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文檔簡介
第關于審計經理的工作職責(35篇)
關于審計經理的工作職責(精選35篇)
關于審計經理的工作職責篇1
1.協(xié)助建立并完善公司財務審計體系,梳理財務審計相關制度及關鍵業(yè)務流程體系、審查制度落實并跟蹤整改;
2.制定財務審計工作計劃、編制財務審計具體方案、獨立統(tǒng)籌完成審計項目;
3.執(zhí)行公司要求的財務審計程序、獨立制作審計底稿、撰寫審計報告,及時發(fā)現潛在風險并向公司管理層提出合理有效的解決方案;
4.根據授權或特定要求協(xié)助開展專項審計,實施公司各類審計調查;
5.其他與審計條線內部相關的日常工作;
6.完成上級交付的其他工作任務。
關于審計經理的工作職責篇2
1、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂企業(yè)年度內部審計計劃;
2、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3、組織實施常規(guī)審計、專項審計、經濟合同審計、銷售政策審計、投資方案審計、工資審計、部門負責人任期目標審計、離職審計、內控流程審計等各項審計工作并出具內部審計報告;
4、針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計結論和合理化建議的落實工作;
5、組織企業(yè)內控體系的設計與建設,及時發(fā)現企業(yè)經營活動中存在的潛在問題和風險,提出改進意見;
6、根據審計工作計劃,配合外部審計機構的審計工作;
7、負責對部門內部員工進行管理。
任職要求:
1.男女不限,全日制大學本科及以上學歷,審計、會計、財務等專業(yè)畢業(yè);
2.五年以上相關工作經驗,兩年以上大型企業(yè)或集團企業(yè)內部審計工作驗;
3.精通審計、稅務法律法規(guī)、熟悉行業(yè)及企業(yè)經營范圍、業(yè)務流程與會計核算方法;
4.具有良好的溝通協(xié)調能力和理解能力;富有高度的`責任心和團隊精神。
關于審計經理的工作職責篇3
1、擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;
2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、督促審計結論和建議的落實;
6、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通。
7、發(fā)債審計項目經驗豐富
關于審計經理的工作職責篇4
1.協(xié)助部門負責人對本公司及下屬各事業(yè)部、子公司的財務收支、財務預算、財務決算、資產質量和經營績效等有關經濟活動的真實性、合法性、效益性進行審計和評價;
2.對被審單位內部控制和其他管理制度執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督;
3.完成領導交辦的其他工作。
關于審計經理的工作職責篇5
1組織編制項目各階段目標成本;
2組織和實施公司各項設計及工程類招標采購,組織和實施公司各項設計及工程類合同簽訂及管理工作,審核各項非工程類采購和合同簽訂;
3根據項目總體進度計劃,編制項目招標采購計劃和項目合約規(guī)劃,并組織實施;
4組織工程階段進度款結算和竣工結算;
5根據工程進度,對工程費用進行實時比較,動態(tài)控制工程費用,實現過程造價管理;
6負責編制工料測量工作進度計劃,組織實施計算施工
關于審計經理的工作職責篇6
1、審核公司及各子公司的財務賬目,年度報告,賬本和會計報表;
2、對嚴重影響公司存在和發(fā)展的任何事項提出報告;
3、分析和評價審計證據,形成審計結論;編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
4、負責公司工程項目預算審計、結算審計、竣工決算審計的實施和過程審計監(jiān)督;
5、負責公司基本建設、修繕工程和材料采購的招標文件、施工合同和招投標過程審計監(jiān)督;
6、對委托外審項目,參與對咨詢公司考察、招標、聯絡、協(xié)調委托外審工作,監(jiān)控審計過程、復核審計報告、把關審計質量。
關于審計經理的工作職責篇7
1.IT審計項目管理。根據項目制定IT審計計劃,管理項目進度及IT審計質量,審閱工作底稿,出具IT審計意見;為客戶提供切實有效的管理建議和解決方案;
2.能夠獨立負責執(zhí)行專項IT審計項目,包括IT安全審計、IT系統(tǒng)審計、數據分析等;
3.對財務審計、流程審計、專項審計中的IT審計部分,提供相關IT支持和數據分析支持;
4.完成對IT風險管理控制、內部控制創(chuàng)建或優(yōu)化的相關工作。
關于審計經理的工作職責篇8
1.帶領項目組完成大型項目(企業(yè)集團或上市公司)的審計。
2.獨立承擔中型項目的匯總及合并工作。
3.合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監(jiān)督工作進度及質量。
4.對項目進行質量控制,識別、重視并解決發(fā)現問題。
5.保持與客戶良好的溝通。
關于審計經理的工作職責篇9
1.負責或參與各類企業(yè)包括上市公司的年報審計等業(yè)務;
2.負責或參與IPO審計業(yè)務;
3.負責或參與其他各類相關業(yè)務執(zhí)業(yè)工作。
4.負責或參與基建類審計工作。
關于審計經理的工作職責篇10
1、根據集團發(fā)展戰(zhàn)略要求,完成部門工作目標,主持內外部審計監(jiān)督工作,保障集團控制力度,防范運營風險并實現長期可持續(xù)發(fā)展;
2、主持擬訂集團內部審計制度流程和監(jiān)察制度流程,經審批后監(jiān)督執(zhí)行;
3、主持集團內部經營審計及專項審計工作,編制審計報告,提出問題和調整建議,報決策委員會作為決策依據;?
