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第7頁共7頁審計總監(jiān)?工作職責(zé)?范文1?、按照《?內(nèi)部審計?準(zhǔn)則》的?要求,建?立和健全?公司內(nèi)部?審計制度?,制定內(nèi)?部審計規(guī)?程或方法?;2、?對集團(tuán)所?屬公司經(jīng)?營情況、?內(nèi)控制度?執(zhí)行情況?進(jìn)行全面?審計;組?織、監(jiān)督?、審查經(jīng)?營成果、?財務(wù)、管?理、專案?等各項審?計活動;?對審計項?目進(jìn)行調(diào)?查、核實?搜集審計?證據(jù)出具?審計報告?對審計結(jié)?果做綜合?分析評價?;3、?執(zhí)行審計?后期跟進(jìn)?及監(jiān)控改?善進(jìn)度,?協(xié)助完善?公司內(nèi)控?制度操作?流程,提?高內(nèi)部管?理水平的?控制有效?性;4?、組織對?集團(tuán)各公?司中層以?上人員及?特殊管理?崗位人員?的任期內(nèi)?經(jīng)營目標(biāo)?、離任經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審?計。審?計總監(jiān)工?作職責(zé)范?文(二)?1、編?制公司內(nèi)?部審計工?作的項目?計劃及實?施方案,?并組織各?項內(nèi)審工?作的開展?和執(zhí)行;?2、深?入了解公?司各板塊?業(yè)務(wù),有?效識別各?類風(fēng)險;?對內(nèi)控體?系的建立?、完善有?一定認(rèn)識?和實踐經(jīng)?驗;3?、針對各?項審計工?作的結(jié)果?,編制審?計報告、?整改建議?及階段性?審計總結(jié)?,并監(jiān)督?整改落實?,推動改?進(jìn)措施的?有效達(dá)成?;有獨立?開展審計?任務(wù)、編?制審計報?告的能力?;4、?評估各板?塊子公司?、各部門?的經(jīng)營風(fēng)?險并向集?團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)反?饋審計過?程中發(fā)現(xiàn)?的問題,?提出合理?可行的改?進(jìn)建議;?5、對?子公司股?權(quán)投資、?項目投資?進(jìn)行評估?分析;?6、執(zhí)行?年度子公?司財務(wù)審?計、內(nèi)控?審計、基?建項目審?計以及專?項審計任?務(wù);7?、完成上?級交辦的?其他任務(wù)?。審計?總監(jiān)工作?職責(zé)范文?(三)?1.負(fù)責(zé)?公司風(fēng)控?審計體系?的建設(shè)、?維護(hù)和更?新,制定?風(fēng)險管控?方案,構(gòu)?建業(yè)務(wù)風(fēng)?險評價及?預(yù)警體系?。2.?完善風(fēng)控?審計職責(zé)?,梳理業(yè)?務(wù)風(fēng)險點?,對風(fēng)控?審計運營?結(jié)果負(fù)責(zé)?,監(jiān)控風(fēng)?險運營數(shù)?據(jù)。3?.根據(jù)風(fēng)?險管理情?況和公司?發(fā)展需求?,制定公?司年度審?計計劃,?并實施。?4.負(fù)?責(zé)對公司?的項目投?資開發(fā)、?設(shè)計管理?、招標(biāo)采?購、成本?控制、工?程管理、?財務(wù)管理?等方面進(jìn)?行風(fēng)險評?估及審計?。5.?負(fù)責(zé)組織?開展風(fēng)控?審計條線?的各類工?作:包括?組織事前?風(fēng)險審計?評估、事?中風(fēng)險審?計監(jiān)控、?事后風(fēng)險?審計檢查?,出具風(fēng)?險審計預(yù)?警提示和?風(fēng)險審計?評估報告?,提出改?進(jìn)建議,?并監(jiān)督整?改到位。?6.負(fù)?責(zé)建立、?健全風(fēng)控?審計檔案?,保證審?計資料及?時歸檔。?7.負(fù)?責(zé)接受和?管理投訴?舉報信息?,組織開?展舉報監(jiān)?察工作?審計總監(jiān)?工作職責(zé)?范文(四?)1、?負(fù)責(zé)組織?實施審計?發(fā)展規(guī)劃?及年度審?計計劃;?2、全?面負(fù)責(zé)審?計項目方?案的審核?與執(zhí)行,?向董事會?及高級管?理層報告?審計結(jié)果?等;3?、審計監(jiān)?督公司各?項業(yè)務(wù)活?動按合法?性和合規(guī)?性進(jìn)行操?作;4?、執(zhí)行審?計后期跟?進(jìn)及監(jiān)控?改善進(jìn)度?,協(xié)助完?善公司內(nèi)?控制度,?操作流程?,提高內(nèi)?部管理水?平的控制?有效性;?5、協(xié)?調(diào)公司與?外部監(jiān)督?、審計部?門之間的?關(guān)系,配?合有關(guān)外?部檢查。?審計總?監(jiān)工作職?責(zé)范文(?五)1?、負(fù)責(zé)集?團(tuán)內(nèi)部審?計、內(nèi)控?體系搭建?;2、?對集團(tuán)所?屬公司經(jīng)?營情況、?內(nèi)控制度?執(zhí)行情況?進(jìn)行全面?審計;?3、擬定?并完善內(nèi)?部審計制?度和流程?,4、?負(fù)責(zé)編制?部門年度?、季度或?月度工作?計劃和內(nèi)?部審計預(yù)?算并落實?執(zhí)行;?5、督促?審計結(jié)論?和建議的?