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文檔簡介

部門小金庫自查自糾報告三則按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。

4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

5、清查結果在局全體職工大會上進行了通報,并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防小金庫的出現(xiàn)。

雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

部門小金庫自查自糾報告二為認真做好2010年黨風建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)委辦〔2009〕87號《關于深入開展小金庫專項治理工作的通知》文件精神,從二〇〇九年開展清理小金庫工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除quot;小金庫quot;這一滋生腐敗的溫床。

按照委辦[2009]87號文件要求,我局高度重視,曾多次在職工大會上傳達相關文件精神要求。并認真開展清理小金庫工作,成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作?,F(xiàn)將有關工作情況報告如下:

一、按照委辦〔2009〕87號《關于深入開展小金庫專項治理工作的通知》文件要求,通過一年多來的自查自糾,我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)及紀律嚴格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。

二、自招商局成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

三、按照財政集中支付要求,局機關無任何銀行帳戶。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務公示制度,做到每個季度在干部職工會議上公開局機關財務收支情況,成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的局財務監(jiān)督領導小組,對局機關財務收支情況進行有效監(jiān)督。

四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。

部門小金庫自查自糾報告三根據(jù)《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于深入開展小金庫治理工作的意見》(中辦發(fā)〔2009〕18號)和省國資委晉國資黨發(fā)〔2010〕22號文件《關于開展省屬企業(yè)小金庫專項治理工作的實施方案》的精神,我公司認真組織、積極開展了小金庫專項治理工作,截止2010年9月底,自查自糾工作已經(jīng)結束,現(xiàn)報告如下:

一、提高認識,加強宣傳

為切實做好小金庫專項治理工作,我公司召開了專項治理工作會議,全面?zhèn)鬟_學習了有關文件精神,把小金庫治理工作作為當前領導班子執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。組織干部職工認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,并要求大家按照要求,認真進行自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

二、健全組織,強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行,切實做好我公司的小金庫專項治理工作,我公司成立了以集團公司黨委書記、董事長梁謝虎同志為組長,劉軍總經(jīng)理、凌人楓紀委書記、丁友建總會計師為副組長,集團公司相關處室負責人為成員的小金庫專項治理工作領導組,并在領導組下設辦公室,具體負責小金庫專項治理工作。同時公布了舉報電話和電子郵箱,落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。

三、協(xié)同配合,全面自查

為全面做好自查自糾工作,在集團公司專項治理工作領導組的領導下,各有關部門及各下屬企業(yè),認真進行了自查自糾,并按時上報了自查自糾報告。專項治理工作辦公室在此基礎上進行分析研究和匯總整理,形成了自查報告。各部門及各下屬企業(yè)全力配合,為自查工作的順利完成奠定了堅實的基礎。

四、自查自糾的范圍和內(nèi)容

首先明確了專項治理范圍,以集團公司本部及各下屬企業(yè)為主要對象;其次明確了專項治理內(nèi)容,違反法律法規(guī)及有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均屬于小金庫。小金庫的主要表現(xiàn)形式包括隱匿收入形成的小金庫,虛列支出形成的小金庫,轉移資產(chǎn)形成的小金庫及其他形式形成的小金庫。

五、取得效果

通過深入自查自糾,集團公司本部及各下屬企業(yè)均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,嚴格執(zhí)行了收支兩條線的財經(jīng)紀律,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。使用的票據(jù)由財務部門統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務部門統(tǒng)一到有關部門購領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄;設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理嚴格按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

我公司下一步將繼續(xù)按照小金庫專項治理文件精神,在自查自糾的基礎上認真組織開展重點檢查,抽調(diào)專業(yè)人員對下屬各直屬、控股企業(yè)按不低于20%的所屬子企業(yè)戶數(shù)進行重點檢查,進一步嚴肅財經(jīng)紀律,加強法制教育,強化財務管理,確保資金合理使用,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,圓滿完成本次專項治理工作。

內(nèi)容總結

(1)部門小金庫自查自糾報告三則

按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存

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