會計事務(wù)所審計助理職責(zé)范本_第1頁
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會計事務(wù)所審計助理職責(zé)范本_第3頁
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第頁共頁會計事務(wù)所審計助理職責(zé)范本作為一名會計事務(wù)所審計助理,你將扮演一個重要的角色,支持和協(xié)助審計團(tuán)隊完成客戶的審計工作。你的職責(zé)范本如下:1.審計工作準(zhǔn)備:-協(xié)助審計團(tuán)隊準(zhǔn)備審計工作計劃和程序,并根據(jù)客戶的業(yè)務(wù)和風(fēng)險特征,確定審計的重點(diǎn)和范圍。-收集和整理客戶的財務(wù)資料、賬簿記錄、會計憑證等審計準(zhǔn)備材料,并確保其完整和準(zhǔn)確性。-協(xié)助進(jìn)行初步風(fēng)險評估,分析可能存在的審計風(fēng)險,并提供解決方案和建議。2.審計程序執(zhí)行和測試:-根據(jù)審計計劃和程序,執(zhí)行各項審計測試和程序,包括對財務(wù)賬簿、內(nèi)部控制流程和業(yè)務(wù)活動的測試。-支持領(lǐng)導(dǎo)審計員進(jìn)行樣本選擇、數(shù)據(jù)分析和審計材料的編制和整理。-跟蹤和解答審計工作中出現(xiàn)的問題和異常,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并提出解決方案。3.內(nèi)部控制評估:-根據(jù)公司的內(nèi)部控制評估要求,評估客戶的內(nèi)部控制體系,發(fā)現(xiàn)其中可能存在的問題,并提供改進(jìn)建議和解決方案。-協(xié)助進(jìn)行內(nèi)部控制測試和流程剖析,確保審計工作的有效性和準(zhǔn)確性。-跟蹤和記錄內(nèi)部控制的測試結(jié)果和問題,及時向領(lǐng)導(dǎo)反饋并提供解決方案。4.資產(chǎn)和負(fù)債核實(shí):-對客戶的資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行核實(shí)和確認(rèn),包括對銀行存款、應(yīng)收賬款、存貨、長期資產(chǎn)、應(yīng)付款項等的審計驗(yàn)證。-根據(jù)審計計劃和測試程序,對重要的資產(chǎn)和負(fù)債項目進(jìn)行詳細(xì)審計,確保其真實(shí)性和準(zhǔn)確性。-協(xié)助進(jìn)行固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)和計算折舊、攤銷等核算工作。5.營業(yè)收入和費(fèi)用核實(shí):-對客戶的營業(yè)收入和費(fèi)用進(jìn)行核實(shí)和確認(rèn),包括對銷售收入、服務(wù)費(fèi)用、成本費(fèi)用等的審計驗(yàn)證。-根據(jù)審計計劃和測試程序,對重要的收入和費(fèi)用項目進(jìn)行詳細(xì)審計,確保其真實(shí)性和準(zhǔn)確性。-跟蹤和解決審計過程中發(fā)現(xiàn)的收入和費(fèi)用異常,并提供相應(yīng)的解決方案和建議。6.報告編制和總結(jié):-協(xié)助編制審計工作底稿、審計報告和其他相關(guān)文件。-協(xié)助編制與報告相關(guān)的圖表、數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析。-總結(jié)審計工作中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和改進(jìn)意見,提供建議以提高審計工作的效率和質(zhì)量。7.進(jìn)修學(xué)習(xí)和培訓(xùn):-不斷學(xué)習(xí)和研究相關(guān)審計法規(guī)、會計準(zhǔn)則和業(yè)務(wù)知識,提升自身的專業(yè)素質(zhì)。-參加公司組織的內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)活動,增加專業(yè)技能和知識。-積極參與團(tuán)隊內(nèi)部的經(jīng)驗(yàn)分享和溝通交流,提升團(tuán)隊的整體協(xié)同效能。以上僅為會計事

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