內毒素和真菌葡聚糖激活的凝固酶原,可與細菌內毒素和(1,3)-葡聚糖發(fā)生反應;鱟試劑便是提取自鱟藍色血液中的變形細胞溶解物,經低溫冷凍干燥后制成,用于定性或定量測定樣品中的細菌內毒素和(1,3)-葡聚糖。由于鱟試劑的高靈敏度和高精確性,其已經成為在藥檢或臨床檢驗方面都必不可少的檢測試劑,市場需求量極大。根據謹慎財務估算,項目總投資7438.24萬元,其中:建設投資5735.30萬元,占項目總投資的77.11%;建設期利息125.96萬元,占項目總投資的1.69%;流動
3、資金1576.98萬元,占項目總投資的21.20%。項目正常運營每年營業(yè)收入15300.00萬元,綜合總成本費用12532.91萬元,凈利潤2021.86萬元,財務內部收益率20.05%,財務凈現值2747.37萬元,全部投資回收期6.08年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。一、 項目背景分析鱟試劑是一種生物制劑,來源于一種古老的海洋節(jié)肢動物鱟,其藍色血液的變形細胞中有能被微量細菌內毒素和真菌葡聚糖激活的凝固酶原,可與細菌內毒素和(1,3)-葡聚糖發(fā)生反應;鱟試劑便是提取自鱟藍色血液中的變形細胞溶解物,經低溫冷凍干燥后制成,用于定性或定量測定樣品中的細菌內毒素
4、和(1,3)-葡聚糖。由于鱟試劑的高靈敏度和高精確性,其已經成為在藥檢或臨床檢驗方面都必不可少的檢測試劑,市場需求量極大。二、 項目概述1、項目名稱:鱟試劑項目2、承辦單位名稱:xxx有限責任公司3、項目性質:新建4、項目建設地點:xx(待定)5、項目聯(lián)系人:白xx三、 項目提出的理由綜合判斷,在經濟發(fā)展新常態(tài)下,我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存,機遇大于挑戰(zhàn),發(fā)展形勢總體向好有利,將通過全面的調整、轉型、升級,步入發(fā)展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征,中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化,產業(yè)發(fā)展進入新階段。四、 研究結論本項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術進步要求,符
5、合市場要求,受到國家技術經濟政策的保護和扶持,適應本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關產品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備,交通運輸及水電供應均有充分保證,有優(yōu)越的建設條件。,企業(yè)經濟和社會效益較好,能實現技術進步,產業(yè)結構調整,提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進,成熟可靠,可以確保最終產品的質量要求。五、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積9333.00約14.00畝1.1總建筑面積16852.101.2基底面積5599.801.3投資強度萬元/畝404.612總投資萬元7438.242.1建設投資萬元5735.302.1.1工程費用萬元5003.872
6、.1.2其他費用萬元582.822.1.3預備費萬元148.612.2建設期利息萬元125.962.3流動資金萬元1576.983資金籌措萬元7438.243.1自籌資金萬元4867.503.2銀行貸款萬元2570.744營業(yè)收入萬元15300.00正常運營年份5總成本費用萬元12532.91""6利潤總額萬元2695.81""7凈利潤萬元2021.86""8所得稅萬元673.95""9增值稅萬元594.05""10稅金及附加萬元71.28""11納稅總額萬元1339.28&
7、quot;"12工業(yè)增加值萬元4481.00""13盈虧平衡點萬元6273.51產值14回收期年6.0815內部收益率20.05%所得稅后16財務凈現值萬元2747.37所得稅后六、 社會經濟發(fā)展目標經濟綜合實力顯著增強。經濟保持中高速增長,提前實現地區(qū)生產總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番。地區(qū)生產總值達到10萬億元左右(2015年價,下同),年均增長7.5%左右,居民收入增長與經濟增長同步。供給側結構性改革和經濟轉型升級取得明顯成效,發(fā)展質量和效益顯著提升,全員勞動生產率比2015年提高40%左右。創(chuàng)新型省份建設取得重要突破。自主創(chuàng)新能力顯著增強,主要創(chuàng)
8、新指標達到創(chuàng)新型國家和地區(qū)中等以上水平,具有全球影響力的產業(yè)科技創(chuàng)新中心框架體系基本形成,大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新體制機制更加健全,蘇南國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設取得重大成果。全省研發(fā)經費支出占GDP比重提高到2.8%左右,科技進步貢獻率提高到65%以上,人才資源總量達1400萬人。產業(yè)國際競爭力大幅提升。產業(yè)邁向中高端水平取得顯著成效,戰(zhàn)略性新興產業(yè)加快發(fā)展,新產業(yè)新業(yè)態(tài)不斷成長,具有國際競爭力的先進制造業(yè)基地建設取得重大進展,現代服務業(yè)貢獻份額和發(fā)展水平顯著提升,農業(yè)現代化建設走在全國前列。服務業(yè)增加值占比達到53%左右,高新技術產業(yè)產值占規(guī)模以上工業(yè)產值比重達到45%左右。城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展更加協(xié)調。全面
