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第7頁共7頁審計總監(jiān)?工作職責?范文1?、按照《?內(nèi)部審計?準則》的?要求,建?立和健全?公司內(nèi)部?審計制度?,制定內(nèi)?部審計規(guī)?程或方法?;2、?對集團所?屬公司經(jīng)?營情況、?內(nèi)控制度?執(zhí)行情況?進行全面?審計;組?織、監(jiān)督?、審查經(jīng)?營成果、?財務、管?理、專案?等各項審?計活動;?對審計項?目進行調(diào)?查、核實?搜集審計?證據(jù)出具?審計報告?對審計結(jié)?果做綜合?分析評價?;3、?執(zhí)行審計?后期跟進?及監(jiān)控改?善進度,?協(xié)助完善?公司內(nèi)控?制度操作?流程,提?高內(nèi)部管?理水平的?控制有效?性;4?、組織對?集團各公?司中層以?上人員及?特殊管理?崗位人員?的任期內(nèi)?經(jīng)營目標?、離任經(jīng)?濟責任審?計。審?計總監(jiān)工?作職責范?文(二)?1、編?制公司內(nèi)?部審計工?作的項目?計劃及實?施方案,?并組織各?項內(nèi)審工?作的開展?和執(zhí)行;?2、深?入了解公?司各板塊?業(yè)務,有?效識別各?類風險;?對內(nèi)控體?系的建立?、完善有?一定認識?和實踐經(jīng)?驗;3?、針對各?項審計工?作的結(jié)果?,編制審?計報告、?整改建議?及階段性?審計總結(jié)?,并監(jiān)督?整改落實?,推動改?進措施的?有效達成?;有獨立?開展審計?任務、編?制審計報?告的能力?;4、?評估各板?塊子公司?、各部門?的經(jīng)營風?險并向集?團領導反?饋審計過?程中發(fā)現(xiàn)?的問題,?提出合理?可行的改?進建議;?5、對?子公司股?權(quán)投資、?項目投資?進行評估?分析;?6、執(zhí)行?年度子公?司財務審?計、內(nèi)控?審計、基?建項目審?計以及專?項審計任?務;7?、完成上?級交辦的?其他任務?。審計?總監(jiān)工作?職責范文?(三)?1.負責?公司風控?審計體系?的建設、?維護和更?新,制定?風險管控?方案,構(gòu)?建業(yè)務風?險評價及?預警體系?。2.?完善風控?審計職責?,梳理業(yè)?務風險點?,對風控?審計運營?結(jié)果負責?,監(jiān)控風?險運營數(shù)?據(jù)。3?.根據(jù)風?險管理情?況和公司?發(fā)展需求?,制定公?司年度審?計計劃,?并實施。?4.負?責對公司?的項目投?資開發(fā)、?設計管理?、招標采?購、成本?控制、工?程管理、?財務管理?等方面進?行風險評?估及審計?。5.?負責組織?開展風控?審計條線?的各類工?作:包括?組織事前?風險審計?評估、事?中風險審?計監(jiān)控、?事后風險?審計檢查?,出具風?險審計預?警提示和?風險審計?評估報告?,提出改?進建議,?并監(jiān)督整?改到位。?6.負?責建立、?健全風控?審計檔案?,保證審?計資料及?時歸檔。?7.負?責接受和?管理投訴?舉報信息?,組織開?展舉報監(jiān)?察工作?審計總監(jiān)?工作職責?范文(四?)1、?負責組織?實施審計?發(fā)展規(guī)劃?及年度審?計計劃;?2、全?面負責審?計項目方?案的審核?與執(zhí)行,?向董事會?及高級管?理層報告?審計結(jié)果?等;3?、審計監(jiān)?督公司各?項業(yè)務活?動按合法?性和合規(guī)?性進行操?作;4?、執(zhí)行審?計后期跟?進及監(jiān)控?改善進度?,協(xié)助完?善公司內(nèi)?控制度,?操作流程?,提高內(nèi)?部管理水?平的控制?有效性;?5、協(xié)?調(diào)公司與?外部監(jiān)督?、審計部?門之間的?關系,配?合有關外?部檢查。?審計總?監(jiān)工作職?責范文(?五)1?、負責集?團內(nèi)部審?計、內(nèi)控?體系搭建?;2、?對集團所?屬公司經(jīng)?營情況、?內(nèi)控制度?執(zhí)行情況?進行全面?審計;?3、擬定?并完善內(nèi)?部審計制?度和流程?,4、?負責編制?部門年度?、季度或?月度工作?計劃和內(nèi)?部審計預?算并落實?執(zhí)行;?5、督促?審計結(jié)論?和建議的?整改;?6、組織?、監(jiān)督、?審查經(jīng)營?成果、財?務、管理?、專案等?各項審計?活動;?7、對審?