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文檔簡介

公司制度文件存貨管理制度PAGE5PAGE55文件編號(hào)存貨管理制度版 本1.0頁次1/5生效日期主管部門資產(chǎn)管理部目的為規(guī)范存貨儲(chǔ)存和出入庫管理,確保儲(chǔ)存物資的質(zhì)量,特制訂本制度。適用范圍本制度適用于原材料、低值易耗品、包裝物、庫存商品、工程物資及周轉(zhuǎn)材料等物資的管理。定義主要職責(zé)存貨入庫驗(yàn)收體如下:(一)過磅稱重(需過磅的原材料)或檢驗(yàn),填寫磅單或驗(yàn)收單,并由相關(guān)人員簽字;(二)附供貨單位發(fā)貨明細(xì);(三)大宗物品(包括設(shè)備):提貨單、裝箱單、采購合同、質(zhì)保書、使用說明書等。(一)(二)藥品驗(yàn)收應(yīng)按抽樣原則進(jìn)行抽樣,驗(yàn)收應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。(三)12文件編號(hào)存貨管理制度版 本1.0頁次2/5生效日期主管部門資產(chǎn)管理部如貨已到,無論發(fā)票到或未到,均應(yīng)辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān),不準(zhǔn)驗(yàn)收:(一)無集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購的。(二)與合同訂貨單計(jì)劃不符的。(三)違反集團(tuán)公司規(guī)定的采購工作標(biāo)準(zhǔn),沒按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購的。(四)質(zhì)量不合格的。入庫手續(xù)。存貨保管與保養(yǎng)倉庫保管員應(yīng)根據(jù)不同類別、用途分庫分區(qū),分類建賬;要做到存貨出庫管理要注意審查各種物品領(lǐng)用申請(qǐng)單和領(lǐng)料單的合法性,有下列情形之一者,不準(zhǔn)出庫:(一)批準(zhǔn)手續(xù)不符不全。(二)憑單字據(jù)不清或被涂改。文件編號(hào)存貨管理制度版 本1.0頁次3/5生效日期主管部門資產(chǎn)管理部(三)未驗(yàn)收入庫物資。(四)不合格物資。生產(chǎn)用存貨:倉庫保管員根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單發(fā)貨。存貨盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理存貨盤點(diǎn)的方式:集團(tuán)公司分別于每年的6月份和12月份進(jìn)行全面實(shí)地盤點(diǎn);各部門每月自行盤點(diǎn)。于盤點(diǎn)。盤點(diǎn)期間已收到貨而未辦妥入賬手續(xù)的,應(yīng)另行分別存放,并予以標(biāo)示。貨。盤點(diǎn)物品時(shí),盤點(diǎn)人均應(yīng)依據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù),詳實(shí)填寫“存貨盤點(diǎn)表”一式兩聯(lián),該表應(yīng)包括:物資編文件編號(hào)存貨管理制度版 本1.0頁次4/5生效日期主管部門資產(chǎn)管理部財(cái)務(wù)中心根據(jù)處理決定按《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。(一)盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次,重新核實(shí),并分析原因,提出改進(jìn)意見或措施,做好記錄。(二)檢查安全防火設(shè)施和器材等,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。(三)(一)各種包裝物(二)各種容器(三)邊角余料(四)不能再修復(fù)的工具等(五)其它各種有用物資的回收續(xù)。(一)物資、設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)部門應(yīng)填寫報(bào)廢申請(qǐng)單,例行相應(yīng)的審批手續(xù)。(二)賬務(wù)處理文件編號(hào)存貨管理制度版 本1.0頁次5/5生效日期主管部門資產(chǎn)管

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