9、完成國家新型城鎮(zhèn)化綜合試點任務,新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)發(fā)展一體化質量明顯提升,城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略格局和生產力布局更趨合理,以城市群為主體形態(tài)的城鎮(zhèn)體系更加完善,城市規(guī)劃、建設和管理水平全面提升,戶籍人口城鎮(zhèn)化率達到67%。新的區(qū)域和次區(qū)域增長極加快形成,南京江北新區(qū)建設在國家級新區(qū)中脫穎而出。區(qū)域發(fā)展差距進一步縮小,蘇中和蘇北地區(qū)生產總值占全省比重提高2.5個百分點左右?,F代基礎設施體系基本形成。改革開放進一步深化。重要領域和關鍵環(huán)節(jié)改革取得實質性進展,體制機制更加完善,在全面深化改革中走在前列。企業(yè)、城市、人才國際化水平進一步提高,全方位開放新格局、開放型經濟新體制、對內對外開放新優(yōu)勢加快形成,對外投資中
10、方協(xié)議額力爭實現倍增,保持開放型經濟領先優(yōu)勢。人民生活水平和質量普遍提高。在“七個更”上取得更大進展,人民群眾更多更公平地分享改革發(fā)展成果。城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)增長,中等收入人口比重上升,收入差距進一步縮小。居民消費價格總水平保持基本穩(wěn)定。社會就業(yè)更加充分,創(chuàng)業(yè)致富蔚然成風,勞動關系更加和諧,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內,五年城鎮(zhèn)新增就業(yè)500萬人。實現省域教育總體現代化,高等教育毛入學率達到60%。形成更加公平更可持續(xù)的社會保障制度,城鄉(xiāng)基本社會保險覆蓋率超過98%?,F代醫(yī)療衛(wèi)生體系和“健康江蘇”建設取得重要進展,居民健康主要指標達到國際先進水平。推動住有所居向住有宜居邁進。建成更加完善的養(yǎng)老服
11、務體系,每千人老年人口養(yǎng)老床位數達到40張以上。生態(tài)環(huán)境質量明顯改善。生產方式和生活方式綠色、低碳水平上升,實現生態(tài)省建設目標。能源資源開發(fā)利用效率大幅提高,主要污染物排放總量大幅減少,環(huán)境風險防范體系更加健全,完成國家下達的耕地保護任務,逐步實施建設用地減量化,單位GDP占用建設用地下降27%。主體功能區(qū)布局和生態(tài)安全屏障基本形成。城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境和人居環(huán)境顯著改善。綠色江蘇建設深入推進,生態(tài)產品供給持續(xù)增加。生態(tài)文明制度體系更加健全,全社會環(huán)境意識顯著增強。七、 優(yōu)勢分析(S)(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行
12、業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客
13、戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域
14、特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。八、 各部門職責及權
15、限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網
16、絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編
17、制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。
18、8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進
19、行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。九、 環(huán)境影響合理性分析根據現場勘察,項目東側為工業(yè)企業(yè),南側為工業(yè)企業(yè),西側為工業(yè)企業(yè),北側為待開發(fā)區(qū)工業(yè)用地。綜上,項目周邊環(huán)境較單一,本項目的建設與周邊環(huán)境是相容的??偲矫娌贾玫闹笇г瓌t是合理布局,節(jié)約用地,適當預留發(fā)展余地。站區(qū)布置工藝物料流向順暢,道路、管網連接順暢。建筑物布局按建筑設計防火規(guī)范進行,滿足生產、交通、防火的各種要
20、求。十、 項目運營期原輔材料供應及質量管理(一)主要原材料供應本期工程項目原材料及輔助材料均在國內市場采購,xxx有限責任公司擁有穩(wěn)定的供應渠道并且和這些供應商建立了比較密切的上下游客戶關系。(二)主要原材料及輔助材料管理1、所有原材料及輔助材料,在進廠前必須進行嚴格的質量檢驗,其質量必須符合國家有關標準的要求,為確保最終成品的質量,原輔料購入需進行各項指標的檢測,并按標準程序進行驗收、入庫貯存。2、本期工程項目還可根據具體訂單的特殊要求,按照顧客的不同期望采購不同的原輔材料,以確保產品質量和滿足用戶需求。主要原輔材料一覽表序號主要原輔材料單位年消耗量備注1.2.3.4.5.6.7.8.合計.
