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1、PAGE23 / NUMPAGES23消費(fèi)稅納稅申報(bào)表填表日期:_年_月_日納稅人識(shí)不號(hào)_金額單位:元(列至角分)納稅人名稱(chēng)稅款所屬時(shí)期產(chǎn)品名稱(chēng)適用稅目銷(xiāo)售數(shù)量銷(xiāo)售額視同銷(xiāo)售數(shù)量視同銷(xiāo)售金額計(jì)稅金額或計(jì)稅數(shù)量稅率%稅額本期準(zhǔn)予扣除稅額本期應(yīng)交稅金本期已交稅金本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅金1234567=3+5或4+68910=78-91112=10-1合計(jì)如納稅人填報(bào),由納稅人填寫(xiě)以下各欄如托付代理人填報(bào),由代理人填寫(xiě)以下各欄備注會(huì)計(jì)主管(簽章)經(jīng)辦人(簽章)納稅人(簽章)代理人名稱(chēng)代理人(簽章)代理人地址經(jīng)辦人_電話(huà)以下由稅務(wù)機(jī)關(guān)填寫(xiě)收到申報(bào)表日期接收人填表講明1.表中2欄,“適用稅目”必須按照中華人民

2、共和國(guó)消費(fèi)稅暫行條例規(guī)定的稅目填寫(xiě)。2.表第3欄“銷(xiāo)售數(shù)量”在填寫(xiě)時(shí)要寫(xiě)清數(shù)量單位。卷煙、雪茄煙單位為箱,煙絲、酒及酒精、汽油、柴油的單位為噸,摩托車(chē)、小汽車(chē)單位為輛,汽車(chē)輪胎單位為套。如啤酒1(噸)。3.表第4欄,“銷(xiāo)售額”指不含增值稅的銷(xiāo)售額。4.表第5、6欄,“視同銷(xiāo)售數(shù)量”、“視同銷(xiāo)售金額”指申報(bào)單位自產(chǎn)自用、用于饋贈(zèng)、贊助集資、廣告、樣品、職工福利、獎(jiǎng)勵(lì)以及銷(xiāo)售應(yīng)稅消費(fèi)品向購(gòu)買(mǎi)方收取的價(jià)外費(fèi)用等方面的應(yīng)稅消費(fèi)品的銷(xiāo)售數(shù)量和銷(xiāo)售額。5.表中第7欄,“計(jì)稅金額或計(jì)稅數(shù)量”假如沒(méi)有發(fā)生外購(gòu)或托付加工準(zhǔn)予扣除已稅消費(fèi)品的買(mǎi)價(jià)或數(shù)量。第七欄=4+6或3+5。6.本表第8欄,“稅率%,稅額”指按

3、照中華人民共和國(guó)消費(fèi)稅暫行條例規(guī)定的“適用稅目”所對(duì)應(yīng)的規(guī)定“稅率%稅額”。7.本表第9欄,“本期準(zhǔn)予扣除稅額”指按當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量數(shù)的外購(gòu)或托付加工收回應(yīng)稅消費(fèi)品的已納消費(fèi)稅稅額。8.本表第10欄,“本期應(yīng)交稅金”假如發(fā)生準(zhǔn)予抵扣稅款的行為,第10欄計(jì)算公式如表。9.本表一式三聯(lián),第一聯(lián)納稅人留存;第二聯(lián)由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)留存;第三聯(lián)稅務(wù)機(jī)關(guān)做稅收會(huì)計(jì)原始憑證。營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表填表日期:_年_月_日納稅人識(shí)不號(hào)_金額單位:元(列至角分)納稅人名稱(chēng)稅款所屬時(shí)期稅目經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目營(yíng)業(yè)額稅率本期全部收入減除項(xiàng)目減免稅項(xiàng)目應(yīng)稅營(yíng)業(yè)額應(yīng)納稅額減免稅額已納稅額應(yīng)-補(bǔ)退稅額123456=3-4-578=679=57

