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1、泓域/儲能設備公司研發(fā)項目風險管理儲能設備公司研發(fā)項目風險管理xxx(集團)有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc111243512 一、 工程項目風險的應對 PAGEREF _Toc111243512 h 3 HYPERLINK l _Toc111243513 二、 工程項目風險 PAGEREF _Toc111243513 h 6 HYPERLINK l _Toc111243514 三、 研發(fā)項目的風險 PAGEREF _Toc111243514 h 8 HYPERLINK l _Toc111243515 四、 研發(fā)項目的特點 PAGEREF _Toc

2、111243515 h 9 HYPERLINK l _Toc111243516 五、 項目簡介 PAGEREF _Toc111243516 h 11 HYPERLINK l _Toc111243517 六、 產業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc111243517 h 14 HYPERLINK l _Toc111243518 七、 重力儲能舊瓶換新酒 PAGEREF _Toc111243518 h 16 HYPERLINK l _Toc111243519 八、 必要性分析 PAGEREF _Toc111243519 h 16 HYPERLINK l _Toc111243520 九、 SWOT分

3、析說明 PAGEREF _Toc111243520 h 17 HYPERLINK l _Toc111243521 十、 人力資源配置分析 PAGEREF _Toc111243521 h 26 HYPERLINK l _Toc111243522 勞動定員一覽表 PAGEREF _Toc111243522 h 27 HYPERLINK l _Toc111243523 十一、 發(fā)展規(guī)劃分析 PAGEREF _Toc111243523 h 28工程項目風險的應對(一)風險降低工程項目風險降低,是指將工程項目風險的發(fā)生概率或后果降低到某一可以接受程度的過程。風險降低既不是清除風險,也不是規(guī)避風險,而是減

4、輕風險,包括減小風險發(fā)生的概率和控制風險的損失。為了實現(xiàn)這一點,應當根據(jù)風險因素的特性,采取各種預防措施,以降低風險發(fā)生的可能性;及時采取各種糾正措施以遏制損失繼續(xù)擴大或限制其擴展的范圍。例如,為了嚴格控制風險來源,預防建筑設計的風險,可以從設計合同的改進及完善、嚴格設計單位的資質審查、規(guī)范設計招標、嚴格設計審查,以及協(xié)調施工等方面來進行。(二)風險分擔1、保險法風險分擔工程項目保險是指業(yè)主或承包人,或其他被保險人向保險人繳納一定的保險費,一旦所投保的風險事件發(fā)生,造成財產或人身傷亡時,則由保險人予以補償。按保險標的,可分為建筑工程險、安裝工程險等內容。采用保險的方法分擔工程項目風險具有以下幾

5、個特點。(1)投保主體的確定性。工程項目在施工過程中,常用施工合同來明確風險的分配和承擔風險的責任主體。顯然,對某一具體風險,其責任人是明確的。因而用保險方式應對某一具體風險時,其投保主體是確定的。(2)保險內容的確定性。工程項目保險,不論是業(yè)主方還是承包方投保,保險人對于承包項目的責任和補償辦法均需根據(jù)保險條例和保險單中的規(guī)定和要求承擔相應責任。(3)保險的階段性。大中型工程項目施工大部分采用分項承包制,保險一般以合同工程為單位,因此,不同合同工程是分別進行保險的。即使同一合同,當工程項目施工周期較長時,業(yè)主方或承包方在工程項目合同期間,也可以分階段進行保險,并將各種險別進行銜接,從而在工程

6、建設中形成完整的保險體系。(4)計費基礎和保險費率的不確定性。工程項目保險的計算基礎、費率,特別是費率,要根據(jù)工程項目所處地區(qū)和環(huán)境特點、工程項目風險因素作出分析,并依據(jù)承保人要求承保的年限,結合保險法律、法規(guī)和通行的做法作出決定。風險責任越大,時間越長,保險費率就越高。2、非保險法風險分擔項目中的非保險法風險分擔一般可采用合同分擔和擔保分擔的方法。(1)合同法。通過在各方的合同中明確責任和義務,例如,業(yè)主方、承包方、咨詢商、設計方、分包方的合同以及工程計價的方式將風險轉移給多方,減少某一方損失的責任。(2)擔保法。擔保法在項目管理上是指具有經濟實力的組織或機構為項目風險負間接責任的一種承諾。