4、負責公司經營活動內控流程審計及合規(guī)化管理,監(jiān)督公司相關部門執(zhí)行內部管理制度和業(yè)務規(guī)則,根據法律、法規(guī)和準則的.變化,及時建議并督導公司有關部門修改、完善有關管理制度和業(yè)務流程;
5、對公司新業(yè)務、新產品提供法律合規(guī)建議,提供風險評估,對風險進行識別及管控;
6、建立和維護與外部審計機構的長期合作關系,負責協(xié)調外部審計工作,負責匯總、分析、報告并執(zhí)行外審建議;?
7、集團重要工作推進和重大決議執(zhí)行的監(jiān)督執(zhí)行。
關于審計經理的工作職責篇11
1、獨立組織審計部開展審計工作,包括計劃審計工作、風險評估、實施審計,在與被審計部門充分溝通后提交審計報告;
2、負責對公司內部控制的完整性、合理性、實施的有效性以及風險管理進行檢查、評價,對內控缺陷應提出審計建議,參與制定、完善公司內部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等;
3、配合公司完成銜接外部投資機構對公司內控及合規(guī)性方面的要求;
4、負責對公司預算執(zhí)行情況、財務狀況、財務收支活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行分析及審計,對其經營效果進行評價;
5、負責對公司各部門負責人任期的經濟責任進行分析及審計,審查其經營業(yè)績的真實性和年度經營目標的完成情況,為公司對其績效考核提供依據;
6、負責對公司各業(yè)務版塊的財務指標進行分析,向管理層提出分析的結論及建議;
7、負責對行業(yè)競爭對手的財務指標進行分析,并對管理層提出分析結論及建議。
關于審計經理的工作職責篇12
1、負責組織編制年度審計工作計劃,負責組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監(jiān)督有關規(guī)章制度實施;
2、負責開展常規(guī)審計,負責審計報告和審計調查報告的審核,參加審計項目實施,掌握公司經營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;
3、負責組織、聯系、協(xié)調、外引審計資源服務管理工作;負責審計過程中與相關部門的協(xié)調與溝通,并對內部涉及財會工作等部門和人員進行監(jiān)督檢查;
4、跟蹤公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現風險并提出改進建議;
5、對本部門內部檔案資料的安全、完整、保密負責,對被審單位提供的有關資料負保密責任;
6、組織內審人員的業(yè)務培訓,對本部門員工培訓、獎懲、人事調整等方面提出建議;
7、負責組織完成公司領導安排的其他工作。
關于審計經理的工作職責篇13
1、編寫審計工作計劃:經審計部總監(jiān)授權,編寫審計項目工作計劃和年度審計計劃;擔任具體審計項目負責人或參與審計項目,組織/實施/參與具體項目審計工作,保證審計工作的質量和進度;
2、協(xié)助完善集團審計文件與制度:根據集團戰(zhàn)略發(fā)展需要和國家相關法律法規(guī),協(xié)助審計部總監(jiān)擬定并完善集團內部審計制度及相關工作文件;
3、開展內部審計:
內部控制審計:根據公司年度審計計劃,獲審計總監(jiān)委派,對公司各業(yè)務循環(huán)的內部控制進行審計,檢查是否有完善并支撐業(yè)務發(fā)展的內控制度及各項流程制度是否得到有效執(zhí)行;
經營成果審計:根據公司年度審計計劃,獲審計總監(jiān)委派,對公司經營成果的真實性、準確性、合法性等進行審計,并擬寫審計報告,報集團總裁審閱;
財務收支審計:根據公司年度審計計劃,獲審計總監(jiān)委派,對公司各項財務收支、專項資金的使用和核算進行審計,檢查公司的資金和財務狀況,對公司的財務報表進行審計,檢驗其真實性、準確性,及時向集團總裁報告情況;
啤酒營銷審計:根據公司年度審計計劃,獲審計總監(jiān)委派,對啤酒公司營銷費用的投放及效果進行審計,檢查是否有完善并支持業(yè)務開展的流程制度及各項制度是否得到有效執(zhí)行;
