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文檔簡介
部門決算分析報告
(政府匯總)一、部門(單位)情況(一)基本情況。1.主要職能。承擔(dān)公共公益設(shè)施管理與社會公益事業(yè)管理以及其它社會綜合管理職能。2.機構(gòu)情況。政府本級主要由黨委、人大、政協(xié)、政府、中小學(xué)、鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院組成。3.人員情況。在職在編396人與上年相比無變動。(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。承擔(dān)沙河鎮(zhèn)范圍內(nèi)10余企業(yè)、15個村與2個社區(qū)、中小學(xué)、衛(wèi)生院等單位的社會綜合管理職能。全面完成2017年各項民生政治任務(wù)。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析(一)收入支出預(yù)算安排情況。2017年年初預(yù)算財政撥款收入3576.47萬元比上年3366.54萬元上漲6.24%,主要是人員工資上漲、脫貧攻堅工作較重以及其它因素。2017年實際財政撥款收入9069.96萬元比上年6634.40萬元上漲36.71%,事業(yè)收入年末決算821.20萬元比上年717.29增加14.49%。主要是脫貧攻堅責(zé)任重大,較多的項目實施由政府本級主抓主管并負責(zé)到底。(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。2017年實際財政撥款收入9069.96萬元比上年6634.40萬元上漲36.71%,事業(yè)收入年末決算821.20萬元比上年717.29增加14.49%。主要是脫貧攻堅責(zé)任重大,較多的項目實施由政府本級主抓主管并負責(zé)到底。1.收入支出與預(yù)算對比分析。(1)預(yù)、決算差異情況,可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出
具體項目逐項對比(可列表)。項目(按功能分類)行次年初預(yù)算數(shù)調(diào)整預(yù)算數(shù)決算數(shù)欄次456一、一般公共服務(wù)支出374,109,571.725,573,182.005,573,182.00二、外交支出38三、國防支出39四、公共安全支出40五、教育支出4120,134,317.0028,525,023.0028,525,023.00六、科學(xué)技術(shù)支出42七、文化體育與傳媒支出43356,748.00356,748.00356,748.00八、社會保障和就業(yè)支出441,856,141.003,735,074.003,735,074.00九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出452,645,177.0012,560,946.0012,560,946.00十、節(jié)能環(huán)保支出461,201,912.501,201,912.50十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出47745,860.00926,964.00926,964.00十二、農(nóng)林水支出484,921,095.2821,028,409.6021,028,409.60十三、交通運輸支出4935,000.0035,000.00十四、資源勘探信息等支出5030,000.0030,000.00十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出51十六、金融支出52十七、援助其他地區(qū)支出53十八、國土海洋氣象等支出5427,000.0027,000.00十九、住房保障支出55995,807.00929,762.00929,762.00二十、糧油物資儲備支出56二十一、其他支出57二十二、債務(wù)還本支出5823,981,600.0023,981,600.00二十三、債務(wù)付息支出59(2)差異原因分析。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目和具體單位。一、一般公共服務(wù)支出增加主要是因為社會管理事務(wù)逐年增加 二、外交支出無變化三、國防支出無變化四、公共安全支出 五、教育支出增加主要是國家對教育扶持力度加大 六、科學(xué)技術(shù)支出無變化 七、文化體育與傳媒支出無變化 八、社會保障和就業(yè)支出主要是因為農(nóng)村4類特殊人員的補貼逐年上浮。九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出下降主要是國家統(tǒng)籌整合措施得力,并壓縮開支。十、節(jié)能環(huán)保支出主要是因為國家大力提倡環(huán)保及其他優(yōu)惠政策實施。十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出主要是因為新形式下創(chuàng)新社會綜合管理。TOC\o"1-5"\h\z十二、農(nóng)林水支出主要是脫貧攻堅期間農(nóng)村的水電路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度逐年加大十三、交通運輸支出主要是自然災(zāi)害對道路的損壞以及道路養(yǎng)護人員投入增大。一十四、資源勘探信息等支出增加主要是安全生產(chǎn)投入加大 一十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出無變化十六、金融支出無變化 一十七、援助其他地區(qū)支出無變化 一十八、國土海洋氣象等支出主要是自然災(zāi)害影響較大十九、住房保障支出減少主要是農(nóng)村危舊房改造政策實施。 一二十、糧油物資儲備支出無變化 一二十一、其他支出主要是因為其他不可預(yù)知發(fā)生的支出。二十二、債務(wù)還本支出主要是地方政府融資困難。二十三、債務(wù)付息支出無變化2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。(1)各項收入占總收入的比重,各項支出占總支出的比重(可分別制作餅狀圖)。