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Word第第頁財務(wù)問題自查報告財務(wù)問題自查報告1

從5月上旬起,結(jié)合本單位的實際狀況,對本單位會計基礎(chǔ)工作狀況進行了仔細的自查,現(xiàn)就自查狀況報告如下:

一、財務(wù)收支狀況

在財務(wù)工作過程中,本單位嚴格根據(jù)《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完好,依據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿等。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,根據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在支配支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既表達實際工作需要,又考慮財力可能,依據(jù)辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的狀況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌支配,合理支出。

二、單位內(nèi)部掌握制度建立和執(zhí)行狀況

依據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和掌握制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和掌握,保證了會計工作的真實性、完好性以及單位財產(chǎn)的平安,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,到達了以下三點要求:

1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其互相分別、互相制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),實行各種有效措施掌握經(jīng)費開支,杜絕了鋪張現(xiàn)象的發(fā)生。

三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況

為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格根據(jù)政府選購程序進行選購,并依據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存狀況準(zhǔn)時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的`有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)全都;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

四、存在問題

通過自查,我村在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些缺乏,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部掌握制度時,還未能完全到達《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

財務(wù)問題自查報告2

通過自查,發(fā)覺本項目部的財務(wù)工作中還存在閱歷缺乏,各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上,不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問,進一步嚴厲?財經(jīng)紀(jì)律,仔細做好財務(wù)打算工作,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,加強財務(wù)工作規(guī)范管理,努力提高財務(wù)核算管理水平,開源節(jié)流,合理、有效地使用資金,努力使財務(wù)工作更上一個新臺階。

一、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性狀況

1、會計憑證編制及管理狀況

自查中發(fā)覺記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全,會計憑證單獨按月裝訂,選購業(yè)務(wù)記賬憑證后附付款申請單,合同,發(fā)票,收料單,銀行付款單,所附原始單據(jù)齊全。記賬憑證有記賬人員,會計機構(gòu)負責(zé)人,出納〔收款和付款憑證〕,復(fù)核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次,按年按月挨次排列放到柜子里。總賬和明細賬一年打印一次,由總賬會計和會計機構(gòu)負責(zé)人簽字。無不規(guī)范事項。

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