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財政支出績效運行監(jiān)控報告1(一)部門基本情況XX鎮(zhèn)政府下設(shè)機關(guān)機構(gòu)包括黨政辦、財政所、組織辦、計生辦、招商引資辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦、扶貧工作站、村賬鎮(zhèn)管辦、綜治辦、安委辦、重點工程建設(shè)辦、民政所、人力資源與社會保障中心、農(nóng)村清潔工程辦、城鎮(zhèn)建設(shè)投資公司、國土規(guī)劃城建環(huán)保所、紀(jì)委監(jiān)察室、文體衛(wèi)站、便民服務(wù)中心等辦站所,屬行政機關(guān)。20XX年XX鎮(zhèn)人民政府編制人數(shù)132人(其中行政編制73人、全額事業(yè)編制56人、工勤編制3人),實有在職人員121人(其中行政和參公5XX人、全額事業(yè)在職55人、自收自支事業(yè)在職XX人),退休人員92人。主要職能是貫徹落實國家政策,嚴(yán)格依法行政;實施社會公共管理,提供社會公共服務(wù);發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè);維護社會秩序,確保社會穩(wěn)定;按計劃組織本鎮(zhèn)財政收入和稅收收入的征收,完成國家財政計劃;制定并部署重點工程建設(shè)等。20XX年重點工作計劃:完成縣下達的農(nóng)村公路硬化、危橋改造任務(wù);完成XX棚戶區(qū)改造項目;完成xx農(nóng)業(yè)科技公司項目;完成xx棚戶區(qū)改造項目;xx養(yǎng)殖項目等等。(二)部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。全年預(yù)算完成財政收入XX4XX.24萬元;其中:基本支出2274.5萬元,項目支出573.74萬元,當(dāng)年可用財力XX4XX.24萬元。全年預(yù)算總支出XX4XX.24萬元,其中公用經(jīng)費共2274.5萬元,公用經(jīng)費是為保障各部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中包括工資福利支出1350.22萬元,對個人和家庭補助466.06萬元,商品和服務(wù)支出45XX.22萬元(其中:辦公費用120.65萬元,三公經(jīng)費23.12萬元)。項目支出合計573.74萬元。(三)項目績效目標(biāo)設(shè)立情況,主要包括部門中長期績效目標(biāo)和年度績效目標(biāo)。目標(biāo):執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令;發(fā)展和管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;維護社會秩序,確保社會穩(wěn)定,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;制定并部署重點工程建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等;辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項;全年實現(xiàn)財政總收入XX4XX.24萬元。財政支出績效運行監(jiān)控報告2(一)單位基本情況根據(jù)宜政辦發(fā)〔2011〕36號宜章縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)宜章縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理站主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知,內(nèi)設(shè)辦公室、質(zhì)量安全監(jiān)督股、監(jiān)理檢測股(設(shè)交通建設(shè)試驗檢測中心)、造價股、財務(wù)股共5個機構(gòu)。編制數(shù)17名,在職人數(shù)14名(退伍安置人員1名),退休人員13名。(二)單位主要職責(zé):1、負(fù)責(zé)全縣權(quán)限內(nèi)公路、水運工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。2、監(jiān)督檢查建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工和監(jiān)理單位的質(zhì)量保證體系及其運轉(zhuǎn)情況,調(diào)查工程質(zhì)量事故,仲裁工程質(zhì)量爭議。3、負(fù)責(zé)全縣權(quán)限內(nèi)公路、水運工程質(zhì)量檢測、評定、鑒定工作,參與全縣交通建設(shè)工程交(竣)工驗收。4、監(jiān)督、管理全縣交通建設(shè)從業(yè)單位資質(zhì)、資信及質(zhì)量行為,組織工程監(jiān)理、造價試驗檢測機構(gòu)及人員資質(zhì)認(rèn)證工作。5、負(fù)責(zé)全縣權(quán)限內(nèi)在建公路、水運工程施工安全的監(jiān)督管理,對從業(yè)單位及其人員的安全生產(chǎn)信用進行動態(tài)管理,組織或參與對安全事故調(diào)查、處理、分析、報告。6、承辦全縣權(quán)限內(nèi)交通建設(shè)工程造價及材料價格信息管理,監(jiān)督檢查重點交通建設(shè)項目的投資執(zhí)行情況和工程結(jié)算情況,審查全縣權(quán)限內(nèi)交通建設(shè)工程估算、概算、預(yù)算文件及工程變更、材料調(diào)差,對需要編制標(biāo)底的工程進行監(jiān)督,監(jiān)督審查公路、水路養(yǎng)護工程造價,調(diào)解工程造價爭議。7、承辦縣委、縣政府、縣交通運輸局交辦的其他工作。(三)部門(單位)年度整體支出績效目標(biāo),專項資金績效目標(biāo)1、整體支出績效目標(biāo):目標(biāo)1:完成全縣農(nóng)村公路,水運工程質(zhì)量檢測、評定、鑒定工作。目標(biāo)2:加強試驗檢測中心職責(zé),分析全縣農(nóng)村公路、水運工程的檢測試驗數(shù)據(jù)及檢測報告。2、專項資金績效目標(biāo)單位全年質(zhì)監(jiān)項目XX06個,其中:1、脫貧攻堅項目10XX個196.559公里。2、安保工程66個217.544公里。3、危橋改建9座,窄路加寬44個XX9.14公里。4、重要縣鄉(xiāng)道4個32.651公里。5、自然村通水泥路502個501.XX55公里。6、一事一議公路硬化獎補項目117個。實現(xiàn)了交通建設(shè)工程質(zhì)量穩(wěn)中向好、安全無事故、造價合理的監(jiān)管目標(biāo)。財政支出績效運行監(jiān)控報告3財政支出績效運行監(jiān)控報告為加快財政支出進度,提高資金使用績效,根據(jù)《××財政支出績效評價結(jié)果應(yīng)用管理辦法》(岳政辦發(fā)〔2017〕27號)、《市財政局20XX年預(yù)算績效管理工作方案》要求,我們組織開展了20XX年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下:一、預(yù)算單位自行監(jiān)控情況預(yù)算批復(fù)后,我局印發(fā)了《市財政局關(guān)于開展20XX年度財政支出績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》(岳財績〔20XX〕5號),督促市直預(yù)算單位對照年初批復(fù)的績效目標(biāo),同步對20XX年度前三季度財政資金的項目實施進度及預(yù)期實現(xiàn)程度進行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入20XX年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位;監(jiān)控范圍為20XX年度部門整體支出和100萬元以上(含100萬元)專項資金。