各項收入占總收入的比重:項目(按功能分類)行次收入數(shù)總收入數(shù)收入占比數(shù)欄次456一、一般公共服務(wù)支出375,573,182.0098911621.105.63二、外交支出38三、國防支出39四、公共安全支出40五、教育支出4128,525,023.0098911621.1028.84六、科學(xué)技術(shù)支出42七、文化體育與傳媒支出43356,748.0098911621.100.36八、社會保障和就業(yè)支出443,735,074.0098911621.103.78九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4512,560,946.0098911621.1012.7十、節(jié)能環(huán)保支出461,201,912.5098911621.101.22十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出47926,964.0098911621.100.94十二、農(nóng)林水支出4821,028,409.6098911621.1021.26十三、交通運輸支出4935,000.0098911621.100.04十四、資源勘探信息等支出5030,000.0098911621.100.03十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出51十六、金融支出52十七、援助其他地區(qū)支出53十八、國土海洋氣象等支出5427,000.0098911621.100.03十九、住房保障支出55929,762.0098911621.100.94二十、糧油物資儲備支出56二十一、其他支出57二十二、債務(wù)還本支出5823,981,600.0098911621.1024.25二十三、債務(wù)付息支出59(2)收入支出按部門所屬單位分布情況(可列表)。3.支出按經(jīng)濟分類科目分析。(1)“三公”經(jīng)費支出情況:公務(wù)接待費1.5萬元與上年持平;公務(wù)用車為0元,因公出國出境為0元。(2)會議費支出情況:會議費為8萬元比上年66000元上浮21.21%,主要是宣傳脫貧攻堅政策以及工作安排等。(3)培訓(xùn)費支出情況:培訓(xùn)費51.46萬元比上年35.12萬元上浮46.53%主要是因為鎮(zhèn)村社干部到村到鎮(zhèn)到縣等處政策培訓(xùn)較多,醫(yī)生教師在外提升學(xué)習(xí)的機會多以及組織群眾現(xiàn)場觀摩學(xué)習(xí)生產(chǎn)技術(shù)次數(shù)多。(4)重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施。培訓(xùn)費上漲過快,合理統(tǒng)籌脫貧攻堅期間的各項會議技術(shù)培訓(xùn)。4.財政撥款收入、支出分析。分析財政撥款收入、支出總體情況,支出要按照基本支出和項目支出分析具體構(gòu)成及特點。財政撥款收入總體情況:項目(按功能分類)行次收入數(shù)總收入數(shù)收入占比數(shù)欄次456一、一般公共服務(wù)支出375,573,182.0098911621.105.63二、外交支出38三、國防支出39四、公共安全支出40五、教育支出4128,525,023.0098911621.1028.84六、科學(xué)技術(shù)支出42七、文化體育與傳媒支出43356,748.0098911621.100.36
八、社會保障和就業(yè)支出443,735,074.0098911621.103.78九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4512,560,946.0098911621.1012.7十、節(jié)能環(huán)保支出461,201,912.5098911621.101.22十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出47926,964.0098911621.100.94十二、農(nóng)林水支出4821,028,409.6098911621.1021.26十三、交通運輸支出4935,000.0098911621.100.04十四、資源勘探信息等支出5030,000.0098911621.100.03十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出51十六、金融支出52十七、援助其他地區(qū)支出53十八、國土海洋氣象等支出5427,000.0098911621.100.03十九、住房保障支出55929,762.0098911621.100.94二十、糧油物資儲備支出56二十一、其他支出57二十二、債務(wù)還本支出5823,981,600.0098911621.1024.25二十三、債務(wù)付息支出59財政撥款支出總體情況:項目(按功能分類)行次支出數(shù)總支出數(shù)支出占比數(shù)欄次456一、一般公共服務(wù)支出375,573,182.0098911621.105.63二、外交支出38三、國防支出39四、公共安全支出40五、教育支出4128,525,023.0098911621.1028.84六、科學(xué)技術(shù)支出42七、文化體育與傳媒支出43356,748.0098911621.100.36八、社會保障和就業(yè)支出443,735,074.0098911621.103.78九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4512,560,946.0098911621.1012.7十、節(jié)能環(huán)保支出461,201,912.5098911621.101.22十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出47926,964.0098911621.100.94十二、農(nóng)林水支出4821,028,409.6098911621.1021.26十三、交通運輸支出4935,000.0098911621.100.04十四、資源勘探信息等支出5030,000.0098911621.100.03十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出51十六、金融支出52十七、援助其他地區(qū)支出53十八、國土海洋氣象等支出5427,000.0098911621.100.03十九、住房保障支出55929,762.0098911621.100.94二十、糧油物資儲備支出56二十一、其他支出57
