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文檔簡介

華安證券有限責任公司文件創(chuàng)業(yè)計劃書的含義】創(chuàng)業(yè)計劃書是一份全方位的商業(yè)計劃,其主要用途是遞交給投資商,以便于他們能對企業(yè)或項目做出評判,從而使企業(yè)獲得融資?!緞?chuàng)業(yè)計劃書的內(nèi)容與用途】創(chuàng)業(yè)計劃書幾乎反映投資商所有感興趣的內(nèi)容。對初創(chuàng)的風險企業(yè)來說,創(chuàng)業(yè)計劃書的作用尤為重要。當選定了創(chuàng)業(yè)目標與確定創(chuàng)業(yè)的動機后,在資金、人脈、市場等各方面的條件都已準備妥當或已經(jīng)累積了相當實力,這時候,就必須提供一份完整的創(chuàng)業(yè)計劃書,創(chuàng)業(yè)計劃書是整個創(chuàng)業(yè)過程的靈魂。從企業(yè)成長經(jīng)歷、產(chǎn)品服務、市場、營銷、管理團隊、股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織人事、財務、業(yè),專業(yè)的創(chuàng)業(yè)計劃書既是尋找投資的必備材料,也是企業(yè)對自身的現(xiàn)狀及未來發(fā)展戰(zhàn)略全面思索和重新定位的過程?!酒谪泟?chuàng)業(yè)計劃書的模板】第一部分摘要一、項目背景二、項目概況項目名稱:期貨X項目項目建設單位: 華安證券有限責任公司文件三、創(chuàng)業(yè)單位簡介公司名稱:注冊資本:萬元五、項目主要經(jīng)濟指標標年均營業(yè)收入(億元)財務內(nèi)部收益率(所得稅后)財務內(nèi)部收益率(所得稅前)財務凈現(xiàn)值(元)(所得稅后)財務凈現(xiàn)值(元)(所得稅前)投資回收期(所得稅后)年,不含建設期投資回收期(所得稅前)年,不含建設期第二部分公司與管理一、公司概況售、物流配送及售后服務為一體。人才是企業(yè)發(fā)展、壯大的核心競爭力,期貨X公司擁有專業(yè)的管理人才隊伍、優(yōu)秀的銷售精英團隊、分類別的產(chǎn)品質(zhì)檢小組、以及完善的配送和售后服務團隊,為本項目的發(fā)展提供了強有力的人力保障。信心+實力+您的攜手支持,本項目的實施必將實現(xiàn)巨大的經(jīng)濟效益。 華安證券有限責任公司文件二、組織架構(gòu)三、企業(yè)文化2.員工活動公司定期組織員工參加各種活動,如公司舉行新春聯(lián)歡會、組織員工到寺廟祈福、開辦公司運動會等,從而加強組織鍛煉身體、開闊視野、增強凝聚力的目的。同時活動也培養(yǎng)了員工的組織策劃能力,是員工展現(xiàn)綜合素質(zhì)的一個大舞臺。五、創(chuàng)業(yè)公司優(yōu)勢第三部分產(chǎn)品與服務介紹二、服務說明 華安證券有限責任公司文件三、嶄新的商業(yè)模式式弊端分析:完全靠營銷手段競爭,競爭趨同;采購成本較高、交貨期較長也是這種2、其他經(jīng)營模式3、本項目的經(jīng)營模式通過以上期貨行業(yè)的經(jīng)營的模式分析可知,上述經(jīng)營模式較有各自的利弊,行業(yè)競爭比較激烈,行業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)出現(xiàn)需要新的經(jīng)營模式的出現(xiàn)。本項目在自身的發(fā)展過程中創(chuàng)造性地總結(jié)出了具有自主特色、行業(yè)領(lǐng)先的經(jīng)營模式(在資金的支持下)。即:是:(1)本公司采購;(2)儲存國外代理品牌產(chǎn)品;(3)報價投標;(4)簽合同;(5)快速交貨;(6)售后服務。三是貨期大大縮短。同時這種模式的弊端也是有的:即需要大筆資金的投入,一方面要大量采購一般性的產(chǎn)品(或向生產(chǎn)企業(yè)下訂金),另一方面還要儲藏代理的產(chǎn)品,資金需求大。