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衛(wèi)輝市地震辦2015年度部門決算目 錄第一部分 衛(wèi)輝市地震辦概況一、主要職責二、部門決算單位構成第二部分 衛(wèi)輝市地震辦2015年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分 衛(wèi)輝市地震辦2015年度部門決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 衛(wèi)輝市地震辦概況-1-一、主要職責衛(wèi)輝市地震辦主要職能:地震相關法律法規(guī)擬定,地震相關數(shù)據(jù)監(jiān)測預報,地震安全性評估,防震減災工作部署和宣傳,地震相關的事業(yè)工作。機構設置:綜合股和業(yè)務股。我單位是財政全供事業(yè)單位,收入來源為財政撥款二、部門決算單位構成納入衛(wèi)輝市地震辦2015年度部門決算編制范圍的單位包括:1.衛(wèi)輝市地震辦本級第三部分衛(wèi)輝市地震辦2015年度部門決算情況說明一、關于收入支出決算總體情況說明2015年度收入總計收入29.89萬元,支出總計29.89萬元,與2014年相比,收入上升4.99萬元,上升20%;支出上升4.99萬元,上升20%。主要原因:在職人員變動工資增多。圖1:收、支決算總計變動情況(單位:萬元)項目收入支出2014年24.924.92016年29.8929.89增減額+4.99+4.99增減百分比(%)+20+20二、關于收入決算情況說明2015年度收入合計28.52萬元,其中:財政撥款收入28.52萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入萬0元,占0%;其他收入0萬元,占0%。圖2:收入決算項目金額(萬元)百分比(%)財政撥款收入28.52100事業(yè)收入00經(jīng)營收入00其他收入00收入合計28.52三、關于支出決算情況說明2015年度支出合計29.89萬元,其中:基本支出29.89萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。圖3:支出決算項目金額(萬元)百分比(%)基本支出29.89100項目支出00經(jīng)營支出00支出合計29.89四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明2015年財政撥款收支總決算29.89萬元。與2014年相比,財政撥款收入增加4.99萬元,上升20%;支出上升4.99萬元,上升20%。圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況(單位:萬元)項目收入支出2014年24.924.92015年29.8929.89增減額+4.99+4.99增減百分比(%)+20+20五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明(一)財政撥款支出決算總體情況。2015年一般公共預算財政撥款支出29.89萬元,占支出合計的100%。與2014年相比,一般公共預算財政撥款支出增加4.99萬元,上升20%。5:財政撥款支出決算變動情況(單位:萬元)2014年2015年增減變動增減百分比支出總額24.929.89+4.99+20(二)財政撥款支出決算結構情況。2015年度一般公共預算財政撥款支出29.89萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出29.89萬元,占100%。外交(類)支出0萬元,占0%。圖6:財政撥款支出決算結構項目金額(萬元)百分比(%)一般公共服務類支出29.89100外交類支出00(三)財政撥款支出決算具體情況。2015年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為27萬元,支出決算為29.89萬元,完成年初預算的110%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:2014年存在結轉資金,并在2015年支出,2015年在職人員增加。六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2015年一般公共預算財政撥款基本支出29.89萬元,其中人員經(jīng)費25.79萬元,主要包括:基本工資、其他社會保障繳費、退休費、住房公積金;公用經(jīng)費4.1萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、勞務費等支出。七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的100%。2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少0.45萬元,減少100%,其中:公務用車購置及運行費支出決算減少0.2萬元,減少45%;公務接待費減少0.25萬元,減少55%,無因公出國費。(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,無因公出國費;無公務接待費;無公務用車購置及運行費。關于政府性基預算財政撥款支出決算情況說明2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算為0萬元。2015年度機關運行經(jīng)費支出1.2萬元。2015年度政府采購支出總額0萬元。第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。二、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出五、“三公”經(jīng)費:納入省級財政預決算管理“三公”經(jīng)費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。六、機
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