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文檔簡介

1、泓域咨詢/安慶碳纖維儲氫瓶項目投資計劃書目錄第一章 項目背景及必要性9一、 碳纖維:備受矚目的輕量化材料9二、 碳纖維產業(yè)應用場景廣闊,需求持續(xù)擴容13三、 提升開放型經濟發(fā)展水平14四、 項目實施的必要性15第二章 項目概述16一、 項目概述16二、 項目提出的理由18三、 項目總投資及資金構成19四、 資金籌措方案20五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標20六、 項目建設進度規(guī)劃21七、 環(huán)境影響21八、 報告編制依據(jù)和原則21九、 研究范圍22十、 研究結論23十一、 主要經濟指標一覽表23主要經濟指標一覽表23第三章 公司基本情況25一、 公司基本信息25二、 公司簡介25三、 公司競爭優(yōu)勢

2、26四、 公司主要財務數(shù)據(jù)28公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)28公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)29五、 核心人員介紹29六、 經營宗旨30七、 公司發(fā)展規(guī)劃31第四章 建筑工程說明38一、 項目工程設計總體要求38二、 建設方案39三、 建筑工程建設指標39建筑工程投資一覽表40第五章 產品方案分析42一、 建設規(guī)模及主要建設內容42二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領42產品規(guī)劃方案一覽表42第六章 運營模式45一、 公司經營宗旨45二、 公司的目標、主要職責45三、 各部門職責及權限46四、 財務會計制度50第七章 法人治理結構55一、 股東權利及義務55二、 董事59三、 高級管理人員65四、 監(jiān)事67第八

3、章 節(jié)能可行性分析70一、 項目節(jié)能概述70二、 能源消費種類和數(shù)量分析71能耗分析一覽表71三、 項目節(jié)能措施72四、 節(jié)能綜合評價73第九章 勞動安全生產74一、 編制依據(jù)74二、 防范措施77三、 預期效果評價79第十章 組織架構分析80一、 人力資源配置80勞動定員一覽表80二、 員工技能培訓80第十一章 環(huán)保方案分析83一、 編制依據(jù)83二、 環(huán)境影響合理性分析84三、 建設期大氣環(huán)境影響分析85四、 建設期水環(huán)境影響分析86五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析86六、 建設期聲環(huán)境影響分析86七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析88八、 清潔生產89九、 環(huán)境管理分析90十、 環(huán)境影響結論9

4、1十一、 環(huán)境影響建議92第十二章 技術方案分析93一、 企業(yè)技術研發(fā)分析93二、 項目技術工藝分析96三、 質量管理97四、 設備選型方案98主要設備購置一覽表99第十三章 投資方案分析100一、 投資估算的依據(jù)和說明100二、 建設投資估算101建設投資估算表105三、 建設期利息105建設期利息估算表105固定資產投資估算表107四、 流動資金107流動資金估算表108五、 項目總投資109總投資及構成一覽表109六、 資金籌措與投資計劃110項目投資計劃與資金籌措一覽表110第十四章 項目經濟效益分析112一、 經濟評價財務測算112營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表112綜合總成本費

5、用估算表113固定資產折舊費估算表114無形資產和其他資產攤銷估算表115利潤及利潤分配表117二、 項目盈利能力分析117項目投資現(xiàn)金流量表119三、 償債能力分析120借款還本付息計劃表121第十五章 項目風險防范分析123一、 項目風險分析123二、 項目風險對策125第十六章 項目招投標方案127一、 項目招標依據(jù)127二、 項目招標范圍127三、 招標要求127四、 招標組織方式128五、 招標信息發(fā)布131第十七章 總結分析132第十八章 附表134主要經濟指標一覽表134建設投資估算表135建設期利息估算表136固定資產投資估算表137流動資金估算表138總投資及構成一覽表139