7、例如,建設項目承包方請銀行、保險公司或其他非銀行金融機構向項目業(yè)主方承諾為承包方在投標、履行合同、歸還預付款,工程維修中的債務、違約或失誤間接責任。當然,為了取得這種承諾,承包方要付出一定代價。在得到這種承諾之后,項目業(yè)主方就可將承包方行為方面不確定性帶來的風險分擔給出具保證書和保函者。(三)風險回避例如,某項工程技術的采用可能極大地提高工作效率,然而,如果技術不成熟,也缺乏勝任的操作人員。在綜合衡量下,如果認為風險過大,則只能選擇放棄該項技術,轉而尋找技術風險能夠接受的方案。(四)風險接受在工程項目風險管理中,風險接受策略意味著工程項目主體不改變項目計劃去應對某一風險,或項目主體不能找到其他

8、適當?shù)娘L險應對策略,而采取應對風險的一種方式。采用風險接受應對措施時,需要準備應急費用,一旦風險發(fā)生時,將這筆費用用于損失補償。如果不發(fā)生,則這筆費用可以節(jié)余。提前制定應急計劃能夠大大減少風險發(fā)生時應對行動的成本。事先準備后備應急措施,則風險的損失將會受到遏制,對工程項目目標的實現(xiàn)不會造成太大的影響。如果風險有很大的影響,或所選擇的戰(zhàn)略可能并不完全奏效,那么就應放棄。工程項目風險對開發(fā)商而言,工程項目開發(fā)及實施過程中的各個階段都存在著風險,而風險的大小,發(fā)生與否,造成的損失大小均與項目本身的性質及項目的管理相關。以下列舉項目管理過程中常會遇到的主要風險因素。(1)預測風險。在項目的前期策劃階段

9、,開發(fā)商都會對項目進行經濟效益預測,選定不同的指標體系將會有不同的指標結果,如動態(tài)指標的凈現(xiàn)值、內部收益率,靜態(tài)指標的投資收益率等。(2)決策風險。開發(fā)商根據(jù)自身的條件、項目的設計方案、預測的結果對項目是否實施、按照什么方案實施、實施時間等進行決策。這其中的可變因素很多,決策者若考慮不全,就可能決策失誤。(3)技術設計風險。主要包括勘察設計、施工方案、施工機械中的技術風險。例如,地質地基條件。工程發(fā)包人提供的地質資料和地基條件,有時與實際出入很大。處理異常地質情況或其他障礙物,可能增加工作量和延長工期。水文氣象條件。如出現(xiàn)臺風、暴風雨、雪、洪水、泥石流、坍方等不可抗的自然現(xiàn)象,以及其他影響施工

10、的自然條件,對野外施工的公路、鐵路工程,影響非常大。設計和規(guī)范。例如,設計時間緊迫,設計單位與開發(fā)商就設計任務未進行細致反復溝通;設計人員專業(yè)能力不足,致使設計施工圖不合適;采取邊設計邊施工的方式,設計圖紙供應不及時或出現(xiàn)設計變更,設計的進度過于緩慢,造成施工進度受阻,延誤工期;設計單位對規(guī)范規(guī)定以外的特殊工藝,沒有明確標準、規(guī)范等。(4)計劃風險。計劃是對工程實施過程進行各種策劃、安排的總稱,是對項目實施過程的設計,是為保證實現(xiàn)總目標而做的各種安排。目標是計劃的靈魂,計劃必須符合總目標的要求,受總目標的控制。在此基礎上,計劃必須符合環(huán)境條件,反映項目本身的客觀規(guī)律性,反映工程各參與者的實際情

