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文檔簡介

財務部組織架構(gòu)及崗位職責一總則財務部基本任務是:做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分德信電子科技有限公司的全體財務部員工。二財務部門組織結(jié)構(gòu)圖總成應應稅工出賬本收付務資納會會款款會核員計計會會計算計計會計財務總監(jiān)會計主管財務總監(jiān)會計主管負責公司資金的籌措運用、資本營運、會計核算和成本核算工作。負責編制并執(zhí)行公司年度、月度財務收支計劃。負責各類經(jīng)濟合同的審核,按規(guī)定的程序和條件核付各類款項。負責內(nèi)部費用的支出報銷,及時辦理職工各類社會保險。負責組織財產(chǎn)清查工作,建立各類財務輔助臺帳。負責組織債權(quán)債務的清理和催收工作。負責與銀行、審計、稅務及社保等相關(guān)部門的業(yè)務聯(lián)系工作。定期整理、裝訂、備份會計憑證和報表等資料并妥善保管。定期分析、比較有關(guān)資料,及時編制月份、季度、年度分析報告。參與公司投資項目的可行性研究。度、月度經(jīng)營工作計劃。完成公司領導交辦的其他工作。四 財務部各崗位職責財務經(jīng)理崗位職責部門人員全面完成本部職責范圍內(nèi)的各項工作任務;倉庫等部門的工作聯(lián)系,加強與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作;監(jiān)督及其有關(guān)的財務專項管理制度的擬定、修改、補充和實施;用方案,全面平衡資金,開辟財源,加速資金周轉(zhuǎn),提高資金使用效果;組織領導本部門按上級規(guī)定和要求編制財務決算工作;析和考核,降低消耗、節(jié)約費用,提高監(jiān)利水平,確保公司利潤指標的完成;情況;并指導及督促倉庫主管做好內(nèi)部管理工作。負責審核公司的報表、記帳憑證。促進公司不斷提高管理水平。負責審核上報財政、稅務、工商、海關(guān)等部門的稅務資料。及時提出改進措施。審查公司經(jīng)營計劃及各項經(jīng)濟合同,并認真監(jiān)督其執(zhí)行,參與公參與審查調(diào)整價格、工資、獎金及其涉及財務收支的各種方案;組織考核、分析公司經(jīng)營成果,提出可行的建議和措施;負責財會人員的業(yè)務培訓。規(guī)劃會計機構(gòu)、會計專業(yè)職務的設置和會計人員的配備,組織會計人員培訓和考核,堅持會計人員依法行使職權(quán);各項財務收支和盈虧情況,以便管理層及時進行決策;有權(quán)向主管領導提議下屬人選,并對其工作考核評價;完成公司領導交辦的其他工作任務。稅務會計崗位職責訂公司會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定,報經(jīng)領導批準后組織實施。根據(jù)國家會計法規(guī)規(guī)定,準確、及時地做好帳務和結(jié)算工作,正的收付,財物的收發(fā)、增減和使用,資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。利潤分配核算工作,并按時提交相關(guān)報表給公司董事會審核。審計和年檢。負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準,審核原等會計檔案管理工作。息和有關(guān)工作建議。作,完成財務經(jīng)理安排的其他工作??傎~會計崗位職責ERP統(tǒng)相核對。負責現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,項目是等。負責復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性,保證帳務處理。負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理,并定期傳遞給到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、帳物相符。負責公司費用的核算,認真審核相關(guān)費用單據(jù)。并按部門歸集、支異常情況及時匯報給財務經(jīng)理或董事會,促使各部門杜絕浪費,自覺節(jié)約。負責公司往來債權(quán)債務賬目的定期檢查,包括與集團公司往來賬情況,及時上報財務經(jīng)理或董事會處理。按規(guī)定計提折舊,建立固定資立臺帳。負責編制和登記各類明細帳、總帳并定期結(jié)帳。15日之前提交上月份的相關(guān)報表給公司財務經(jīng)理、董事會審核。理,裝訂,做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。監(jiān)督月末、年末存貨的盤點工作。它工作。成本會計崗位職責理有關(guān)規(guī)定,負責擬訂公司各處成本核算實施細則,在上級批準后組織執(zhí)行。目成本計劃,提供有關(guān)的成本資料。15日之前提交相關(guān)報表給公司財務經(jīng)理、董事會審核。負責每月檢查、核實材料倉及成品倉的發(fā)出物品及物料統(tǒng)計是否的盤盈、盤虧,并編制相關(guān)的盤盈盤虧報表。部門及時改進措施。進行監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)異常及時反饋上級主管,并提出各部門用品的領用標準。負責公司采購物料、實際入庫物料、實際領料的數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分制的相關(guān)建議。報。按時提出降低成本的控制措施和建議。做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。工作。往來應付會計崗位職責20往來對帳單,并將往來對賬單妥善保管,并定期按客戶裝訂成冊,以備查詢。負責審核采購部出具的訂購單、客戶送貨單、倉庫每日進倉明細庫單據(jù)。ERPERP數(shù)據(jù)。ERP額。到帳帳相符。確。定期進行往來帳的清查核對工作,在清查過程中,若發(fā)現(xiàn)確實無會批示。公司安排付款事宜。務處理。完成財務經(jīng)理安排的其他工作。工資核算會計崗位職責20日之前能夠完成上月工資明細表的編制工作。負責結(jié)算辭工人員工資。相關(guān)人員配合。保管公司領導關(guān)于公司員工工資調(diào)整批示。關(guān)手續(xù)交總賬人員處理。完成財務經(jīng)理安排的其他工作出納崗位職責負責管理公司日常備用現(xiàn)金。格遵守公司資金管理辦法等相關(guān)制現(xiàn)差錯應及時清查更正。負責公司日?,F(xiàn)金收付業(yè)務。每日及時登記現(xiàn)金日記帳,審核現(xiàn)無誤,臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。負責管理公司銀行存款賬戶及

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