1、期貨公司建有一支強大的售后服務隊伍,為本項目產(chǎn)品安裝與售后服務提供強有力的支持; 華安證券有限責任公司文件確保服務無盲區(qū);3、開通統(tǒng)一服務熱線,提供365天全天候熱線服務,保證用戶詢問、咨詢等信息溝通無障礙,保證用戶的投訴信息得到及時處理;4、開通、設立專門服務網(wǎng)站,公示售后服務承諾及服務政策,提供在線服務功能,、英文兩種;5、開通服務郵箱,方便用戶查閱公司服務政策;6、建立完善的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。客戶是企業(yè)生存的衣食父母,為更好地滿足客戶需求,提高客戶的滿意度,公司將建立一套完善的客戶關(guān)系管理,客戶關(guān)系管理的服務體系架構(gòu)如下圖所示:第四部分行業(yè)與市場分析1、國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境 華安證券有限責任公司文件0國內(nèi)生產(chǎn)總值及增長速度隨著我國總體經(jīng)濟水平的不斷提高,城鎮(zhèn)居民的收入水平也漸漸提高;地區(qū)經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展為各行業(yè)的健康快速發(fā)展,特別是期貨行業(yè)的發(fā)展營造了一個良好的經(jīng)濟環(huán)境。2、行業(yè)政策環(huán)境二、行業(yè)發(fā)展情況1、期貨行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2、期貨行業(yè)市場規(guī)模3、期貨行業(yè)市場前景預測三、產(chǎn)品市場預測項目產(chǎn)品市場預測第五部分市場營銷策略一、營銷目標通過與國內(nèi)外知名品牌合作,逐步打造和提升期貨品牌的知名度,樹立本公司良好的企業(yè)形象和品牌形象,竭力將本公司發(fā)展成為國內(nèi)期貨行業(yè)知名品牌,將公司的核心競爭力架構(gòu)在公司品牌上。2、市場目標 華安證券有限責任公司文件本項目運用新的模式,通過與國內(nèi)外知名品牌合作提升企業(yè)知名度的同時,建立公司競爭優(yōu)勢。同時將在異地設立分支機構(gòu),擴大國內(nèi)市場份額,走向全國發(fā)展。、銷售目標鑒于期貨市場的巨大潛在需求和本項目設定的生產(chǎn)經(jīng)營能力,公司擬分三步走:在二、項目營銷方案1、實行“市場推廣+渠道銷售”的總體營銷戰(zhàn)略。2、籌建業(yè)務部門,將客戶分類管理,明確管理制度,保證每個用戶都有專人定期服務,避免出現(xiàn)失落客戶。同時通過分類,可以讓管理人員將主要精力集中在重要客戶的管理上,通過服務好這些客戶充分的發(fā)掘這些客戶的潛力,公司充分利用現(xiàn)有的客戶資源,同時通過制度和組織結(jié)構(gòu)的完善將現(xiàn)有的客戶潛力充分發(fā)掘。4、進一步創(chuàng)新市場營銷的方式和手段。5、建立強大的市場推廣隊伍,為市場推廣人員進行專業(yè)的培訓。6、加強廣告宣傳及網(wǎng)上推廣工作,公司采取銷售終端活化的方式,通過強化廣告宣售。7、參加產(chǎn)品展覽會,提高參展效果,創(chuàng)造最大的經(jīng)濟效益。第六部分資金規(guī)劃與退出機制X。注土地使用權(quán)的取得和建筑安裝所需投入期間費用運營所需鋪底流動資金具體資金需求待項目正式實施時確定土地、建安工程費置及安裝費序號12345金 華安證券有限責任公司文件三、投資方式規(guī)劃公司計劃以多種方式籌集資金,具體事項可視投資者意向進行深入?yún)f(xié)商。投資者權(quán)利投資者作為公司的股東,享有公司股東的基本權(quán)利。1、投資方享有分紅權(quán)可以依照所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;2、投資方享有知情權(quán)公司每月向投資者提供現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表和損益表;3、投資方有權(quán)隨時查閱公司的重要文件包括:公司章程、本人持股資料、股東大會會議記錄、中期報告和年度報告、公司股4、投資方享有表決權(quán)和監(jiān)督、建議、質(zhì)詢權(quán)可以通過選派董事參與公司決策,但是不干預企業(yè)日常經(jīng)營管理;投資方可向公司委派一名財務監(jiān)督員,監(jiān)督公司資金運用情況;若不委派財務監(jiān)督,可以委托會計師事務所工作。