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文檔簡介

不合格品控制程序技術(shù)部門提岀糾正措施及指導(dǎo)意見技術(shù)部門提岀糾正措施及指導(dǎo)意見;財務(wù)部門負(fù)責(zé)對生產(chǎn)加工半成品或成品的非正常損耗進(jìn)行核算,技術(shù)部門提岀糾正措施及指導(dǎo)意見注:本表由采購部門填寫,其他人員補(bǔ)充填寫不涉及技術(shù)內(nèi)容的技術(shù)部門(含工藝、研發(fā))可以不填寫注:本表由生產(chǎn)部門填寫,其他人員補(bǔ)充填寫不涉及技術(shù)內(nèi)容的技術(shù)部門(含工藝、研發(fā))可以不填寫(潛在)不合格品處理記錄提請部門提請性質(zhì):主動提請被動審查不合格品名稱生產(chǎn)日期(批次班次)規(guī)格型號數(shù)量不合格品情況描述:生產(chǎn)主管或質(zhì)檢簽字:日期:提請部門經(jīng)理簽字:日期:質(zhì)量部門意見:質(zhì)量部門經(jīng)理簽字:日期:主管副總意見:主管領(lǐng)導(dǎo)簽字:日期:不合格品處理過程確認(rèn):質(zhì)量部門確認(rèn):日期:技術(shù)部門糾正措施指導(dǎo)意見:采取糾正(預(yù)防)措施效果驗證質(zhì)量、環(huán)境、食品安全、領(lǐng)導(dǎo)小組組長確認(rèn)簽字:注:本表質(zhì)量部門與提請部門各一份。日期:

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