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1、PAGE - 12 -賓陽縣 人民醫(yī)院 2018年度部門決算目 錄第一部分: 賓陽縣人民醫(yī)院概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分: 賓陽縣人民醫(yī)院 2018年度部門決算報表表一:收入支出決算總表表二:收入決算表表三:支出決算表表四:財政撥款收入支出決算總表表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分: 賓陽縣人民醫(yī)院 2018年度部門決算情況說明一、2018 年度收入支出決算總體情況。二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2018年度一般公共
2、預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。四、2018 年度政府性基金支出決算情況。五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。六、其他重要事項情況說明。第四部分:名詞解釋第一部分: 賓陽縣人民醫(yī)院 概況一、主要職能賓陽縣人民醫(yī)院是一所集醫(yī)療、保健、教學、科研、急救工作于一體的國家二級甲等綜合醫(yī)院,主要職能有:1、醫(yī)療救護:負責全縣人民日常醫(yī)療診療救護工作;2、預(yù)防保?。簠f(xié)同疾病預(yù)防、保健部門完成全縣人民預(yù)防保健等相關(guān)工作;3、健康檢查:負責全縣人民日常健康體檢、高考學生體檢及每年征兵體檢工作;4、公共突發(fā)衛(wèi)生事件應(yīng)急:參與全縣范圍內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處理工作。二、部門決算單位構(gòu)成
3、賓陽縣人民醫(yī)院設(shè)有總部和城南分院兩個醫(yī)療工作區(qū);27個職能科室,主要有院務(wù)辦公室、政工科、財務(wù)科等;27個臨床科室,主要有:泌尿外科、腫瘤綜合科、普通外科、肝膽外科、顱腦外科、胸外科、骨外科、燒傷整形外科、婦科、兒科、新生兒科、心血管內(nèi)科、感染性疾病科、急診科、重癥醫(yī)學科等;醫(yī)技科室15個,主要有放射科、B超室、檢驗科等。第二部分: 賓陽縣人民醫(yī)院 2018年度部門決算報表表一:收入支出決算總表表二:收入決算表表三:支出決算表表四:財政撥款收入支出決算總表表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表表八:政府性
4、基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表上述報表詳見附件(賓陽縣人民醫(yī)院2018年度部門決算公開附表)。第三部分: 賓陽縣人民醫(yī)院 2018年度部門決算情況說明一、2018年度收入支出決算總體情況(一)本部門2018年度總收入32578.59 萬元,其中本年收入 32527.42萬元, 較2017年度決算數(shù)增加4137.04萬元,增長14.57 %。收入具體情況如下。1財政撥款收入371.3萬元,為賓陽縣本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)減少145.02萬元,下降28.09 %,主要原因是財政減少對公立醫(yī)院的投入。2事業(yè)收入32156.12萬元,為醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)活動取得的收入。較2017年度
5、決算數(shù)增加4282.26萬元,增長15.36 %,主要原因是。3經(jīng)營收入 0 萬元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。4其他收入 0 萬元,為預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。6上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 51.17萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)
6、使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)減少0萬元,下降0 %。 (二)本部門2018年度總支出32578.59萬元,其中本年支出31881.51萬元, 較2017年度決算數(shù)增加4130.51萬元,增長14.88%。支出具體情況如下:1.社會保障和就業(yè)(類)90.14萬元,占總支出0.28 %,主要用于縣本級按國家規(guī)定發(fā)放的離休人員工資津補貼及離退休人員生活補助支出。較2017年度決算數(shù)減少252.63萬元,下降73.70 %,主要原因是2016年1至5月退休人員工資還由本單位發(fā)放。2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)31534.
7、57萬元,主要用于在職人員工資、津貼,離退休人員工資;購買藥品、衛(wèi)生材料以及日常辦公費,水電,郵電費等正常業(yè)務(wù)工作運轉(zhuǎn)方面的支出。3.住房保障支出(類)256.8 萬元,占總支出0.79 %,主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2017年度決算數(shù)增加15.7萬元,增長6.38 %。4結(jié)余分配 655.14萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數(shù)增加5.42萬元,增長0.83%。5年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 41.94萬元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按
8、有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)減少9.23萬元,下降18.04%,主要原因是本年加快結(jié)余資金的使用,逐步減少上年結(jié)余。二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況賓陽縣人民醫(yī)院2018 年度一般公共預(yù)算支出 378.88萬元,較2017年度決算數(shù)減少145.82萬元,下降27.79%。其中:基本支出160.6萬元,項目支出218.28萬元。賓陽縣人民醫(yī)院2018 年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為 378.88萬元,支出決算為378.88萬元,完成年初預(yù)算的100%。(一)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退
9、休(款)事業(yè)單位離退休(項)年初預(yù)算為0.6萬元,支出決算為0.6萬元,完成年初預(yù)算的100%(二)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)年初預(yù)算為378.28萬元,支出決算為378.28萬元,完成年初預(yù)算的100%。三、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出160.6萬元,支出具體情況如下:(一)工資福利支出160萬元,完成年初預(yù)算的100%。為在編人員工資。(二)個人和家庭補助0.6萬元,分別為離退休人員醫(yī)療費0.6萬元。四、2018年度政府性基金支出決算情況 賓陽縣人民醫(yī)院2018年度政府性基金支出 0 萬元
10、,較2017年度決算數(shù)增加 0 萬元,增長0 %。其中:基本支出 0 萬元,項目支出 0萬元。 賓陽縣人民醫(yī)院2018 年度政府性基金支出年初預(yù)算為 0萬元,支出決算為 0 萬元,完成年初預(yù)算的 0 %。(一)一般公共服務(wù)支出(類)年初預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成年初預(yù)算的0 %。五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算 0 萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算 0 萬元;公務(wù)接待費支出決算 0 萬元。“三公”經(jīng)費支出(總額及分項數(shù)額)與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)進行對比,說明增減
11、變動原因具體情況如下:(一)因公出國(境)費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排機關(guān)、個所屬單位出國團組 0 個,參加其他單位組織的出國團組 0 個,全年因公出國(境)團組共計 0 個,累計0人次。(二)公務(wù)用車購置及運行費支出 0 萬元。其中:公務(wù)用車購置支出 0萬元,購置了0 輛公務(wù)用車。公務(wù)用車運行支出 0 萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年, 賓陽縣人民醫(yī)院、個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛,全年運行費支出 0 萬元,平均每輛 0萬元。(三)公務(wù)接待費支出 0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次0 次,人次0
12、 次,國(境)外公務(wù)接待批次0 次,人次0 次。六、其他重要事項情況說明(一) 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。本部門無機關(guān)運行經(jīng)費支出。(二)政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額171.47萬元,其中:政府采購貨物支出171.47萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛 12 輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 10 輛、其他用車2 輛,其他用車主要是小型貨車及;單位價值50萬元以上通用設(shè)備 6 臺;單位價值
13、100萬元以上專用設(shè)備 27 臺。(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。本部門未開展預(yù)算績效管理工作第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入:指縣本級財政部門當年撥付的資金。 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收
14、支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費:納入縣本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指賓陽縣本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購
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