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文檔簡介

Wi-Fi是一種可以將個人電腦、手持設(shè)備(如PDA、手【目錄】(一)項目名稱(二)項目承辦單位(三)可行性研究工作承擔(dān)單位(四)項目可行性研究依據(jù)20號;6.《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)》,國家發(fā)展與改革委員會2006年審核批準(zhǔn)施行;7.《投資項目可行性研究指南》,國家發(fā)展與改革委員會2002年8.企業(yè)投資決議;10.地方出臺的相關(guān)投資法律法規(guī)等。(五)項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標(biāo)(六)項目建設(shè)地點二、wifi項目可行性研究主要結(jié)論技術(shù)方案、資金總額及籌措、項目的財務(wù)效益和國民經(jīng)濟、社會效益等重大問題,都應(yīng)得出明確的結(jié)論,主要包括:(一)項目產(chǎn)品市場前景(二)項目原料供應(yīng)問題(三)項目政策保障問題(四)項目資金保障問題(五)項目組織保障問題(六)項目技術(shù)保障問題(七)項目人力保障問題(八)項目風(fēng)險控制問題(九)項目財務(wù)效益結(jié)論(十)項目社會效益結(jié)論(十一)項目可行性綜合評價序號名稱1項目投入總資金萬元固定資產(chǎn)建設(shè)投資萬元流動資金萬元2項目總投資萬元固定資產(chǎn)建設(shè)投資萬元鋪底流動資金萬元3年營業(yè)收入(正常年萬元4年總成本費用(正常年萬元5年經(jīng)營成本(正常年萬元6年增值稅(正常年份)萬元7年銷售稅金及附加(正常年份)萬元8年利潤總額(正常年萬元9所得稅(正常年份)萬元年稅后利潤(正常年萬元投資利潤率%投資利稅率%資本金投資利潤率%資本金投資利稅率%銷售利潤率%稅后財務(wù)內(nèi)部收益率(全部投資)%稅前財務(wù)內(nèi)部收益率(全部投資)%稅后財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV萬元稅前財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV萬元稅后投資回收期年稅前投資回收期年盈虧平衡點(生產(chǎn)能力利用率)%對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解1.項目總投資來源及投入問題項目總投資主要來自項目發(fā)起公司自籌資金,按照計劃在2012年3月份前完成項目申報審批工作。預(yù)計項目總投資資金到位時間在2011年4月底。整個項目建設(shè)期內(nèi),主要完成項目可研報告編制、項目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓(xùn)、設(shè)備簽約、設(shè)備生產(chǎn)、設(shè)備運行及驗收等工作。項目發(fā)起公司擬設(shè)立專項資金賬戶用于項目建設(shè)用資金的管理工作。對于資金不足部分則以銀行貸款、設(shè)備融資,合作,租賃等多種方式解決。2.項目原料供應(yīng)及使用問題項目產(chǎn)品的原料目前在市場上供應(yīng)充足,可以實現(xiàn)就近3.項目技術(shù)先進性問題wifi項目所屬行業(yè)是在最近幾年間迅速發(fā)展。行業(yè)在(二)國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃或地方產(chǎn)業(yè)規(guī)劃我國非常中國wifi領(lǐng)域的發(fā)展,國家和地方在最近幾(1)穩(wěn)定國內(nèi)外市場;(2)提高自主創(chuàng)新能力;(3)加快實施技術(shù)改造;(三)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由.....(四).…(一)經(jīng)濟可行性(二)政策可行性(三)技術(shù)可行性(四)模式可行性wifi項目實施由項目發(fā)起公司自行組織,引進先進生(五)組織和人力資源可行性(二)wifi項目產(chǎn)品國內(nèi)市場調(diào)查(三)wifi項目產(chǎn)品價格調(diào)查(四)wifi項目產(chǎn)品上游原料市場調(diào)查(五)wifi項目產(chǎn)品下游消費市場調(diào)查(六)wifi項目產(chǎn)品市場競爭調(diào)查(二)wifi項目產(chǎn)品國內(nèi)市場預(yù)測(三)wifi項目產(chǎn)品價格預(yù)測(四)wifi項目產(chǎn)品上游原料市場預(yù)測(五)wifi項目產(chǎn)品下游消費市場預(yù)測(六)wifi項目發(fā)展前景綜述(一)工藝設(shè)備選型(二)工藝說明(三)工藝流程(一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃(二)營銷模式2、企業(yè)自銷(三)促銷策略地域地域渠道分(二)wifi項目建設(shè)地自然情況(三)wifi項目建設(shè)地資源情況(四)wifi項目建設(shè)地經(jīng)濟情況增強….