離任審計:獲審計部總監(jiān)委派,對經批準即將離任的人員,按公司的要求對其工作狀況和工作業(yè)績進行客觀、公正地全面審計;
工程審計:根據公司要求,組織審計人員,必要時協(xié)調外聘專業(yè)工程技術人員,對集團范圍內工程建設項目的預算、決算進行審計;限制性項目審計:獲審計總監(jiān)委派,實施涉及集團受接觸限制性項目的審計工作,恪守保密原則。
4、配合外部審計:根據國家有關規(guī)定和公司相關規(guī)定制度,配合外部的審計機構進行必要的調查。
5、審計項目管理:
負責所獲指派之審計項目的現場工作組織、分工、協(xié)調、監(jiān)督,審核項目組成員的審計底稿,對審計過程中發(fā)現的問題及時與被審計單位溝通,必要時向部門總監(jiān)匯報,擬定審計報告,提出內部審計意見及建議,并將項目審計結果與被審計單位管理層進行反饋溝通。
關于審計經理的工作職責篇14
1、負責編制集團各公司全年審計計劃,建立本部門業(yè)務流程化管理,并監(jiān)督各項業(yè)務流程的實施;
2、負責制定和維護集團內部審計制度,加強集團內部控制流程;
3、定期或不定期對集團各公司相關重大項目進行審計,負責審計過程中的現場復核,把控審計質量,通過內部審計,對集團內部控制的潛在問題和風險缺陷提出優(yōu)化建議,確保核算符合集團規(guī)定、收支符合集團制度,從而完善內部控制體系;
4、各項審計完成后,起草審計報告和管理建議書等審計文書,負責組織整理審計底稿,督促審計結論和建議的落實;
5、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通。
關于審計經理的工作職責篇15
1、在項目經理的指導下,及時、按質地完成交辦的各項工作任務;
2、協(xié)助項目經理對下屬分、子公司的會計報表、財務收支審計工作;
3、協(xié)助項目經理對下屬分、子公司高管人員年度績效審計;
4、協(xié)助項目經理下屬分、子公司的內部控制審計工作;
5、能夠獨立帶隊完成一些小型審計項目工作。
關于審計經理的工作職責篇16
崗位職責:
1、參與制定財務審計制度及流程;
2、根據公司財務工作安排,每季度項目公司財務進行現場內審;
3、撰寫審計報告,匯總分析審計調查結果,對重點問題,提出優(yōu)化建議并
追蹤整改落實情況;
4、對各類審計數據、記錄、報告及時進行整理、歸檔。
任職資格:1、財會、審計相關專業(yè)本科及以上學歷,至少5年以上相關工作經驗;2、至少中級會計師職稱及以上,注冊會計師、注冊稅務師、注冊內審師優(yōu)先;3、有內審或外審實務經驗,能獨立帶隊實施審計項目;4、熟悉財會、監(jiān)察、審計、法律知識具備良好的數理邏輯思維能力,較強的財務分析能力。
崗位要求:
學歷要求:本科
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:1-3年
關于審計經理的工作職責篇17
職責描述:
1、負責公司招投標審計、離任審計及財務審計;
2、負責獨立組織開展相關內部管理審計、內部控制評價;
3、負責公司舞弊案件受理與調查,反舞弊體系的'搭建和完善;
4、負責公司管理體系建設,建立健全各項制度、準則及操作流程;
5、負責指導、培養(yǎng)下屬,組織協(xié)調內外部各項資源。
任職要求:
1、全日制本科及以上學歷,財經、審計、法律、管理類專業(yè);
2、具有會計師、審計師中級以上職稱,或注冊會計師、內部審計師等職業(yè)資格;
3、國內知名企業(yè)審計工作經驗10年以上,以及5年以上大型服飾零售企業(yè)工作背景;
4、熟練掌握辦公軟件、金蝶財務系統(tǒng)及各種零售erp系統(tǒng);
5、有優(yōu)秀的表達及溝通能力,有較強的邏輯性、推理分析及判斷能力;有較強的原則性和抗壓能力。
關于審計經理的工作職責篇18
1、完善、優(yōu)化集團監(jiān)審制度、流程。
2、負責集團及下屬公司的內控審計和財務審計。
3、分析、評價集團及下屬公司財務管理和各項內部管理制度的執(zhí)行情況,提出風控建議。
