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文檔簡介

1、財務(wù)管理制度第一部分:財務(wù)管理制度一、財務(wù)管理工作必須嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實力為宗旨,財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營中制止浪費(fèi)和一切不必要的開支,降低生產(chǎn)成本,提高利潤。二、公司設(shè)財務(wù)部,財務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理對公司財務(wù)進(jìn)行管理。三、出納員不得兼任會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。四、財會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。五、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度

2、的事項,應(yīng)拒絕辦理,并及時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。六、財務(wù)人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。七、公司“財務(wù)專用章”由財務(wù)總監(jiān)保管,因出差、開會、請假等原因應(yīng)委托他人臨時保管,同時有文字記錄備案。但被委托人不得同時保管印章和票據(jù)。在使用“財務(wù)專用章”過程中必須登記詳細(xì)的使用用途,同時“財務(wù)專用章”必須按以下規(guī)定用途使用:作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用,不得混用;收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章;收據(jù)、發(fā)票蓋章;辦理公

3、司相關(guān)金融業(yè)務(wù)。八、發(fā)票專用章由財務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用,建立登記制度。九、各類票據(jù)管理:承兌匯票指定專人負(fù)責(zé)管理, 管理人員要詳細(xì)登記臺賬;公司從稅務(wù)部門購買的發(fā)票由指定專人保管,必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用,發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時要加蓋“作廢”字樣,并全份保存,不得自行銷毀 ;公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管,出納根據(jù)公司的經(jīng)營需要合理提取現(xiàn)金,盡量避免大額支取。其余支票應(yīng)由指定人保管,開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯;收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)金時開出的憑據(jù),公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù),連號不重復(fù),收款收據(jù)由財務(wù)部統(tǒng)一保管。各部門領(lǐng)用時由經(jīng)辦人到財務(wù)登記并應(yīng)登記起訖號

4、碼。收據(jù)用完后交財務(wù)部驗舊領(lǐng)新。在開具收據(jù)時作廢的要全份保存,不得丟失,公司將不定期對票據(jù)(承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù) )進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正,如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職,處以重罰,直至追究法律責(zé)任。十、公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外,其余一律按公司有關(guān)制度執(zhí)行。第二部分:財務(wù)報銷管理制度一、出差及報銷制度1、申請程序1). 需要出差開會及參加培訓(xùn)的人需要憑有效的通知文件(電子郵件、會議或培訓(xùn)通知)到綜合部填寫出差/ 培訓(xùn)申請,注明出差事由、出發(fā)時間、返回時間、出差地點(diǎn)、姓名、身份證號碼,綜合部根據(jù)出差地的距離和時間來核定需要乘坐的交通工具及差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。2). 出差人憑出差 / 培

5、訓(xùn)申請至綜合部經(jīng)理、總經(jīng)理處簽字審核,作為出差報銷的要件。出差費(fèi)用不超過3000 元、交通工具未超過公司標(biāo)準(zhǔn)的由綜合部經(jīng)理審批;出差費(fèi)用超過3000 元、交通工具超過公司標(biāo)準(zhǔn)的需要總經(jīng)理審批。出差人員憑核準(zhǔn)的出差/ 培訓(xùn)申請向財務(wù)部暫借差旅費(fèi)。3). 出差返回后在第二份出差申請單上注明是會議還是學(xué)習(xí)培訓(xùn),找上級主管簽字報道,未超標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)部簽字報銷,行政部簽字確認(rèn)此次出差金額,如有培訓(xùn)或?qū)W習(xí)資料的要交行政部存檔,若差旅費(fèi)超出標(biāo)準(zhǔn)部分需總經(jīng)理簽字審核后報銷。二、差旅費(fèi)1.差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、交際費(fèi)、出差補(bǔ)助等,出差人員差旅費(fèi)不得超過附表中的出差標(biāo)準(zhǔn)。2.出差不予報銷加班費(fèi)。3.出差途中除因病

