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文檔簡介
香市供銷社部門決算分析報告一、部門(單位)狀況(一)基本狀況.主要職能。供銷社主要以服務“三農(nóng)”為宗旨,根據(jù)“改造自我、服務農(nóng)夫”總要求,主動拓展經(jīng)營服務領域,不斷加強基層組織和“新網(wǎng)工程”建設,深化社有企業(yè)改革,大力推動經(jīng)營、組織和服務創(chuàng)新,加強全市現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設,加強基層供銷社建設,改造盤活社有資產(chǎn),大力發(fā)展“兩社一會”,發(fā)展“連鎖網(wǎng)絡”,確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、煙花爆竹等物資供應,完成上級下達的各項經(jīng)濟指標,做好扭虧增盈工作。.機構(gòu)狀況,供銷社是一個獨立核算機構(gòu),沒有變動。.人員狀況,供銷社編制數(shù)4人,年未實有人數(shù)4人,比上年增加1人,4月份調(diào)入1人除附香組干調(diào)[2015」號文。(二)當年取得的主要事業(yè)成效供銷社在原有120萬尼西項目資金的基礎上又爭取到30萬的集貿(mào)市場建設項目資金,項目現(xiàn)已完成前期各項工作正在建設。在近十多年沒有慰問退休人員的狀況下,2015年在全市范圍內(nèi)開展慰問走訪工作,到各基層社調(diào)查開展工作,解決近幾年基層社人員各種歷史遺留問題及基層社人員退休問題。解決農(nóng)資及工業(yè)品公司稅后資金困難的問題。二、收入支出預算執(zhí)行狀況分析(一)收入支出預算支配狀況2015年年初預算數(shù)收入為415351.50元,支出預算數(shù)為415351.50元,2014年年初預算數(shù)為172477.60元,15年比14年增加242873.90元,緣由是人員增加1個項目支出增加70萬元。沒有執(zhí)行年度調(diào)整。(二)收入支出預算執(zhí)行狀況2015年收入支出預算執(zhí)行基本狀況,在與財政仔細核對的狀況下,嚴格按預算執(zhí)行。與上年度對比增加,增加緣由人員增加1個項目支出增加70萬元。.收入支出與預算對比分析(1)預、決算差異狀況,4月份調(diào)入1人增加基本支出,增加項目收入支出。(2)差異緣由分析。2015年差異較大的緣由是項目正在實施增加了支出人員增加支出增加。.收入支出結(jié)構(gòu)分析(1)2015年收入1188259.82,項目收入570000.00元,占總收入的48%,基本收入512461.3元,占總收入的43%。(2)收入支出按部門所屬單位分布狀況(可列表)。.重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行狀況本單位無三公經(jīng)費“三公”經(jīng)費支出狀況:可進行上下年對比、預決算對比,人均支出狀況分析(可做表、柱圖、折線圖)。(2)會議費支出狀況:可進行上下年對比、預決算對比,人均支出狀況分析(可做表、柱圖、折線圖)。(3)其他對部門(單位)影響較大的支出狀況。(4)重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施。(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余狀況.2015年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金596209.00元,基本支出結(jié)余47809.00元,項目支出結(jié)余548400.00元。項目正在實施資金還未用完。.分單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)狀況。.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模較大的緣由分析。(四)當年預算執(zhí)行中存在問題、緣由及改進措施三、資產(chǎn)負債狀況分析年末本部門資產(chǎn)合計666859.00元,基中流淌資產(chǎn)596209.00元為正在實施的項目資金和其本支出結(jié)余。固產(chǎn)資產(chǎn)為電腦設備款70650.00元。與上年度相比流淌資產(chǎn)削減緣由是項目實施后付項目款。固定資產(chǎn)資產(chǎn)增加是多了電腦設備。(一)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)狀況本部門除項目資金和基本支出結(jié)余的流淌資產(chǎn)596209.00元,和電腦設備款70650.00元外無負債。四、本年度部門決算等財務工作開展狀況(一)本部門(單位)財務管理、決算組織、編報、審核狀況。本部門按財政要求在規(guī)定時間內(nèi)完成撥款、對帳等工作,仔細進行決算組織、編報、審核工作。(二)本部門(單位)決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復決算工作開展狀況。本部門(單位)根據(jù)財政的支配,在規(guī)定時間剛好精確的完成了預決算公開工作。(三)對部門(單位)決算管理及報表設計的看法建議。(四)對加強部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。注:收入支出預算執(zhí)行狀況分析可參考部門決算分析評價表(見軟件查詢模板)及行政事業(yè)單位財務分析指標(附后)。附:行政事業(yè)單位財務分析指標一、行政單位財務分析指標.支出增長率,衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為:支出增長率=(2123465.82H-315052.81-1)X100%=(6.74-1)X100%=5.74.當年預算支出完成率,衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為:當年預算支出完成率=1094050.82+(415351.50±2123465.82)X100%=1094050.824-2538817.32X100%=43.09%年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。.人均開支,衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費水平。計算公式為:人均開支=901865.824-4X100%=225466.46.項目支出占總支出的比率,衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為:項目支出比率=1221600本期項目支出數(shù)?2123465.82本期支出總數(shù)X100%=57.53%.人員支出、公用支出占總支出的比率,衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為:人員支出比率=693466.52H-2123465.82X100%=32.66%公用支出比率=208399.34-2123465.82X100%=9.81%.人
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