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物資采購到貨驗收單物資采購到貨驗收單物資采購到貨驗收單xxx公司物資采購到貨驗收單文件編號:文件日期:修訂次數(shù):第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計,管理制度物資采購到貨驗收單采購項目名稱采購編號合同編號供貨方使用部門接收部門驗收日期驗收情況記錄序號驗收物資名稱數(shù)量到貨日期規(guī)格型號出廠日期物資存放(安裝)地點驗收情況記錄驗收人員簽字年月日使用部門意見經(jīng)辦人:部門負(fù)責(zé)人:年月日接收部門意見經(jīng)辦人:部門負(fù)責(zé)人:年月日備注注:1.驗收人員由物資采購、使用部門、接收部門、財務(wù)部、檔案管理、紀(jì)檢監(jiān)察等人員組成。2.驗收情況記錄應(yīng)對采購物資的外包裝、配件附件、技術(shù)資料等物理狀態(tài)方面是否符合有關(guān)約定進行詳細(xì)記錄。3.本驗收單一式四份:計劃部一份、使用部門一份、接收所

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