6、項目投資計劃與資金籌措一覽表140營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表141綜合總成本費用估算表141利潤及利潤分配表142項目投資現(xiàn)金流量表143借款還本付息計劃表145報告說明碳纖維是一種含碳量高于90%的無機高性能纖維,力學性能優(yōu)異,且耐高溫、耐摩擦、導電、導熱及耐腐蝕。20世紀70年代以后,碳纖維憑借其優(yōu)異的性能在下游產業(yè)中迅速商業(yè)化;進入21世紀,碳纖維更是廣泛應用于新能源裝備、工業(yè)機器、建筑和汽車等多個領域,成為當今世界不可或缺的戰(zhàn)略性新材料。隨著我國碳纖維生產技術的不斷突破,碳纖維國產替代駛入快車道。未來以風電葉片為代表的下游多元應用市場將大幅驅動碳纖維需求放量,體育休閑、航空航天

7、、光伏碳/碳復材、汽車、儲氫瓶等應用市場蓬勃發(fā)展將進一步提振需求。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資10503.01萬元,其中:建設投資8036.41萬元,占項目總投資的76.52%;建設期利息108.84萬元,占項目總投資的1.04%;流動資金2357.76萬元,占項目總投資的22.45%。項目正常運營每年營業(yè)收入23700.00萬元,綜合總成本費用18507.87萬元,凈利潤3803.43萬元,財務內部收益率28.36%,財務凈現(xiàn)值7948.00萬元,全部投資回收期4.98年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。通過分析,該項目經濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司

8、將面向市場調整產品結構,改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業(yè)結構。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 項目背景及必要性一、 碳纖維:備受矚目的輕量化材料(一)碳纖維屬于新一代增強纖維,百年發(fā)展鑄就高技術壁壘碳纖維(CarbonFiber)是由有機纖維在高溫環(huán)境下裂解碳化形成碳主鏈結構,含碳量高于90%的無機高性能纖維,具體含碳量隨種類不同而不同。碳纖維是一種力學性能優(yōu)異的新材料,一方面其具有碳材料的固有本性特

9、征,如耐高溫、耐摩擦、導電、導熱及耐腐蝕等,另一方面其又兼?zhèn)浼徔椑w維的柔軟可加工性,屬于新一代增強纖維?;仡櫶祭w維技術百余年的發(fā)展歷史,碳纖維材料的研發(fā)初期進展緩慢,成果寥寥,但中期取得重大技術突破后便迎來了快速發(fā)展期。碳纖維最早萌芽于1880年愛迪生等人發(fā)明的碳絲,直至20世紀中期高性能碳纖維才正式在美國問世。20世紀70年代以后,碳纖維憑借其優(yōu)異的性能在下游產業(yè)中迅速商業(yè)化,更多企業(yè)嘗試將碳纖維應用于體育休閑、航空航天產業(yè),獲得了良好的市場反響。進入21世紀,碳纖維更是廣泛應用于新能源裝備、工業(yè)機器、建筑和汽車等多個領域,成為當今世界不可或缺的戰(zhàn)略性新材料。(二)碳纖維性能優(yōu)異,下游應用場

10、景多元在力學性能方面,碳纖維較金屬、塑料和玻璃纖維有更高的拉伸模量和拉伸強度,其拉伸模量一般是玻璃纖維的3倍、鈦合金的2倍,拉伸強度至少是鋁合金的9倍、鋼材的6倍。同時,碳纖維的密度僅約為鋼的25%,鈦合金的40%。因此碳纖維屬于性能優(yōu)越的輕量化材料,將其應用在風電、航空航天等領域中不僅可以提升產品的強度,還可以實現(xiàn)顯著的減重。在極端環(huán)境的適應力方面,碳纖維同樣有出色的性能表現(xiàn)。碳纖維耐超高溫,非氧化氣氛條件下可在2000時使用,在3000的高溫下不會發(fā)生熔融軟化。碳纖維也耐低溫,在-180低溫下鋼鐵會變得比玻璃脆,而碳纖維依舊具有彈性。此外,碳纖維耐濃鹽酸、磷酸等介質侵蝕,耐腐蝕性超過黃金和