6、或因遭遇意外災(zāi)害,或因工作實際需要電話聯(lián)系,請示批準(zhǔn)延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷差旅費(fèi)外,并依情節(jié)輕重論處。三、出差期間的行為管理1.出差人員在外代表公司及大慶捷豹路虎4S 店的形象,因此需要時刻注意自己的言行舉止,服從會議、培訓(xùn)組織者的安排,有任何異議或爭端需要首先和公司綜合部聯(lián)系協(xié)調(diào)解決,不得私下解決。2.出差人員外出要注意自身安全,不得酗酒、賭博、參與違法活動。每晚11 點(diǎn)前要返回住地。四、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一類城市為直轄市、省會級城市;二類城市為省會級以下城市。在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的費(fèi)用憑發(fā)票實報實銷,超過標(biāo)準(zhǔn)部分由個人承擔(dān)。2.原則上出差距離在800 公里內(nèi),行車時間在8 個小時

7、以內(nèi)所乘交通工具為火車硬座;出差距離在800-3000公里內(nèi),行車時間在8-30 個小時以內(nèi)所乘交通工具為火車臥鋪。特殊情況需要坐飛機(jī)的需要總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.特殊情況產(chǎn)生的超標(biāo)費(fèi)用由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可實報實銷4、交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為出差當(dāng)日及目的地到達(dá)日由家/ 公司至火車站、汽車站、機(jī)場及機(jī)場、火車站至最終目的地的費(fèi)用,超出部分由個人承擔(dān)。出差期間因公外出產(chǎn)生的交通用費(fèi)需要副總級以上人員簽字后方可報銷。五、賓館、車票的預(yù)定:1.若會議、培訓(xùn)方對住宿有統(tǒng)一安排的,服從組織方的統(tǒng)一安排(若統(tǒng)一安排的食宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司標(biāo)準(zhǔn)的提供相應(yīng)證明由綜合部經(jīng)理簽字確認(rèn),按實際發(fā)生進(jìn)行報銷 );若會議、培訓(xùn)方對住宿沒有統(tǒng)一安

8、排的,則以附近的快捷酒店為主(酒店提供早餐的報銷時需要扣除20 元的早餐補(bǔ)助部分)。2.飛機(jī)票由綜合部負(fù)責(zé)與協(xié)議售票點(diǎn)進(jìn)行訂購、索要發(fā)票。出差人需要提供準(zhǔn)確的身份證信息,如果因個人原因改變行程或所提供的信息不準(zhǔn)確導(dǎo)致退票的,退票部分費(fèi)用由個人承擔(dān)。3.若出行人數(shù)在 4 人以內(nèi),火車票的訂購由個人負(fù)責(zé);若出行人數(shù)在4 人以上由綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一訂購?;疖嚻钡馁徺I費(fèi)用需由個人前期自行支付。六、報銷:1、出差人員返回后要在1 周內(nèi)粘貼票據(jù)并至財務(wù)報銷,超期者視為放棄報銷,公司墊款部分在當(dāng)月工資中扣除。2、出差人員需要提供真實準(zhǔn)確的發(fā)票來確保報銷審核的順利進(jìn)行。第三部分:費(fèi)用報銷的一般規(guī)定1、報銷人必須取

9、得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。2、填寫報銷單應(yīng)注意 :根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。3、 按規(guī)定的審批程序報批。4、 報銷 5000 元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。5、費(fèi)用報銷的一般流程 :報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報銷單須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單部門經(jīng)理審核簽字財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理審批到出納處報銷。第四部分、專項支出財務(wù)報銷流程1、 填寫購置申請:按公司資產(chǎn)管理制度相關(guān)規(guī)定填寫資產(chǎn)購置申請單并報批。2、報銷標(biāo)準(zhǔn):相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生

10、效的購置申請。3、 結(jié)賬報銷:1)資產(chǎn)驗收(軟件應(yīng)安裝調(diào)試)無誤后,經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù),按規(guī)定填寫報銷單(經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單);2) 按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?) 財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款;( 4)若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在銷手續(xù)。5 個工作日內(nèi)辦理報第五部分、其他專項支出報銷流程1、費(fèi)用范圍:其他專項支出包括其他所有專門立項的費(fèi)用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費(fèi)、公司員工活動費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項費(fèi)用)支出。2、 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):此類費(fèi)用一般金額較大,由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告(含項目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等),經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。3、財務(wù)報銷流程1)審批后的報告文件到財務(wù)部備案,以便財務(wù)備款。2)簽訂合同:由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合

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