21、十一、 項目節(jié)能措施1、構筑物等所用的建筑材料均采用相應的節(jié)能材料,以取得預期的節(jié)能效果。主體廠房墻體及屋面采用雙層彩鋼板中間夾超細玻璃棉板。屋面保溫厚度達到避免結露措施。辦公窗戶采用中空LOWE玻璃保溫窗,降低取暖能耗。2、在燈具選擇上,采用節(jié)能型光源。照明要充分利用自然光,選用高效節(jié)能照明光源。車間照明采用光纖節(jié)能燈,利用自然光反射照明,節(jié)約電能。職工宿舍及辦公室內照明選用緊湊型熒光燈,走廊及樓梯間照明采用定時供電、聲控、光控、紅外控制等智能化的自動控制系統(tǒng),以達到節(jié)能照明用電和延長照明產品壽命的目的,廠區(qū)盡量選用太陽能LED光源。3、新建廠房要求。本項目對新建廠房擬采取如下節(jié)能措施:(1
22、)采用新型節(jié)能墻體和屋面保溫、隔熱技術與材料。(2)采用節(jié)能門窗的保溫隔熱和密閉技術。(3)采用建筑照明節(jié)能技術與產品。(4)采用空調制冷節(jié)能技術與產品。十二、 項目技術工藝分析(一)技術來源及先進性說明本期項目的技術來源為公司的自有技術,該技術達到國內先進水平。(二)項目技術優(yōu)勢分析1、技術含量和自動化水平較高,處于國內先進水平,在產品質量水平上相對其它生產技術性能費用比優(yōu)越,結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長;在工藝水平上該技術能夠保證產品質量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平;根據初步測算,利用該技術生產,可提高原料利用率和用電效率,在裝備水平上,該技術使用的設備
23、自動控制程度和性能可靠性相對較高。2、技術設備投資和產品生產成本低,具有較強的經濟合理性;本期工程項目采用本技術方案建設其主要設備多數可按通用標準在國內采購。3、節(jié)能設施先進并可進行多規(guī)格產品轉換,項目運行成本較低,應變市場能力很強。(三)工業(yè)化技術方案可靠性分析1、這條生產線充分考慮和核算了生產線整體同各單機間的物料平衡協(xié)同關系,并考慮和計算了各單機的正常加工、進料出料、輸送、故障停機及排除所需要時間和各單機間的合理緩沖。2、產品生產線能夠運行連續(xù)穩(wěn)定、達到設計生產能力要求,并確保能夠生產出質量合格的產品。十三、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,
24、項目總投資7438.24萬元,其中:建設投資5735.30萬元,占項目總投資的77.11%;建設期利息125.96萬元,占項目總投資的1.69%;流動資金1576.98萬元,占項目總投資的21.20%。總投資及構成一覽表單位:萬元序號項目指標占總投資比例1總投資7438.24100.00%1.1建設投資5735.3077.11%1.1.1工程費用5003.8767.27%1.1.1.1建筑工程費2145.8828.85%1.1.1.2設備購置費2701.2936.32%1.1.1.3安裝工程費156.702.11%1.1.2工程建設其他費用582.827.84%1.1.2.1土地出讓金196.
25、692.64%1.1.2.2其他前期費用386.135.19%1.2.3預備費148.612.00%1.2.3.1基本預備費85.751.15%1.2.3.2漲價預備費62.860.85%1.2建設期利息125.961.69%1.3流動資金1576.9821.20%十四、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資7438.24萬元,其中申請銀行長期貸款2570.74萬元,其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位:萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資7438.24100.00%1.1建設投資5735.3077.11%1.2建設期利息125.961.69%1.3流動資金1576.9821.
26、20%2資金籌措7438.24100.00%2.1項目資本金4867.5065.44%2.1.1用于建設投資3164.5642.54%2.1.2用于建設期利息125.961.69%2.1.3用于流動資金1576.9821.20%2.2債務資金2570.7434.56%2.2.1用于建設投資2570.7434.56%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十五、 經濟評價財務測算(一)營業(yè)收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業(yè)收入15300.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規(guī)定,本期項目正常經營年份應繳納
27、增值稅計算如下:正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=594.05萬元。(二)綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用(其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用)、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行,根據謹慎財務測算,當項目達到正常生產年份時,按正常經營年份經營能力計算,本期項目綜合總成本費用12532.91萬元,其中:可變成本10609.75萬元,固定成本1923.16萬元。正常經營年份項目經營成本12088.69萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。(三
28、)稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算,本期項目正常經營年份應納稅金及附加71.28萬元。(四)利潤總額及企業(yè)所得稅根據國家有關稅收政策規(guī)定,本期項目正常經營年份利潤總額(PFO):利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=2695.81(萬元)。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征,根據規(guī)定本期項目應繳納企業(yè)所得稅,正常經營年份應納企業(yè)所得稅:企業(yè)所得稅=應納稅所得額×稅率=2695.81×25.00%=673.95(萬元)。(五)利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額2695.81萬元,繳納企業(yè)所得稅673.95萬元,其正常經營年份凈利潤:凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=2695.81-673.95=2021.86(萬元)。十六、 項目盈利能力分析(一)財務內部收益率(所得稅后)項目財務內部收益率(FIRR),系指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率,本期項目財務內部收益率為:財務內部收益率(FIRR)=20.05%。本期項目投資財務內部收益率20.05%,高于行業(yè)基準內部收益率,表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平,投資使用效率較高。(二)財務凈現
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