二十二、債務(wù)還本支出5823,981,600.00989n621.1024.25二十三、債務(wù)付息支出59具體支出情況表:項目本年支出合計基本支出項目支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次123合計98,911,621.1040,580,451.0058,331,170.10201一般公共服務(wù)支出5,573,182.004,152,082.001,421,100.0020101人大事務(wù)97,696.0087,696.0010,000.002010101行政運行87,696.0087,696.002010108代表工作10,000.0010,000.0020102政協(xié)事務(wù)10,000.0010,000.002010205委員視察10,000.0010,000.0020103政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)4,204,893.002,813,793.001,391,100.002010301行政運行2,172,198.001,972,198.00200,000.002010302一般行政管理事務(wù)601,600.00601,600.002010303機關(guān)服務(wù)310,499.00160,499.00150,000.002010308信訪事務(wù)430,000.00430,000.002010350事業(yè)運行681,096.00681,096.002010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出9,500.009,500.0020106財政事務(wù)638,409.00638,409.002010601行政運行123,337.00123,337.002010650事業(yè)運行515,072.00515,072.0020111紀檢監(jiān)察事務(wù)238,631.00228,631.0010,000.002011101行政運行228,631.00228,631.002011199其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出10,000.0010,000.0020115工商行政管理事務(wù)314,701.00314,701.002011501行政運行254,473.00254,473.002011550事業(yè)運行60,228.0060,228.0020131黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)68,852.0068,852.002013101行政運行68,852.0068,852.00205教育支出28,525,023.0019,551,251.008,973,772.0020502普通教育28,525,023.0019,551,251.008,973,772.002050201學(xué)前教育295,200.00295,200.002050202小學(xué)教育11,456,947.009,540,473.001,916,474.002050203初中教育16,772,876.0010,010,778.006,762,098.00207文化體育與傳媒支出356,748.00289,148.0067,600.0020701文化8,000.008,000.002070199其他文化支出8,000.008,000.00
20704新聞出版廣播影視289,148.00289,148.002070404廣播289,148.00289,148.0020799其他文化體育與傳媒支出59,600.0059,600.002079999其他文化體育與傳媒支出59,600.0059,600.00208社會保障和就業(yè)支出3,735,074.001,680,150.002,054,924.0020801人力資源和社會保障管理事務(wù)65,526.0065,526.002080104綜合業(yè)務(wù)管理65,526.0065,526.0020802民政管理事務(wù)200,300.00200,300.002080299其他民政管理事務(wù)支出200,300.00200,300.0020805行政事業(yè)單位離退休1,528,786.001,464,986.0063,800.002080501歸口管理的行政單位離退休63,800.0063,800.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★989,000.00989,000.002080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出★475,986.00475,986.0020806企業(yè)改革補助48,000.0048,000.002080601企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補助48,000.0048,000.0020808撫恤584,554.00584,554.002080803在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助584,554.00584,554.0020810社會福利406,980.00406,980.002081002老年福利176,980.00176,980.002081099其他社會福利支出230,000.00230,000.0020811殘疾人事業(yè)343,090.00343,090.002081107殘疾人生活和護理補貼★343,090.00343,090.0020815自然災(zāi)害生活救助62,000.0062,000.002081501中央自然災(zāi)害生活補助62,000.0062,000.0020821特困人員救助供養(yǎng)★344,000.00344,000.002082101城市特困人員救助供養(yǎng)支出支2,400.002,400.002082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出支341,600.00341,600.0020827財政對其他社會保險基金的補助★149,638.00149,638.002082701財政對失業(yè)保險基金的補助★50,332.0050,332.002082702財政對工傷保險基金的補助★61,032.0061,032.002082703財政對生育保險基金的補助★38,274.0038,274.0020899其他社會保障和就業(yè)支出2,200.002,200.002089901其他社會保障和就業(yè)支出2,200.002,200.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12,560,946.0011,009,008.001,551,938.0021003基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)10,875,002.0010,455,667.00419,335.002100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院10,455,667.0010,455,667.002100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出419,335.00419,335.0021004公共衛(wèi)生1,012,603.001,012,603.002100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)862,603.00862,603.002100409重大公共衛(wèi)生專項30,000.0030,000.002100499其他公共衛(wèi)生支出120,000.00120,000.0021007計劃生育事務(wù)10,000.0010,000.002100799其他計劃生育事務(wù)支出10,000.0010,000.00