11、況,同時滿足項目的經濟性要求等,否則計劃的失誤在所難免。(5)管理風險。例如,合同未履行、合作伙伴爭執(zhí)、責任不明確、產生索賠要求的合同風險;供應拖延、供應商不履行合同、運輸中損壞以及在工地上損失的供應風險;由于分包層次太多,造成計劃執(zhí)行和調整實施控制的困難和風險,以及各種原因造成的管理人員管理水平低下造成管理失誤的風險等。(6)外部環(huán)境風險。如通貨膨脹、原材料的臨時緊缺、施工當?shù)氐纳鐣伟?、地方保護主義等政策環(huán)境風險;要素市場,包括勞動力市場、材料市場、設備市場等,這些要素市場價格的上漲,直接影響到工程的成本;金融市場,包括利率變動、貨幣貶值等因素,都影響到施工企業(yè)的經濟效益,尤其是采用BT,

12、BOT的項目就更為敏感。研發(fā)項目的風險研發(fā)項目本身的特點,決定了其風險處于較高的水平。研發(fā)項目的風險主要表現(xiàn)在以下領域。(1)管理風險:項目管理問題是導致很多項目進展不順或者失敗的重要因素。項目計劃、項目估算與預算、項目團隊建設、沖突管理等方面的不利可能性都是應識別的風險。(2)范圍風險;軟件項目工作范圍界定方面的風險。(3)質量風險:軟件質量保證體系能否正確制定并能夠被有效執(zhí)行的風險。(4)進度風險:由于進度估算失誤以及其他原因引起的進度延遲方面風險。(5)資金風險:因安排的資金量不足或資金不能及時到位所引起的風險。(6)技術風險:技術風險直接影響著軟件項目的成功與否。一方面,研發(fā)項目的需求

13、、設計、編碼、測試、維護等方面都存在可能發(fā)生的潛在問題,如需求文檔的二義性、采用了不成熟的技術等;另一方面,市場對技術的需求是動態(tài)的,技術需要適應市場動態(tài)需求的變化。(7)人力資源風險:研發(fā)項目的人員不勝任,或不能發(fā)揮協(xié)同效應,常常是研發(fā)項目面臨的重要風險之一。(8)法律風險:指與研發(fā)項目有關的國家法律規(guī)章制度標準規(guī)范的變化給研發(fā)項目帶來的風險。研發(fā)項目的特點研發(fā)項目因其獨特性,較其他項目風險更大,帶來的損失也更大。與其他類型的項目相比,研發(fā)項目的獨特性主要表現(xiàn)在以下幾個方面。(1)政策支持。通常,研發(fā)活動具有顯著的外部經濟效應,能夠推動整個社會的科技進步和經濟增長,提高整個社會生產率和國際競

14、爭力。因而,當前大多數(shù)國家的政府均將研發(fā)放在十分重要的地位,從財政、稅收、人員等各方面對研發(fā)項目予以支持。(2)研發(fā)項目投入較大,回收不確定性高。研發(fā)項目往往需要投入大量的資金用于購買技術專利或技術開發(fā)的軟、硬件,并需為研發(fā)人員支付大量費用。這些投入不僅數(shù)額較大,而且大多是在前期投入,在較長的時間內看不到什么實際效益。同時,大多數(shù)研發(fā)項目的投資是部分或完全不可逆。如果最終被證實不被市場所接受,則先前資金投入很難通過轉讓技術或變賣投資項目來回收。(3)研發(fā)項目產出高于傳統(tǒng)產業(yè)。其原因一方面在于研發(fā)項目本身具有新穎性、獨創(chuàng)性;另一方面則因為研發(fā)成果的技術含量往往能使企業(yè)在某一領域占據(jù)競爭優(yōu)勢。(4

15、)研發(fā)項目的可重復性較差。每個軟件項目都有自身特點,不同項目所處環(huán)境也大不相同。一個研發(fā)項目的開發(fā)經驗和實踐可以為以后項目提供幫助,但卻很難完全應用于其他的軟件項目。(5)項目組織的復雜性。和傳統(tǒng)項目的組織形式不同,研發(fā)項目的組織可能比較松散,因為研發(fā)項目成員一般屬于高級知識分子,具有很強的自我意識。這樣的人員構成要求有效地協(xié)調各人的分工和協(xié)作。(6)高風險。研發(fā)項目具有較強的探索性,未知因素很多,不確定性非常大。在其從研發(fā)過程到商品化過程中可能會出現(xiàn)諸如技術流失、技術替代等各種不利情況。此外,一些非技術因素,如資金供應、市場的可接受性、組織的適應能力等也具有不確定性。這些因素交織在一起,使得