11、鉑金,同時也擁有較好的耐油性能。碳纖維還具有熱膨脹系數(shù)小、導熱系數(shù)大的特征,可以耐急冷急熱,即使從3000的高溫突然降到室溫也不會炸裂。優(yōu)異的力學性能加之出色的環(huán)境適應力,使碳纖維成為眾多生產、生活領域不可替代的新材料。比如,以碳纖維增強材料的樹脂基復合材料(CFRP)既能應用于宇宙飛行器等尖端領域,也在風電葉片、體育休閑和建筑結構補強等方面發(fā)揮了重要作用。碳/碳復合材料(碳纖維及其制品制成的增強復合材料,C/C)以其低密度、耐燒蝕、高導熱的優(yōu)異性能在導彈、火箭、航天飛機等產品中得到了有效運用。伴隨著社會經濟的發(fā)展,碳纖維的應用場景有望持續(xù)拓寬,市場潛力有望進一步提升。(三)碳纖維分類標準多樣

12、,大小絲束碳纖維技術逐個突破碳纖維可以根據(jù)原絲類型、力學性能和單絲數(shù)量進行分類。依據(jù)原絲類型的不同,碳纖維可以分為聚丙烯腈(PAN)基碳纖維、瀝青基碳纖維和粘膠基碳纖維。聚丙烯腈基碳纖維成品性能優(yōu)異,工藝簡單,是碳纖維市場的主力產品,在世界碳纖維總產量中的占比約為90%;瀝青基碳纖維雖然原料來源豐富,但產品性能較差,目前應用規(guī)模較小;粘膠基碳纖維技術難度大,制備成本高,但具有耐高溫的性能,主要用于耐燒蝕材料等領域。依據(jù)拉伸強度和拉伸模量兩大力學性能指標,碳纖維可以分為通用型碳纖維(強度在1000MPa、模量在100GPa左右)和高性能型碳纖維。而高性能型碳纖維又分為高強型(拉伸強度大于2000

13、MPa)和高模型(拉伸模量大于300GPa),其中拉伸強度大于4000MPa的稱作超高強型,拉伸模量大于450GPa的為超高模型。碳纖維在應用時多是作為增強材料而利用其優(yōu)良的力學性能,因而在實踐中拉伸強度及模量是國際碳纖維分類的主要標準,多采用日本東麗(TORAY)的分類法。按照每束碳纖維中的單絲根數(shù),碳纖維可以分為小絲束和大絲束兩大類別。一般按照碳纖維中單絲根數(shù)與1000的比值命名,例如,12K指單束碳纖維中含有12000根單絲的碳纖維。通常將24K及以下型號的碳纖維歸為小絲束。小絲束碳纖維早期以1K、3K、6K等型號為主,而后逐漸發(fā)展出12K和24K的品種。小絲束碳纖維性能優(yōu)異但價格較高,

14、一般用于航天軍工等高科技領域,同時產品附加值較高的體育用品中也有所使用。小絲束碳纖維常見的下游產品包括有飛機、導彈、火箭、衛(wèi)星和釣魚桿、高爾夫球桿、網球拍等。一般48K及以上型號的碳纖維屬于大絲束,包括48K、50K、60K等型號。早期大絲束碳纖維產品性能與小絲束差距較大,沒有得到廣泛運用,但臨近21世紀大絲束碳纖維技術取得重大突破,拉伸強度可達到3600MPa,隨后大絲束產業(yè)迎來了高速發(fā)展期,生產成本和售價也不斷降低。2020年國際市場大絲束碳纖維的售價約為13.5-14.5美元/千克,而小絲束碳纖維的售價則約為20-22美元/千克。大絲束產品往往運用于基礎工業(yè)領域,包括土木建筑、交通運輸和

15、新能源裝備等。如果以“性能價格比(每美元的拉伸強度和拉伸模量)”這一指標來衡量,大絲束產品通常更具優(yōu)勢。以ZOLTEK的大絲束碳纖維產品PANEX3348K為例,它每美元的拉伸強度和拉伸模量分別達到205MPa和13GPa;而小絲束碳纖維T300-12K每美元的拉伸強度和拉伸模量僅為107MPa和7GPa。近年來大絲束產品的性能不斷提升,性能價格比的優(yōu)勢愈發(fā)凸顯,應用領域持續(xù)拓寬。在國際碳纖維產業(yè)發(fā)展初期,由于小絲束碳纖維的性能普遍優(yōu)于大絲束碳纖維,率先開拓了碳纖維的下游應用場景,因此制備小絲束的生產技術更早成熟,我國碳纖維產業(yè)也遵循類似的發(fā)展路徑。目前我國企業(yè)已掌握多種小絲束碳纖維的生產工藝

