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PAGE規(guī)章制度、操作規(guī)程適用性評估報告編制人:批準人:2022年1月25日

規(guī)章制度、操作規(guī)程適用性評估報告一、評估目的為了保證制度規(guī)程的有效貫徹執(zhí)行,規(guī)范員工的作業(yè)行為,消除違規(guī)現(xiàn)象,特對適用的制度規(guī)程進行符合性評估,以查找違章現(xiàn)象和行為,杜絕“三違”,確保公司和全體員工能夠按照制度規(guī)程的要求進行安全生產(chǎn)。二、評估范圍本公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動三、評估依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、管理制度、操作規(guī)程四、評估方式檢查各單位有關(guān)記錄、檢查生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施運行及人員的操作,對照是否符合制度規(guī)程要求。五、評估人員為了更好的做好評估工作,公司成立評估組,具體負責評估工作。其組成如下:組長:副組長:成員:六、評估時間:2022年1月25日七、評估結(jié)果:本次檢查評估,發(fā)現(xiàn)在安全操作規(guī)程方面,沒有回火爐安全操作規(guī)程。規(guī)章制度方面,某些制度不完善,《績效考核和自評制度》、《安全標準化風險評價程序》、《領(lǐng)導干部帶班制度》。從檢查來看,公司在規(guī)章制度、操作規(guī)程要求符合性管理方面做的比較好。具體評估結(jié)果詳見附件一、附件二八、評估結(jié)論通過本次評估,發(fā)現(xiàn)各單位在制度、規(guī)程符合性方面比較好,制度、規(guī)程基本符合公司現(xiàn)有的生產(chǎn)實際情況,基本符合附件一:規(guī)章制度符合性評估表附件二:操作規(guī)程符合性評估表附件一:規(guī)章制度符合性評估結(jié)果記錄日期2022.1.25上午評估方式會議評估地點會議室主持人參會人員評估內(nèi)容及結(jié)果一、評估內(nèi)容:《安全規(guī)章制度》二、結(jié)果修改完善《績效考核和自評制度》、《安全標準化風險評價程序》、《領(lǐng)導干部帶班制度》負責人簽字:年月日附件二:操作規(guī)程符合性評估結(jié)果記錄日期2022.1.25下午評估方式會議評估地點會議室主持人參會人員評估內(nèi)容及結(jié)果一、評估內(nèi)容:安全生產(chǎn)操作規(guī)程二、整改增加:平面磨床安全操作規(guī)程負責人簽字:年月日附件三:不符合項整改報告序號:受檢查部門:檢查日期:年月日不符合事實陳述及原因分析:1.缺少《平面磨床安全操作規(guī)程》2.《績效考核和自評制度》、《安全標準化風險評價程序》、《領(lǐng)導干部帶班制度》不完善。檢查人:評估組組長:整改措施計劃:及時進行修訂補充和完善。整改措施實施情況:受檢查單位負責人:日期:年月日跟蹤驗證情況:驗證人:

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