16、企業(yè)研發(fā)項目的風險較高。項目簡介(一)項目單位項目單位:xxx(集團)有限公司(二)項目建設地點本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準),占地面積約58.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(三)建設規(guī)模該項目總占地面積38667.00(折合約58.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積63465.88。其中:主體工程38280.31,倉儲工程11430.93,行政辦公及生活服務設施6683.42,公共工程7071.22。(四)項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xxx(集團)有限公司將項目工程的建設周期確定為12個

17、月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。(五)項目提出的理由1、長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前,公司已具備產品大批量生產的技術條件,并已獲得了下游客戶的普遍認可,為項目的實施奠定了堅實的基礎。2、國家政策支持國內產業(yè)的發(fā)展近年來,我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下,本產業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產業(yè),伴隨著提質增效等長效機制政策的引導,本產業(yè)將進入持續(xù)健康發(fā)展的快車道,項目產品亦隨之快速升級發(fā)展。新型重力儲能成本相對較低,儲能經濟效應凸顯。1)發(fā)電側:集中式電站方面,盡管目前國家

18、強制配儲,但是在配儲質量以及儲能效果方面仍有提升空間。主要原因是由于電化學儲能成本較高。電化學儲能對于電站屬于成本項,因此儲能裝機積極性較低,儲能電站質量較差。分布式方面,價格敏感度高,儲能成本是其重要考慮因素。目前分布式強制配儲趨勢逐步確立;2)電網(wǎng)側:應用新型重力儲能,電力輔助成本有望降低。目前我國電力輔助市場機制仍處于打造中,尚不明確。因此,電網(wǎng)側儲能成本向下傳導難度較大,電網(wǎng)側儲能建設進度相對較為緩慢。(六)建設投資估算1、項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資27799.87萬元,其中:建設投資21337.68萬元,占項目總投

19、資的76.75%;建設期利息262.93萬元,占項目總投資的0.95%;流動資金6199.26萬元,占項目總投資的22.30%。2、建設投資構成本期項目建設投資21337.68萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用18593.41萬元,工程建設其他費用2215.63萬元,預備費528.64萬元。(七)項目主要技術經濟指標1、財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入51700.00萬元,綜合總成本費用42285.02萬元,納稅總額4617.33萬元,凈利潤6874.33萬元,財務內部收益率17.47%,財務凈現(xiàn)值9591.08萬元,全部投資回收期6.10年。2、

20、主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積38667.00約58.00畝1.1總建筑面積63465.88容積率1.641.2基底面積21266.85建筑系數(shù)55.00%1.3投資強度萬元/畝355.792總投資萬元27799.872.1建設投資萬元21337.682.1.1工程費用萬元18593.412.1.2工程建設其他費用萬元2215.632.1.3預備費萬元528.642.2建設期利息萬元262.932.3流動資金萬元6199.263資金籌措萬元27799.873.1自籌資金萬元17067.843.2銀行貸款萬元10732.034營業(yè)收入萬元51700.00正常

21、運營年份5總成本費用萬元42285.026利潤總額萬元9165.787凈利潤萬元6874.338所得稅萬元2291.459增值稅萬元2076.6810稅金及附加萬元249.2011納稅總額萬元4617.3312工業(yè)增加值萬元15907.4213盈虧平衡點萬元21565.52產值14回收期年6.10含建設期12個月15財務內部收益率17.47%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元9591.08所得稅后產業(yè)環(huán)境分析按照區(qū)域空間發(fā)展格局,精準確定功能分區(qū),精準打造發(fā)展平臺和載體,突出對接重點,推進深度融合,加快一體化步伐,努力在協(xié)同發(fā)展中構筑新優(yōu)勢。(一)推動重點領域率先實現(xiàn)突破圍繞區(qū)域協(xié)同發(fā)展的主要目標任務