16、,但在大絲束產品方面起步較晚,產業(yè)實力與美國、日本的國際碳纖維巨頭仍有一定差距。在攻克大絲束技術難關時,國內企業(yè)往往面臨缺乏標準、CV值(條干不勻變異系數(shù))不穩(wěn)定、毛絲占比高和碳化環(huán)節(jié)毛絲凸顯四大挑戰(zhàn)。直到2017年后,吉林碳谷等少數(shù)企業(yè)才實現(xiàn)了大絲束碳纖維的技術突破。二、 碳纖維產業(yè)應用場景廣闊,需求持續(xù)擴容隨著我國碳纖維生產技術的不斷突破,碳纖維國產替代駛入快車道。根據(jù)賽奧碳纖維統(tǒng)計數(shù)據(jù),2020年中國碳纖維總需求量為4.89萬噸,占全球總需求量的45.7%。2020年我國碳纖維需求量同比增長29%,需求增速遠高于全球碳纖維需求3%的增速。我國碳纖維的對外依存度較高,2020年我國碳纖維進

17、口量為3.04萬噸,約占總需求的62.2%,同比增長17.5%,國產量為1.85萬噸,同比增長53.8%。隨著下游各應用領域的不斷發(fā)展壯大,我國碳纖維需求有望進一步增長。根據(jù)賽奧碳纖維預測,到2025年,我國碳纖維需求總量將達到14.95萬噸,五年CAGR高達25.1%。碳纖維復合材料憑借其優(yōu)異性能,在航空航天、武器裝備、風電葉片、軌道交通等領域具有無可替代的地位。當前,我國碳纖維的下游應用(銷量口徑)主要集中在風電葉片和體育休閑領域,其中風電葉片領域發(fā)展勢頭強勁,2020年風電葉片領域的碳纖維需求量首次超過體育休閑領域的需求量。由于新冠疫情沖擊,2020年航空航天領域的碳纖維需求增速有較大幅

18、度下降。我國碳纖維在航空航天與汽車領域的應用規(guī)模遠低于全球相應的規(guī)模,因而我國碳纖維在這些領域的應用同樣具備較大的發(fā)展?jié)摿ΑV档米⒁獾氖?,在碳纖維的各下游應用中,航空航天用碳纖維復合材料技術壁壘高,工藝流程繁瑣,需經過碳纖維-預浸料-分切-自動鋪放-熱壓罐檢驗-機加工-裝配等步驟,且需要至少十年的研發(fā)周期,因此具備最高的附加值。根據(jù)賽奧碳纖維數(shù)據(jù),2020年我國航空航天領域的碳纖維需求量僅占需求總量的3.5%,但是收入規(guī)模占比最大,約占碳纖維下游各應用的總收入規(guī)模的37.4%。三、 提升開放型經濟發(fā)展水平健全外貿企業(yè)孵化培育機制,加快培育出口企業(yè)集群,打造一批創(chuàng)新型外貿龍頭企業(yè)和自主品牌企業(yè),

19、建設一批省級和國家級外貿轉型示范基地,支持企業(yè)建設出口產品海外倉。加大國際化招商引資力度,引進一批重大外資項目。支持優(yōu)勢企業(yè)面向國際市場、提升競爭能力,深度參與“一帶一路”等投資合作,提升“走出去”規(guī)模和水平。支持外向型企業(yè)布局國內銷售網絡,加強渠道和品牌建設,推動內外銷產品同線同標同質,促進內貿外貿、線上線下一體融合。四、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅

20、實支持,提高公司核心競爭力。第二章 項目概述一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:安慶碳纖維儲氫瓶項目2、承辦單位名稱:xxx(集團)有限公司3、項目性質:擴建4、項目建設地點:xxx(待定)5、項目聯(lián)系人:宋xx(二)主辦單位基本情況公司不斷推動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現(xiàn)從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內企業(yè)影響力。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優(yōu)化結構,提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放

21、型發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的短板,走綠色、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展道路,不斷優(yōu)化供給結構,提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務價值”的服務理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質的需求。公司將依法合規(guī)作為新

22、形勢下實現(xiàn)高質量發(fā)展的基本保障,堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經濟利益的理念,確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查,加強合規(guī)風險防控,確保依法管理、合規(guī)經營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求,重點領域合規(guī)管理不斷強化,各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立,廣大員工合規(guī)意識普遍增強,合規(guī)文化氛圍更加濃厚。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx(待定),占地面積約24.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據(jù)

23、項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xxx套碳纖維儲氫瓶/年。二、 項目提出的理由碳纖維是新一代增強纖維,耐高溫、耐摩擦、導電、導熱、耐腐蝕,力學性能優(yōu)異,又兼?zhèn)浼徔椑w維的柔軟可加工性,但存在配方、工藝及工程三大壁壘,突破難度依次提升。小絲束碳纖維性能優(yōu)異但價格較高,一般用于航天軍工等高科技領域,以及體育用品中產品附加值較高的產品類別。在國際碳纖維產業(yè)發(fā)展初期主要以小絲束、高強度路線為主。大絲束碳纖維的性價比更具優(yōu)勢,制備成本及售價更低,主要運用于基礎工業(yè)領域,包括土木建筑、交通運輸和新能源裝備等。目前大絲束產品技術不斷突破,部分產品的性能已經接近小絲束碳纖維,應用領域不斷拓寬。 展望二三

24、五年,我市經濟實力、科技實力、綜合實力跨上新臺階,人均地區(qū)生產總值達到長三角平均水平,科技創(chuàng)新能力進入全省先進行列,建成全國重要的交通樞紐、長三角一體化發(fā)展的產業(yè)高地、服務國內國際雙循環(huán)的消費中心、踐行長江大保護和綠水青山就是金山銀山理念的生態(tài)樣板、滿足人民群眾美好生活新期待的幸福家園;基本實現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化“新四化”,建成現(xiàn)代化經濟體系;治理體系和治理能力現(xiàn)代化實現(xiàn)新提升,人民平等參與、平等發(fā)展權利得到充分保障,基本建成法治安慶、法治政府、法治社會;國民素質和社會文明程度達到新高度,建成文化強市、教育強市、人才強市、體育強市、健康安慶,文化軟實力顯著增強;全面綠色轉型

25、樹立新樣板,廣泛形成綠色生產生活方式,生態(tài)環(huán)境根本好轉,美麗安慶建設目標基本實現(xiàn);對外開放形成新格局,與滬蘇浙一體化發(fā)展機制高效運轉,基礎設施和公共服務互聯(lián)互通全面實現(xiàn),現(xiàn)代化綜合交通體系和現(xiàn)代流通體系基本形成,參與國際國內經濟合作和競爭新優(yōu)勢明顯增強;協(xié)調發(fā)展實現(xiàn)新跨越,城市發(fā)展質量明顯提高,常住人口城鎮(zhèn)化率超過百分之七十,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距和居民生活水平差距顯著縮小,人民基本生活保障水平與長三角平均水平大體相當,基本公共服務實現(xiàn)均等化,中等收入群體顯著擴大;平安安慶建設達到新水平,建成人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體;人民美好生活譜寫新篇章,人的全面發(fā)展、全市人民共同富裕取得更為

26、明顯的實質性進展。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資10503.01萬元,其中:建設投資8036.41萬元,占項目總投資的76.52%;建設期利息108.84萬元,占項目總投資的1.04%;流動資金2357.76萬元,占項目總投資的22.45%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資10503.01萬元,根據(jù)資金籌措方案,xxx(集團)有限公司計劃自籌資金(資本金)6060.70萬元。(二)申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額4442.31萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達