4、1011合計(jì)如納稅人填報(bào),由納稅人填寫(xiě)以下各欄如托付代理人填報(bào),由代理人填寫(xiě)以下各欄備注會(huì)計(jì)主管(簽章)經(jīng)辦人(簽章)納稅人(簽章)代理人名稱(chēng)代理人(簽章)代理人地址經(jīng)辦人電話(huà)以下由稅務(wù)機(jī)關(guān)填寫(xiě)收到申報(bào)表日期接收人注:1.本表適用于營(yíng)業(yè)稅納稅人填報(bào)。2.“全部收入”,系指納稅人的全部營(yíng)業(yè)收入。3.“減除項(xiàng)目”,系指稅法規(guī)定同意從營(yíng)業(yè)收入中的扣除項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)額。4.“減免稅項(xiàng)目”系指稅法規(guī)定的減免稅項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)額。稅代扣代繳稅款報(bào)告表填表日期:_年_月_日金額單位:元(列至角分)扣繳義務(wù)人識(shí)不號(hào)名稱(chēng)地址電話(huà)郵編納稅人名稱(chēng)納稅人識(shí)不號(hào)經(jīng)濟(jì)類(lèi)型納稅品目名稱(chēng)課稅數(shù)量計(jì)稅金額或銷(xiāo)售額稅率或單位稅額進(jìn)項(xiàng)稅額扣

5、繳稅額扣稅憑證字號(hào)合計(jì)如扣繳義務(wù)人填報(bào),由扣繳人填寫(xiě)以下各欄如托付代理人填報(bào),由代理人填寫(xiě)以下各欄備注會(huì)計(jì)主管(簽章)經(jīng)辦人(簽章)扣繳義務(wù)人(簽章)代理人名稱(chēng)代理人(簽章)附代扣代收稅款憑證代理人地址經(jīng)辦人電話(huà)以下由稅務(wù)機(jī)關(guān)填寫(xiě)收到申報(bào)表日期接收人注:1.除個(gè)人所得稅、外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅外,本報(bào)告表各稅通用。本表一式三份,-份扣繳義務(wù)人留存,一份報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān),一份留稅務(wù)機(jī)關(guān)做稅收會(huì)計(jì)憑證。2.扣繳義務(wù)人同時(shí)扣繳多個(gè)稅種的,應(yīng)分稅種單獨(dú)填報(bào),隨增值稅、消費(fèi)稅和營(yíng)業(yè)稅附征的城建稅、教育費(fèi)附加,也應(yīng)分不填報(bào)。資源稅納稅申報(bào)表填表日期:_年_月_日納稅人識(shí)不號(hào)_金額單位:元(列至角分)納稅人

6、名稱(chēng)稅款所屬時(shí)期產(chǎn)品名稱(chēng)課稅單位課稅數(shù)量單位稅額應(yīng)納稅款預(yù)繳稅款應(yīng)補(bǔ)(退)稅款備注應(yīng)納稅項(xiàng)目免稅項(xiàng)目如納稅人填報(bào),由納稅人填寫(xiě)以下各欄如托付代理人填報(bào),由代理人填寫(xiě)以下各欄備注會(huì)計(jì)主管(簽章)經(jīng)辦人(簽章)納稅人(簽章)代理人名稱(chēng)代理人(簽章)代理人地址經(jīng)辦人電話(huà)以下由稅務(wù)機(jī)關(guān)填寫(xiě)收到申報(bào)表日期同意人填表講明一、本表適用于申報(bào)繳納資源稅。二、本表由納稅人填制,-式三份,稅務(wù)機(jī)關(guān)征管部門(mén)、計(jì)財(cái)部門(mén)各一份,納稅人保留一份。三、納稅人不能按規(guī)定期限報(bào)送本表時(shí),應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的報(bào)送期限內(nèi)提交延期申報(bào)表,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn),能夠適當(dāng)延長(zhǎng)期限。四、不按照規(guī)定期限報(bào)送本表及其它有關(guān)資料的,依照稅收征管法第39條的規(guī)

7、定予以處罰。五、本表有關(guān)內(nèi)容按以下要求填寫(xiě): 1.納稅人識(shí)不號(hào):填寫(xiě)辦理稅務(wù)登記時(shí),由稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的稅務(wù)登記號(hào)。2.納稅人名稱(chēng).填寫(xiě)企業(yè)全稱(chēng)或業(yè)戶(hù)字號(hào),無(wú)字號(hào)的填業(yè)主姓名,并要工商登記或主管部門(mén)批準(zhǔn)的名稱(chēng)。3.“課稅單位”欄,填寫(xiě)課稅數(shù)量的單位,如,噸、干立方米等。都市維護(hù)建設(shè)稅納稅申報(bào)表填表日期:_年_月_日納稅人識(shí)不號(hào)_金額單位:元(列至角分)納稅人名稱(chēng)稅款所屬時(shí)期計(jì)稅依據(jù)計(jì)稅金額稅率應(yīng)納稅額已納稅額應(yīng)補(bǔ)(退)稅額1234=2356=4-5增值稅營(yíng)業(yè)稅消費(fèi)稅合計(jì)如納稅人填報(bào),由納稅人填寫(xiě)以下各欄如托付代理人填報(bào),由代理人填寫(xiě)以下各欄備注會(huì)計(jì)主管(簽章)經(jīng)辦人(簽章)納稅人(簽章)代理人名稱(chēng)