(五)wifi項目建設(shè)地人口情況(六)wifi項目建設(shè)地交通運輸(一)項目廠址及廠房建設(shè)2.廠房建設(shè)內(nèi)容(二)土建規(guī)劃總平面布置圖(三)場內(nèi)外運輸2.場內(nèi)運輸量及運輸方式(四)項目土建及配套工程2.項目土建及配套工程內(nèi)容序號建設(shè)項建筑結(jié)構(gòu)施工面積(m2)1辦公樓框架結(jié)構(gòu)多層建筑2展廳磚混結(jié)構(gòu)單層建筑3公寓磚混結(jié)構(gòu)多層建筑4餐廳磚混結(jié)構(gòu)多層建筑51號車間輕單層建筑鋼結(jié)構(gòu)62號車間輕鋼結(jié)構(gòu)單層建筑73號車間輕鋼結(jié)構(gòu)單層建筑8后序處理、庫房單層建筑9鍋爐房及其它輔助實施框架磚混結(jié)單層建筑構(gòu)10小計11綠化設(shè)施119廠區(qū)硬化周圍美化13總施工面積(m2)(六)項目其他輔助工程(一)項目環(huán)境保護設(shè)計依據(jù)(二)項目環(huán)境保護措施(三)項目環(huán)境保護評價(一)項目資源利用及能耗標(biāo)準(zhǔn)(二)項目資源利用及能耗分析(一)項目節(jié)能設(shè)計依據(jù)(二)項目節(jié)能分析(一)項目消防設(shè)計依據(jù)(二)項目消防措施(三)火災(zāi)報警系統(tǒng)(四)滅火系統(tǒng)(五)消防知識教育(一)項目勞動安全設(shè)計依據(jù)(二)項目勞動安全保護措施(一)組織形式(二)工作制度(一)勞動定員(二)年總工資和職工年平均工資估算(三)人員培訓(xùn)(一)建立項目實施管理機構(gòu)(二)資金籌集安排(三)技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓(四)勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨(五)施工準(zhǔn)備(六)施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備(七)竣工驗收序號項目期間啟動期建設(shè)驗收期實施年份8-101編制可研報告2345設(shè)備談判簽約6設(shè)備采購7人員培訓(xùn)89投產(chǎn)(一)建設(shè)單位管理費(二)生產(chǎn)籌備費(三)生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(四)辦公和生活家具購置費(五)其他應(yīng)支出的費用項目方案設(shè)計新項目融資后分析融資前分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)圖-4財務(wù)評價基本思路一、wifi項目總投資估算二、wifi項目資金籌措一個建設(shè)項目所需要的投資資金,可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段,資金籌措工作是根據(jù)對建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估算的結(jié)果,研究落實資金的來源渠道和籌措方式,從中選擇條件優(yōu)惠的資金??尚行匝芯繄蟾嬷校瑧?yīng)對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件??尚行匝芯恐?,應(yīng)對下列內(nèi)容加以說明:(一)資金來源(二)項目籌資方案(一)投資使用計劃(二)借款償還計劃(一)計算依據(jù)及相關(guān)說明務(wù)院令第512號],2008年1月1日起實施。[財政部、國家稅務(wù)總局令第50號],2009年1月1日起實施。