210n行政事業(yè)單位醫(yī)療★553,341.00553,341.002101101行政單位醫(yī)療★111,552.00111,552.002101102事業(yè)單位醫(yī)療★416,745.00416,745.002101103公務(wù)員醫(yī)療補助支25,044.0025,044.0021099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出110,000.00110,000.002109901其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出110,000.00110,000.00211節(jié)能環(huán)保支出1,201,912.501,201,912.5021103污染防治850,000.00850,000.002110302水體50,000.0050,000.002110399其他污染防治支出800,000.00800,000.0021104自然生態(tài)保護233,600.00233,600.002110402農(nóng)村環(huán)境保護233,600.00233,600.0021106退耕還林118,312.50118,312.502110602退耕現(xiàn)金118,312.50118,312.50212城鄉(xiāng)社區(qū)支出926,964.00286,964.00640,000.0021202城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理376,964.00286,964.0090,000.002120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理376,964.00286,964.0090,000.0021203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施550,000.00550,000.002120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出550,000.00550,000.00213農(nóng)林水支出21,028,409.602,782,086.0018,246,323.6021301農(nóng)業(yè)2,774,141.60620,478.002,153,663.602130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)620,478.00620,478.002130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼1,771,563.601,771,563.602130199其他農(nóng)業(yè)支出382,100.00382,100.0021302林業(yè)840,698.00547,488.00293,210.002130204林業(yè)事業(yè)機構(gòu)547,488.00547,488.002130207森林資源管理115,200.00115,200.002130299其他林業(yè)支出178,010.00178,010.0021303水利215,000.00215,000.002130306水利工程運行與維護15,000.0015,000.002130335農(nóng)村人畜飲水200,000.00200,000.0021305扶貧12,744,450.0012,744,450.002130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4,311,900.004,311,900.002130505生產(chǎn)發(fā)展200,000.00200,000.002130506社會發(fā)展407,950.00407,950.002130599其他扶貧支出7,824,600.007,824,600.0021307農(nóng)村綜合改革4,454,120.001,614,120.002,840,000.002130701對村級一事一議的補助200,000.00200,000.002130705對村民委員會和村黨支部的補助1,614,120.001,614,120.002130706對村集體經(jīng)濟組織的補助300,000.00300,000.002130707農(nóng)村綜合改革示范試點補助1,260,000.001,260,000.002130799其他農(nóng)村綜合改革支出1,080,000.001,080,000.00214交通運輸支出35,000.0035,000.00
21401公路水路運輸35,000.0035,000.002140106公路養(yǎng)護35,000.0035,000.00215資源勘探信息等支出30,000.0030,000.0021506安全生產(chǎn)監(jiān)管30,000.0030,000.002150605安全監(jiān)管監(jiān)察專項30,000.0030,000.00220國土海洋氣象等支出27,000.0027,000.0022001國土資源事務(wù)27,000.0027,000.002200111地質(zhì)災(zāi)害防治27,000.0027,000.00221住房保障支出929,762.00829,762.00100,000.0022101保障性安居工程支出100,000.00100,000.002210105農(nóng)村危房改造100,000.00100,000.0022102住房改革支出829,762.00829,762.002210201住房公積金829,762.00829,762.00229其他支出22960彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出2296002用于社會福利的彩票公益金支出231債務(wù)還本支出23,981,600.0023,981,600.0023103地方政府一般債務(wù)還本支出23,981,600.0023,981,600.002310399地方政府其他一般債務(wù)還本支出23,981,600.0023,981,600.00(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。2017年政府匯總年末無資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余(四)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施。