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文檔簡介
隆昌市黃家中心衛(wèi)生院2017年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作(一)主要職能。隆昌縣黃家中心衛(wèi)生院的主要職能是為人民身體健康提供醫(yī)療和預(yù)防保健服務(wù)、對常見病、多發(fā)病進行診治、護理及院前急救;對居民健康檔案進行管理、對居民進行健康教育進行宣傳、對轄區(qū)內(nèi)的兒童進行預(yù)防接種和管理、對孕產(chǎn)婦的管理和老年人、高血壓病人、糖尿病病人的管理、對慢性病病人的管理、對傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的處置、對食品、藥品等的衛(wèi)生協(xié)管以及對老年人、兒童的中醫(yī)宣傳服務(wù)等。(二)2017年重點工作完成情況。1)全年急、門診共接診病人29749人次,住院部開放病床張,實際出院人數(shù)4339人次。2)全年業(yè)務(wù)成績:醫(yī)院收入1884.12萬元,其中藥品收入148.85萬元。3)居民健康檔案清理完善了101179份。我院對65周歲以上老年人共體檢人數(shù)6615人,管理高血壓病人4240人,管理2型糖尿病病人1290人。管理重型精神病患者366人。2016年報傳染病共18例。新生兒建卡、建證率為100%,基礎(chǔ)免疫和擴大國家免規(guī)劃疫苗接種率達95%以上。0-6歲兒童管理人數(shù)4805。孕產(chǎn)婦管理人數(shù)894人。二、部門概況隆昌市黃家中心衛(wèi)生院下屬二級單位2個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位2個。三、收支決算總體情況2017年隆昌市黃家中心衛(wèi)生院本年收入合計2067.99萬元,其中:財政撥款收入779.267萬元,占37.68%;事業(yè)收入1084.33萬元,占52.43%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入204.4萬元,占9.88%。2017年隆昌市黃家中心衛(wèi)生院本年支出合計1928.74萬元,其中:基本支出1202.07萬元,占62.32%;項目支出726.66萬元,占37.68%。四、財政撥款收支決算情況隆昌市黃家中心衛(wèi)生院2017年度財政撥款收支總決算937.59萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加212.62萬元,增長29.36%。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況隆昌市黃家中心衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出806.66萬元,占本年支出合計的41.82%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加240.02萬元,增長42.36%。(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況隆昌市黃家中心衛(wèi)生院2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出806.66萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬元,占0%;教育支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出0萬元,占0%;醫(yī)療衛(wèi)生支出806.66萬元,占100%;住房保障支出0萬元,占0%。備注:醫(yī)療衛(wèi)生,主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210(類)03(款)02(項)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院:2017年決算數(shù)為237.33萬元,完成預(yù)算90.71%。2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210(類)03(款)99(項)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出:2017年決算數(shù)為84.3萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210(類)04(款)08(項)基本公共衛(wèi)生服務(wù):2017年決算數(shù)為485.03萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況隆昌市黃家中心衛(wèi)生院2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出80萬元,其中:人員經(jīng)費74.26萬元,主要包括:基本工資70.88萬元、、退休費3.37萬元。
公用經(jīng)費5.74萬元,主要包括:公務(wù)接待費1.44萬元、公務(wù)用車運行維護費4.3萬元。七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明隆昌市黃家中心衛(wèi)生院2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7.76萬元,完成預(yù)算52.43%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為6.32萬元,完成預(yù)算75.24%;公務(wù)接待費支出決算為1.44萬元,完成預(yù)算22.5%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委省政府十項規(guī)定,堅持厲行節(jié)約,嚴格控制接待規(guī)模及接待標(biāo)準。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年增加1.73萬元,增長28.68%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算增加0.98萬元,增加18.35%;增減變動的主要原因是增加公衛(wèi)下鄉(xiāng)和扶貧下鄉(xiāng);公務(wù)接待費支出決算增加0.75萬元,增長%。接收上級督導(dǎo)檢查次數(shù)增加。(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算6.32萬元,占81.44%;公務(wù)接待費支出決算1.44萬元,占18.56%。具體情況如下:1.因公出國(境)經(jīng)費2017年因公出國(境)費0萬元。2.公務(wù)用車購置及運行維護費2017年公務(wù)用車購置及運行維護費6.32萬元,其中:公務(wù)用車運行維護費支出6.32萬元。主要用于接送病人,公共衛(wèi)生工作下鄉(xiāng),單位公務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。3.公務(wù)接待費2017年公務(wù)接待費1.44萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待30批次,201人,共計支出1.449萬元,具體內(nèi)容包括:迎接公共衛(wèi)生檢查,醫(yī)療服務(wù)檢查,新農(nóng)合檢查。主要用于接待上級安排的財務(wù)工作指導(dǎo)檢查、業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)、專項檢查、公共衛(wèi)生工作的指導(dǎo)、專項檢查等工作的接待。八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況隆昌市黃家中心衛(wèi)生院2017年使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。九、其他重要事項的情況說明(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2017年度,0機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,比2016年增加/減少0萬元,增長/下降0%(或與2016年決算數(shù)持平)。(二)政府采購支出情況2017年度,隆昌市黃家中心衛(wèi)生院政府采購支出總額10.37萬元,其中:政府采購貨物支出10.37萬元,主要用于購買辦公設(shè)備及醫(yī)療設(shè)備。(三)國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日,隆昌縣黃家中心衛(wèi)生院共有車輛3輛,其中:縣級級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。(四)預(yù)算績效情況按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理,涉及財政資金779.26萬元,覆蓋率達到100%。通過績效目標(biāo)管理,提高了醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)人員的積極性,提高了轄區(qū)內(nèi)居民健康水平、健康意識。預(yù)算編制不夠準確,完善。今后要加強相關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高編制預(yù)算水平。十、名詞解釋1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入.3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。4.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。6.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。8.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。11.“三公”經(jīng)費:納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。12.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。13.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2100302):反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。14.其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(2100399):指反映除反映用于城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)的支出、反映用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的支出、反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的支出。15.基本公共衛(wèi)生服務(wù)(2100408):反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。內(nèi)容總結(jié)
(1)隆
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