(二)項目測算基本設(shè)定(一)直接成本序號項目名稱生產(chǎn)經(jīng)營期第3-10年生產(chǎn)負(fù)荷1直接成本外購原料燃料及動力費(二)工資及福利費用(三)折舊及攤銷(四)工資及福利費用(五)修理費(六)財務(wù)費用(七)其他費用(八)財務(wù)費用(九)總成本費用序號1234生產(chǎn)負(fù)荷1燃料及動力費2工資及福利費3修理費4折舊費5攤銷費6利息支出總投資貸款利息流動資金貸款利息7其他費用其他營業(yè)費用其他制造費用其他管理費用8總成本費用9固定成本(一)銷售收入(二)銷售稅金及附加(三)增值稅(四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算(一)項目投資現(xiàn)金流估算(二)項目資本金現(xiàn)金流估算(一)盈虧平衡分析(二)敏感性分析(一)財務(wù)凈現(xiàn)值照一個設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)折現(xiàn)率(基準(zhǔn)收益率)折算到建設(shè)期初(項目(二)財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)財務(wù)內(nèi)部收益率是指項目在整個計算期內(nèi)各年財務(wù)凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和等于零時的折現(xiàn)率,也就是使項目的財務(wù)凈現(xiàn)值等于零時的折現(xiàn)率。財務(wù)內(nèi)部收益率是反映項目實際收益率的一個動態(tài)指標(biāo),該指標(biāo)越大越好。一般情況下,財務(wù)內(nèi)部收益率大于等于基準(zhǔn)收益率時,項目可行。(三)投資回收期Pt投資回收期按照是否考慮資金時間價值可以分為靜態(tài)投資回收期和動態(tài)投資回收期。以動態(tài)回收期為例:(1)計算公式動態(tài)投資回收期的計算在實際應(yīng)用中根據(jù)項目的現(xiàn)金流量表,用下列近似公式計算:Pt=(累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值出現(xiàn)正值的年數(shù)-1)+上一年累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值的絕對值/出現(xiàn)正值年份凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值(2)評價準(zhǔn)則1)Pt≤Pc(基準(zhǔn)投資回收期)時,說明項目(或方案)能在要求的時間內(nèi)收回投資,是可行的;2)Pt>Pc時,則項目(或方案)不可行,應(yīng)予拒絕。(四)項目投資收益率ROI項目投資收益率是指項目達到設(shè)計能力后正常年份的年息稅前利潤或營運期內(nèi)年平均息稅前利潤(EBIT)與項目總投資(TI)的比率??偼顿Y收益率高于同行業(yè)的收益率參考值,表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。ROI≥部門(行業(yè))平均投資利潤率(或基準(zhǔn)投資利潤率)時,項目在財務(wù)上可考慮接受。(五)項目投資利稅率項目投資利稅率是指項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力后的一個正常生產(chǎn)年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售稅金及附加與項目總投資的比率,計算公式為:投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%投資利稅率≥部門(行業(yè))平均投資利稅率(或基準(zhǔn)投資利稅率)時,項目在財務(wù)上可考慮接受。(六)項目資本金凈利潤率(ROE)項目資本金凈利潤率是指項目達到設(shè)計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內(nèi)平均凈利潤(NP)與項目資本金(EC)的比率。項目資本金凈利潤率高于同行業(yè)的凈利潤率參考值,表明用項目資本金凈利潤率表示的盈利能力滿足要求。(七)項目測算核心指標(biāo)匯總表二、國民經(jīng)濟評價國民經(jīng)濟評價是項目經(jīng)濟評價的核心部分,是決策部門考慮項目取舍的重要依據(jù)。建設(shè)項目國民經(jīng)濟評價采用費用與效益分析的方法,運用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現(xiàn)率等參數(shù),計算項目對國民經(jīng)濟的凈貢獻,評價項目在經(jīng)濟上的合理性。國民經(jīng)濟評價采用國民經(jīng)濟盈利能力分析和外匯效果分析,以經(jīng)濟內(nèi)部收益率(EIRR)作為主要的評價指標(biāo)。根據(jù)項目的具體特點和實際需要,也可計算經(jīng)濟凈現(xiàn)值(ENPV)指標(biāo),涉及產(chǎn)品出口創(chuàng)匯或替代

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