計項目進?行調(diào)查、?核實,搜?集審計證?據(jù),出具?審計報告?,對審計?結(jié)果做綜?合分析評?價。8?、執(zhí)行審?計后期跟?進及監(jiān)控?改善進度?,協(xié)助完?善公司內(nèi)?控制度,?操作流程?,提高內(nèi)?部管理水?平的控制?有效性;?9、協(xié)?調(diào)公司與?外部監(jiān)督?、外審之?間的關系?;10?、負責公?司內(nèi)部控?制評估報?告的編制?審計總?監(jiān)工作職?責范文(?六)1?、建立健?全集團審?計管理體?系,包括?內(nèi)審工作?規(guī)章制度?,審計業(yè)?務流程、?文件等;?2、協(xié)?助擬定年?度審計工?作計劃,?確定各類?審計事項?,報董事?會/執(zhí)行?董事批準?后組織實?施;3?、組織開?展各類審?計項目,?包括經(jīng)營?審計、離?任審計、?專項審計?等;4?、組織協(xié)?調(diào)審計過?程中和公?司下屬公?司、部門?的關系,?實施內(nèi)部?各類審計?事項,下?達審計工?作任務,?指定經(jīng)辦?人和具體?實施時間?;5、?審定審計?工作方案?,并對審?計方案提?出指導性?意見;?6、復核?審計工作?底稿,最?終確定審?計工作報?告,提出?最終審計?意見;?7、負責?中心日常?管理,包?括但不限?于人員管?理、項目?管理等;?8、完?成崗位目?標和上級?下達的其?它任務。?審計總?監(jiān)工作職?責范文(?七)1?.負責公?司的審計?體系搭建?,制定公?司的審計?制度及工?作流程,?并在推動?實施程中?不斷改進?;2.?負責公司?上市后的?內(nèi)控體系?的搭建和?完善;?3.根據(jù)?經(jīng)營管理?需要統(tǒng)籌?開展公司?財務審計?、管理審?計、合同?審計、職?能領域的?專項審計?和離任審?計等;?4.風險?控制與管?理:搭建?審計預警?機制,組?織編寫風?險評估報?告,并根?據(jù)風險控?制需要確?定審計關?鍵工作;?5.監(jiān)?察工作:?根據(jù)經(jīng)營?管理需要?對各職能?領域關鍵?事項進行?過程監(jiān)督?,例如重?大項目、?重大合同?、重大工?程、日常?銷售、日?常采購、?日常運營?等;6?.舞弊調(diào)?查工作:?開展經(jīng)濟?舞弊調(diào)查?,并建立?圍繞舞弊?調(diào)查的投?訴、處理?等配套機?制;7?.負責審?計部的日?常運營管?理,組織?部門團隊?建設工作?,提高團?隊執(zhí)行力?和凝聚力?。審計?總監(jiān)工作?職責范文?(八)?1、負責?對集團下?屬公司進?行財務收?支審計、?經(jīng)濟責任?審計、工?程審計以?及項目效?益審計,?對業(yè)務真?實性、合?法性、合?理性進行?檢查監(jiān)督?;2、?檢查財務?制度、政?策的執(zhí)行?情況,檢?查評價公?司內(nèi)控制?度的健全?性和有效?性,發(fā)現(xiàn)?和糾正偏?差及錯誤?;3、?審核審計?程序、報?告及工作?底稿,編?制并提交?審計報告?及管理建?議書;?4、了解?內(nèi)審發(fā)展?趨勢并運?用新技術(shù)?、新方法?,有效提?高審計效?率和質(zhì)量?。審計?總監(jiān)工作?職責范文?(九)?____?組織建立?健全公司?審計管理?制度,完?善審計工?作標準和?工作流程?;2.?編制公司?年度審計?計劃,落?實審計方?案;3?.按計劃?組織對公?司各部門?、各所屬?公司經(jīng)營?管理活動?和財務管?理的真實?性、準確?性、合規(guī)?性4.?進行監(jiān)督?、檢查與?評價,對?公司重要?崗位進行?審計稽查?,防范舞?弊風險;?5.根?據(jù)審計結(jié)?果,對被?審計單位?經(jīng)營管理?情況、財?務狀況、?內(nèi)部控制?情況以及?工程管理?情況進行?分析評價?,形成審?計意見,?提交內(nèi)部?審計報告?。審計?總監(jiān)工作?職責范文?(十)?1、主持?審計監(jiān)察?中心的工?作;2?、組織制?定審計監(jiān)?察的工作?計劃,組?織實施公?司下達的?經(jīng)營計劃?;3、?根據(jù)公司?下達的工?作目標和?指標,制?定審計監(jiān)?察中心的?考核指標?;4、?組織編制?并實施公?司年度審?計工作計?劃;5?、組織對?公司的各?項經(jīng)濟活?動實行審?

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