8、代理人(簽章)代理人地址經(jīng)辦人電話(huà)以下由稅務(wù)機(jī)關(guān)填寫(xiě)收到申報(bào)表日期接收人注:1.本表適用于中國(guó)境內(nèi)各類(lèi)都市維護(hù)建設(shè)稅納稅人填報(bào)。2.納稅人識(shí)不號(hào)是納稅人在辦理稅務(wù)登記證時(shí)由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的稅務(wù)編碼。3.本表一式三聯(lián),第一聯(lián)納稅人保存;第二聯(lián)為收?qǐng)?zhí)聯(lián),由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)留存;第三聯(lián)留稅務(wù)機(jī)關(guān)計(jì)財(cái)部門(mén)做稅收會(huì)計(jì)憑證。房產(chǎn)稅納稅申報(bào)表填表日期:_年_月_日納稅人識(shí)不號(hào)_金額單位,元(列至角分)納稅人名稱(chēng)稅款所屬時(shí)期座落地點(diǎn)建筑面積(平方米)房屋結(jié)構(gòu)上期申報(bào)房產(chǎn)原值評(píng)估值本期增減本期實(shí)際房產(chǎn)原值其中計(jì)稅依據(jù)適用稅率全年應(yīng)納稅額繳納次數(shù)本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額從價(jià)計(jì)稅的房產(chǎn)原值從租計(jì)稅的房產(chǎn)原值稅法規(guī)定的免稅房

9、產(chǎn)原值房產(chǎn)余值1.2%12%應(yīng)納稅額已納稅額L23=1+24=3-5-65=3-4-668=4-4X710lll2=8l0+9111314=12l31516=14-15合計(jì)如納稅人填報(bào),由納稅人填寫(xiě)以下各欄如托付代理人填報(bào),由代理人填寫(xiě)以下各欄備注會(huì)計(jì)主管(簽章)經(jīng)辦人(簽章)納稅人(簽章)代理人名稱(chēng)代理人(簽章)代理人地址經(jīng)辦人電話(huà)以下由稅務(wù)機(jī)關(guān)填寫(xiě)收到申報(bào)表日期接收人填表須知一、本表適用于中國(guó)境內(nèi)房產(chǎn)稅納稅人填報(bào)。二、房產(chǎn)原值是指納稅人按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定,在帳簿“固定資產(chǎn)”科目中記載的房屋原價(jià)。三、計(jì)稅房產(chǎn)余值=房產(chǎn)原值(1-稅法規(guī)定的扣除率) 四、本表一式三聯(lián),第一聯(lián)納稅人保存;第二聯(lián)由主

10、管稅務(wù)機(jī)關(guān)留存:第三聯(lián)稅務(wù)機(jī)關(guān)做稅收會(huì)計(jì)原始憑證。車(chē)船使用稅納稅申報(bào)表填表日期:_年_月_日納稅人識(shí)不號(hào)_金額單位:元(列至角分)納稅人名稱(chēng)稅款所屬時(shí)期車(chē)船類(lèi)不計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量單位稅額全年應(yīng)納稅額年繳納次數(shù)本期應(yīng)納稅額已納稅額應(yīng)補(bǔ)(退)稅額12345=3467=5689=7-8如納稅人填報(bào),由納稅人填寫(xiě)以下各欄如托付代理人填報(bào),由代理人填寫(xiě)以下各欄備注會(huì)計(jì)主管(簽章)經(jīng)辦人(簽章)納稅人(簽章)代理人名稱(chēng)代理人(簽章)代理人地址經(jīng)辦人電話(huà)以下由稅務(wù)機(jī)關(guān)填寫(xiě)收到申報(bào)表日期接收人注:1.本表適用于中國(guó)境內(nèi)各類(lèi)車(chē)船使用稅納稅人填報(bào)。2.納稅人識(shí)不號(hào)是納稅人在辦理稅務(wù)登記證時(shí)由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的稅務(wù)編碼。

