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文檔簡(jiǎn)介
會(huì)所采購報(bào)單流程為規(guī)范原材料的采購程序、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗(yàn)收、倉管、發(fā)放四個(gè)環(huán)節(jié),針對(duì)本餐飲企業(yè)的實(shí)際情況,具體切實(shí)做好采購工作.第一條審核申購單
每晚下班前部門領(lǐng)導(dǎo)要將審查好的申購單交給廚師長簽字后交給采購部。申購單為一式三聯(lián),一聯(lián)留底用,一聯(lián)交給庫管員,第二天驗(yàn)收貨物時(shí)核對(duì)數(shù)目用,一聯(lián)交采購部作為采購物品的清單。如果單項(xiàng)物品超過200元,或者屬于新增加的物品,應(yīng)先交給分店總經(jīng)理審批,總經(jīng)理簽字同意后才能生效。
第二條采購員購貨
采購員接到申購單后,要及時(shí)和庫房聯(lián)系,根據(jù)申購物品核對(duì)庫存,確定該物品已無庫存后,再去市場(chǎng)上采購,對(duì)于那些定點(diǎn)采購的物品,采購員可直接電話通知供貨商準(zhǔn)備好次日需要的物品。采購時(shí)要索要正規(guī)發(fā)票并準(zhǔn)確填寫抬頭。第三條物品入庫
(一)采購員采購回所需原材料后。由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗(yàn)收單”注明所收商品物資的數(shù)量。如果是直撥物資,庫管員根據(jù)前一天的申購單和購買憑證驗(yàn)收貨物的數(shù)量,單價(jià)和實(shí)際支付的總金額,廚房驗(yàn)收貨物的質(zhì)量,如果是入庫商品,庫管員要根據(jù)申購單核對(duì)物品的數(shù)量,規(guī)格,單價(jià)及總金額,遇到需要用料人來確定物品質(zhì)量的情況,用料人要現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨。一般情況下,都由部門領(lǐng)導(dǎo)親自驗(yàn)貨。入庫單、驗(yàn)收單填寫完后,由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、庫管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗(yàn)收單一式三聯(lián)(采購員或供貨商、倉管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián))。采購數(shù)量差異應(yīng)控制在申購數(shù)量的上下10%左右。對(duì)不符合《采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》和數(shù)量超過“申購單”的商品物資(菜品),使用部門有權(quán)拒絕收貨。(二)驗(yàn)收時(shí)間:每日上午9:30---10:00下午4:30
第四條填寫報(bào)銷單
直撥物資報(bào)銷方法:庫管員驗(yàn)收完物品后,根據(jù)驗(yàn)收的單據(jù)填寫三聯(lián)直撥報(bào)銷單(一聯(lián)廚師長保留,一聯(lián)庫房保留,一聯(lián)做報(bào)銷憑證),然后由廚師長、庫管、審計(jì)員、采購員簽字,然后交由總經(jīng)理簽字,只有五人全部簽字后才能報(bào)銷。入庫物資報(bào)銷方法:采購員購回入庫物資經(jīng)庫管員驗(yàn)收合格后,庫管員填寫入庫單據(jù)并簽字,再由審計(jì)員和采購員簽字,然后一聯(lián)留底,一聯(lián)作為報(bào)銷憑證,總經(jīng)理簽字后就可報(bào)銷。
第五條物資出庫
每天早上各部門領(lǐng)導(dǎo)在本部門所需領(lǐng)用的領(lǐng)料單上簽字,庫管員根據(jù)領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)放物品。晚上下班前,相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)需要到庫房統(tǒng)一簽領(lǐng)出庫單,出庫單共三聯(lián),一聯(lián)留底備用,一聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)核算成本,一聯(lián)交相關(guān)部門參考。
第六條采購的定價(jià)原則(一)設(shè)立尋價(jià)員:由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場(chǎng)尋價(jià),在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上,每半月制定一次,零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行。(二)定價(jià)程序:由總經(jīng)理同采購人員一起根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn),并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財(cái)務(wù)執(zhí)行。(三)價(jià)格管理原則:對(duì)于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制,根據(jù)不同的貨品,其最高限價(jià)范圍如下:(1)干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的6%。(2)低值易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數(shù)。(3)零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的5%(4)魚類、肉類、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的4%(5)蔬菜平均在一元以下者,其執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的15%。價(jià)格在一元以上者,其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的10%。(四)春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時(shí)間較長的月份,由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大,其定價(jià)原則可適當(dāng)放寬。第七條采購數(shù)量的確定原則為提高經(jīng)濟(jì)效益,降低成本,減少資金占有,應(yīng)根據(jù)勤進(jìn)快銷的原則,按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量。(一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量。1、此類原料實(shí)行每日采購,一般要求供貨商送貨。2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前,根據(jù)存貨、生意情況、儲(chǔ)存條件及送貨時(shí)間,提出次日的采購數(shù)量。(二)庫存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等)的采購數(shù)量。1、此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存條件等因素,根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量,最低不得低于一天的用量。2、庫存量上下限的計(jì)算公式:最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)最高庫存量=每日需用量×15天第八條倉庫管理(一)、負(fù)責(zé)入庫貨物的驗(yàn)收,保管及發(fā)放工作。(二)、貨物入庫1、認(rèn)真驗(yàn)收,查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。2、開出入庫驗(yàn)收單3、及時(shí)登記帳卡,每天結(jié)出數(shù)量合計(jì)數(shù),并錄入電腦。(三)、庫存保管1、合理利用倉庫條件,分門別類保管好各類貨品。2、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。3、設(shè)“慢流動(dòng)表”,凡是庫存超過100天,都要上“黑名單”,上報(bào)部門負(fù)責(zé)人。(四)、發(fā)放管理1、直入廚房:以收貨驗(yàn)收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等,憑經(jīng)廚師長簽字的“收貨單”數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)直拔。2、倉庫發(fā)放,廚房各班組必須填寫領(lǐng)貨單,經(jīng)廚師長簽字認(rèn)可后出貨,店面大堂經(jīng)理簽字同意后出貨。部門領(lǐng)導(dǎo)下單-------廚師長簽字--------------交采購員報(bào)單----------------先核對(duì)庫存--------
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