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文檔簡介

豐都縣江池鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預算情況說明單位基本情況(一)職能職責。1.公共衛(wèi)生服務:負責轄區(qū)城鄉(xiāng)居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理;中醫(yī)藥健康管理和疾病康復;疾病控制、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理等。負責轄區(qū)其他公共衛(wèi)生服務項目。2.基本醫(yī)療服務:開展一般常見病、多發(fā)病、地方病的基本醫(yī)療服務;現(xiàn)場救護和轉診服務;慢性病管理。3.計劃生育服務:開展避孕節(jié)育、生殖健康、優(yōu)生服務和家庭保健的咨詢、指導和技術服務。4.協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府制定和組織實施初級衛(wèi)生保健、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,開展愛國衛(wèi)生工作。5.指導轄區(qū)內診所、村衛(wèi)生室業(yè)務工作,對村醫(yī)和村婦幼保健人員進行相關技能培訓,做好醫(yī)療衛(wèi)生信息統(tǒng)計報告工作,完整、及時、準確報告相關信息,逐步推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理。6.開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險政策法規(guī)宣傳與咨詢,協(xié)助做好相應的醫(yī)療服務和補償結算等工作。7.負責轄區(qū)公共衛(wèi)生管理;協(xié)助開展轄區(qū)內衛(wèi)生監(jiān)督工作,承擔區(qū)域內公共衛(wèi)生信息收集與報告。(二)單位構成。豐都縣江池鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬衛(wèi)生健康委下面的二級預算單位。內設公共衛(wèi)生科、內兒科、中醫(yī)科、放射科、檢驗科、辦公室、數(shù)字化接種門診等科室。有彩超、全自動生化分析儀、呼吸機、救護車等大型醫(yī)療設備。編制床位30張,實際開放床位40張。部門收支總體情況(一)收入預算:2023年年初預算數(shù)17.5萬元,上年結轉資金30萬元,其中:一般公共預算撥款47.5萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,事業(yè)收入230萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。一般公共預算撥款較去年增加了32.1萬元,主要是其他公共衛(wèi)生支出增加了30萬元,其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出撥款增加了2.1萬元;事業(yè)收入較去年增加了20萬元。(二)支出預算:2023年年初預算數(shù)277.5萬元,其中:一般公共服務支出47.5萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出16.1萬元,衛(wèi)生健康支出261.4萬元,住房保障支出0萬元。支出較去年增加了52.1萬元,主要是基本支出增加了2.1萬元,項目支出增加了50萬元。部門預算情況說明2023年一般公共預算財政撥款收入47.5萬元,一般公共預算財政撥款支出47.5萬元,比2022年增加了32.1萬元。其中:基本支出17.5萬元,比2022年增加了2.1萬元,社會保障和就業(yè)支出撥款增加了2.1萬元,主要用于保障退休人員補助;項目支出30萬元,比2022年增加了30萬元,主要用于基本公共衛(wèi)生工作等重點工作。2023年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,與2022年持平。本單位2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出?!叭苯?jīng)費情況說明2023年“三公”經(jīng)費預算0萬元,與2022年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2022年持平;公務接待費0萬元,與2022年持平;公務用車運行維護費0萬元,與2022年持平;公務用車購置費0萬元,與2022年持平。其他重要事項的情況說明1、我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。3、績效目標設置情況。2023年共1個項目實行了績效目標管理,涉及資金量230萬元。4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。六、專業(yè)性名詞解釋(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保

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