本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作,涉及部門整體支出應(yīng)報72家,實報52家,占比72.2%;受監(jiān)整體支出累計預(yù)算安排13.09億元,實際支出15.95億元,其中基本支出10.77億元,項目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元(附件3);涉及項目支出應(yīng)報XX9個,實報69個,占比77.5%。受監(jiān)專項預(yù)算安排資金4.39億元,預(yù)算到位資金2.42億元,實際支出2.16億元,支出實現(xiàn)率XX9.3%(附件4)。對比財政預(yù)算進度統(tǒng)計,前3季度完成年初下達市級部門預(yù)算的平均支出進度為6XX.3%,項目支出實現(xiàn)率高于預(yù)算支出進度21%。1-11月市級部門預(yù)算的平均支出進度XX9.6%,績效運行進度可控。預(yù)算執(zhí)行與績效運行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進度,資金撥付及時;部分預(yù)算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好,績效目標(biāo)運行清晰,對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點及時監(jiān)控,績效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5)。二是績效監(jiān)控報告質(zhì)量不達標(biāo),填報內(nèi)容簡單,對績效目標(biāo)偏差問題缺乏有效分析,無法監(jiān)控績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度,還有待進一步提升預(yù)算單位整體績效管理理念??冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標(biāo),對未響應(yīng)支出節(jié)點實施績效監(jiān)控的預(yù)算單位,將對應(yīng)扣分。二、財政重點跟蹤監(jiān)控情況在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上,我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目,擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實際規(guī)劃編制”等12個專項,組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監(jiān)控評價方式,按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監(jiān)控報告。進度到位情況。重點監(jiān)控的12個專項涉及14個資金使用(單位)分項。涉及專項資金預(yù)算XXXXXX9萬元,1-9月財政實際下?lián)?701萬元,占預(yù)算安排資金52.XX9.%;項目單位實際支出3956萬元,資金支出實現(xiàn)率XX4.16%,其中經(jīng)費支出XX10.54萬元,占比20.49%,項目支出3146萬元,占比79.51%。其中:12個專項資金進度完成較好的XX個;完成進度75%以下4個占比1u0003,如:市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協(xié)科普專項等資金,支付進度率僅為60%(附件2)。績效偏差情況。重點監(jiān)控12個專項資金績效運行的整體質(zhì)量較好,資金績效正在釋放??冃畲嬖诘墓残詥栴}主要是項目績效目標(biāo)不匹配,沒有細(xì)化的量化指標(biāo),項目實施進度影響資金使用進度。單個受監(jiān)項目的個性指標(biāo)不明確,對應(yīng)不同的問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。三、監(jiān)控評價結(jié)果應(yīng)用本年度開展的預(yù)算績效運行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控,得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的績效運行信息采集,我們認(rèn)為第三方績效監(jiān)控報告(湘恒興會字〔20XX〕第090號)所反饋的績效運行情況較為客觀、真實,其評價結(jié)果可作為財政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。一是強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責(zé)任約束,對專項資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出,及時采取有效措施予以糾正,讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的,花得怎么樣,存在什么責(zé)任”,進一步規(guī)范專項資金使用績效。二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”,反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績效運行狀況,及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出糾偏措施;對本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時收回,加快資金撥付進度,確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實現(xiàn)提供有力支撐?!痢潦胸斦挚冃Ч芾砜?/p>
財政支出績效運行監(jiān)控報告4為加快財政支出進度,提高資金使用績效,根據(jù)《區(qū)區(qū)級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控工作規(guī)程》(復(fù)財〔2020〕59號)要求,我們組織開展了2020年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下:一、預(yù)算績效運行監(jiān)控工作組織開展情況我單位的資金情況:監(jiān)控范圍為2020年度部門整體支出和專項資金共19個。支出預(yù)算執(zhí)行情況。截止2020年6月30日,本部門支出預(yù)算已支付7390XX.23萬元。二、預(yù)算績效運行監(jiān)控結(jié)果及分析1.工作未開展的項目有4個。2.預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目有4個,涉及資金25365萬元;不能完成績效目標(biāo)的項目有0個,涉及資金0萬元;預(yù)計年底完成情況與年初目標(biāo)差距較大的項目有0個,涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下:3.偏差原因分析:重點監(jiān)控19個專項資金績效運行的整體質(zhì)量較好,資金績效正在釋放。項目實施進度影響資金使用進度。單個受監(jiān)項目的個性指標(biāo)不明確,對應(yīng)不同的問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果??冃н\行情況較為客觀、真實,其評價結(jié)果可作為財政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。一是強化項目
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