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文檔簡介
1、 PAGE 8 附件1非居民企業(yè)所得得稅匯算清繳繳涉稅事宜通通知書(據(jù)實申報企業(yè)業(yè)適用) (企業(yè)名名稱) :你單位報送的 年度所所得稅申報表表及其有關資資料收悉。經(jīng)經(jīng)初步審核,年年度企業(yè)所得得稅申報情況況應調(diào)整如下下:一、本年度利潤潤總額: 元;二、本年度彌補補以前年度虧虧損額: 元;三、本年度應納納稅所得額: 元;四、本年度實際際應納企業(yè)所所得稅額: 元;五、本年度減(免免)企業(yè)所得得稅額: 元元;六、本年度境外外所得應補企企業(yè)所得稅額額: 元;七、本年度境內(nèi)內(nèi)外實際應納納企業(yè)所得稅稅額: 元;八、本年度已預預繳所得稅額額: 元; 其中:已已預繳季度所所得稅額: 元; 已補補繳年度所得得稅額
2、: 元元;九、本年度應補補(退)所得得稅額: 元。調(diào)整說明:你單位應于5月月31日前來我局,將將尚須補繳的的所得稅稅款款自行繳納入入庫或辦理有有關退稅事宜宜。特此通知。 主管稅務機機關名稱及公公章 年 月 日附件2非居民企業(yè)所得得稅匯算清繳繳涉稅事宜通通知書(核定征收企業(yè)業(yè)適用) (企業(yè)名名稱) :你單位按 (所所得稅計征方方法) 征收收企業(yè)所得稅稅,報送的 年度所所得稅申報表表及其有關資資料收悉。經(jīng)經(jīng)初步審核, 年度企業(yè)所得稅申報情況應調(diào)整如下: 一、按收收入總額核定定應納稅所得得額企業(yè)適用用(一)本年度收收入總額: 元;(二)本年度經(jīng)經(jīng)稅務機關核核定的利潤率率: 二、按經(jīng)經(jīng)費支出換算算收入
3、方法征征收企業(yè)所得得稅企業(yè)適用用(一)本年度經(jīng)經(jīng)費支出總額額: 元;(二)本年度換換算的收入總總額: 元;(三)本年度經(jīng)經(jīng)稅務機關核核定的利潤率率:三、按成本費用用核定應納稅稅所得額企業(yè)業(yè)適用(一)本年度成成本費用總額額: 元;(二)本年度換換算的收入總總額: 元;(三)本年度經(jīng)經(jīng)稅務機關核核定的利潤率率: 四、本年度應納納稅所得額: 元; 五、本年度應納納所得稅額: 元;六、本年度減(免免)所得稅額額: 元;七、本年度實際際應納所得稅稅額: 元元;八、本年度已預預繳所得稅額額: 元; 其中中:已預繳季季度所得稅額額: 元; 已補繳年度度所得稅額: 元;九、本年度應補補(退)所得得稅額: 元。
4、調(diào)整說明:你單位應于5月月31日前來我局,將將尚須補繳的的所得稅稅款款自行繳納入入庫或辦理有有關退稅事宜宜。特此通知。 主管管稅務機關名名稱及公章 年年 月 日附件3非居民企業(yè)匯總申報所得稅稅證明(存根根) 國(地)稅稅匯證 號號_國家(地地方)稅務局局:你局管轄的_在我我局管轄的_匯總申報報納稅,已于 年 月在我局匯匯總申報 年度企業(yè)所所得稅。該年年度匯總申報報匯算清繳后后利潤(虧損損)總額為_元。特此證明 匯繳機構所在地地主管稅務機機關名稱及公公章 年 月 日_非居民企業(yè)匯總申報所得稅稅證明 國(地)稅稅匯證 號號_國家(地地方)稅務局局:你局管轄的_在我我局管轄的_匯總申報報納稅,已于于
5、 年 月在我局匯匯總申報 年度企業(yè)所所得稅。該年年度匯總申報報匯算清繳后后利潤(虧損損)總額為_元。特此證明匯繳機構所在地地主管稅務機機關名稱及公公章 年 月 日主管稅務機關地地址: 郵編:聯(lián)系人: 電話: 傳真真:附件4非居民企業(yè)所得得稅應納稅款款核定通知書書稅非居民核 號 (企業(yè)名名稱) : 由于你單單位未按中中華人民共和和國企業(yè)所得得稅法第五五十四條規(guī)定定辦理 年度企企業(yè)所得稅申申報,經(jīng)責令令限期申報,逾逾期仍未申報報,現(xiàn)根據(jù)中中華人民共和和國稅收征收收管理法第第三十五條規(guī)規(guī)定,核定你你單位 年度所得稅稅應納稅額為為 元,扣扣除該年度已已預繳的所得得稅 元,應應補繳稅款 元,限限于 年年
6、 月 日前前將該稅款補補繳入庫。 特此通知,請依依照執(zhí)行。 主管稅稅務機關名稱稱及公章 年 月 日告知事項: 按照稅法規(guī)規(guī)定,納稅人人同稅務機關關在納稅上發(fā)發(fā)生爭議時,必必須先依照主主管稅務機關關的納稅決定定繳納或者解解繳稅款及滯滯納金或者提提供相應的擔擔保,然后可可以在繳納或或者解繳稅款款或提供相應應的擔保之日日起六十日內(nèi)內(nèi)向主管稅務務機關的上一一級稅務機關關申請行政復復議。 納稅人對稅務務機關核定的的應納稅額有有異議的,應應當提供相關關證據(jù),經(jīng)稅稅務機關認定定后,調(diào)整應應納稅額。附件2非居民企業(yè)所得得稅匯算清繳繳涉稅事宜通通知書(核定征收企業(yè)業(yè)適用) (企業(yè)名名稱) :你單位按 (所所得稅
7、計征方方法) 征收收企業(yè)所得稅稅,報送的 年度所所得稅申報表表及其有關資資料收悉。經(jīng)經(jīng)初步審核, 年度企業(yè)所得稅申報情況應調(diào)整如下: 一、按收收入總額核定定應納稅所得得額企業(yè)適用用(一)本年度收收入總額: 元;(二)本年度經(jīng)經(jīng)稅務機關核核定的利潤率率: 二、按經(jīng)經(jīng)費支出換算算收入方法征征收企業(yè)所得得稅企業(yè)適用用(一)本年度經(jīng)經(jīng)費支出總額額: 元;(二)本年度換換算的收入總總額: 元;(三)本年度經(jīng)經(jīng)稅務機關核核定的利潤率率:三、按成本費用用核定應納稅稅所得額企業(yè)業(yè)適用(一)本年度成成本費用總額額: 元;(二)本年度換換算的收入總總額: 元;(三)本年度經(jīng)經(jīng)稅務機關核核定的利潤率率: 四、本年度應納納稅所得額: 元; 五、本年度應納納所得稅額: 元;六、本年度減(免免)所得稅額額: 元;七、本年度實際際應納所得稅稅額: 元元;八、本年度已預預繳所得稅額額: 元; 其中中:已預繳季季度所得稅額額: 元
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