22、,著力推動交通一體化發(fā)展、生態(tài)環(huán)境共建共享和產業(yè)對接協(xié)作,在交通、生態(tài)、產業(yè)三個重點領域率先實現(xiàn)突破。(二)打造區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新共同體吸引區(qū)域創(chuàng)新資源,推動創(chuàng)新平臺建設,完善創(chuàng)新機制,打造區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新共同體。(三)創(chuàng)新協(xié)同發(fā)展體制機制推進要素市場一體化。推進金融市場一體化,積極推動設立區(qū)域發(fā)展銀行,共同出資建立區(qū)域產業(yè)結構調整基金,推進異地存儲、支付清算、保險理賠、信用擔保、融資租賃等業(yè)務同城化。推進信用數(shù)據(jù)庫一體化,加快區(qū)域企業(yè)信用信息數(shù)據(jù)庫的對接。推進信息市場一體化,在區(qū)域統(tǒng)一規(guī)劃部署下,加快建設區(qū)域一體化網(wǎng)絡基礎設施,建設新一代寬帶無線移動通信網(wǎng)。推進人力資源市場一體化,在全省率先建立與區(qū)域

23、勞務對接、就業(yè)協(xié)作機制,拓展區(qū)域石區(qū)域高層次人才自由流動渠道。重力儲能舊瓶換新酒重力儲能屬于機械儲能,其儲能介質主要為固體物質和水。重力儲能的基本原理是基于高度落差對儲能介質進行升降,從而完成儲能系統(tǒng)的充放電過程。1)當以水為重力儲能介質時,儲能系統(tǒng)可以使用密封性較好的管道、豎井等結構。水介質最大的局限在于其靈活性以及儲能容量將會受到水源和地形的極大限制;2)當以固體物質為介質時,固體重物需要選擇密度較高的物質,例如金屬、水泥、石砂等從而實現(xiàn)相對較高的能量密度。新型重力儲能將通過多種路徑實現(xiàn)。海外在19世紀末已有抽水蓄能電站;我國重力儲能應用相對較晚,于1968年建成第一座小型混合式抽水蓄能電

24、站。目前根據(jù)儲能介質和落差實現(xiàn)路徑的不同有多種重力儲能方案:基于抽水蓄能、基于構筑物高度差、基于山體落差、基于地下豎井等方案。必要性分析1、提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。SWOT分析說明(一)優(yōu)勢分析(S)1、公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保

25、持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。2、公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。3、公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需

26、求產品,提高公司的核心競爭力。4、公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。(二)劣勢分析(W)1、資本實力不足公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款,公司產能建設、研發(fā)投入及日常營運資金需求較大,目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求,制約公司發(fā)展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力,以及智能制造產業(yè)升級需求,公司需要拓寬融資渠道,進一步提高技術水平、優(yōu)化產品結構

27、,增強自身的競爭力。2、產能瓶頸制約公司產品核心技術國內領先,產品質量獲得客戶高度認可,但未來隨著業(yè)務規(guī)模擴大、產品質量和性能不斷提升,訂單逐年增加,公司現(xiàn)有產能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產品需求量,產能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素,可能會削弱公司未來在國內外市場的核心競爭力。(三)機會分析(O)1、長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前,公司已具備產品大批量生產的技術條件,并已獲得了下游客戶的普遍認可,為項目的實施奠定了堅實的基礎。2、國家政策支持國內產業(yè)的發(fā)展近年來,我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下,本產業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)

28、勢的戰(zhàn)略性新興產業(yè),伴隨著提質增效等長效機制政策的引導,本產業(yè)將進入持續(xù)健康發(fā)展的快車道,項目產品亦隨之快速升級發(fā)展。(四)威脅分析(T)1、市場風險(1)市場競爭風險目前我國相關行業(yè)內企業(yè)數(shù)量較多且絕大多數(shù)為中小型企業(yè),市場化程度較高、產業(yè)集中度低、市場競爭較為激烈。相關行業(yè)的重要技術支撐正在不斷轉變發(fā)展思路,向高質量發(fā)展邁進,同時隨著國家對相關行業(yè)整治力度加強,環(huán)保要求進一步提升,行業(yè)內主要企業(yè)都在依靠科技進步、管理創(chuàng)新、節(jié)能減排來推進轉型升級,并呈現(xiàn)資源向優(yōu)勢企業(yè)不斷集中的趨勢,在一定程度上加劇了相關企業(yè)之間的競爭。若公司未來不能進一步提升品牌影響力和競爭優(yōu)勢,公司的業(yè)務和經營業(yè)績將會受