存在的問題會議費、培訓(xùn)費上浮過快;原因鎮(zhèn)村社干部到村到鎮(zhèn)到縣等處政策培訓(xùn)較多,以及組織群眾現(xiàn)場觀摩學(xué)習(xí)生產(chǎn)技術(shù)次數(shù)多。改進措施合理統(tǒng)籌脫貧攻堅期間的各項會議技術(shù)培訓(xùn)。三、資產(chǎn)負債情況分析年末部門(單位)資產(chǎn)、負債基本情況,與上年度對比情況,包括增減絕對值與幅度,增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。(一)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)情況。對資產(chǎn)負債具體構(gòu)成進行分析,可從占比、上下年變動等方面進行分析(可用餅圖、柱圖或折線圖),重點說明主要資產(chǎn)、負債基本情況、變動情況及原因。編制單位:四川省巴中市南江縣沙河鎮(zhèn)人民政府(匯總) 2017年度行政單位行次年初數(shù)年末數(shù)事業(yè)單位行次年初數(shù)年末數(shù)欄次12欄次34
一、資產(chǎn)合計15,711,073.005,711,073.00一、資產(chǎn)合計5188,079,460.8091,400,047.76流動資產(chǎn)2347,000.00347,000.00流動資產(chǎn)5212,300,908.1515,320,398.06庫存現(xiàn)金32,000.002,000.00庫存現(xiàn)金5321,500.0021,500.00銀行存款4300,000.00300,000.00銀行存款541,970,905.032,323,992.94財政應(yīng)返還額度5短期投資55應(yīng)收賬款645,000.0045,000.00財政應(yīng)返還額度563,814,344.006,726,683.93預(yù)付賬款7應(yīng)收票據(jù)57其他應(yīng)收款8應(yīng)收賬款58168,665.00178,500.00存貨9預(yù)付賬款59固定資產(chǎn)105,364,073.005,364,073.00其他應(yīng)收款605,990,912.125,713,521.19固定資產(chǎn)原價115,364,073.005,364,073.00存貨61334,582.00356,200.00減:固定資產(chǎn)累計折舊12其他流動資產(chǎn)62在建工程13長期投資63無形資產(chǎn)14固定資產(chǎn)6475,778,552.6576,079,649.70無形資產(chǎn)原價15固定資產(chǎn)原價6575,778,552.6576,079,649.70減:累計攤銷16減:累計折舊66待處理財產(chǎn)損溢17在建工程67政府儲備物資18無形資產(chǎn)68公共基礎(chǔ)設(shè)施19無形資產(chǎn)原價69公共基礎(chǔ)設(shè)施原價20減:累計攤銷70減:公共基礎(chǔ)設(shè)施累計折舊21待處置資產(chǎn)損溢71公共基礎(chǔ)設(shè)施在建工程22其他72受托代理資產(chǎn)2373二、負債合計24346,600.00346,600.00二、負債合計7414,030,977.9617,050,467.87流動負債25346,600.00346,600.00流動負債7514,030,977.9617,050,467.87應(yīng)繳財政款26短期借款76573,000.00573,000.00應(yīng)繳稅費27應(yīng)繳稅費77應(yīng)付職工薪酬28應(yīng)繳國庫款78應(yīng)付賬款29應(yīng)繳財政專戶款79應(yīng)付政府補貼款30應(yīng)付職工薪酬80502,048.00159,480.00其他應(yīng)付款31346,600.00346,600.00應(yīng)付票據(jù)81一年內(nèi)到期的非流動負債32應(yīng)付賬款821,004,259.001,279,780.00長期應(yīng)付款33預(yù)收賬款83受托代理負債34其他應(yīng)付款8411,951,670.9615,038,207.8735其他流動負債8536長期借款8637長期應(yīng)付款873888三、凈資產(chǎn)合計395,364,473.005,364,473.00三、凈資產(chǎn)合計8974,048,482.8474,349,579.89財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)40事業(yè)基金90-1,730,069.81-1,730,069.81財政撥款結(jié)余41非流動資產(chǎn)基金9175,778,552.6576,079,649.70其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余42專用基金92其中:項目結(jié)轉(zhuǎn)43修購基金93資產(chǎn)基金445,364,473.005,364,473.00職工福利基金94待償債凈資產(chǎn)45其他專用基金9546財政補助結(jié)轉(zhuǎn)9647財政補助結(jié)余9748非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)9849非財政補助結(jié)余9950其他凈資產(chǎn)100政府匯總資產(chǎn)與上年相比無實質(zhì)變化,內(nèi)部調(diào)整但總額不變。(二)資產(chǎn)負債對比分析。計算資產(chǎn)負債率,可進行連續(xù)年度的對比,分析部門資產(chǎn)負債管理中存在的問題,加強資產(chǎn)效益管理,避免潛在的資產(chǎn)負債風(fēng)險。政府本級的資產(chǎn)全部屬于國有資產(chǎn),無負債資產(chǎn)。四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況(一)本部門(單位)財務(wù)管理、決算組織、編報、審核情況。鎮(zhèn)本級財務(wù)管理健全,人員分工明確、合理,單位財務(wù)人員在縣財政領(lǐng)導(dǎo)的指點下與單位領(lǐng)導(dǎo)全力支持下認真做好了2017年度財務(wù)決算工作(二)本部門(單位)決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況。(三)對部門(單位)決算管理及報表設(shè)計的意見建議。報表過多,修改起來難度較大。(四)對加強部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。無建議。附件:表1:收入支出決算總表表1-1:收入總表表1-2
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