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文檔簡介

##市##中心公務(wù)用車制度改革實施方案為做好我院的公務(wù)用車改革,根據(jù)《##市委辦公室##人民政府辦公室關(guān)于推進全市事業(yè)單位和國有企業(yè)公務(wù)用車制度改革工作的通知》、《##市事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革實施方案》規(guī)定,結(jié)合我院實際情況,制定##市##中心公務(wù)用車制度改革具體實施方案。一、基本情況(一)單位概況單位名稱:##市##中心。性質(zhì):公益一類事業(yè)單位,正處級。主要任務(wù):(1)承擔(dān)川劇傳統(tǒng)藝術(shù)的傳承、保護以及川劇劇目創(chuàng)作、藝術(shù)與理論研究等工作。(2)弘揚社會主義核心價值觀,排演好劇目,實施精品戰(zhàn)略,積極參加全國、省、市重大藝術(shù)活動,開展川劇藝術(shù)公共文化服務(wù)活動,滿足人民群眾日益增長的精神文化需求。(3)開展對外文化交流,拓展演出市場,發(fā)揮川劇對外的橋梁紐帶作用。(4)承擔(dān)培養(yǎng)川劇劇種編劇、導(dǎo)演、作曲、演員、演奏員、舞美設(shè)計等人才工作,為繁榮川劇藝術(shù)服務(wù)。(5)完成市委、市政府和上級主管部門交辦的其他工作。編制數(shù)量69名,領(lǐng)導(dǎo)1正3副,紀委書記1名;內(nèi)設(shè)四個正科級機構(gòu),分別為人事秘書科、業(yè)務(wù)辦公室、理論研究室、藝術(shù)創(chuàng)作室。內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)18名,其中正職6名,副職12名。經(jīng)費按財政補助一類撥付。(二)所屬事業(yè)單位概況##市川劇##中心所屬事業(yè)單位6個,分別為##市川劇藝術(shù)博物館、##川劇院一團、##川劇院二團、##市川劇團。(1)##市川劇藝術(shù)博物館,屬公益一類正科級單位,核定事業(yè)編制12名,其中:館長1名,副館長1名,經(jīng)費按財政補助一類撥付。(2)##川劇院一團屬公益一類正科級單位,核定事業(yè)編制73名,其中:團長1名,副團長2名,經(jīng)費按財政補助一類撥付。(3)##川劇院二團屬公益一類正科級單位,核定事業(yè)編制50名,其中:團長1名,副團長2名,經(jīng)費按財政補助一類撥付。(4)##市川劇團屬公益一類正科級單位,核定事業(yè)編制26名,其中:團長1名,副團長2名,經(jīng)費按財政補助一類撥付?,F(xiàn)有司勤人員4名,屬##市川劇##中心,事業(yè)編制在冊正式司勤人員。(三)公務(wù)用車情況1、我院現(xiàn)有公務(wù)用車四輛,##市川劇##中心2輛,##川劇院一團1輛,##川劇院二團1輛,主要用于下鄉(xiāng)演出,外事接待、外地專家、離退休藝術(shù)家接送、外勤交通等各項公務(wù)用車。由業(yè)務(wù)辦公室統(tǒng)一管理,按需預(yù)約調(diào)派。經(jīng)費來源由財政撥款和自籌資金相結(jié)合開支。2、我院公務(wù)用車運行費用情況##川劇院本田###號車購置費是####元。###川劇院本田###號車購置費是####元。##川劇院一團####號車購置費是####元,##川劇院二團###號車購置費是####元。2017年我院公務(wù)用車更新購置費用是###元,運行維護費用是###元,司勤人員工資及津貼、福利是###元。改革方案(一)納入改革范圍的人員情況我院納入改革范圍的人員數(shù)量是246人,屬公益一類事節(jié)支率的測算依據(jù)是依據(jù)公車改革前(2016年度)公務(wù)交通年度總支出與改革后(2017年度預(yù)算)公務(wù)交通總支出相比較計算得出。測算方式是以保留業(yè)務(wù)用車的平均年更新費、運行費、應(yīng)發(fā)放公務(wù)交通補貼及應(yīng)發(fā)放的公務(wù)交通費用報銷額度預(yù)算相結(jié)合。具體測算:2016年的公務(wù)用車更新費為86337元,運行費是105527元,司勤人員支出是159288元,合計支出381152元。2017年度的預(yù)算是(1)擬預(yù)留一輛業(yè)務(wù)用車,平均年更新費為28000元,運行費為31382元;(2)應(yīng)發(fā)放公務(wù)交通補貼的金額為每月24690元,其中:正處級1名、每月1040元,副處級3名、每人每月900元,正科級3名、每人每月650元,副科級6名、每人每月500元;2017年5月-12月預(yù)算發(fā)放額為89520元;2017年年度發(fā)放公務(wù)交通補貼支出預(yù)算為164280元;(3)公務(wù)交通費用報銷額度按近年公務(wù)交通運行情況,體現(xiàn)節(jié)約原則,預(yù)算每月10550元。2017年度公務(wù)交通費用報銷額度支出預(yù)算為144600元。測算改革后公務(wù)交通2017年度預(yù)算支出合計為328262元??傮w平均節(jié)支率=(1-328262/351152)*100%=7.14%(七)擬保留公務(wù)用車作為業(yè)務(wù)用車,按公務(wù)用車管理部門規(guī)定統(tǒng)一噴涂明顯標識。本改革方案從2017年5月起執(zhí)行。三、保障措施(一)加強領(lǐng)導(dǎo)。成立公務(wù)用車制度改革工作組,根據(jù)《中共##市委##室##市人民政府辦公室關(guān)于推進全市事業(yè)單位和國有企業(yè)公務(wù)用車制度改革工作的通知》(#市辦〔2017〕17)號要求,按照《##市事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革實施方案》規(guī)定,結(jié)合我院實際情況,制定公務(wù)用車制度改革具體實施方案。明確責(zé)任。各科室、各單位要高度重視,明確任務(wù)分工和責(zé)任,把各項工作落到實處,確保改革順利推進。健全制度。結(jié)合這次改革,抓寫制訂公車使用管理制度、公務(wù)交通費用報銷制度等各項制度,為全院公務(wù)用車制度改革提供制度保障。嚴肅經(jīng)律。認真貫徹執(zhí)行市委、市政

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