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文檔簡介

2024年財務(wù)稽核崗位職責(zé)(6篇)

目錄

第1篇財務(wù)稽核員崗位職責(zé)

第2篇財務(wù)稽核主管崗位職責(zé)

第3篇財務(wù)稽核崗崗位職責(zé)

第4篇財務(wù)稽核經(jīng)理崗位職責(zé)

第5篇財務(wù)稽核崗位職責(zé)

第6篇財務(wù)稽核專員崗位職責(zé)

財務(wù)稽核員崗位職責(zé)

1、學(xué)歷:大專以上學(xué)歷,專業(yè):財務(wù)、審計專業(yè)

2、工作經(jīng)驗:3年以上之審計/財務(wù)/行政等工作經(jīng)驗

3、任職要求:熟悉財務(wù)或?qū)徲嫷认嚓P(guān)知識,熟悉相關(guān)流程,會計初級以上職稱,能夠熟練運用用友財務(wù)軟件;具積極學(xué)習(xí)態(tài)度、作業(yè)高效率、高度責(zé)任感、誠信價值觀,且具高度抗壓性,有良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通、統(tǒng)計分析、文章撰寫能力。

4、崗位工作內(nèi)容:房產(chǎn)開發(fā)、營建工程、流通零售、娛樂餐飲、物業(yè)等行業(yè),視相關(guān)經(jīng)驗安排集團(tuán)內(nèi)各公司之查核任務(wù)

財務(wù)稽核主管崗位職責(zé)

財務(wù)稽核副主管長隆旅游度假區(qū)廣東長隆集團(tuán)有限公司,長隆旅游度假區(qū),長隆集團(tuán),長隆集團(tuán)廣州,長隆職責(zé)描述:

1、協(xié)助擬定內(nèi)控稽核組織方案、內(nèi)控稽核技術(shù)評價方案并開展內(nèi)控合規(guī)評價工作,針對所檢查單位編制內(nèi)控稽核工作底稿、內(nèi)控評價報告;

2、參與公司總部及各子集團(tuán)、子公司財務(wù)管理工作的內(nèi)部控制稽核,包括會計基礎(chǔ)工作、財務(wù)收支、資金管理、財務(wù)預(yù)決算等活動,對其合法性、真實性和完整性進(jìn)行內(nèi)控評價;

3、內(nèi)控稽核整改實施效果跟蹤與評價。

任職要求:

1.財會相關(guān)專業(yè)專科或以上學(xué)歷,3年以上內(nèi)控或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)驗,有集團(tuán)公司內(nèi)控管理、風(fēng)險控制、審計等工作經(jīng)驗者優(yōu)先;2.具有良好的風(fēng)險控制、財務(wù)管理、審計等專業(yè)知識和技能,熟練使用eas財務(wù)軟件、office等辦公軟件;

3.具備良好洞察力、數(shù)據(jù)分析能力,溝通協(xié)調(diào)能力,責(zé)任心強(qiáng)。

財務(wù)稽核崗崗位職責(zé)

稽核崗(財務(wù)條線)太平金融稽核太平金融稽核服務(wù)(深圳)有限公司,太平金融稽核工作職責(zé):

為集團(tuán)內(nèi)專業(yè)子公司如財險、壽險、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)提供稽核檢查服務(wù)。

1.為各子公司內(nèi)部控制程序的有效性并揭示風(fēng)險;

2.對于內(nèi)部稽核中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)管理、提高效益的建議,以維護(hù)各子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序,促進(jìn)各子公司提高經(jīng)營管理水平;

3.根據(jù)安排完成東區(qū)所轄機(jī)構(gòu)稽核項目,按照稽核作業(yè)要求完成稽核條線的非現(xiàn)場、現(xiàn)場、工具表、底稿、報告及整改等,保證時效和質(zhì)量。

任職資格:

1.審計、財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;

2.熟悉財務(wù)條線,在保險公司財務(wù)條線或外審工作2年以上;

3.有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、文字表達(dá)能力、自我學(xué)習(xí)能力;

4.謹(jǐn)慎穩(wěn)重,積極樂觀,具有較好的創(chuàng)新意識和服務(wù)意識;

5.身體條件好,能適應(yīng)出差。

財務(wù)稽核經(jīng)理崗位職責(zé)

財務(wù)專業(yè)副經(jīng)理(稽核崗)世茂天成物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司世茂天成物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司,世茂天成,世茂物業(yè),世茂天成協(xié)助區(qū)域財務(wù)負(fù)責(zé)人對各項目財務(wù)工作的稽核、培訓(xùn)、考核,確保區(qū)域內(nèi)財務(wù)部門工作的順利有效進(jìn)行及管理目標(biāo)達(dá)成。

