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第1頁共1頁審計總監(jiān)工作職責模板1、負責對集團下屬公司進行財務收支審計、經(jīng)濟責任審計、工程審計以及項目效益審計,對業(yè)務真實性、合法性、合理性進行檢查監(jiān)督;2、檢查財務制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價公司內控制度的健全性和有效性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書;4、了解內審發(fā)展趨勢并運用新技術、新方法,有效提高審計效率和質量。審計總監(jiān)工作職責模板(二)1、按照《內部審計準則》的要求,建立和健全公司內部審計制度,制定內部審計規(guī)程或方法;2、對集團所屬公司經(jīng)營情況、內控制度執(zhí)行情況進行全面審計;組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;對審計項目進行調查、核實搜集審計證據(jù)出具審計報告對審計結果做綜合分析評價;3、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度,協(xié)助完善公司內控制度操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;4、組織對集團各公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內經(jīng)營目標、離任經(jīng)濟責任審計。審計總監(jiān)工作職責模板(三)1、主持審計監(jiān)察中心的工作;2、組織制定審計監(jiān)察的工作計劃,組織實施公司下達的經(jīng)營計劃;3、根據(jù)公司下達的工作目標和指標,制定審計監(jiān)察中心的考核指標;4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;5、組織對公司的各項經(jīng)濟活動實行審百計監(jiān)督度,必要時委托審計事務所進行;6、組織對公司開展經(jīng)濟效益和財務收支審計;7、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家財經(jīng)法規(guī)和財務制度的執(zhí)行情況;8、監(jiān)督、檢查公司各類招投標采購過程和各類設計變更,審核公司相關文件,資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監(jiān)督;審計總監(jiān)工作職責模板(四)____組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標準和工作流程;2.編制公司年度審計計劃,落實審計方案;3.按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經(jīng)營管理活動和財務管理的真實性、準確性、合規(guī)性4.進行監(jiān)督、檢查與評價,對公司重要崗位進行審計稽查,防范舞弊風險;5.根據(jù)審計結果,對被審計單位經(jīng)營管理情況、財務狀況、內部控制情況以及工程管理情況進行分析評價,形成審計意見,提交內部審計報告。審計總監(jiān)工作職責模板(五)1、建立健全集團審計管理體系,包括內審工作規(guī)章制度,審計業(yè)務流程、文件等;2、協(xié)助擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報董事會/執(zhí)行董事批準后組織實施;3、組織開展各類審計項目,包括經(jīng)營審計、離任審計、專項審計等;4、組織協(xié)調審計過程中和公司下屬公司、部門的關系,實施內部各類審計事項,下達審計工作任務,指定經(jīng)辦人和具體實施時間;5、審定審計工作方案,并對審計方案提出指導性意見;6、復核審計工作底稿,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見;7、負責中心日常管理,包括但不限于人員管理、項目管理等;8、完成崗位目標和上級下達的其它任務。審計總監(jiān)工作職責模板(六)1.負責公司的審計體系搭建,制定公司的審計制度及工作流程,并在推動實施程中不斷改進;2.負責公司上市后的內控體系的搭建和完善;3.根據(jù)經(jīng)營管理需要統(tǒng)籌開展公司財務審計、管理審計、合同審計、職能領域的專項審計和離任審計等;4.風險控制與管理:搭建審計預警機制,組織編寫風險評估報告,并根據(jù)風險控制需要確定審計關鍵工作;5.監(jiān)察工作:根據(jù)經(jīng)營管理需要對各職能領域關鍵事項進行過程監(jiān)督,例如重大項目、重大合同、重大工程、日常銷售、日常采購、日常運營等;6.舞
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