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1、-可編輯修改-費(fèi)用報(bào)銷管理辦法為了公司各部門、各級(jí)人員費(fèi)用支出的合理化,規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷制度,特制定本辦法。一、 報(bào)銷的范圍:指因工作需要而發(fā)生費(fèi)用:1市內(nèi)車費(fèi)(指無報(bào)銷額度的員工因工作需要發(fā)生的市內(nèi)車費(fèi)。2、個(gè)人固定額度的津貼成本:通訊費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)。3、部門非經(jīng)常性開支:除上述費(fèi)用外,臨時(shí)或突發(fā)產(chǎn)生的費(fèi)用。4:1公司總經(jīng)理審批后,報(bào)銷。2根據(jù)使用部門不同,分部門列支。三、 通訊費(fèi)報(bào)銷管理辦法:因公司員工薪資結(jié)構(gòu)中福利補(bǔ)貼內(nèi)已考慮對(duì)通訊費(fèi)用的補(bǔ)貼,故除以(包含案場(chǎng)銷售人員職位總經(jīng)理級(jí)職位總經(jīng)理級(jí)市場(chǎng)部市調(diào)員行政部駕駛員標(biāo)準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷100/月100/月額度部分一律不予報(bào)銷。凡公司報(bào)銷通訊費(fèi)的員工均
2、須 24 小時(shí)開機(jī)以便聯(lián)系,若兩小時(shí)內(nèi)仍不能聯(lián)系者,取消當(dāng)月報(bào)銷資格。四、市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷管理辦法:1、經(jīng)審批合格的管理層以上干部按照私車公用管理制度執(zhí)行。2(金額度內(nèi))A、因公外出,公司在未能安排車輛的情況下,可報(bào)銷員工往來辦事所需的公共汽車費(fèi)用。B采取其它便捷的交通手段時(shí),須事先征得部門領(lǐng)導(dǎo)的同意后方 能報(bào)銷。五、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷管理辦法:1、按項(xiàng)目提傭的部門和個(gè)人,該部分費(fèi)用包含在所提傭金額度內(nèi)。2、以公司名義發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)的,須向總經(jīng)理申請(qǐng)后,再執(zhí)行,經(jīng)總經(jīng)理審批后報(bào)銷。3、若跨部門須由對(duì)方部門的審核人核準(zhǔn)批準(zhǔn)后予以報(bào)銷。六、 差旅費(fèi)報(bào)銷管理辦法:1、員工市外出差差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定:A、公司員
3、工因工作需要出差,須填報(bào)出差申請(qǐng)書同意,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。B、出差人員來往的交通費(fèi)(飛機(jī)、輪船、火車、普客批標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(票務(wù)及住宿由行政管理部統(tǒng)一安排。對(duì)于(按職位總經(jīng)理級(jí)職位總經(jīng)理級(jí)部門經(jīng)理級(jí)員工標(biāo)準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷80天50天D、出差天數(shù)的計(jì)算:以實(shí)際住宿天數(shù)為準(zhǔn)。E、出差人員必須在回公司后的一周內(nèi)報(bào)銷相關(guān)差旅費(fèi)用。出差人員須填寫出差費(fèi)用報(bào)銷單,并將相關(guān)費(fèi)用票據(jù)附在報(bào)銷單后面,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,行政管理部審核,報(bào)總經(jīng)理簽字同意后方可報(bào)銷。F、部門負(fù)責(zé)人主要審核出差事實(shí)和準(zhǔn)確的出差時(shí)間(何日出差、何日回公司;行政管理部主要核準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。G方不再享受該補(bǔ)貼。2、外派來京工作人員相關(guān)費(fèi)用
4、的報(bào)銷:A、外派來京的工作人員界定:指由上??偣九沙龅?,人事關(guān)系及工資發(fā)放均在上??偣镜膯T工。B、北京公司發(fā)放的津貼標(biāo)準(zhǔn):北京公司對(duì)外派來京工作人員發(fā)放當(dāng)?shù)亟蛸N,標(biāo)準(zhǔn)為 3000.00 元/月.人。津貼的報(bào)銷原則上以各種報(bào)銷憑證填補(bǔ),當(dāng)?shù)馗魅怂枚愑杀救顺袚?dān)。C 、外派來京工作人員返回原籍費(fèi)用報(bào)銷的相關(guān)規(guī)定:a往來的交通費(fèi)。b 原則上回原籍時(shí)間安排為雙休日。c 公司每月只報(bào)銷一次回原籍人員往返的交通費(fèi),若因工作需要當(dāng)月未能回原籍者,可報(bào)銷其親屬來京的往返交通費(fèi)(限人次。該費(fèi)用報(bào)銷不累計(jì),凡未當(dāng)月報(bào)銷者逾期作廢。d 工作需要,安排外派人員回原籍時(shí),若該人員利用該機(jī)會(huì)探親(另行休假兩天,那么公