1)協(xié)助貫徹與執(zhí)行公司財務(wù)管理制度及各項流程,全面統(tǒng)籌區(qū)域及所管轄項目財務(wù)經(jīng)營管理工作;

2)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)各項目財務(wù)工作的稽核,指導(dǎo)各項目財務(wù)工作按公司要求進(jìn)行;

3)參與采購及重大合同的招投標(biāo)監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)各項采購及工程的成本費用核價;

4)加強(qiáng)內(nèi)部管控,定期與不定期組織開展內(nèi)部、外部審計工作;

5)協(xié)助部門負(fù)責(zé)人對區(qū)域內(nèi)財務(wù)人員的管理、培訓(xùn)和考核,對區(qū)域內(nèi)各分公司財務(wù)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

財務(wù)稽核崗位職責(zé)

運營稽核專員(財務(wù))tcl多媒體科技控股有限公司tcl多媒體科技控股有限公司分支機(jī)構(gòu)職責(zé)描述:

一、支持運營稽核經(jīng)理日常工作

1.支持稽核經(jīng)理完成內(nèi)部審計工作;

2.根據(jù)審計項目方案,組織檢查內(nèi)部控制點;

3.對被檢查單位的經(jīng)營和管理流程進(jìn)行檢查;

4.稽核底稿編制;

5.稽核材料整理,項目稽核報告撰寫;

二、獨立承接運營稽核小型項目

1.制定審計稽核項目檢查方案;

2.現(xiàn)場進(jìn)行檢查;

3.指導(dǎo)項目成員按流程完成審計工作,并審閱項目審計工作底稿;

4.與被審計單位管理責(zé)任人溝通審計發(fā)現(xiàn);

5.編寫稽核報告;

三、推動落實審計結(jié)果及后續(xù)執(zhí)行跟進(jìn)

1.對審計中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析和報告,與被審計單位協(xié)商尋求解決辦法;

2.跟進(jìn)落實檢查建議的改進(jìn)計劃和執(zhí)行情況,并檢查有效性;

任職要求:

1.大學(xué)本科或以上學(xué)歷,財務(wù)管理、會計師等專業(yè)背景

2.三年以上大中型企業(yè)財務(wù)管理或內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,一年以上家電行業(yè)/銷售財務(wù)或內(nèi)部稽核工作經(jīng)驗

3.具備一定的專業(yè)企業(yè)內(nèi)部稽核或內(nèi)部審計知識,掌握一定的稽核檢查或內(nèi)部審計技能,中級會計師資格

4.具備判斷和識別風(fēng)險的能力

5.取得中級會計師或cia專業(yè)資格證書者優(yōu)先考慮

6.具備良好的英語聽說讀寫能力,能在英語環(huán)境下完成各項工作

財務(wù)稽核專員崗位職責(zé)

運營稽核專員(財務(wù))tcl多媒體科技控股有限公司tcl多媒體科技控股有限公司分支機(jī)構(gòu)職責(zé)描述:

一、支持運營稽核經(jīng)理日常工作

1.支持稽核經(jīng)理完成內(nèi)部審計工作;

2.根據(jù)審計項目方案,組織檢查內(nèi)部控制點;

3.對被檢查單位的經(jīng)營和管理流程進(jìn)行檢查;

4.稽核底稿編制;

5.稽核材料整理,項目稽核報告撰寫;

二、獨立承接運營稽核小型項目

1.制定審計稽核項目檢查方案;

2.現(xiàn)場進(jìn)行檢查;

3.指導(dǎo)項目成員按流程完成審計工作,并審閱項目審計工作底稿;

4.與被審計單位管理責(zé)任人溝通審計發(fā)現(xiàn);

5.編寫稽核報告;

三、推動落實審計結(jié)果及后續(xù)執(zhí)行跟進(jìn)

1.對審計中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析和報告,與被審計單位協(xié)商尋求解決辦法;

2.跟進(jìn)落實檢查建議的改進(jìn)計劃和執(zhí)行情況,并檢查有效性;

任職要求:

1.大學(xué)本科或以上學(xué)歷,財務(wù)管理、會計師等專業(yè)背景

2.三年以上大中型企業(yè)財務(wù)管理或內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,一年以上家電行業(yè)/銷售財務(wù)或內(nèi)部稽核工作經(jīng)驗

3.具備一定的專業(yè)企業(yè)內(nèi)部稽核或內(nèi)部

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