4、對財務預算的執(zhí)行情況、財務收支有關的經濟活動進行監(jiān)督審計。任職資格:
1、大學本科或以上學歷,財務審計類相關專業(yè)畢業(yè)。
2、五年以上財務審計工作經驗,有大中型房地產公司財務審計經驗優(yōu)先考慮。
3、有相關財務審計類證書者優(yōu)先考慮。
關于審計經理的工作職責篇19
1、組織內審人員的業(yè)務培訓,支持審計人員依照國家的相關法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計監(jiān)督權;
2、負責擬定審計計劃和審計范圍,組織審計人員根據審計目標選擇適當的審計方法有序地進行各項審計工作;
3、負責對審計情況進行復核,并組織編寫審計報告及審計評價書;
4、負責就初步審計結果與相關部門進行溝通;
5、協(xié)助公司有關單位對財務、經營管理情況進行分析,為公司決策提供依據;
6、負責建立內部激勵機制,對內部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核,評價其工作業(yè)績,激勵其努力工作;
7、制定單位經營預算,控制單位經營支出;
8、確保審計團隊的人員充足且具備必要的審計知識、技能、經驗,以完成本章程所要求的任務及使命。
關于審計經理的工作職責篇20
內控審計項目經理崗位職責
崗位職責:
1、制定并優(yōu)化工程項目審計制度及相關流程,
2、對工程項目的策劃/招投標/合同等相關內容和過程進行審計;
3、工程項目預算決算過程及結果的審計;
4、工程施工合同執(zhí)行情況/工程施工過程的審計工作;
5、部門內部交叉監(jiān)督。
崗位要求:
1、土木工程、工程預決算或其他建筑相關專業(yè);
2、造價師;
3、工程項目管理、預決算等3年以上工作經驗;
4、可以短期出差、出國;
5、有國外工程項目經驗優(yōu)先;
內控審計項目經理崗位
關于審計經理的工作職責篇21
1、擬定并完善集團內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;
2、組織實施集團財務審計、管理審計和效益審計等,及對各分公司進行監(jiān)控;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、督促審計結論和建議的落實;
6、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通。
關于審計經理的工作職責篇22
職責描述:
1、完成審計工作底稿的最后復核;
2、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、督促審計結論和建議的落實;
5、有效管理審計團隊,與客戶、部門經理保持良好溝通,有效處理并解決客戶的日常管理問題等。
任職要求:
1、取得注冊會計師執(zhí)業(yè)資格并滿兩年;
2、3年以上事務所項目帶隊經歷;有ipo、新三板項目帶隊經驗優(yōu)先;
3、工作責任心、執(zhí)行力強,團隊協(xié)作意識強;
4、具備良好的'文字表達和人際溝通能力,良好的寫作技能;
5、具有組織、協(xié)調、溝通能力;有較強的獨立工作能力;能承擔工作壓力、有工作責任心;
6、壓力承受能力強,能接受出差安排;
7、獨立完成分配工作的所有方面,包括報告、底稿的撰寫審核及草擬重要文件(包括客戶交換意見書、管理建議書)等。
關于審計經理的工作職責篇23
1、主要對財務、人事、行政、工程立項評估、采購管理、工程概預算等內控管理方面的.研究工作
2、優(yōu)化完善審計程序
3、按年度審計計劃,進行審計前的準備,收集被審計單位經營信息及內控情況,進行初步審閱;參與討論審計重點和程序方法
4、根據分工執(zhí)行審計程序,做好工作底稿及審計小結;及時向建筑板塊審計負責人匯報審計發(fā)現
5、起草審計報告,整理歸檔審計底稿等檔案
6、監(jiān)督被審計單位對整改方案的落實執(zhí)行情況,對整改證據進行檢查驗證,評價整改效果
7、起草整改跟蹤報告,收集整改證據等檔案