5、投資方享有尋求司法保護權(quán)當股東的合法權(quán)益受到公司、公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員或其他股東侵害時,對侵害股東權(quán)利的行為,股東有權(quán)依法追究公司及有關(guān)責任人的法律責任,可以通過司法途徑尋求保護。五、退出機制本公司把投資者在退出時候的資本最大化增值放在重要的位置,將始終堅持“企業(yè)價值最大”的經(jīng)營目標。投資者退出的方式主要有IP0(首次公開發(fā)行)、出售、清算或破我國資本市場的不斷完善與發(fā)展,新三板市場正在完善,創(chuàng)業(yè)板市場的設立大大增強了投資方通過IPO形式退出的可行性。本公司將密切關(guān)注創(chuàng)業(yè)板和新三板市場動態(tài),時刻與證券業(yè)界保持聯(lián)系,力求公司盡快在創(chuàng)業(yè)板上市,使投資者獲得最大的投資收益。第七部分財務分析 華安證券有限責任公司文件一、基本假設(1)評價依據(jù):有限責任公司會計制度和現(xiàn)行稅收政策(2)評價方法:國家計委和建設部聯(lián)合頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟基礎評價方法與參數(shù)(第三版)》2、財務評價基本數(shù)據(jù)與參數(shù)選取(1)財務價格:財務評價是對擬建項目未來的效益和費用進行分析,采用的是預測(2)項目計算期:本項目運營期5年,不含建設期。(3)財務基準收益率:參考本行業(yè)近年的平均收益水平,并考慮項目的風險因素,(1)計價貨幣為人民幣。(2)在計算中,由于未保留小數(shù)位數(shù)的緣故,某些合計項顯示數(shù)值與單項顯示數(shù)值累加之和不一致,并非計算有誤。二、收入預測與成本費用估算1、收入預測表收入A收入B序號1232、成本費用估算表序1直接成本 華安證券有限責任公司文件44銷售費用5折舊費用6攤銷費用7合計三、盈利能力分析序序售稅金及附加總成本費用銷售利潤(1-2-3-他業(yè)務利潤收入8利潤總額(5+6+7)10稅后利潤(8-9)2、現(xiàn)金流量預測表目稅后凈現(xiàn)金流量序號123 華安證券有限責任公司文件稅稅后累計凈現(xiàn)金4流量5稅前凈現(xiàn)金流量稅前累計凈現(xiàn)金6流量四、財務評價結(jié)論標年均營業(yè)收入(億元)財務內(nèi)部收益率(所得稅后)財務內(nèi)部收益率(所得稅前)財務凈現(xiàn)值(元)(所得稅后)財務凈現(xiàn)值(元)(所得稅前)投資回收期(所得稅后)投資回收期(所得稅前)以上各項財務數(shù)據(jù)和評價指標表明,本項目具有穩(wěn)定的現(xiàn)金流和盈利能力,能在運營期內(nèi)收回投資,風險小,具有良好的社會效益。全面衡量結(jié)果,認為本項目在經(jīng)濟上是合第八部分風險評估一、政策風險期貨行業(yè)頒布的法律、法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策、稅收政策等可能會給公司的運營帶來不確定性因素。期貨公司將在日常經(jīng)營過程中將加強對有關(guān)政策、法規(guī)的研究,掌握國家法規(guī)政策的最新動態(tài),及時調(diào)整公司的發(fā)展目標和經(jīng)營戰(zhàn)略,減小政策變化帶來的風二、市場風險本項目面臨市場的競爭,在競爭中最終能占領(lǐng)多大的市場份額事前難以完全準確地測 華安證券有限責任公司文件三、人才風險本公司保持健康發(fā)展源于擁有完善和成熟的管理制度,能否培養(yǎng)和留住管理人才和銷售人才,能否保持人才結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定和優(yōu)化,存在一定的風險。本項目經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展壯大有賴于資本的不斷投入,在目前情況下需通過融資解決資金問題。若不能得到融資會影響上述計劃的順利實施。五、其他風險不可抗拒和不可預測事件的出現(xiàn),可能導致公司的投資損失。優(yōu)勢

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