29、到不利影響。(2)原材料及能源價格波動風險若未來原材料及能源采購價格發(fā)生較大波動,公司在銷售產品定價、成本控制等方面未能有效應對,可能對公司經營產生不利影響。(3)宏觀經濟波動風險近年來受歐美國家一系列貿易限制措施等因素影響,對我國經濟發(fā)展特別是外貿出口造成沖擊,外貿出口的下降直接影響了公司下游客戶出口業(yè)務,而隨著國內經濟增速放緩,相關行業(yè)及下游相關行業(yè)的需求也受到一定影響。公司相關業(yè)務同時會受到國內外市場供需和經濟周期性波動的影響,因此公司經營將會面臨宏觀經濟波動引致的風險。(4)人民幣匯率波動及國際貿易摩擦的風險隨著匯率制度改革不斷深入,人民幣匯率波動漸趨市場化,同時國內外政治、經濟環(huán)境也

30、影響著人民幣匯率的走勢,對我國出口企業(yè)的國際競爭力造成不利影響,進而產生將不利影響傳導至相關行業(yè)的風險,下游客戶由于心理預期不明確,導致其相關業(yè)務下單更趨謹慎。如果未來國際間貿易摩擦加劇,將會產生對相關行業(yè)發(fā)展不利影響的風險。2、環(huán)保風險隨著人們環(huán)境保護意識的逐漸增強以及相關環(huán)保法律法規(guī)的實施,國家對相關產業(yè)提出了更高的環(huán)保要求,公司的排污治理成本將進一步提高。公司歷來十分重視環(huán)境保護工作,持續(xù)加大環(huán)保方面投入,嚴格遵守環(huán)保法律法規(guī),未發(fā)生重大環(huán)境污染事故和嚴重的環(huán)境違法行為。但如果公司不能始終嚴格執(zhí)行在環(huán)保方面的標準,或操作人員不按規(guī)章操作,可能增加公司在環(huán)保治理方面的費用支出,將面臨一定的

31、環(huán)境保護風險。此外,若國家進一步提高環(huán)保標準,公司上游生產企業(yè)也面臨較大的增加環(huán)保投入的壓力,公司存在采購價格上升的風險,從而影響公司的盈利能力。3、技術風險(1)技術開發(fā)風險近年來,公司緊密把握產品市場發(fā)展趨勢,密切跟蹤客戶個性化需求的變化,開發(fā)一系列差別化加工工藝。不同客戶對產品要求不盡相同,新產品的更新速度較快,這要求公司緊跟客戶的需求變化,對工藝不斷進行技術研發(fā)、更新、升級。雖然公司對市場需求趨勢變動的前瞻能力較強,具有較強的新工藝開發(fā)能力,但由于新工藝的開發(fā)需要投入較多的人力和財力,周期較長,開發(fā)過程不確定因素較多,公司存在技術開發(fā)風險。(2)技術流失風險公司一貫重視科技創(chuàng)新,經過多

32、年的研究和開發(fā),公司在高質量產品等方面具備了較為深厚的技術沉淀,形成了技術流程先進的工藝,有力支撐了公司的快速健康發(fā)展。公司建立了嚴格的保密工作制度,與公司核心技術人員均簽署了保密協(xié)議,嚴格規(guī)定了技術人員的保密職責。盡管公司采取了上述措施防止核心技術對外泄露,但若公司核心技術人員離職或私自泄露公司技術機密,仍可能會給公司帶來直接或間接的經濟損失。4、財務風險(1)主要客戶發(fā)生不利變動及流失風險行業(yè)及產品特點導致客戶較為分散、集中度較低、變動較大。公司不斷加大營銷力度,努力拓展市場,擴大收入來源,但行業(yè)競爭的加劇以及服裝行業(yè)客戶需求的變化,將影響本公司客戶的經營狀況及客戶對公司印染服務的需求,若