27、產年預期營業(yè)收入(SP):23700.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):18507.87萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):3803.43萬元。4、財務內部收益率(FIRR):28.36%。5、全部投資回收期(Pt):4.98年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):7581.33萬元(產值)。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。七、 環(huán)境影響本項目污染物主要為廢水、廢氣、噪聲和固廢等,通過污染防治措施后,各污染物均可達標排放,并且保持相應功能區(qū)要求。本項目符合各項政策和規(guī)劃,本項目各種污染物采取治理措施后對周圍環(huán)

28、境影響較小。從環(huán)境保護角度,本項目建設是可行的。八、 報告編制依據(jù)和原則(一)編制依據(jù)1、中國制造2025;2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃;3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年);4、促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20162020年);5、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要;6、關于實現(xiàn)產業(yè)經濟高質量發(fā)展的相關政策;7、項目建設單位提供的相關技術參數(shù);8、相關產業(yè)調研、市場分析等公開信息。(二)編制原則按照“保證生產,簡化輔助”的原則進行設計,盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產的前提下,綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝

29、流程及設備和完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度,采取有效的環(huán)境保護措施,使生產中的排放物符合國家排放標準和規(guī)定,重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。九、 研究范圍1、項目背景及市場預測分析;2、建設規(guī)模的確定;3、建設場地及建設條件;4、工程設計方案;5、節(jié)能;6、環(huán)境保護、勞動安全、衛(wèi)生與消防;7、組織機構與人力資源配置;8、項目招標方案;9、投資估算和資金籌措;10、財務分析。十、 研究結論該項目的建設符合國家產業(yè)政策;同時項目的技術含量較高,其建設是必要的;該項目市場前景較好;該項目外部配套條件齊備,可以滿足生產要求;財務分析表明,該項目具有一定盈利能力。綜上,該項目建設條件具

30、備,經濟效益較好,其建設是可行的。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積16000.00約24.00畝1.1總建筑面積27152.631.2基底面積9280.001.3投資強度萬元/畝320.542總投資萬元10503.012.1建設投資萬元8036.412.1.1工程費用萬元7011.432.1.2其他費用萬元851.742.1.3預備費萬元173.242.2建設期利息萬元108.842.3流動資金萬元2357.763資金籌措萬元10503.013.1自籌資金萬元6060.703.2銀行貸款萬元4442.314營業(yè)收入萬元23700.00正常運營年份5總成

31、本費用萬元18507.876利潤總額萬元5071.247凈利潤萬元3803.438所得稅萬元1267.819增值稅萬元1007.4410稅金及附加萬元120.8911納稅總額萬元2396.1412工業(yè)增加值萬元7993.1113盈虧平衡點萬元7581.33產值14回收期年4.9815內部收益率28.36%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元7948.00所得稅后第三章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx(集團)有限公司2、法定代表人:宋xx3、注冊資本:1500萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2010-7-227、營業(yè)期

32、限:2010-7-22至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事碳纖維儲氫瓶相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務價值”的服務理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質的需求。公司將依法合規(guī)作為新

33、形勢下實現(xiàn)高質量發(fā)展的基本保障,堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經濟利益的理念,確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查,加強合規(guī)風險防控,確保依法管理、合規(guī)經營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求,重點領域合規(guī)管理不斷強化,各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立,廣大員工合規(guī)意識普遍增強,合規(guī)文化氛圍更加濃厚。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。

34、公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現(xiàn)產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據(jù)市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常

35、生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據(jù)客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現(xiàn)了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據(jù)公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐

36、美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年

37、12月資產總額4224.343379.473168.26負債總額2338.171870.541753.63股東權益合計1886.171508.941414.63公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入13585.1510868.1210188.86營業(yè)利潤2313.911851.131735.43利潤總額1939.721551.781454.79凈利潤1454.791134.741047.45歸屬于母公司所有者的凈利潤1454.791134.741047.45五、 核心人員介紹1、宋xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責

38、任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、段xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、鄧xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。4、向xx

39、,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、楊xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6、姜xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、江xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11