5、司不再報(bào)銷當(dāng)月回原籍所需交通費(fèi)。 e對(duì)派駐除北京外異地工作所實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用均由業(yè)務(wù)所在地公 司(邀請(qǐng)方公司)負(fù)擔(dān),并實(shí)行內(nèi)部結(jié)算制七、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷付款細(xì)則1、填寫付款申請(qǐng)/報(bào)銷單/A、請(qǐng)款單B、現(xiàn)金報(bào)銷單C、備用金請(qǐng)款單D、支票付款憑單、為符合法律和檔案保存的要求,有效的付款申請(qǐng)/遵守下述的填寫要求和附件(原始憑證)粘貼規(guī)定:AB、請(qǐng)勿涂改(包括用涂改液)C、用中文填寫,字跡清楚D、附件必須整齊粘貼在費(fèi)用報(bào)銷憑證紙上E、然后將請(qǐng)款單和報(bào)銷憑證紙粘貼在付款申請(qǐng)/報(bào)銷單后A、日期。應(yīng)與實(shí)際申請(qǐng)日期相符。B、金額。須注明幣別:人民幣-RMB。C、金額合計(jì)數(shù)。大小寫必須一致。D、費(fèi)用說明。E、收款
6、人資料。需寫明收款人全稱。F、費(fèi)用所屬部門。G、付款方式?,F(xiàn)金、貸匯憑證及支票等。H關(guān)人,不得由其他員工代簽。2、費(fèi)用報(bào)銷程序:位、人數(shù)及時(shí)間。、填寫費(fèi)用報(bào)銷單,交部門經(jīng)理簽字。4、到財(cái)務(wù)部請(qǐng)款。3、付款細(xì)則、發(fā)票規(guī)定AB、發(fā)票的抬頭一般為公司的全稱。、發(fā)票開票人必須與收款人一致。DE、車費(fèi)發(fā)票背后需注明日期、起止點(diǎn)和事由。FG、住宿發(fā)票要附酒店打印的房費(fèi)清單、收據(jù)收據(jù)一般不得作為正式報(bào)銷憑證。唯以下收據(jù)視同普通發(fā)票: AB、國(guó)外取得的收據(jù)(帳單。、差旅費(fèi)申請(qǐng)表公司人員出差須征得副總裁的書面批準(zhǔn)。申請(qǐng)費(fèi)用時(shí)須填寫差旅費(fèi)申請(qǐng)表。AB、費(fèi)用預(yù)算應(yīng)根據(jù)公司的出差標(biāo)準(zhǔn)而定。C、此表經(jīng)批準(zhǔn)后作為申請(qǐng)付款
7、的正式原始數(shù)據(jù)。D、業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)表公司人員招待客戶須征得總經(jīng)理的書面批準(zhǔn)。申請(qǐng)費(fèi)用時(shí)須填寫業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表。A、應(yīng)注明業(yè)務(wù)招待目的、日期和費(fèi)用預(yù)算。B、此表經(jīng)批準(zhǔn)后作為申請(qǐng)付款的正式原始數(shù)據(jù)。C用,如實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算相差超過 10%時(shí)由執(zhí)行總裁追加簽字確認(rèn)。4、費(fèi)用入賬費(fèi)用發(fā)生后應(yīng)及時(shí)交財(cái)務(wù)部入賬,當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月報(bào)銷,超額度部分不予報(bào)銷。年末, 各部門應(yīng)將尚未付款的發(fā)票交財(cái)務(wù)部以準(zhǔn)確記錄公司當(dāng)期費(fèi)用及負(fù)債; 在年度結(jié)束之前, 各部門還應(yīng)總結(jié)當(dāng)期費(fèi)用已發(fā)生但尚未收到正式發(fā)票的項(xiàng)目, 將相關(guān)單據(jù), 如合同, 供應(yīng)商付款通知, 交財(cái)務(wù)部入賬。八、現(xiàn)金報(bào)銷規(guī)定1、原則上公司以每周五為固定報(bào)銷費(fèi)用時(shí)間。2、其它情況視時(shí)處理。九、借支管理:1、現(xiàn)金借支管理:報(bào)總經(jīng)理簽字同意后方可借支。3000以上不予以借支現(xiàn)金。、 專款專用,不得挪為他用,借款只能用于辦理公事。款不借的借款原則。、 因公借款,時(shí)間最多不得超出2 周,有特殊情況,應(yīng)書面說明, 2、支票借支管理:3000經(jīng)部門經(jīng)理審核報(bào)總經(jīng)理簽字同意后方可借支。財(cái)務(wù)人員可以予以拒付,特殊情況特別處理。銷手續(xù)。總經(jīng)理擁有對(duì)該制度的解釋修改權(quán),該
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