11、3.車(chē)船類(lèi)不依照車(chē)船使用稅稅額表列舉的不同車(chē)船種類(lèi)分不填列。車(chē)輛部分應(yīng)詳細(xì)填列至項(xiàng)目。4.計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn):船舶和載貨汽車(chē)依照不同噸位的車(chē)船分不填列。其它車(chē)輛依照車(chē)船使用稅稅額表規(guī)定的不同稅額標(biāo)準(zhǔn)分不填列。5.年應(yīng)納稅額=計(jì)稅噸位數(shù)量單位稅額或=計(jì)稅車(chē)輛數(shù)單位稅額6.本表一式三聯(lián),第一聯(lián)納稅人保存;第二聯(lián)由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)留存;第三聯(lián)稅務(wù)機(jī)關(guān)做稅收會(huì)計(jì)憑證。城鎮(zhèn)土地使用稅納稅申報(bào)表填表日期:_年_月_日納稅人識(shí)不號(hào)_金額單位:元(列至角分)納稅人名稱(chēng)稅款所屬時(shí)期座落地點(diǎn)上期占地面積本期增減本期實(shí)際占地面積法定免稅面積應(yīng)稅面積土地等級(jí)適用稅額全年應(yīng)繳稅額繳納次數(shù)本期II應(yīng)納稅額應(yīng)補(bǔ)退稅額1234=2+356

12、=4-57891011=79+8101213=111215=13-14如納稅人填報(bào),由納稅人填寫(xiě)以下各欄如托付代理人填報(bào),由代理人填寫(xiě)以下各欄會(huì)計(jì)主管(簽章)經(jīng)辦人(簽章)納稅人(簽章)代理人名稱(chēng)代理人(簽章)代理人地址經(jīng)辦人電話(huà)以下由稅務(wù)機(jī)關(guān)填寫(xiě)收到申報(bào)表日期接收人填表講明一、本表適用于中國(guó)境內(nèi)城鎮(zhèn)土地使用納稅人填報(bào)。二、納稅人識(shí)不號(hào)是納稅人在辦理稅務(wù)登記證時(shí)由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的稅務(wù)編碼。三、座落地點(diǎn):土地治理部門(mén)已核發(fā)土地證的,應(yīng)依照土地證填寫(xiě)。四、土地等級(jí)按照納稅人占用的土地所在地、縣、市人民政府劃分的土地等級(jí)填列。五、本期變動(dòng)欄,增加用藍(lán)筆填寫(xiě),減少用紅筆填寫(xiě)。六、本期實(shí)際占用土地面積

13、=上期占地面積+本期增減數(shù)七、本表一式三聯(lián),第一聯(lián)納稅人保存,第二聯(lián)由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)留存;第三聯(lián)稅務(wù)機(jī)關(guān)做稅收會(huì)計(jì)原始憑證。印花稅納稅申報(bào)表填表日期:_年_月_日納稅人識(shí)不號(hào)_金額單位:元(列至角分)納稅人名稱(chēng)稅款所屬時(shí)期應(yīng)稅憑證名稱(chēng)件數(shù)計(jì)稅金額適用稅率應(yīng)納稅額已納稅額應(yīng)補(bǔ)(退)稅額購(gòu)花貼花情況上期結(jié)存本期購(gòu)進(jìn)本期貼花本期結(jié)存12345=23467=56891011=8+9-10如納稅人填報(bào),由納稅人填寫(xiě)以下各欄如托付代理人填報(bào),由代理人填寫(xiě)以下各欄備注會(huì)計(jì)主管(簽章)經(jīng)辦人(簽章)納稅人(簽章)代理人名稱(chēng)代理人(簽章)代理人地址經(jīng)辦人電話(huà)以下由稅務(wù)機(jī)關(guān)填寫(xiě)收到申報(bào)表日期接收人注:1.本表適用于

14、中國(guó)境內(nèi)各類(lèi)印花稅納稅人填報(bào)。2.納稅人識(shí)不號(hào)是納稅人在辦理稅務(wù)登記證時(shí)由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的稅務(wù)編碼。3.本表一式三聯(lián),第一聯(lián)納稅人保存;第二聯(lián)為收?qǐng)?zhí)聯(lián),由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)留存;第三聯(lián)留稅務(wù)機(jī)關(guān)計(jì)財(cái)部門(mén)做稅收會(huì)計(jì)憑證。4.關(guān)于購(gòu)、銷(xiāo)業(yè)務(wù)量較大的納稅人,在此申報(bào)表后須附購(gòu)、銷(xiāo)合同編號(hào)目錄。固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅納稅申報(bào)表納稅人識(shí)不號(hào)_填表日期:_年_月_日金額單位:元(列至角分)面積單位:平方米納稅人名稱(chēng)稅款所屬時(shí)期建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng)建設(shè)項(xiàng)目地址建設(shè)項(xiàng)目性質(zhì)建設(shè)起訖期限投資許可證編號(hào)批準(zhǔn)日及文號(hào)批準(zhǔn)建設(shè)項(xiàng)目單位項(xiàng)目屬性工程名稱(chēng)打算總額追加投資額打算投資額實(shí)際完成投資額竣工決算數(shù)適用稅率全年應(yīng)納稅額分次繳納