關于審計經理的工作職責篇24
崗位職責:
1、具備相當深度和廣度的專業(yè)知識,指導、監(jiān)督項目經理的工作;
2、編制完整的項目工作計劃,為合伙人提供合理化建議;
3、作為大中型項目負責人,組織實施對項目的審計工作;
4、出具審計業(yè)務報告和其他鑒證業(yè)務報告;
5、領導交辦的其他工作。
職位要求:
1、大學本科及以上學歷,具有注冊會計師執(zhí)業(yè)資格;
2、精通現行企業(yè)財務會計、審計、稅法等相關專業(yè)知識和政策;
3、大中型事務所5年以上從業(yè)經驗,3年以上獨立帶隊執(zhí)行大中型項目工作經歷;
4、具有一定的項目計劃、組織、監(jiān)督經驗及團隊建設能力;
5、熱愛注冊會計師行業(yè),身體健康,適應出差,能勝任長期高強度的工作。
崗位要求:
學歷要求:本科
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:3—5年
關于審計經理的工作職責篇25
崗位職責:
1、協(xié)助集團審計總監(jiān)制定部門年度、月度審計計劃;
2、確定項目審計重點并就審計事宜與被審計單位(部門)進行協(xié)調、溝通;
3、組織審計組成員按審計程序實施審計,對審計項目的開展進行跟進監(jiān)督和指導;
4、維護并監(jiān)督部門日常工作有序開展,定期審核部門整體任務的完成情況;
5、參與本部門員工的輔導、培訓、績效等各項計劃的制定和執(zhí)行,確保員工的工作積極性,對人員績效考評提出建議;
6、完成上級交辦的其他工作。
崗位要求:
1、熟悉大型集團公司內部內控、內審流程,理論體系等;
2、統(tǒng)招本科以上審計相關專業(yè)畢業(yè);
3、知名集團公司審計相關經驗優(yōu)先。重點:薪資只是參考,如您覺得合適,請踴躍投遞。崗位:審計經理薪資:面議
關于審計經理的工作職責篇26
崗位職責:
1、主導完成擬上市公司ipo,上市公司年報審計、資產重組和企業(yè)并購等項目;
2、獨立承擔大中型項目的匯總、合并等高難度挑戰(zhàn)性工作;
3、合理有效地制定大中型項目工作計劃,并監(jiān)督工作進度及質量;
4、負責項目質量控制,發(fā)現并解決存在的問題;
5、維護客戶關系,與客戶保持良好的溝通。
任職要求:
1、大學本科以上學歷,專業(yè)不限,致力于在事務所長期發(fā)展;
2、大型證券資格會計師事務所從業(yè)5—7年,注冊會計師執(zhí)業(yè)3年以上;
3、擁有主導擬上市公司ipo、上市公司資本市場業(yè)務經驗;
4、具有優(yōu)秀的專業(yè)能力、團隊管理能力及客戶溝通能力;
5、具備良好的職業(yè)道德,無違法違紀行為,未受到過行業(yè)監(jiān)管處罰;
6、外語能力達到海外項目執(zhí)業(yè)要求者優(yōu)先考慮。
審計高級項目經理崗位
關于審計經理的工作職責篇27
職責描述:
1、按照集團年度工作計劃制訂年度內部審計計劃和審計費用預算,參與擬定并完善審計制度和工作流程。
2、負責審查集團和下屬公司各項財務制度的落實情況,監(jiān)督內部控制制度的健全性。組織對集團和下屬公司的內部管理制度和執(zhí)行情況進行審計。
3、組織對集團和下屬公司的經營成果的.真實性、準確性、合法合規(guī)性等進行審計,定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計。
4、審閱集團的財務報告,確認其真實性、準確性、完整性并進行審計。
5、負責審查集團和下屬公司資金管控情況,做好集團及下屬公司經濟信息的保密工作。控制、考核、糾正各部門偏離集團整體財務計劃的行為。
6、負責或參與對集團重大經營活動、重大事項、重大經濟合同的審計工作。保證各項審計工作開展順暢,審計結果準確,審計報告及時。
7、根據審計計劃的需要,配合外部的審計機構進行必要的調查審計工作。
8、對下屬員工的審計程序和審計業(yè)務進行指導。
任職要求:
1、年齡:36-40歲,審計或會計專業(yè),本科以上學歷;
2、具有5年以企業(yè)監(jiān)察工作經驗,且有財務基礎。;
3、定居佛山,有小車代步。