33、公司不能保持對市場的前瞻性判斷,持續(xù)開拓新客戶并對現(xiàn)有客戶情況的不利變化作出及時反應,或者市場環(huán)境變化導致公司目前的優(yōu)勢業(yè)務領域出現(xiàn)較大波動,或者公司主要客戶自身經營情況出現(xiàn)較大波動而減少對公司印染服務的采購,或者其他競爭對手的出現(xiàn)導致主要客戶的不利變動及流失,將會對公司業(yè)績造成不利影響。(2)短期償債能力不足的風險為應對市場需求的增加,公司持續(xù)擴大產能規(guī)模,固定資產投資和生產經營活動對資金的需求量較大,公司主要通過銀行貸款方式解決資金需求問題。公司資產負債率較高,流動比率和速動比率偏低,存在短期償債能力不足的風險。(3)存貨跌價風險若未來市場環(huán)境發(fā)生變化或競爭加劇使得存貨可變現(xiàn)凈值低于賬面價

34、值,將導致公司存貨跌價風險增加,對公司的盈利能力產生不利影響。(4)現(xiàn)金收款的風險部分客戶交易金額較小、頻次較高,由于客戶付款習慣以及出于交易便利性,公司存在銷售現(xiàn)金收款的情形。為保證公司資金安全,公司已制定了財務管理制度、銷售管理制度等管理制度,對現(xiàn)金收取范圍、現(xiàn)金庫存限額、出納人員工作職責、現(xiàn)金流轉過程等方面進行了進一步規(guī)范,嚴格控制銷售現(xiàn)金收款,但現(xiàn)金交易安全性相對較差,對內控要求更高,存在因相關制度或措施執(zhí)行不到位導致現(xiàn)金管理不善給公司造成損失的風險。(5)凈資產收益率下降的風險在項目產生效益之前,公司的凈利潤可能難以實現(xiàn)同比例增長。因此公司存在短期因凈資產快速增加而導致凈資產收益率下

35、降的風險。5、項目建設風險(1)投資項目建設風險公司投資項目實施過程涉及建筑工程、設備購置、設備安裝等多個環(huán)節(jié),組織和管理工作量大,受到工程進度、工程管理等因素的影響。雖然公司在項目組織實施、施工進度管理、施工質量控制和設備采購管理等方面均采取了控制措施并規(guī)范了運作流程,但在投資項目實施過程中仍可能存在項目管理能力不足、實施進度拖延等問題,從而影響項目的順利實施。(2)固定資產折舊增加的風險公司投資項目完成后,固定資產規(guī)模將顯著增加,每年將新增一定金額的固定資產折舊和研發(fā)費用。如果投資項目在投產后沒有及時產生預期效益,可能會對公司盈利能力造成不利影響。(3)新增產能無法及時消化的風險本公司已對

36、投資項目進行充分的可行性論證,認為項目具有良好市場前景和效益預期,新增產能可以得到有效消化。但公司投資項目的可行性分析是基于當前市場環(huán)境、現(xiàn)有技術基礎、對未來市場趨勢的預測等因素作出的,而投資項目需要一定的建設期和達產期,在項目實施過程中和項目建成后,如果市場環(huán)境、相關政策等方面出現(xiàn)重大不利變化或者市場拓展不理想,投資項目可能無法實現(xiàn)預期收益。6、管理風險(1)規(guī)模擴張帶來的管理風險公司的資產規(guī)模將大幅增加,業(yè)務規(guī)模將迅速擴大,這對公司經營管理層的管理與協(xié)調能力提出更高的要求。如果公司不能建立與規(guī)模相適應的高效經營管理體系和經營管理團隊,則將給公司穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展帶來一定的風險。(2)內

