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《審計案例研究》PPT課件歡迎來到《審計案例研究》PPT課件,本課程將帶你深入了解審計案例,探索案例背景、審計目標、審計過程以及結(jié)果分析。讓我們一同展開這個精彩的學習之旅!案例介紹公司A:財務(wù)舞弊案揭示公司A存在的財務(wù)舞弊行為,審計師如何發(fā)現(xiàn)并應對。公司B:合規(guī)風險案探索公司B在合規(guī)方面的風險,審計師如何評估并提出改進建議。公司C:內(nèi)部控制案研究公司C的內(nèi)部控制體系,審計師如何評估風險并提供改進建議。案例背景1行業(yè)背景分析案例所屬行業(yè)的特點和挑戰(zhàn)。2公司概述介紹公司的規(guī)模、發(fā)展歷程和經(jīng)營范圍。3外部環(huán)境研究影響公司經(jīng)營的外部因素。審計目標風險評估評估案例中存在的風險和潛在問題。合規(guī)審計審計公司的合規(guī)程度和相關(guān)政策。內(nèi)部控制評估案例中的內(nèi)部控制體系并提出建議。審計過程1準備階段了解案例和相關(guān)背景,收集必要的信息。2數(shù)據(jù)分析對公司財務(wù)數(shù)據(jù)進行詳細分析,發(fā)現(xiàn)異常或風險。3實地調(diào)查訪談公司員工和進行現(xiàn)場觀察,獲取更多實證信息。4審計證據(jù)收集和分析審計證據(jù),支持審計意見。結(jié)果分析發(fā)現(xiàn)與建議總結(jié)審計結(jié)果并提出改進建議。風險評估評估案例中的風險和潛在問題。合規(guī)程度評估公司的合規(guī)程度和相關(guān)政策。內(nèi)部控制評估案例中的內(nèi)部控制體系并提出建議??偨Y(jié)和展望總結(jié)審計案例的重點和教訓
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