40、月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、何xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨以市場經濟為導向,立足主業(yè),引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場,以求高信譽、高效率、高效益,為用戶提供一流的產品和服務,為股東和投資者獲得更多的利益,實現(xiàn)社會效益和經濟效益的最大化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,

41、正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質

42、量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上,根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯(lián)網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡

43、協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,

44、人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一

45、定互補優(yōu)勢的公司,實現(xiàn)產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時

46、,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)

47、能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現(xiàn)公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現(xiàn)。同時,加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人

48、才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新

49、發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第四章 建筑工程說明一、 項目工程設計總體要求(一)土建工程原則根據(jù)生產需要,本項目工程建設方案主要遵循如下原則:1、布局合理的原則。在平面布置上,充分利用好每寸土地,功能設施分區(qū)設置,人流、物流布置得當、有序,做到既利于生產經營,又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區(qū)現(xiàn)有基礎條件,充分利用好現(xiàn)有功能設施,保證水、電供應設施齊全,廠區(qū)內外道路暢通,方便生產。在建筑結構設計,嚴格執(zhí)行國家技術經濟政策及

50、環(huán)保、節(jié)能等有關要求。在滿足工藝生產特性,設備布置安裝、檢修等前提下,土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊,組合恰當、功能合理、方便生產、節(jié)約用地;結構設計要統(tǒng)一化、標準化、并因地制宜,就地取材,方便施工。(二)土建工程采用的標準為保證建筑物的質量,保證生產安全和長壽命使用,本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準2、公共建筑節(jié)能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規(guī)程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規(guī)范8、民用建筑熱工設計規(guī)范二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求,滿足防火、通風、采

51、光要求的前提下,力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快,體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構,次建筑為磚混結構。考慮當?shù)氐卣饚У姆植?,工程設計中將加強建筑物抗震結構措施,以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積27152.63,其中:生產工程18842.11,倉儲工程3933.79,行政辦公及生活服務設施1921.24,公共工程2455.49。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程5011.2018842.112312.121.11#生產

52、車間1503.365652.63693.641.22#生產車間1252.804710.53578.031.33#生產車間1202.694522.11554.911.44#生產車間1052.353956.84485.552倉儲工程2505.603933.79330.872.11#倉庫751.681180.1499.262.22#倉庫626.40983.4582.722.33#倉庫601.34944.1179.412.44#倉庫526.18826.1069.483辦公生活配套477.921921.24289.833.1行政辦公樓310.651248.81188.393.2宿舍及食堂167.2767

53、2.43101.444公共工程1299.202455.49273.74輔助用房等5綠化工程2529.6043.92綠化率15.81%6其他工程4190.4015.227合計16000.0027152.633265.70第五章 產品方案分析一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積16000.00(折合約24.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積27152.63。(二)產能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xxx(集團)有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx套碳纖維儲氫瓶,預計年營業(yè)收入23700.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市

54、場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據(jù)人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1碳纖維儲氫瓶套xx2碳纖維儲氫瓶套xx3碳纖維儲氫瓶套xx4.套5.套6.套合計xxx23700.00自2010年以來,全球碳纖維需求量保持穩(wěn)健增長,從2010年的不足5萬噸攀升至2020年的10.7萬噸,主要得益于碳纖維的下游應用場景不斷豐

55、富,同時在很多領域對傳統(tǒng)材料的替代程度日益提升。2020年,雖然部分下游行業(yè)受疫情沖擊,但全球碳纖維的整體需求量較2019年仍有提升,增長勢頭未減。從碳纖維應用領域來看,2020年風電葉片對碳纖維的需求量占比最高,且較2019年有3pct的增長,是需求占比增長幅度最大的應用領域。民用航空方面受疫情嚴重影響,致使航空航天領域碳纖維用量明顯下滑,其需求量占比從23%下降至15%,但由于航空航天級的碳纖維材料價格高昂,其碳纖維產品需求金額仍然占據(jù)首位,高達38%。從碳纖維產品類型來看,2020年大絲束產品需求量占比增長最為顯著,從41%提升到45%,原因是大絲束產品在風電市場驅動下需求增長強勁。第六章 運營模式一、 公司經營宗旨以市場經

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