關于審計經理的工作職責篇28
1、協(xié)助部門負責人制訂工程審計工作計劃;
2、建立并完善工程審計工作管理辦法和具體工程審計工作實施辦法;
3、起草工程審計項目的實施方案,經審批后負責具體實施;
4、編制審計工作底稿,匯總整理審計發(fā)現的問題并形成初步審計結論和審計報告;
5、負責定期跟蹤審計報告的整改落實情況;
6、負責整理與審計過程和結論有關的審計工作檔案;
7、完成領導交付的其他工作。
關于審計經理的工作職責篇29
1、組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標準和工作流程;
2、按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經營管理活動和財務管理的真實性、準確性、合規(guī)性進行監(jiān)督、檢查與評價,對公司重要崗位進行審計稽查,防范舞弊風險;
3、審計預算執(zhí)行情況,強化預算執(zhí)行;對財務管理工作進行穩(wěn)健性審計檢查,減少公司財務風險;
4、根據審計結果,對被審計單位經營管理情況、財務狀況、內部控制情況以及工程管理情況進行分析評價,形成審計意見,提交內部審計報告。
關于審計經理的工作職責篇30
1、建立IT內部審計制度與流程,以風險為導向、以控制為基礎、以業(yè)務為核心;
2、制定IT審計年度計劃并按計劃實施,編寫工作底稿,撰寫審計報告、落實整改情況;
3、制定并落實IT專項審計計劃,包括總體計劃、具體計劃、工作底稿,撰寫報告、管理建議并跟蹤審計整改落實情況;
4、主導規(guī)劃和參與建設公司IT審計系統(tǒng),配合制定和落實IT審計專業(yè)知識培訓及考核制度;
5、制定適合公司管理特點和審計需要的開發(fā)審計、應用審計、內控審計和數據審計的具體指南或操作辦法;
6、常規(guī)審計前的系統(tǒng)調研、審計風險評估、審計關鍵提示及外部審計機構、監(jiān)管機構的對接和配合;
7、組織對IT組織、戰(zhàn)略與架構實施審計,包含但不限于風險管理、項目管理、應用系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、數據架構、工程(可行性研究、需求、設計、開發(fā)、集成、測試、驗收、變更和遷移)、基礎設備、交付物、信息安全等審計工作;
8、協(xié)助建立和完善公司信息系統(tǒng)內部控制體系,補充和編寫《內部控制手冊》。
9、配合本部門同事完成年度審計任務;
10、領導交辦的其他工作。
關于審計經理的工作職責篇31
1、負責集團及各子公司的財務、生產、業(yè)務、采購、經營等方面的審計和監(jiān)察工作;
2、負責根據集團的工作目標擬定集團的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;
3、稽核檢查集團和各子公司的財務活動的合規(guī)性及資產安全性、流動性、盈利性;
4、負責審計下屬子公司銷售收入,成本費用經費文出情況;
5、審閱財務報告及工作底稿,確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準則的要求;
6、負責對子公司的重大審計項目。負責組織對各子公司負責人的經濟責任審計、經營審計、離崗審計等其他臨時性的相關審計;
7、負責違規(guī)追章經營行為的經濟處罰。對子公司檢查中發(fā)現的非重大違規(guī)違章行為,提出經濟處罰決定,并負責執(zhí)行;對檢查中發(fā)現應予以行政責任追究的違規(guī)違紀行為,移交有關部門處理;負責違規(guī)經濟處罰的復議;
8、負責反饋審計信息的分析及審計后的整改督查。及時分析各類審計中發(fā)現的問題,提出審計建議與意見;并定期對所發(fā)現問題的整改進行督查;跟蹤審計建議的執(zhí)行,實施后續(xù)審計工作;
9、受理對監(jiān)察對象違法違紀行為的檢舉、控告;調查處理監(jiān)察對象的違法違紀行為;
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