XX物業(yè)財(cái)務(wù)稽核制度_第1頁
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文檔簡介

1、XX物業(yè)財(cái)務(wù)稽核制度1.0目的為了規(guī)范財(cái)經(jīng)次序,使財(cái)務(wù)科自己的會(huì)計(jì)工作有組織、有目標(biāo)、有步驟地進(jìn)行,不停提升財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)核算工作水平,規(guī)范財(cái)務(wù)工作,特制定內(nèi)部稽核制度。2.0合用范圍3.0制度重點(diǎn)財(cái)務(wù)科內(nèi)部稽核制度一、會(huì)計(jì)憑據(jù)的審查1、依據(jù)自制和外來原始憑據(jù),由各會(huì)計(jì)核算員審查后,編制收付款會(huì)計(jì)憑據(jù),憑據(jù)編制好后,交財(cái)務(wù)督查員審查,財(cái)務(wù)主管不按期地審查收付款憑據(jù),經(jīng)財(cái)務(wù)主管審查無誤后,方可進(jìn)行登賬。2、次月初,各會(huì)計(jì)核算員將編制好的轉(zhuǎn)賬憑據(jù),經(jīng)督查員審核后,交成本核算員一致編號(hào),經(jīng)財(cái)務(wù)主管審查無誤后,方可進(jìn)行登賬。3、月尾最后一天,出納員依據(jù)現(xiàn)金日志賬的最后余額,與實(shí)際庫存現(xiàn)金查對符合。二、會(huì)計(jì)

2、賬簿的審查制度1、依據(jù)科目流轉(zhuǎn)額,財(cái)務(wù)主管檢查每個(gè)月借貸發(fā)生額,發(fā)現(xiàn)問題,實(shí)時(shí)改正。2、每季度末將明細(xì)賬打印一次,各會(huì)計(jì)核算員依據(jù)自己的業(yè)第1頁共3頁務(wù)范圍,清理債權(quán)債務(wù)。3、各來往單位的債權(quán)債務(wù),每季度清理,如不可以實(shí)時(shí)清回,向財(cái)務(wù)主管報(bào)告。4、財(cái)務(wù)主管每季度將所有會(huì)算帳簿審查一次,查出問題,及時(shí)糾正。三、會(huì)計(jì)報(bào)表的審查制度1、會(huì)計(jì)報(bào)表由明細(xì)帳在微機(jī)中直接賬轉(zhuǎn)表,其賬轉(zhuǎn)表的參數(shù)由成本核算員編制、訂正。2、會(huì)計(jì)報(bào)表均由成本核算員編制、打印后,交財(cái)務(wù)主管審查,經(jīng)審查無誤后上報(bào)分局。四、銀行存款、現(xiàn)金的審查制度1、支票印鑒由兩人保存,財(cái)務(wù)督查員保存支票公章,財(cái)務(wù)主管保存段長私章,每天工作完后分別鎖入各自的辦公抽屜。2、銀行支票以及其余托收、承付、票匯等空白憑據(jù)及備用金,由出納員負(fù)責(zé)保存,每天工作完成后,由出納員所有鎖入保險(xiǎn)柜內(nèi),并配給出納員大保險(xiǎn)柜壹個(gè)。3、財(cái)務(wù)科長及薪資核算員每個(gè)月不按期檢查兩次庫存現(xiàn)金,并作好記錄。4、出納員每個(gè)月做到現(xiàn)金日清月結(jié),月尾最后一天,應(yīng)將現(xiàn)金關(guān)賬,現(xiàn)金日志賬余額與實(shí)質(zhì)庫存余額查對符合。5、每個(gè)月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)終了,次月3日前,出納員要編制銀行調(diào)理表,并交財(cái)務(wù)主管審查后,送交資調(diào)分中心。五、其余會(huì)計(jì)資料(如

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