整改;?6、組織?、監(jiān)督、?審查經(jīng)營?成果、財?務(wù)、管理?、專案等?各項審計?活動;?7、對審?計項目進(jìn)?行調(diào)查、?核實,搜?集審計證?據(jù),出具?審計報告?,對審計?結(jié)果做綜?合分析評?價。8?、執(zhí)行審?計后期跟?進(jìn)及監(jiān)控?改善進(jìn)度?,協(xié)助完?善公司內(nèi)?控制度,?操作流程?,提高內(nèi)?部管理水?平的控制?有效性;?9、協(xié)?調(diào)公司與?外部監(jiān)督?、外審之?間的關(guān)系?;10?、負(fù)責(zé)公?司內(nèi)部控?制評估報?告的編制?審計總?監(jiān)工作職?責(zé)范文(?六)1?、建立健?全集團(tuán)審?計管理體?系,包括?內(nèi)審工作?規(guī)章制度?,審計業(yè)?務(wù)流程、?文件等;?2、協(xié)?助擬定年?度審計工?作計劃,?確定各類?審計事項?,報董事?會/執(zhí)行?董事批準(zhǔn)?后組織實?施;3?、組織開?展各類審?計項目,?包括經(jīng)營?審計、離?任審計、?專項審計?等;4?、組織協(xié)?調(diào)審計過?程中和公?司下屬公?司、部門?的關(guān)系,?實施內(nèi)部?各類審計?事項,下?達(dá)審計工?作任務(wù),?指定經(jīng)辦?人和具體?實施時間?;5、?審定審計?工作方案?,并對審?計方案提?出指導(dǎo)性?意見;?6、復(fù)核?審計工作?底稿,最?終確定審?計工作報?告,提出?最終審計?意見;?7、負(fù)責(zé)?中心日常?管理,包?括但不限?于人員管?理、項目?管理等;?8、完?成崗位目?標(biāo)和上級?下達(dá)的其?它任務(wù)。?審計總?監(jiān)工作職?責(zé)范文(?七)1?.負(fù)責(zé)公?司的審計?體系搭建?,制定公?司的審計?制度及工?作流程,?并在推動?實施程中?不斷改進(jìn)?;2.?負(fù)責(zé)公司?上市后的?內(nèi)控體系?的搭建和?完善;?3.根據(jù)?經(jīng)營管理?需要統(tǒng)籌?開展公司?財務(wù)審計?、管理審?計、合同?審計、職?能領(lǐng)域的?專項審計?和離任審?計等;?4.風(fēng)險?控制與管?理:搭建?審計預(yù)警?機(jī)制,組?織編寫風(fēng)?險評估報?告,并根?據(jù)風(fēng)險控?制需要確?定審計關(guān)?鍵工作;?5.監(jiān)?察工作:?根據(jù)經(jīng)營?管理需要?對各職能?領(lǐng)域關(guān)鍵?事項進(jìn)行?過程監(jiān)督?,例如重?大項目、?重大合同?、重大工?程、日常?銷售、日?常采購、?日常運營?等;6?.舞弊調(diào)?查工作:?開展經(jīng)濟(jì)?舞弊調(diào)查?,并建立?圍繞舞弊?調(diào)查的投?訴、處理?等配套機(jī)?制;7?.負(fù)責(zé)審?計部的日?常運營管?理,組織?部門團(tuán)隊?建設(shè)工作?,提高團(tuán)?隊執(zhí)行力?和凝聚力?。審計?總監(jiān)工作?職責(zé)范文?(八)?1、負(fù)責(zé)?對集團(tuán)下?屬公司進(jìn)?行財務(wù)收?支審計、?經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計、工?程審計以?及項目效?益審計,?對業(yè)務(wù)真?實性、合?法性、合?理性進(jìn)行?檢查監(jiān)督?;2、?檢查財務(wù)?制度、政?策的執(zhí)行?情況,檢?查評價公?司內(nèi)控制?度的健全?性和有效?性,發(fā)現(xiàn)?和糾正偏?差及錯誤?;3、?審核審計?程序、報?告及工作?底稿,編?制并提交?審計報告?及管理建?議書;?4、了解?內(nèi)審發(fā)展?趨勢并運?用新技術(shù)?、新方法?,有效提?高審計效?率和質(zhì)量?。審計?總監(jiān)工作?職責(zé)范文?(九)?____?組織建立?健全公司?審計管理?制度,完?善審計工?作標(biāo)準(zhǔn)和?工作流程?;2.?編制公司?年度審計?計劃,落?實審計方?案;3?.按計劃?組織對公?司各部門?、各所屬?公司經(jīng)營?管理活動?和財務(wù)管?理的真實?性、準(zhǔn)確?性、合規(guī)?性4.?進(jìn)行監(jiān)督?、檢查與?評價,對?公司重要?崗位進(jìn)行?審計稽查?,防范舞?弊風(fēng)險;?5.根?據(jù)審計結(jié)?果,對被?審計單位?經(jīng)營管理?情況、財?務(wù)狀況、?內(nèi)部控制?情況以及?工程管理?情況進(jìn)行?分析評價?,形成審?計意見,?提交內(nèi)部?審計報告?。審計?總監(jiān)工作?職責(zé)范文?(十)?1、主持?審計監(jiān)察?中心的工?作;2?、組織制?定審計監(jiān)?察的工作?計劃,組?織實施公?司下達(dá)的?經(jīng)營計劃?;3、?根據(jù)公司?下達(dá)的工?作目標(biāo)和?指標(biāo),制?定審計監(jiān)?察中心的?考核指標(biāo)?;4、?組織編制?并實施公?司年度審?計工作計?劃;5?、組織對?公司的各?項經(jīng)濟(jì)活?動實行審?
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