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PAGEPAGE1風險分級管控規(guī)章制度參考五風險分級管控規(guī)章制度參考一、簡介風險分級管控是現(xiàn)代企業(yè)風險管理的重要組成部分,旨在通過對風險的分析、評估及分類,使企業(yè)能夠采取不同程度的防范措施來控制風險。本制度適用于所有公司和其子公司及相關方,以確保所有重要業(yè)務和日常活動的風險得到充分評估和控制。二、風險分級根據(jù)風險發(fā)生的概率和影響力,將風險劃分為以下四種級別:1.高風險:概率高、影響力大,可能對安全、法律及財務狀況造成嚴重影響,需要立即采取措施予以控制。2.中等風險:概率一般、影響力一般,需要采取適當措施予以控制。3.低風險:概率較低、影響力較小,需要定期監(jiān)測和評估,確保不發(fā)生風險。4.無風險:指不存在任何風險情況。三、風險評估和管理1.風險評估:針對不同的業(yè)務和活動,及時、全面地進行風險評估,建立并維護風險評估數(shù)據(jù)和記錄,評估結果要與風險分級相匹配,確保風險及時控制。2.風險管理措施:根據(jù)不同的風險等級,制定不同的風險管理措施,包括但不限于:修復程序、預防措施、應急響應計劃、培訓計劃等。3.風險監(jiān)測:建立科學有效的風險監(jiān)測機制,定期對各項風險進行監(jiān)測和分析,及時出現(xiàn)異常情況要立即采取措施予以處理。4.應急響應:當風險發(fā)生時,必須立即啟動應急響應計劃,并采取必要的風險管理措施,確保風險控制和處理的有效性。四、風險管理責任制1.全員參與:風險管理工作是整個公司全員參與的工作,除專門負責人外,所有員工均應參與風險評估和管理工作,按照公司的要求、程序、標準或規(guī)范進行操作。2.風險評估負責人:負責指定風險評估的負責人,并對其進行培訓,指導評估工作的開展。3.風險管理負責人:負責指定風險管理的負責人,并對其進行培訓,指導風險管理工作的開展。4.監(jiān)督檢查責任人:負責監(jiān)管和檢查風險管理工作的執(zhí)行情況,并及時報告和處理異常情況。五、記錄和報告1.記錄:所有風險評估和處理措施的記錄必須準確、全面、可追溯,相關記錄保存期限為三年。2.報告:定期向公司高層匯報風險管理情況,同時也要及時向監(jiān)管機構報告相關風險信息。六、附則1.本規(guī)章制度由公司總部風險管理部門負責解釋。2.上

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