15、期限已納稅額應(yīng)補(bǔ)(退)稅額本年累計(jì)本年累計(jì)12345678910=49111213=10-12合計(jì)如納稅人填報(bào),由納稅人填寫(xiě)以下各欄如托付代理人填報(bào),由代理人填寫(xiě)以下各欄備注會(huì)計(jì)主管(簽章)經(jīng)辦人(簽章)納稅人(簽章)代理人名稱(chēng)代理人(簽章)代理人地址經(jīng)辦人電話(huà)以下由稅務(wù)機(jī)關(guān)填寫(xiě)收到申報(bào)表日期接收人填表須知1.本表一式三聯(lián),第一聯(lián)納稅人保存;第二聯(lián)為收?qǐng)?zhí)聯(lián),由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)留存;第三聯(lián)留稅務(wù)機(jī)關(guān)計(jì)財(cái)部門(mén)做稅收會(huì)計(jì)憑證。2.項(xiàng)目性質(zhì)欄,填寫(xiě)“基建”或“更改”。 3.“工程名稱(chēng)”按單位工程填列。當(dāng)為“更改”時(shí)分不按建筑、設(shè)備等工程填列。4.“累計(jì)”欄,應(yīng)填列自開(kāi)工之日起的累計(jì)發(fā)生數(shù)。5.零稅率項(xiàng)目,

16、亦應(yīng)填列。6.“批準(zhǔn)日期及文號(hào)”應(yīng)將所有批準(zhǔn)的打算文件填列。7.“批準(zhǔn)投資總額”按有權(quán)單位批準(zhǔn)的打算及追加打算總額填列。8.“建設(shè)項(xiàng)目性質(zhì)”填寫(xiě)“中央項(xiàng)目”或“地點(diǎn)項(xiàng)目”。 9.“項(xiàng)目屬性”欄,填列“城”或“鄉(xiāng)”。 10.“備注欄”,填列其它事項(xiàng)。增值稅、消費(fèi)稅、營(yíng)業(yè)稅稅負(fù)增加報(bào)告表填表日期:_年_月_日納稅人識(shí)不號(hào)_金額單位:元(列至角分)納稅人名稱(chēng)批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)日期開(kāi)業(yè)日期稅款所屬時(shí)期物資或應(yīng)稅勞務(wù)名稱(chēng)銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額增值稅消費(fèi)稅營(yíng)業(yè)稅原工商統(tǒng)一稅上期末累計(jì)增加稅負(fù)額本期稅負(fù)增加額累計(jì)增加稅負(fù)額稅率應(yīng)納稅額稅率應(yīng)納稅額稅率應(yīng)納稅額稅率應(yīng)納稅額合計(jì)增值稅額消費(fèi)稅額營(yíng)業(yè)稅額1234=2256=5278

17、=72910111213141516=11+12合計(jì)經(jīng)辦人(簽章)會(huì)計(jì)主管(簽章)納稅人(簽章)以下由稅務(wù)機(jī)關(guān)填寫(xiě)收到報(bào)告表日期審核記錄填表須知1.依照全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)適用增值稅、消費(fèi)稅、營(yíng)業(yè)稅等稅收暫行條例的決定第2款,特制定本表。2.1993年12月31日前已批準(zhǔn)設(shè)立的外商投資企業(yè),由征收工商統(tǒng)一稅改征增值稅、消費(fèi)稅、營(yíng)業(yè)稅后,因稅負(fù)增加需退稅的,均應(yīng)按月、填報(bào)本表,并于次月15-日內(nèi)報(bào)送到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。3.征收增值稅的企業(yè)在計(jì)算原工商統(tǒng)一稅時(shí)使用的銷(xiāo)售收入為銷(xiāo)售額項(xiàng)與增值稅應(yīng)納稅額稅款的合計(jì)。4.原工商統(tǒng)一稅稅率按照國(guó)稅函發(fā)(1994)第152號(hào)文中規(guī)定的稅率填寫(xiě)。5.本表一式三份。教育費(fèi)附加納費(fèi)申報(bào)表納稅人識(shí)不

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