37、部控制的風險公司已經按照相關法律、法規(guī)建立了相對完善的內部控制制度,能夠對公司各項業(yè)務活動的良性運行及國家有關法律法規(guī)和單位內部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行提供保障,但受公司業(yè)務規(guī)模的擴張、外部環(huán)境的變化等因素影響,公司可能存在內部控制失效的風險。7、人力資源風險相關行業(yè)競爭日趨激烈,要求相關企業(yè)通過科技進步、管理創(chuàng)新、節(jié)能減排推動轉型升級,因此行業(yè)內企業(yè)對優(yōu)秀人才的爭奪亦趨激烈。公司積極倡導創(chuàng)新和諧、以人為本的企業(yè)文化,為人才的培育與發(fā)展提供良好的環(huán)境,經過多年的快速發(fā)展,公司已形成了自身的人才培養(yǎng)體系,擁有一批業(yè)務能力、管理能力較強的優(yōu)秀人才。隨著公司投資項目的建成投產和公司業(yè)務的快速發(fā)展,將對生產

38、組織、內部管理、技術開發(fā)、售后服務等各環(huán)節(jié)提出更高的要求,相應的對各類人才的需求將不斷增加,如果公司未及時引進合適人才或發(fā)生核心人員的流失,將對公司經營發(fā)展造成不利影響。8、自然災害和重大疫情等不可抗力因素導致的經營風險規(guī)模較大的自然災害和嚴重的疫情,可能會形成消費市場景氣度的下降或影響企業(yè)的正常生產經營,甚至給社會造成較為嚴重的經濟損失。自然災害和重大疫情等的發(fā)生非公司所能預測,但其可能會嚴重影響消費者信心并形成停工損失,從而對公司的業(yè)務經營、財務狀況造成負面影響。人力資源配置分析(一)人力資源配置根據(jù)中華人民共和國勞動法的要求,本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產工人為基數(shù),按照生產崗位

39、、勞動定額計算配備相關人員;依照生產工藝、供應保障和經營管理的需要,在充分利用企業(yè)人力資源的基礎上,本期工程項目建成投產后招聘人員實行全員聘任合同制;生產車間管理工作人員按一班制配置,操作人員按照“四班三運轉”配置定員,每班8小時,根據(jù)xxx(集團)有限公司規(guī)劃,達產年勞動定員402人。勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員(人)備注1生產操作崗位261正常運營年份2技術指導崗位403管理工作崗位404質量檢測崗位60合計402(二)員工技能培訓為使生產線順利投產,確保生產安全和產品質量,應組織公司技術人員和生產操作人員進行培訓,培訓工作可分階段進行。1、生產骨干和技術人員應在設備安裝初期進入施工

40、現(xiàn)場,隨同施工隊伍共同進行設備安裝工作,以達到邊安裝邊深入熟悉設備結構,為后期的單機調試和試生產打下良好的基礎。2、應在試車前2個月左右時間內,組織主要生產崗位的操作人員分期分批進行理論培訓工作,然后在到同類型、同規(guī)模工廠進行實習操作訓練,以便于調試及生產之需要。3、在設備調試前,給技術人員、操作工人詳細介紹本生產線的工藝、設備的特點、操作要點、安全生產規(guī)程等。在調試過程中,要在安裝調試人員和設計人員的指導監(jiān)督下,熟練掌握各工藝工序的操作,了解掌握各工段設備的操作規(guī)程。4、投產前,組織有關技術講座,使公司技術人員了解生產工藝及技術裝備,了解項目采用技術的發(fā)展情況。要對操作人員進行嚴格考核,合格

41、者方可上崗操作。發(fā)展規(guī)劃分析(一)公司發(fā)展規(guī)劃1、發(fā)展計劃(1)發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。(2)經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保

42、持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。2、具體發(fā)展計劃(1)市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上,根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:a、密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應能力; b、進一步完善市場營銷網(wǎng)絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; c、加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑,擴大公司知名度,增

43、加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; d、在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。(2)技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。(3)人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力

44、的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此,公司將重點做好以下工作:a、加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;b、加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;c、加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。d、積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。(4)企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據(jù)自身發(fā)

45、展戰(zhàn)略,充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現(xiàn)產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。(5)籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。3、面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。(1)資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)

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